и я о том же еще же нужно к своему инспектору дозвонитьсся
и я о том же еще же нужно к своему инспектору дозвонитьсся
Генук, Добрый день если можно глазком взгляните все нормально)))
1кв
100 ст 21940 9557
114ст 52310 14640
144ст 55663 18157
150ст 18587 6040
2кв
100ст 21940 9557
114 44236 12218
144 49541 13809
150 13282 4449
Буду очень благодарна. И еще скажите а ПРФ может не принять ИС из-за того что РСВ ошибки? но я посмотрела эти ошибки никак не влияют на ИС??? т.е. расхождение было между РСВ 1 кв и 2кв в строке 100 , там разница в 10 и 24 рублях была?
Генук Извините не точно выразилась где ошибка в ИС за 2 кв у меня стоит начислено 44236 уплачено 49541 начисл накоп.часть 12218 уплачено 13809
кто нибудь сталкивался когда проверяешь ИС "чек" у сотрудниц где дети , стоят "0" он пишет неможет быть типа такого или 0 или отличие от нуля это что?
В августе "вылезло", что НДС за 1 кв из-за неверного КБК осел как накопительная часть ПФР. Для возврата\зачета надо сдавать корректировки. Ее сдавать только по РСВ-1 или еще и ИС? По итогам 1 кв была недоплата - взносы за март перечислены в апреле. Переплата ведь в ИС не отражается.
В отрицательном протоколе ПФР написано:
1. Тариф "НР". Не соответствие страховой части: АДВ-6-2 -12044,83 в РСВ 28245
как это понимать
2. Несовпадение данных в наименовании работодателя
в файле - Ромашка
в базе - ООО "Ромашка"
База - это данные ПФР. Проверила в 1С - стоит ООО "Ромашка". Где найти этот файл с ошибкой?
3. Проверка среднесписочной численности
средняя заработная плата 7845,78. Правильно ли проставлена среднесписочная численность?
В апреле уволился 1 сотр, осталось 2 сотр, я ставлю СПЧ = 3 сотр по кол-ву ЗЛ
В августе "вылезло", что НДС за 1 кв из-за неверного КБК осел как накопительная часть ПФР. Для возврата\зачета надо сдавать корректировки. Ее сдавать только по РСВ-1 или еще и ИС? По итогам 1 кв была недоплата - взносы за март перечислены в апреле. Переплата ведь в ИС не отражается.
И если подавать ИС, то с каким видом ОТМ + правильные данные или КОРР?
В отрицательном протоколе ПФР написано:
1. Тариф "НР". Не соответствие страховой части: АДВ-6-2 -12044,83 в РСВ 28245
как это понимать
2. Несовпадение данных в наименовании работодателя
в файле - Ромашка
в базе - ООО "Ромашка"
База - это данные ПФР. Проверила в 1С - стоит ООО "Ромашка". Где найти этот файл с ошибкой?
3. Проверка среднесписочной численности
средняя заработная плата 7845,78. Правильно ли проставлена среднесписочная численность?
В апреле уволился 1 сотр, осталось 2 сотр, я ставлю СПЧ = 3 сотр по кол-ву ЗЛ
если по накопительной была переплата и останется переплата или 0 после возврата - только РСВ, если останется задолженность - корректирующие РСВ. ИС - корректирующие.
есть ли у Вас категория, помимо НР, например ООИ, сверьте, сходятся ли взносы по категории НР с РСВ (241 строка помоему)
мелкая ошибка, не может служить отказом в приеме отчетности - игнорируйте.
так же как и п.2
а больше никаких ошибок в протоколе нету?
Последний раз редактировалось vitabios; 17.08.2011 в 17:43.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, инспектор настаивает, что в АДВ-6-3 суммы должны быть в рублях без копеек. В ручную (в рублях)занести можно только в СЗВ-6-1 для того ,чтобы отразилось в АДВ-6-3.Что в корне неверно.
В АДВ-6-2 в рублях сформировано в ручную.
Кто прав?
131276 Какой программой пользуетесь?
Какую дату ставить на отчетах: дату сдачи отчетности или можно другую? Например когда формируется отчет. И есть ли граничные сроки при разнице создания и сдачи отчетов?
Дата исполнения первичного отчёта - любая от 1-го числа след. м-ца по истечении периода до даты сдачи отчёта (включая последнюю). Ограничений нет. Для уточнёнки по замечаниям ПФ, полученным после срока отчётности, раньше предусматривалось две недели (теперь легитимность этой нормы непонятна: вроде устарела да и не была, строго говоря, узаконенным нормативом, а и новой вроде нет).
Последний раз редактировалось Bucom; 22.08.2011 в 21:05.
А что значит исполнения? Дата в документе или дата печати ПФР о принятом (просмотренном) отчете? Программы, которые формируют отчеты, ставят дату сами. Вот и думаю: если я делаю отчет 5 числа, а тащу его в ПФР 10-го, то его примут?
Дата исполнения - когда отчёт исполнен, подписан страхователем (программа с её датой - в руках исполнителя: поставил на ПК желаемую - получил). Не надо так напряжённо думать про 5-е да 10-е. А если исполнил, да заболел, не сдал в тот же день (или завершён отчет в конце рабочего дня), - требуется переделать? Таких дубовых правил ещё не изобретено.
Хи! Поставил дату исполнения и рассчитывал на сдачу именно такую, но из-за очереди в ПФ на сдачу не попал - переделывай? Конечно, нет.
Последний раз редактировалось Bucom; 22.08.2011 в 22:15.
столкнулся с такой ситуацией: сейчас пытаюсь сдать 1,2 картал 11года.Когда пришел сдавать не приняли, выдали протокол с ошибками, говорят, мол, 2010 год не сходится(стоит штампик "принято к проверке",сдавали не мы), начали расбираться. Выяснилось, что 1 из причин ошибок, это код тарифа:до 3 квартала были на "01" потом перешли на "05", а у ПФ в программе видимо стоит 01. В каком отделе исправить код толком сказать не могут(собрал уже целую телефонную книжку с одного отделения,и гоняют из группы в группу).Просто сроки уже морально поджимают,подскажите что делать??
столкнулся с такой ситуацией: сейчас пытаюсь сдать 1,2 картал 11года.Когда пришел сдавать не приняли, выдали протокол с ошибками, говорят, мол, 2010 год не сходится(стоит штампик "принято к проверке",сдавали не мы), начали расбираться. Выяснилось, что 1 из причин ошибок, это код тарифа:до 3 квартала были на "01" потом перешли на "05", а у ПФ в программе видимо стоит 01. В каком отделе исправить код толком сказать не могут(собрал уже целую телефонную книжку с одного отделения,и гоняют из группы в группу).Просто сроки уже морально поджимают,подскажите что делать??
01 и 05 д.б. отдельными пачками. Если во 2-ом полугодии 2010 г. были доплаты за 1-ое, то проверьте этот нюанс - один из возможных источников проблем.
А дублировать нельзя:
столкнулся с такой ситуацией
Последний раз редактировалось Bucom; 25.08.2011 в 19:16.
добрый вечер
вот уже конец августа, а я все маюсь с перс учетом
проблемы с ИС. у меня начислено меньше, чем уплачено
а все почему! начислено за 3 мес- 2-го квартала, а уплачено за март,апрель-май
и уж так выходит, что итоговая сумма больше
ПФР упорно шлет меня куда подальше, хотя проверочная программа в их протоколе ошибкой это не называет.
так что мне такое написать в ИС, что бы все были довольны?
и правильно делает. Переплата в индивидуальных сведениях не указывается. Начислено должно быть равно уплачено в таком случае
но в прошлых ИС я начисляла за 3 мес. а платила, что уплачено на 2 (янв-февр)
взяли.
а теперь мне как писать. или что же теперь ИС за 1 кв исправлять?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)