×
Страница 50 из 66 ПерваяПервая ... 4046474849505152535460 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,500 из 1966
  1. #1471
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Цитата Сообщение от Irik1 Посмотреть сообщение
    тогда, этого работника формируют в пачку СЗВ-6-1, так и должно быть?

  2. #1472
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Цитата Сообщение от Raspberry Посмотреть сообщение
    Генук, а если она есть, но до сих пор не оплачена?
    тогда - как хочет местный ПФР...

  3. #1473
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2009
    Сообщений
    303
    подскажите пожалуйста если з/пл не начислялась то в пфр пишется письмо?у нас в 1 кв. начислялась потом все не начисляется. значит сзв-6-3 делаем , а адв и сзв6-1 или сзв6-2 не делаем пустые правильно?

  4. #1474
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Цитата Сообщение от hosster Посмотреть сообщение
    значит сзв-6-3 делаем , а адв и сзв6-1 или сзв6-2 не делаем пустые правильно?

    Цитата Сообщение от hosster Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста если з/пл не начислялась то в пфр пишется письмо?
    не везде его хотят видеть, но если вам так спокойнее, то напишите. Ещё не забудьте РСВ-1.

  5. #1475
    Клерк
    Регистрация
    12.02.2007
    Сообщений
    365
    Делаю РСВ-1 на ИП в ПД СПУ.
    Требует КПП. Как обойти это требование?

    Ставлю 0, но потом при проверке выскакивает, что КПП в перс.учете не совпадает с КПП в РСВ-1.

  6. #1476
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Объясните как лучше поступить. В 4 квартале есть 2 человека, они работают с третьего квартала, один по договору подряда и договор окончен 31.10.11, другой по ТД, по 31.10.11 работал, с 01.11.11 по настоящее время в отпуске б/с (совместитель), в феврале будет увольняться.
    Весь год распределяю взносы - сначала гашение предыдущего периода, независимо от увольнения работников, потом остаток пропорционально за текущий период (автоматом). Сейчас по году мне использовать тот же метод или все-таки закрыть работника по ГПД и совместителя по нолям? Если использую метод как и в течении года, то на конец года по ним остается долг. Или все же не заморачиваться и распределять как есть?
    Улыбка украшает любого человека

  7. #1477
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2011
    Сообщений
    93
    Помогите, пожалуйста. как быть? Сдавали отечность за 3 квартала,все было нормально. теперь сдаем за 4 года, видим ошибку.
    У сотрудников. которые были уволены в 1 кв, сумма уплачена больше чем начислено(последнюю плату производили во втором квартале). но самое интересное, мне присылали сверку из ПФР по сотрудникам , когда я сдавала 3 квартал(были ошибки), и эти уволенные сотрудники были закрыты под ноль! теперь из-за них нельзя закрыть сотрудников "под ноь" за 2011 год. как быть? подавать корректировки за каждый квартал или как?

  8. #1478
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    О, еще вопрос вылез - если у директора сданов аренду фирме авто, начисление аренды ежемесячно, но выплата была за год только раз. Показывать в СЗВ-6-3 начисление в каждом месяце и вид договора ГПХ или показывать только месяц в котором была выплата
    Улыбка украшает любого человека

  9. #1479
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    mizeri, работаем по начислению.
    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    Или все же не заморачиваться и распределять как есть?
    так. Дальше меньше проблем будет.

  10. #1480
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    О, еще вопрос вылез - если у директора сданов аренду фирме авто, начисление аренды ежемесячно, но выплата была за год только раз. Показывать в СЗВ-6-3 начисление в каждом месяце и вид договора ГПХ или показывать только месяц в котором была выплата
    Вообще в отчетах для ПФРа не показывать и по 70 счету не проводить.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  11. #1481
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2009
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,145

    вопрос про корректировку

    Обнаружена ошибка во втором полугодии 2010 года.
    Какой алгоритм? Тут прочла, что надо ИС сделать только со стажем без начислений и уплат, а потом только делать саму корректировку? Так? И когда я её делаю в первом случаю я ставлю галочку, что это корректировка? Или просто исходными делать?
    Я слишком умная, чтобы делать маленькие ошибки

  12. #1482
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от Галина-Ростов Посмотреть сообщение
    Обнаружена ошибка во втором полугодии 2010 года.
    Какой алгоритм? Тут прочла, что надо ИС сделать только со стажем без начислений и уплат, а потом только делать саму корректировку? Так? И когда я её делаю в первом случаю я ставлю галочку, что это корректировка? Или просто исходными делать?
    Это если у вас поменялся тариф.
    Сразу делаете корректировку, включаете в текущий отчет.
    Начсилено, уплачено - сколько надо было указать.
    Доначислено, доуплачено - сколько прибавить (с +) или отнять (с -) к тому, что было в исходных ИСХ, чтобы стало, как надо, т.е. в КОРР.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  13. #1483
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2009
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,145
    Натали, спасибо! И это я включаю в одну АДВ вместе с 4 кв. Верно же? То есть в одной АДВ будет несколько пачек?
    Я слишком умная, чтобы делать маленькие ошибки

  14. #1484
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от Галина-Ростов Посмотреть сообщение
    Натали, спасибо! И это я включаю в одну АДВ вместе с 4 кв. Верно же? То есть в одной АДВ будет несколько пачек?
    Да. В верхней части будет текущий отчет, в нижней - корректировка.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  15. #1485
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от Натали Б Посмотреть сообщение
    Вообще в отчетах для ПФРа не показывать и по 70 счету не проводить.
    Она у меня по 73 идет. В РСВ ее показываю (если бы не сотрудник был то забила бы). Не облагаю естественно взносами, но как понимаю в СЗВ-6-3 на показывать "сумму всех выплат, начисленных в пользу физического лица за отчетный год", цитирую разъяснения ПФ.

    Цитата Сообщение от Raspberry Посмотреть сообщение
    mizeri, работаем по начислению.
    Я конечно так и подозреваю, но лучше перебдить чем недобдить)))

    Цитата Сообщение от Raspberry Посмотреть сообщение
    так. Дальше меньше проблем будет.
    Вот и я думаю, не буду нарушать алгоритм))) потом в первом квартале все закроются спокойно.
    Улыбка украшает любого человека

  16. #1486
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    Она у меня по 73 идет. В РСВ ее показываю (если бы не сотрудник был то забила бы). Не облагаю естественно взносами, но как понимаю в СЗВ-6-3 на показывать "сумму всех выплат, начисленных в пользу физического лица за отчетный год", цитирую разъяснения ПФ.
    Зачем? Какая разница: сотрудник, не сотрудник?
    Нигде не показывайте. Не относится к оплате труда никаким боком.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  17. #1487
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2009
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,145
    Наталь, еще хочу уяснить. У меня переплата. В строке доуплачено я пишу значение с минусом, то есть то число, на которое необходимо уменьшить. А в строке уплачено пишу значение, которое верное. То есть не старую уплату, а правильное значение. Или надо писать старую уплату?
    Я слишком умная, чтобы делать маленькие ошибки

  18. #1488
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от Натали Б Посмотреть сообщение
    Зачем? Какая разница: сотрудник, не сотрудник?
    Нигде не показывайте. Не относится к оплате труда никаким боком.
    От я тормоз, залезла в РСВ, а я сумму показала в одном месяце, когда ее выплачивали. Т.е. выплатили 28000 и я показала начисление в 32184. Наверное сильно болела тогда)))). Придется в СЗВ-6-3 ее тоже показать, чтобы вопросов лишних не было у ПФа))) А так не не буду включать ее никуда.

    На самом деле по хорошему надо все на свете в тот же РСВ. Но мне лень и на базу не влияет ни разу, поэтому в начисленных и необлагаемых суммах указываю только б/л и мат. помощь, остальное - ***.
    Улыбка украшает любого человека

  19. #1489
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от Галина-Ростов Посмотреть сообщение
    Наталь, еще хочу уяснить. У меня переплата. В строке доуплачено я пишу значение с минусом, то есть то число, на которое необходимо уменьшить.
    Да.

    А в строке уплачено пишу значение, которое верное. То есть не старую уплату, а правильное значение.
    Да.

    Или надо писать старую уплату?
    Нет.
    Если вы у кого-то меняете уплату, то у кого-то еще она тоже может поменяться, чтобы общая сумма за период не менялась! Или эта сумма уйдёт в переплату, ориентируйтесь на новую РСВ-1.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  20. #1490
    Аноним
    Гость
    Помогите сделать корректировку:
    2 и 3 квартал принят ПФРом, но все были в СЗВ-6-2. Сейчас выяснилось, что по 2 человека и во 2 и в 3 кв. были в отпусках без оплаты, и д.б. попасть в СЗВ-6-1 с признаком АДМИНИСТР.

    1.Надо сделать новый корректирующий отчет за 2 и 3 кв. с формами СЗВ-6-2 и СЗВ-6-1?
    2. Сдать сначала год, а потом корректировать
    3. Корректировка должна быть точно такой же в цифрах, как исходные сведения, только разбита на СЗВ-6-2 и СЗВ-6-1, ведь цифры не меняются?

  21. #1491
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Помогите сделать корректировку:
    2 и 3 квартал принят ПФРом, но все были в СЗВ-6-2. Сейчас выяснилось, что по 2 человека и во 2 и в 3 кв. были в отпусках без оплаты, и д.б. попасть в СЗВ-6-1 с признаком АДМИНИСТР.

    1.Надо сделать новый корректирующий отчет за 2 и 3 кв. с формами СЗВ-6-2 и СЗВ-6-1?
    2. Сдать сначала год, а потом корректировать
    3. Корректировка должна быть точно такой же в цифрах, как исходные сведения, только разбита на СЗВ-6-2 и СЗВ-6-1, ведь цифры не меняются?
    Надо сделать корректирующий отчет за 2 и 3 кв. с формами СЗВ-6-1 на тех, у кого были отпуска. Суммы не меняются, если зарплату из-за отпусков пересчитывать не пришлось, но в СЗВ-6-1 указываются, а вот в доплатах ничего не пишите.
    Сдавать вместе с исходными за 4 квартал. Файлы попадут в нижнюю часть АДВ-6-2 без сумм.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  22. #1492
    Цитата Сообщение от Bucom Посмотреть сообщение
    Произвольно, если вообще стоит ( 27-ФЗ и Постановление 192п не предусматривают такого документа).
    тем не менее в Тольтти и Самаре без пояснительной записки не принимают:
    ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ доводит до Вашего сведения, что вместе с Персонифицированным отчетом и РСВ с 01.01.2012г. необходимо предоставлять пояснительную записку. Направляю Вам бланк пояснительной записки к данному виду отчетности.
    ис и рсв приняты.
    С уважением...

  23. #1493
    Клерк Аватар для Kiparis
    Регистрация
    25.01.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    140
    Интересно, для чего из ПФР прислали вместе с положительным протоколом (типа, отчет принят) файл проверки с ошибкой по адресу одного сотрудника? При этом версия чека - от ноября 2011.
    Версия от 11 января 2012-го ошибок не выявила. Да и отправляла через контур, а там все проверки тоже прошли с успехом.

    Странные...))) или замученные валом отчетов?

  24. #1494
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от Kiparis Посмотреть сообщение
    Интересно, для чего из ПФР прислали вместе с положительным протоколом (типа, отчет принят) файл проверки с ошибкой по адресу одного сотрудника? При этом версия чека - от ноября 2011.
    Версия от 11 января 2012-го ошибок не выявила. Да и отправляла через контур, а там все проверки тоже прошли с успехом.

    Странные...))) или замученные валом отчетов?
    Я думаю так. Чтобы вы в своей базе поправили и в следующий раз ошибки бы не было.
    Но! В следующий раз лучше вообще адрес не передавать, если не менялся.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  25. #1495
    Аноним
    Гость

    Уточненный рассчет в ПФ с начала года

    Уточненный рассчет в ПФ с начала года

    --------------------------------------------------------------------------------

    Подскажите пожалуйста з/пл ввелась в 2 прогр. 1 С Бух и Зик, ведомости на вылату печатались из бух. а отчеты в ПФ сдавались из ЗиК .В конце года обнаружилась ошибка , что с начала года пу двух сотрудников перепутанна з/пл. Общая сумма ФОТ за год не меняется взносы то же.Хочу пересчитать з/пл в 1 С ЗиК с начала года и сдать уточненнку в ПФ по ИС. Как правильно в ЗиК сделать перерасчет .И сформирует ли программа правильно ут.рассчет или придется все вручную менять ? И еще вопрос уточн.рассчет только на этих двоих сдавать?

  26. #1496
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2009
    Сообщений
    325
    кто -нить подскажите пж по РСВ -1 раздел 2 строка 210 с какой строчкой фсс должна совпадать? "Cуммы, не подлежащие обложению страховыми взносами:" и надо ли в эту сумму включать пособие по уходу за ребенком до 3 лет и больничный за счет ФСС? делаю в 1с 8

  27. #1497
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Горячев Посмотреть сообщение
    тем не менее в Тольтти и Самаре без пояснительной записки не принимают
    А ещё где-нибудь без специфической прошивки не принимают ... А ещё в некоторых налоговых до сих пор отказываются или объясняют ненадобность их заверения книги доходов упрощенцам ...

  28. #1498
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2010
    Сообщений
    73

    Вопрос Ошибки в персо)))

    Подскажите ПЛИС .Сдавала сегодня Персо-ошибки.Есть ли ,какие-то сроки на исправление ошибок?????Если есть,где это оговорено?:

  29. #1499
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2009
    Сообщений
    325
    ДУмаю лучше до 15 уложится, во избежание споров

  30. #1500
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Arishka906090 Посмотреть сообщение
    Сдавала сегодня Персо-ошибки.Есть ли ,какие-то сроки на исправление ошибок?
    Нормативно - сроки сдачи. Для "электронки" по "ненормативным" (не в смысле лексики) официальным сочинениям - 2 недели после отрицательного протокола про ошибки. При явочной сдаче практические сроки - по договорённости с инспектором (бывают и весьма длительные).

Страница 50 из 66 ПерваяПервая ... 4046474849505152535460 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)