×
Страница 50 из 66 ПерваяПервая ... 4046474849505152535460 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,500 из 1966
  1. Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Цитата Сообщение от Irik1 Посмотреть сообщение
    тогда, этого работника формируют в пачку СЗВ-6-1, так и должно быть?

  2. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Цитата Сообщение от Raspberry Посмотреть сообщение
    Генук, а если она есть, но до сих пор не оплачена?
    тогда - как хочет местный ПФР...

  3. Клерк
    Регистрация
    22.07.2009
    Сообщений
    303
    подскажите пожалуйста если з/пл не начислялась то в пфр пишется письмо?у нас в 1 кв. начислялась потом все не начисляется. значит сзв-6-3 делаем , а адв и сзв6-1 или сзв6-2 не делаем пустые правильно?

  4. Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Цитата Сообщение от hosster Посмотреть сообщение
    значит сзв-6-3 делаем , а адв и сзв6-1 или сзв6-2 не делаем пустые правильно?

    Цитата Сообщение от hosster Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста если з/пл не начислялась то в пфр пишется письмо?
    не везде его хотят видеть, но если вам так спокойнее, то напишите. Ещё не забудьте РСВ-1.

  5. Клерк
    Регистрация
    12.02.2007
    Сообщений
    365
    Делаю РСВ-1 на ИП в ПД СПУ.
    Требует КПП. Как обойти это требование?

    Ставлю 0, но потом при проверке выскакивает, что КПП в перс.учете не совпадает с КПП в РСВ-1.

  6. Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Объясните как лучше поступить. В 4 квартале есть 2 человека, они работают с третьего квартала, один по договору подряда и договор окончен 31.10.11, другой по ТД, по 31.10.11 работал, с 01.11.11 по настоящее время в отпуске б/с (совместитель), в феврале будет увольняться.
    Весь год распределяю взносы - сначала гашение предыдущего периода, независимо от увольнения работников, потом остаток пропорционально за текущий период (автоматом). Сейчас по году мне использовать тот же метод или все-таки закрыть работника по ГПД и совместителя по нолям? Если использую метод как и в течении года, то на конец года по ним остается долг. Или все же не заморачиваться и распределять как есть?
    Улыбка украшает любого человека

  7. Клерк
    Регистрация
    18.01.2011
    Сообщений
    93
    Помогите, пожалуйста. как быть? Сдавали отечность за 3 квартала,все было нормально. теперь сдаем за 4 года, видим ошибку.
    У сотрудников. которые были уволены в 1 кв, сумма уплачена больше чем начислено(последнюю плату производили во втором квартале). но самое интересное, мне присылали сверку из ПФР по сотрудникам , когда я сдавала 3 квартал(были ошибки), и эти уволенные сотрудники были закрыты под ноль! теперь из-за них нельзя закрыть сотрудников "под ноь" за 2011 год. как быть? подавать корректировки за каждый квартал или как?

  8. Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    О, еще вопрос вылез - если у директора сданов аренду фирме авто, начисление аренды ежемесячно, но выплата была за год только раз. Показывать в СЗВ-6-3 начисление в каждом месяце и вид договора ГПХ или показывать только месяц в котором была выплата
    Улыбка украшает любого человека

  9. Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    mizeri, работаем по начислению.
    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    Или все же не заморачиваться и распределять как есть?
    так. Дальше меньше проблем будет.

  10. Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    О, еще вопрос вылез - если у директора сданов аренду фирме авто, начисление аренды ежемесячно, но выплата была за год только раз. Показывать в СЗВ-6-3 начисление в каждом месяце и вид договора ГПХ или показывать только месяц в котором была выплата
    Вообще в отчетах для ПФРа не показывать и по 70 счету не проводить.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  11. Клерк
    Регистрация
    08.04.2009
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,145

    вопрос про корректировку

    Обнаружена ошибка во втором полугодии 2010 года.
    Какой алгоритм? Тут прочла, что надо ИС сделать только со стажем без начислений и уплат, а потом только делать саму корректировку? Так? И когда я её делаю в первом случаю я ставлю галочку, что это корректировка? Или просто исходными делать?
    Я слишком умная, чтобы делать маленькие ошибки

  12. Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от Галина-Ростов Посмотреть сообщение
    Обнаружена ошибка во втором полугодии 2010 года.
    Какой алгоритм? Тут прочла, что надо ИС сделать только со стажем без начислений и уплат, а потом только делать саму корректировку? Так? И когда я её делаю в первом случаю я ставлю галочку, что это корректировка? Или просто исходными делать?
    Это если у вас поменялся тариф.
    Сразу делаете корректировку, включаете в текущий отчет.
    Начсилено, уплачено - сколько надо было указать.
    Доначислено, доуплачено - сколько прибавить (с +) или отнять (с -) к тому, что было в исходных ИСХ, чтобы стало, как надо, т.е. в КОРР.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  13. Клерк
    Регистрация
    08.04.2009
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,145
    Натали, спасибо! И это я включаю в одну АДВ вместе с 4 кв. Верно же? То есть в одной АДВ будет несколько пачек?
    Я слишком умная, чтобы делать маленькие ошибки

  14. Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от Галина-Ростов Посмотреть сообщение
    Натали, спасибо! И это я включаю в одну АДВ вместе с 4 кв. Верно же? То есть в одной АДВ будет несколько пачек?
    Да. В верхней части будет текущий отчет, в нижней - корректировка.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  15. Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от Натали Б Посмотреть сообщение
    Вообще в отчетах для ПФРа не показывать и по 70 счету не проводить.
    Она у меня по 73 идет. В РСВ ее показываю (если бы не сотрудник был то забила бы). Не облагаю естественно взносами, но как понимаю в СЗВ-6-3 на показывать "сумму всех выплат, начисленных в пользу физического лица за отчетный год", цитирую разъяснения ПФ.

    Цитата Сообщение от Raspberry Посмотреть сообщение
    mizeri, работаем по начислению.
    Я конечно так и подозреваю, но лучше перебдить чем недобдить)))

    Цитата Сообщение от Raspberry Посмотреть сообщение
    так. Дальше меньше проблем будет.
    Вот и я думаю, не буду нарушать алгоритм))) потом в первом квартале все закроются спокойно.
    Улыбка украшает любого человека

  16. Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    Она у меня по 73 идет. В РСВ ее показываю (если бы не сотрудник был то забила бы). Не облагаю естественно взносами, но как понимаю в СЗВ-6-3 на показывать "сумму всех выплат, начисленных в пользу физического лица за отчетный год", цитирую разъяснения ПФ.
    Зачем? Какая разница: сотрудник, не сотрудник?
    Нигде не показывайте. Не относится к оплате труда никаким боком.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  17. Клерк
    Регистрация
    08.04.2009
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,145
    Наталь, еще хочу уяснить. У меня переплата. В строке доуплачено я пишу значение с минусом, то есть то число, на которое необходимо уменьшить. А в строке уплачено пишу значение, которое верное. То есть не старую уплату, а правильное значение. Или надо писать старую уплату?
    Я слишком умная, чтобы делать маленькие ошибки

  18. Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от Натали Б Посмотреть сообщение
    Зачем? Какая разница: сотрудник, не сотрудник?
    Нигде не показывайте. Не относится к оплате труда никаким боком.
    От я тормоз, залезла в РСВ, а я сумму показала в одном месяце, когда ее выплачивали. Т.е. выплатили 28000 и я показала начисление в 32184. Наверное сильно болела тогда)))). Придется в СЗВ-6-3 ее тоже показать, чтобы вопросов лишних не было у ПФа))) А так не не буду включать ее никуда.

    На самом деле по хорошему надо все на свете в тот же РСВ. Но мне лень и на базу не влияет ни разу, поэтому в начисленных и необлагаемых суммах указываю только б/л и мат. помощь, остальное - ***.
    Улыбка украшает любого человека

  19. Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от Галина-Ростов Посмотреть сообщение
    Наталь, еще хочу уяснить. У меня переплата. В строке доуплачено я пишу значение с минусом, то есть то число, на которое необходимо уменьшить.
    Да.

    А в строке уплачено пишу значение, которое верное. То есть не старую уплату, а правильное значение.
    Да.

    Или надо писать старую уплату?
    Нет.
    Если вы у кого-то меняете уплату, то у кого-то еще она тоже может поменяться, чтобы общая сумма за период не менялась! Или эта сумма уйдёт в переплату, ориентируйтесь на новую РСВ-1.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  20. Аноним
    Гость
    Помогите сделать корректировку:
    2 и 3 квартал принят ПФРом, но все были в СЗВ-6-2. Сейчас выяснилось, что по 2 человека и во 2 и в 3 кв. были в отпусках без оплаты, и д.б. попасть в СЗВ-6-1 с признаком АДМИНИСТР.

    1.Надо сделать новый корректирующий отчет за 2 и 3 кв. с формами СЗВ-6-2 и СЗВ-6-1?
    2. Сдать сначала год, а потом корректировать
    3. Корректировка должна быть точно такой же в цифрах, как исходные сведения, только разбита на СЗВ-6-2 и СЗВ-6-1, ведь цифры не меняются?

  21. Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Помогите сделать корректировку:
    2 и 3 квартал принят ПФРом, но все были в СЗВ-6-2. Сейчас выяснилось, что по 2 человека и во 2 и в 3 кв. были в отпусках без оплаты, и д.б. попасть в СЗВ-6-1 с признаком АДМИНИСТР.

    1.Надо сделать новый корректирующий отчет за 2 и 3 кв. с формами СЗВ-6-2 и СЗВ-6-1?
    2. Сдать сначала год, а потом корректировать
    3. Корректировка должна быть точно такой же в цифрах, как исходные сведения, только разбита на СЗВ-6-2 и СЗВ-6-1, ведь цифры не меняются?
    Надо сделать корректирующий отчет за 2 и 3 кв. с формами СЗВ-6-1 на тех, у кого были отпуска. Суммы не меняются, если зарплату из-за отпусков пересчитывать не пришлось, но в СЗВ-6-1 указываются, а вот в доплатах ничего не пишите.
    Сдавать вместе с исходными за 4 квартал. Файлы попадут в нижнюю часть АДВ-6-2 без сумм.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  22. Цитата Сообщение от Bucom Посмотреть сообщение
    Произвольно, если вообще стоит ( 27-ФЗ и Постановление 192п не предусматривают такого документа).
    тем не менее в Тольтти и Самаре без пояснительной записки не принимают:
    ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ доводит до Вашего сведения, что вместе с Персонифицированным отчетом и РСВ с 01.01.2012г. необходимо предоставлять пояснительную записку. Направляю Вам бланк пояснительной записки к данному виду отчетности.
    ис и рсв приняты.
    С уважением...

  23. Клерк Аватар для Kiparis
    Регистрация
    25.01.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    140
    Интересно, для чего из ПФР прислали вместе с положительным протоколом (типа, отчет принят) файл проверки с ошибкой по адресу одного сотрудника? При этом версия чека - от ноября 2011.
    Версия от 11 января 2012-го ошибок не выявила. Да и отправляла через контур, а там все проверки тоже прошли с успехом.

    Странные...))) или замученные валом отчетов?

  24. Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от Kiparis Посмотреть сообщение
    Интересно, для чего из ПФР прислали вместе с положительным протоколом (типа, отчет принят) файл проверки с ошибкой по адресу одного сотрудника? При этом версия чека - от ноября 2011.
    Версия от 11 января 2012-го ошибок не выявила. Да и отправляла через контур, а там все проверки тоже прошли с успехом.

    Странные...))) или замученные валом отчетов?
    Я думаю так. Чтобы вы в своей базе поправили и в следующий раз ошибки бы не было.
    Но! В следующий раз лучше вообще адрес не передавать, если не менялся.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  25. Аноним
    Гость

    Уточненный рассчет в ПФ с начала года

    Уточненный рассчет в ПФ с начала года

    --------------------------------------------------------------------------------

    Подскажите пожалуйста з/пл ввелась в 2 прогр. 1 С Бух и Зик, ведомости на вылату печатались из бух. а отчеты в ПФ сдавались из ЗиК .В конце года обнаружилась ошибка , что с начала года пу двух сотрудников перепутанна з/пл. Общая сумма ФОТ за год не меняется взносы то же.Хочу пересчитать з/пл в 1 С ЗиК с начала года и сдать уточненнку в ПФ по ИС. Как правильно в ЗиК сделать перерасчет .И сформирует ли программа правильно ут.рассчет или придется все вручную менять ? И еще вопрос уточн.рассчет только на этих двоих сдавать?

  26. Клерк
    Регистрация
    14.02.2009
    Сообщений
    325
    кто -нить подскажите пж по РСВ -1 раздел 2 строка 210 с какой строчкой фсс должна совпадать? "Cуммы, не подлежащие обложению страховыми взносами:" и надо ли в эту сумму включать пособие по уходу за ребенком до 3 лет и больничный за счет ФСС? делаю в 1с 8

  27. Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Горячев Посмотреть сообщение
    тем не менее в Тольтти и Самаре без пояснительной записки не принимают
    А ещё где-нибудь без специфической прошивки не принимают ... А ещё в некоторых налоговых до сих пор отказываются или объясняют ненадобность их заверения книги доходов упрощенцам ...

  28. Клерк
    Регистрация
    05.09.2010
    Сообщений
    73

    Вопрос Ошибки в персо)))

    Подскажите ПЛИС .Сдавала сегодня Персо-ошибки.Есть ли ,какие-то сроки на исправление ошибок?????Если есть,где это оговорено?:

  29. Клерк
    Регистрация
    14.02.2009
    Сообщений
    325
    ДУмаю лучше до 15 уложится, во избежание споров

  30. Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Arishka906090 Посмотреть сообщение
    Сдавала сегодня Персо-ошибки.Есть ли ,какие-то сроки на исправление ошибок?
    Нормативно - сроки сдачи. Для "электронки" по "ненормативным" (не в смысле лексики) официальным сочинениям - 2 недели после отрицательного протокола про ошибки. При явочной сдаче практические сроки - по договорённости с инспектором (бывают и весьма длительные).

Страница 50 из 66 ПерваяПервая ... 4046474849505152535460 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)