×
Страница 247 из 258 ПерваяПервая ... 147197237243244245246247248249250251257 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,381 по 7,410 из 7735
  1. #7381
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2010
    Сообщений
    144
    Натали Б, ну ясненько, спасибо Вам. Поеду сдам эту радость.)

  2. #7382
    Аноним
    Гость
    Уважаемые коллеги, добрый день!
    Сдавали сегодня отчеты в ПФР по Кировскому р-ну СПБ. Инспектор, принимая отчет, заявила, что у нас указан неправильный оквэд (вообще у нас 63.40 "организация перевозок грузов", и мы вот уже 5 лет во всех отчетах его указываем, а она требует, чтобы был указан 51.1 "оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе"). Мало того, что мы не имеем никакого отношения к данному виду деятельности, данный код не указан ни в одной из наших справок. Причем у нас несколько организаций с разными оквэд, замечания были по всем. В итоге наш курьер был отправлен восвояси.
    Кто-нибудь уже с таким сталкивался? Как с ними бороться?
    Привезти выписку из ЕГРЮЛ и натыкать носом?

  3. #7383
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    натыкать носом?

    Еще можно подтверждение виде деятельности из ФСС взять.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  4. #7384
    Клерк
    Регистрация
    21.07.2010
    Сообщений
    61
    подскажите пожалуйста, у знакомых есть ООО на УСН 6%, деятельность в течении года не велась, сдавались отчеты РСВ-1, а вот персучет не подавали. Что им делать? возможны ли штрафы

  5. #7385
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от ЕвгешаКр Посмотреть сообщение
    у знакомых есть ООО на УСН 6%, деятельность в течении года не велась, сдавались отчеты РСВ-1, а вот персучет не подавали.
    и не надо было. нет зарплаты-нет персучета.

    Цитата Сообщение от ЕвгешаКр Посмотреть сообщение
    Что им делать? возможны ли штрафы
    ничего.нет.
    Почему-то я Вам верю...

  6. #7386
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь уже с таким сталкивался? Как с ними бороться?
    Инспектор трактует ОКВЭД страхователя по данным свего компьютера, которые идут из отдела учёта, А там должны быть данные, которые поступают от страхователя (через регистрационные документы и последующие сообщения страхователя). Смотрите в отделе учёта, при необходимости - письменное уведомление об действующем виде деятельности.

  7. #7387
    Клерк Аватар для zhanna35288
    Регистрация
    10.10.2008
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    667
    вопрос такого плана у нас у некоторых сотрудников была минусовая зп ( получилось что его протабелировали а потом выяснилось что он болел и болеет до сих пор..так вот отминусовали ту зп которую начислили в период болезни) и теперь при формировании отчета получается что налогооблогаемая база рсв не совпадает с базой сзв ( допустим зп юыла 10000 руб., отминусовали 5000,в расчет базы для рсв программа берет 10 000-5000 и обкладывает взносами, а в расчет для сзв берет только положительные цыфры, т.е. 10 000 и обкладывает только их...) как быть??
    твори добро - оно к тебе вернется

  8. #7388
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от zhanna35288 Посмотреть сообщение
    вопрос такого плана у нас у некоторых сотрудников была минусовая зп ( получилось что его протабелировали а потом выяснилось что он болел и болеет до сих пор..так вот отминусовали ту зп которую начислили в период болезни) и теперь при формировании отчета получается что налогооблогаемая база рсв не совпадает с базой сзв ( допустим зп юыла 10000 руб., отминусовали 5000,в расчет базы для рсв программа берет 10 000-5000 и обкладывает взносами, а в расчет для сзв берет только положительные цыфры, т.е. 10 000 и обкладывает только их...) как быть??
    Надо отражать те суммы, которые должны были быть фактически.
    Если программа не делает правильно, правьте руками.
    Если неправильная зпл прошла в предыдущих отчетных периодах, надо сдать корректирующую отчетность.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  9. #7389
    Клерк Аватар для zhanna35288
    Регистрация
    10.10.2008
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    667
    зарплата была неправильная в августе....мы закрываем месяца до 15 числа следующего месяца....и больше туда не залазием...увидили что начислили неправильно только в октябре.....отминусовали ее соответственно в октябре....корректировка здесь не уместна..
    твори добро - оно к тебе вернется

  10. #7390
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от zhanna35288 Посмотреть сообщение
    зарплата была неправильная в августе....мы закрываем месяца до 15 числа следующего месяца....и больше туда не залазием...увидили что начислили неправильно только в октябре.....отминусовали ее соответственно в октябре....корректировка здесь не уместна..
    В бухучете - да, но не в отчетах.
    Вопрос: почему вы не знали, что у вас человек прогуливал и вы поставили ему рабочие дни? Надо было ставить невыходы, а когда он принёс б/л начислить больничный в месяце предъявления листка нетрудоспособности?

    Вы обязаны сдать корректирующие отчеты за 3 квартал: причём не только по страховым взносам, но и по налогу на прибыль.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  11. #7391
    Клерк Аватар для zhanna35288
    Регистрация
    10.10.2008
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    667
    у нас большое предприятие и ОТиЗ не достаточно четко проконтролировал этот вопрос...я что касаемо того почему поставили ему рабочие дни....
    твори добро - оно к тебе вернется

  12. #7392
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от zhanna35288 Посмотреть сообщение
    у нас большое предприятие и ОТиЗ не достаточно четко проконтролировал этот вопрос...я что касаемо того почему поставили ему рабочие дни....
    Корректировки всё равно сдавать надо.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  13. #7393
    Клерк Аватар для zhanna35288
    Регистрация
    10.10.2008
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    667
    дело в том что когда закрыт месяц в программе зарплата и кадры, то сами программисты 1с не рекомендуют его открывать, а для того чтобы пересчитать взносы и сделать корректирующую декларацию надо именно открыть месяц....сама операция открытие месяца грозит тем что многое в базе может слететь еще до того как начнем что либо делать...поэтому предусмотрены документы которыми моно отредактировать какой либо косяк...в частности документ "ввод расчета сотруднику"..
    твори добро - оно к тебе вернется

  14. #7394
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от zhanna35288 Посмотреть сообщение
    дело в том что когда закрыт месяц в программе зарплата и кадры, то сами программисты 1с не рекомендуют его открывать, а для того чтобы пересчитать взносы и сделать корректирующую декларацию надо именно открыть месяц....сама операция открытие месяца грозит тем что многое в базе может слететь еще до того как начнем что либо делать...поэтому предусмотрены документы которыми моно отредактировать какой либо косяк...в частности документ "ввод расчета сотруднику"..
    Недоработки программного обеспечения не влияют на необходимость правильного учета и отчетности.
    Формируйте отчет с теми данными, что даст 1С, а потом правьте вручную.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  15. #7395
    Клерк Аватар для zhanna35288
    Регистрация
    10.10.2008
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    667
    вы имеете в виду за 4 квартал формировать то, что даст 1С и потом править в ручную???
    твори добро - оно к тебе вернется

  16. #7396
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    Люди добрые помогите!
    Думаю что моя ошибка популярная, но чет не могу найти ответа
    При проверке Уфой пишет ошибку
    ошибка при сверке адв-6-2 и рсв-1
    (переплаты на начало года нет, есть задолженность за страхователем)
    в протоколе ошибок
    уплачено по данным АДВ-6-2 - 39647
    уплачено по данным РСВ-1 - 89628

    по строке 144 в РСВ-1 стоит сумма 89628
    (фактически в 4 квартале были уплачены взносы за 2 квартал)

    как исправить эту ошибку?

  17. #7397
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Цитата Сообщение от Woda Посмотреть сообщение
    по строке 144 в РСВ-1 стоит сумма 89628
    (фактически в 4 квартале были уплачены взносы за 2 квартал)
    тогда и в АДВ-6-2 должно стоять 89628

  18. #7398
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от zhanna35288 Посмотреть сообщение
    вы имеете в виду за 4 квартал формировать то, что даст 1С и потом править в ручную???
    Да. И вам еще надо третий квартал скорректировать.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  19. #7399
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    тогда и в АДВ-6-2 должно стоять 89628
    в АДВ-6-2 сумма уплаченных и начисленных одинаковая (39647)
    хотя фактически сумму мы заплатили 89628 (в 4 кв платили за 2 кв)
    насколько я помню в АДВ-6-2 сумма переплаты в текущем квартале не учитывается
    что я не так понимаю?
    Последний раз редактировалось Woda; 15.02.2012 в 11:59.

  20. #7400
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Woda, сначала делайте 89628... потом будете думать...

  21. #7401
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Woda, сначала делайте 89628... потом будете думать...
    вручную корректировать перечисления в АДВ-6-2?
    а начисленные и уплаченные не должны быть одинаковые?
    у меня 1с 7.7. релиз 536 (последний)...автоматически так распределяет

  22. #7402
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Woda, надо обязательно поставить крыжик "Распределение уплаченных взносов производить с учётом ранее переданных данных"... и в тот каталог, путь которого выбрали выше обязательно скопируйте все ранее сданные файлы ПФР, начиная с января 2010 года...

    а так - программа естественно видит только текущий файл и шарашит только в его рамках...

  23. #7403
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    у меня 1с 7.7. релиз 536 (последний)...
    если я в ставлю галочку в графе "распределение сумму уплаченных взносов производить с учетом ранее ранее
    переданных данных" то начислено и уплачено совпадают (39647), а в СЗВ 6-2 попадают сотрудники, которые
    были давно уволены и за которые фактически в 4 кв платили взносы, но у них стоят пустые графы в уплачено.

    если я не ставлю галочку в графе "распределение сумму уплаченных взносов производить с учетом ранее ранее
    переданных данных" то он подтягивает уволенных сотрудников , но тогда сумма уплаченных получается 162 678,
    что соответственно больше строки 144 в РСВ-1.
    Соответственно Уфа тоже ругается о несоответствии

  24. #7404
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Woda, вторую часть моего поста прочтите...

  25. #7405
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    Генук, понятно...ток у меня файлов нету с января 2010 г...

  26. #7406
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    а где ж они?

  27. #7407
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    а где ж они?
    мне кажется поняла...из 1с просто выгрузить их в этот каталог?

  28. #7408
    Клерк Аватар для zhanna35288
    Регистрация
    10.10.2008
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    667
    Цитата Сообщение от Натали Б Посмотреть сообщение
    Да. И вам еще надо третий квартал скорректировать.
    а как насчет таких моментов, когда у человека в месяце есть начисления только по отпуску и еще он заболел в этом отпуске т.е. получается что у него отпуск отминусуется на сумму больничного...и у него зп получится минусовая за этот месяц...получаются и взносы за этот месяц по этому человеку в форме сзв начисляться минусовые.....

    понимаете в чем проблема?? проблема не в том что мы отминусовали зп из за невнимательности ранее ОТиЗ....
    твори добро - оно к тебе вернется

  29. #7409
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Woda, можно и так, если ранешние поудаляли...

    ну и надеюсь, что все доки оплат "Расчёты по страховым взносам" проведены в программе с 2010 года...

  30. #7410
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    zhanna35288, в каком месяце 6-3 минус?

Страница 247 из 258 ПерваяПервая ... 147197237243244245246247248249250251257 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)