×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 55 из 55
  1. #31
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    сделайте операцией:
    Дт 68.04.2 - Кт 09
    на сумму в 20% от строки 110 Листа 02

  2. #32
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от Елена1909 Посмотреть сообщение
    две графы Сумма НУ дебет и Сумма НУ кредит и они не активные.
    Они не активные только для проводки 09/09, т.к. эти счета только для бухучета.
    Для проводок 97/99 налоговые графы активны. В этой проводке указываются суммы только для НУ и, соответственно, ВР.
    На 97 счете надо завести субконто по убыткам прошлых лет, без указания подразделения.

  3. #33
    Клерк
    Регистрация
    18.08.2011
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    89
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    сделайте операцией:
    Дт 68.04.2 - Кт 09
    на сумму в 20% от строки 110 Листа 02
    Эту проводку я сделала. Теперь эта сумма зависла на 68.4.2 и на 68.4.1 ее тоже пришлось закрывать вручную.

  4. #34
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    проверьте пост Сергея А.В.

  5. #35
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от Елена1909 Посмотреть сообщение
    Теперь эта сумма зависла на 68.4.2 и на 68.4.1 ее тоже пришлось закрывать вручную.
    Я прошу прощения, при проведении док-та "Расчет налога на прибыль" эта сумма с 68.4.2 не списывается?

  6. #36
    Клерк
    Регистрация
    18.08.2011
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    89
    Цитата Сообщение от Сергей А.В. Посмотреть сообщение
    Они не активные только для проводки 09/09, т.к. эти счета только для бухучета.
    Для проводок 97/99 налоговые графы активны. В этой проводке указываются суммы только для НУ и, соответственно, ВР.
    На 97 счете надо завести субконто по убыткам прошлых лет, без указания подразделения.
    Все сделала, но Приложение №4 к Листу 02 она автоматом все равно не заполняет. Не хочу больше с ней бороться, сделала все проводки вручную. Спасибо всем большое за подсказки и советы!

  7. #37
    Аноним
    Гость
    А зачем перенос убытков на будущее отражать проводками в БУ?

  8. #38
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А зачем перенос убытков на будущее отражать проводками в БУ?
    Вид ОНА меняется.

  9. #39
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Сергей А.В. Посмотреть сообщение
    Вид ОНА меняется.
    Вопрос был про БУ. При чем тут ОНА?

  10. #40
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    проводка 09-09 в БУ и есть изменение вида аналитики ОНА

  11. #41
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вопрос был про БУ. При чем тут ОНА?
    А отложенные налоговые активы только в БУ и учитываются.
    Про перенос самого убытка в БУ речи вроде бы не было.

  12. #42
    Аноним
    Гость
    Почему перенос убытка на будущее приводит к появлению ОНА?

  13. #43
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    дубль три:
    ОНА появляется при фиксации налогового убытка... чисто методологическая придумка фирмы 1С - по изменению аналитики этого ОНА для своих программных целей...

  14. #44
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    А разве кто-то говорил подобное?
    Было сказано о том, что в БУ надо сделать:
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Дт 09 (расходы буд.периодов) КТ 09 (убыток текущего периода) сумма 97,11 *20%
    А в НУ:
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Дт97,11 (убытки прошлых налоговых периодов) КТ 99.01

  15. #45
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Сергей А.В. Посмотреть сообщение

    А в НУ: Дт97,11 (убытки прошлых налоговых периодов) КТ 99.01
    А ничего, что в проводках НУ присутствуют счета БУ?

  16. #46
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А ничего, что в проводках НУ присутствуют счета БУ?
    Если имеют одинаковый номер, это еще не значит, они именно БУ

  17. #47
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А ничего, что в проводках НУ присутствуют счета БУ?
    Вы уж извините, но в восьмерке 1С номера счетов БУ и НУ идентичны.

  18. #48
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2008
    Адрес
    Москва, Зеленоград
    Сообщений
    247
    Здравствуйте, у меня ситуация, как у автора данной темы...2011 год - убыток, 1 кв. 2012 - прибыль, но маленькая...решили не списывать убытки. Все проводки в 1С 8.2. у меня завелись, как Генук и Сергей А.В. писали, все НУ, ВР встали....скажите, за 1 кв 2012 надо было заполнять в декларации по налогу на прибыль Приложение 4 к листу 2, если мы не уменьшаем прибыль на убыток прошлых лет? У меня там почему-то неактивна строка 140, которая я думала должна автоматом перенестись из стр. 100 Листа 02...
    и еще когда делала проводку: Д 97 К 99.01 завела новый вид справочника РБП, который спишу, когда будет подходящая прибыль...поставлю "По месяцам" и какой нужно месяц начало и конец выберу (правильно?)......а вот куда списывать? кроме как 91.02 ничего не приходит в голову
    Заранее спасибо за ответ!
    Последний раз редактировалось katenok555; 12.05.2012 в 16:30.

  19. #49
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    обязательно надо было заполнить Прил.4

    это налоговые счета... забаланс... не обязательно искать двойную запись... м.б. достаточно одного Кт 97

  20. #50
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2008
    Адрес
    Москва, Зеленоград
    Сообщений
    247
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    обязательно надо было заполнить Прил.4
    Генук,в моем случае в Приложении4 стр.010 = стр.160, а стр.150=0, так? В стр.140 только что моя налог.база встала после того, как выбрала признак налогоплательщика 1... ура!

  21. #51
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2008
    Адрес
    Москва, Зеленоград
    Сообщений
    247
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    это налоговые счета... забаланс... не обязательно искать двойную запись... м.б. достаточно одного Кт 97
    значит, когда решу списывать в справочнике РБП поставить Счет 000?

  22. #52
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    ни в коем случае... это налоговый 97.11 - забалансовый... не бухгалтерский, а виртуальный... поэтому можно:
    Дт пусто - Кт 97.11

  23. #53
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2008
    Адрес
    Москва, Зеленоград
    Сообщений
    247
    спасибо, а это так?
    Цитата Сообщение от katenok555 Посмотреть сообщение
    Генук,в моем случае в Приложении4 стр.010 = стр.160, а стр.150=0, так? В стр.140 только что моя налог.база встала после того, как выбрала признак налогоплательщика 1... ура!

  24. #54
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2008
    Адрес
    Москва, Зеленоград
    Сообщений
    247
    почему-то строка 160(и соответ-но 180) не хочет заполняться, остаются прочерки((

  25. #55
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Раздел IX. Порядок заполнения Приложения N 4
    к Листу 02 "Расчет суммы убытка или части убытка,
    уменьшающего налоговую базу" Декларации

    9.3. Строки 160 - 180 заполняются при составлении Декларации за налоговый период.
    у Вас будет только 010, 030, 040, 140

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)