×
Страница 51 из 70 ПерваяПервая ... 4147484950515253545561 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,530 из 2097
  1. Клерк
    Регистрация
    15.01.2008
    Сообщений
    2
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, майский взнос оплатила 18 июня, июньский - до 15 июля.
    Как заполнить: в РСВ строка 142 (уплачено второй месяц) - пусто, а 143 (уплачено третий месяц) - майский+ июньский??? А в персониф. учете как ставить?

  2. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Аноним, арифметика не сходится...

    250 - 50 - 85 - 90 = 25
    извините, это я наокругляла

    более точно:

    2 кв. всего 236, помесячно 54, 84, 90
    1кв. всего 8, помесячно 0,0,8

  3. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    в любом случае из первого квартала долг идёт 192 ИС и 8 солидара... всего 200 (строка 150 РСВ 1кв)
    есть три "путя"...

    1. помесячное закрытие солидара
    неоплачен последний месяц: 210 ИС и 90 солидара
    тогда АДВ
    Начислено ... Уплачено
    672 ... 654

    2. поквартальное закрытие солидара
    неоплачен последний квартал солидара: 228 и ИС = 300-228 = 72
    тогда АДВ
    Начислено ... Уплачено
    672 ... 800-8 = 792

    3. общегодовое закрытие солидара:
    тогда АДВ
    Начислено ... Уплачено
    672 ... 800
    Последний раз редактировалось Генук; 23.07.2012 в 14:03.

  4. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    в любом случае из первого квартала долг идёт 192 ИС и 8 солидара... всего 200 (строка 150 РСВ 1кв)
    есть три "путя"...

    1. помесячное закрытие солидара
    неоплачен последний месяц: 210 ИС и 90 солидара
    тогда АДВ
    Начислено ... Уплачено
    672 ... 654

    2. поквартальное закрытие солидара
    неоплачен последний квартал солидара: 228 и ИС = 300-228 = 72
    тогда АДВ
    Начислено ... Уплачено
    672 ... 800-8 = 792

    3. общегодовое закрытие солидара:
    тогда АДВ
    Начислено ... Уплачено
    672 ... 800
    спасибо,

    то есть, если я покажу полностью оплату во 2 квартале, превышающую начисление,
    но учитывая, что по полугодию нарастающим начислено будет все рано больше, чем уплачено и по страховой (без солидарной) и по накопительной, это будет нормально?

  5. Клерк
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    ПИТЕР
    Сообщений
    230
    Цитата Сообщение от svzlaina Посмотреть сообщение
    Внешний отчет загрузила в регламентированные отчеты и где папка отчеты в фонды как раз и стоит рсв-1-внешний отчет. При формировании перучета в правом верхнем углу именно эта форма и стоит, если его открыть прям и написано внешний отчет. Но ошибку КПП выдает. Может подождать нового релиза?
    У меня тоже самое
    По-новой сделала "Подготовку данных в ПФР", все равно ругается из-за КПП и не дает сделать выгрузку!
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

  6. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    счастье моё... ну если внешний отчёт РСВ, то зачем же перс мурыжить... заново сделайте РСВ и прикрепите уже его в индперсе...

  7. Клерк
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    ПИТЕР
    Сообщений
    230
    Цитата Сообщение от svzlaina Посмотреть сообщение
    Внешний отчет загрузила в регламентированные отчеты и где папка отчеты в фонды как раз и стоит рсв-1-внешний отчет. При формировании перучета в правом верхнем углу именно эта форма и стоит, если его открыть прям и написано внешний отчет. Но ошибку КПП выдает. Может подождать нового релиза?
    В итоге я файлы выгрузила не за один раз из документа "Подготовка данных ПФР", а отдельно выгрузила файл РСВ-1 и 2 файла из документа "Опись сведений АДВ 6-2" Проверила их в программе Check XML - всё ОК

  8. Клерк
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    ПИТЕР
    Сообщений
    230
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    счастье моё... ну если внешний отчёт РСВ, то зачем же перс мурыжить... заново сделайте РСВ и прикрепите уже его в индперсе...
    ...дык так и делаем, а он всё равно ругается на КПП
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

  9. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    сам РСВ теперь нормально выгружается?

  10. Клерк
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    ПИТЕР
    Сообщений
    230
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    сам РСВ теперь нормально выгружается?
    Да отдельно РСВ нормально выгружается

  11. Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Ната11111 Посмотреть сообщение
    Как правильно написать название?
    ну напишите ИП иванов Иван Иванович....
    Почему-то я Вам верю...

  12. Клерк
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    ПИТЕР
    Сообщений
    230
    Цитата Сообщение от Ната11111 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите,что писать в титульном листе РСВ-1( ИП с 2мя сотрудниками), полная надпись: Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович - не помещается.
    Прочитала в правилах заполнения декларации,что ФИО должно писаться полностью.
    В ФСС приняли вариант ИП Иванов И.И.
    Как правильно написать название?
    У меня программа автоматически пишет только ФИО

  13. Аноним
    Гость
    Здравствуйте
    Нужно ли проставлять полную уплату в индивидуальных сведениях?
    Заплатила страховые взносы за июнь 05 июля.

  14. Клерк
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    ПИТЕР
    Сообщений
    230
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Нужно ли проставлять полную уплату в индивидуальных сведениях?
    Заплатила страховые взносы за июнь 05 июля.
    Нет, только то что оплачено до 30 июня.
    То что оплатили 5 июля уже пойдет в следующий квартал
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

  15. Аноним
    Гость
    Ув. клерки, подскажите. Как именно надо заполнять АДВ6, или где можно прочесть о заполнении для передачи в ПФР для оформеления СНИЛС новому работнику? Анкету заполнила, а АДВ6 -опись не могу понять что там можно сделать? И что там должно было быть если только надо для оформления СНИЛС....

  16. Клерк Аватар для Нечёска
    Регистрация
    06.10.2007
    Адрес
    град Петров...
    Сообщений
    19
    Подскажите, пожалуйста, как отразить в ИС тех, кто по возмездному договору оказания услуг? ИНЖУ?

  17. Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Люди, у кого есть выплаты инвалидам, как правильно заполнять раздел 3.1. с учетом необлагаемых выплат инвалидам или за минусом необлагаемых. Т.е. нужно показать все выплаты в пользу инвалидов или только базу, на которую начислялись взносы? Я в 1 квартале показала в разделе 3.1 только базу, т.е. итого выплат раздела 3.1 у меня равно строке 240 и 275, а не 201 и 271 раздела 2 по коду тарифа 03. Нигде не могу в инструкции найти четкого указания. Если нужно в 3.1. показывать и облагаемы и необлагаемые вместе, получается мне нужно сдать уточненный расчет РСВ-1 за 1 квартал. Или так и сдавать дальше РСВ-1 за полугодие, показывая в 3.1 только базу. Помогите, пожалуйста.

  18. Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    А где именно вы ее заполняете, мы на кофейной гуще погадаем?

    Давайте предположим что все таки 1С, тогда при формировании анкеты, формируется и АДВ-6-1...

  19. Клерк
    Регистрация
    20.01.2011
    Сообщений
    8
    Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в след ситуации: только сейчас обнаружила, что работник был принят без СНИЛС, его просто у него нет. сделать сейчас до конца сроков сдачи отчетности он не успеет. как же мне сдать отчет за 2 квартал?

  20. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    не он, а Вы... успеете спокойно, если завтра же сдадите на него АДВ-1

  21. Клерк
    Регистрация
    22.12.2008
    Адрес
    Пятигорск
    Сообщений
    161
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    201 и 271 раздела 2 по коду тарифа 03
    у меня именно так:стр 271=всего с начала расчетного периода раздела 3.1
    Последний раз редактировалось Gala_gl; 26.07.2012 в 09:52.

  22. Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Цитата Сообщение от Gala_gl Посмотреть сообщение
    у меня именно так:стр 271=всего с начала расчетного периода раздела 3.1
    Спасибо. Дозвонилась в ПФ, вы правы, уже отправила корректировочный за 1 квартал. Оказывается у них высвечивается на компьютере, что в отчете ошибка, но мне до сих пор никак не сообщили, протокол был положительный.

  23. Клерк
    Регистрация
    22.12.2008
    Адрес
    Пятигорск
    Сообщений
    161
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    протокол был положительный.
    действительно, им звонить надо, либо ехать. В прошлом квартале тоже протокол положительный был, а позвонила, говорят отрицательный (оказывается сами из ПФ сделали ошибку кода выдавали свидетельство в имени сотрудника, и мои сведения не легли как надо). А в протоколе ничего подоного не отражается

  24. Клерк
    Регистрация
    14.04.2010
    Сообщений
    380
    Добрый день.
    Формирую отчет в программе ПУ-5. И вот, непонятно мне, как она раскидывает ИС. Т.е. теоретически, как ЭТО происходит я понимаю (пример с молоком читала))), а вот, что программа творит нет.
    Сложилась такая ситуация: за 2011 и 1 кв. 2012 сдавала отчет по почте на бумаге. Сейчас пришла в ПФР, а мне говорят "переделайте свои отчеты заново, у вас там неправильно и нам не до вас было и мы ничего не вводили". Я попросила дать их данные, но они смогли дать только сальдо по сотрудникам на 3 кв. 2011.
    Пришла домой, сравнила сальдо, оно естественно отличается. Подогнала сальдо под данные ПФР ....Сформировала ИС за 4 кв.2011....у нас уплачено больше, чем начислено, и в ИС по некоторым сотрудникам показывает уплачено больше, чем начислено!
    Это ведь неправильно??? Да???
    Пожалуйста, помогите разобраться с этим персонифицированным учетом, а то несколько лет уже тянется, то принимают, то нет, а я так до конца и не понимаю как в ПУ 5 это правильно сделать.

  25. Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    Цитата Сообщение от Иришулька Посмотреть сообщение
    а я так до конца и не понимаю как в ПУ 5 это правильно сделать.
    а в не ПУ-5 понимаете как правильно сделать?


    Цитата Сообщение от Иришулька Посмотреть сообщение
    за 2011 и 1 кв. 2012 сдавала отчет по почте на бумаге.
    с какого периода сдаете? то есть есть ли данные за 2010г.?

    за те периоды которые были сданы на бумаге, их тоже необходимо внести в "программу"... Так как распределение уплаченных сумм ведется с начала 2010г.

  26. Клерк
    Регистрация
    14.04.2010
    Сообщений
    380
    Цитата Сообщение от TRIAN Посмотреть сообщение
    а в не ПУ-5 понимаете как правильно сделать?
    теоретически - да
    Цитата Сообщение от TRIAN Посмотреть сообщение
    с какого периода сдаете? то есть есть ли данные за 2010г.?
    за 2010 данные только на бумаге, а начиная с 2011 все данные в программе

    Как и какие лучше внести данные? Вообще всё по всем сотрам или начислено уплачено за год в целом?

  27. Клерк
    Регистрация
    14.04.2010
    Сообщений
    380
    На начало 4 кв. 2011 есть сальдо по сотрудникам СЧ 23 581.27 НЧ 4 861.07
    Начислено за 4 кв. СЧ 31 875 НЧ 8 503
    Уплачено за 4 кв. СЧ 43 981 НЧ 10 250
    Соответственно, как я понимаю, СЧ 23 581.27 гасится задолженность и 20 399.73 распределяется за 4 кв. и сальдо на начало 1 кв. 2012 11 475.27 (кстати эта сумма совпадает с РСВ 150 строкой). Аналогично НЧ. Так?

  28. Клерк
    Регистрация
    14.04.2010
    Сообщений
    380
    Но так как в СЗВ 6 разграничений нет, за какой период гасится задолженность, значит по каким то сотрудникам может возникнуть "переплата" , т.е. уплачено больше, чем начислено? Правильно?

  29. Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    лучше все же с 2010 начать

  30. Клерк
    Регистрация
    14.04.2010
    Сообщений
    380
    TRIAN, занесла 2010 год....

    Цитата Сообщение от Иришулька Посмотреть сообщение
    Но так как в СЗВ 6 разграничений нет, за какой период гасится задолженность, значит по каким то сотрудникам может возникнуть "переплата" , т.е. уплачено больше, чем начислено? Правильно?
    Ответьте, пожалуйста на этот вопрос...потому как вроде всё получилось, смущает только это

Страница 51 из 70 ПерваяПервая ... 4147484950515253545561 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)