×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 59
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    31.03.2009
    Сообщений
    406

    Отчетность: НДС и прибыль

    Добрый день, уважаемые форумчане. Можете помочь? Бухгалтера пока нет. Только начали работать. Все отчеты сделала, кроме НДС и прибыль. У меня выручка всего с продажи 17040, в т. ч НДС 2599. Закупка товара на сумму 19090,06, в т. ч. НДС 2912. Скажите хоть, какие графы заполнить в НДС и в прибыли. Вся запуталась. Спасибо большое за понимание)))
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    в декларациях указываем налоговую базу всегда без НДС
    например, база по прибыли 14441, расходы 16178 и у вас убыток... арифметически все верно, но вы портите показатели налоговой и при больших суммах они просят переделать...
    по НДС чуть сложнее... у вас были другие расходы? полученные авансы?
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    31.03.2009
    Сообщений
    406
    Не было ничего... А в прибыли не подскажете, какие графы заполнять в моем случае? Спасибо огромное.

  4. #4
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Екатрин, а вы весь товар продали?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    13.07.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    22
    Программное средство для автоматизации процесса подготовки налогоплательщиком форм документов налоговой и бухгалтерской отчетности

    сайт Налог.ру → Электронные услуги ( внизу страницы на синем фоне ) → Программные средства для юридических и физических лиц → Программные средства для юридических лиц → «Налогоплательщик ЮЛ» версия 4.35 Комплексное решение для юридических и физических лиц
    Последний раз редактировалось Январь; 16.07.2013 в 09:31. Причина: красный цвет

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, в декларации по НДС и прибыли нужно все страницы распечатывать или только заполненные?

  7. #7
    Аноним
    Гость
    обязательные по инструкции плюс заполненные

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2013
    Сообщений
    11
    Здравствуйте, дорогие коллеги. Очень нужна ваша помощь... Я начинающий бухгалтер. Первый раз сдаю декларацию по НДС (ранее сдавала, только нулевую).
    Наша фирма занимается перепродажей товаров. Система налогообложения - общая. В 1 квартале деятельность не велась.

    Заполняю декларацию в 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.46.8).

    Строка 010: Налоговая база 666 083 (НДС 119 895)
    Строки 020, 030, 040, 050, 060 - пустые
    Строка 070: Налоговая база 4 270 648 (НДС 651 455)
    Строки 080, 090, 100, 110 - пустые
    Строка 120: 771 350

    Строка 130: 177 035
    Строки 140, 150, 160, 170, 180, 190 - пустые
    Строка 200: 119 895
    Строка 210: пустая
    Строка 220: 296 930
    Строка 230: 474 420
    Строка 240: путая

    В конечном итоге, получается, что мы должны уплатить в бюджет 474 420 руб. (Сумма нереальная )
    Могу ли я уменьшить эту сумму? Денег на расчетном счете нет... Мы перечислили авансы поставщикам.

    1. Могу ли я внести в книгу продаж счета-фактуры на аванс от поставщика, тем самым уменьшив сумму НДС?
    2. Поставщики авансовых счетов-фактур не выдавали, видимо надо самой запросить?
    3. Если можно так сделать, могу ли я провести, допустим, только часть авансов? (мы оплатили 5-ти поставщикам, а я приму к вычету только 2?)

    Очень извиняюсь за такие вопросы, я только учусь.
    Надеюсь на понимание! Большое спасибо.

    P.S. Если не сложно, напишите пожалуйста ответ сюда или в личное сообщение. Спасибо!

  9. #9
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Vikylik Посмотреть сообщение
    Могу ли я внести в книгу продаж счета-фактуры на аванс от поставщика, тем самым уменьшив сумму НДС?
    только евсли есть сч-ф на аванс и в договоре аванс прописан.

    Цитата Сообщение от Vikylik Посмотреть сообщение
    . Поставщики авансовых счетов-фактур не выдавали, видимо надо самой запросить?
    да

    Цитата Сообщение от Vikylik Посмотреть сообщение
    Если можно так сделать, могу ли я провести, допустим, только часть авансов? (мы оплатили 5-ти поставщикам, а я приму к вычету только 2?)
    можете, это право, а не обязанность.
    Почему-то я Вам верю...

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    только евсли ... в договоре аванс прописан.
    А если вместо договора только счет на оплату и оплата по нему, то где должен быть прописан аванс?

  11. #11
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    в договоре...
    Почему-то я Вам верю...

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    в договоре...
    "Договор" состоит из двух документов: счет и платежное поручение. В каком из них и каким образом должен быть "прописан аванс"?

  13. #13
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    "Договор" состоит из двух документов: счет и платежное поручение.
    это не договор. а оферта и акцепт.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    . В каком из них и каким образом должен быть "прописан аванс"?
    из этих-ни в каком.
    Почему-то я Вам верю...

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    это не договор. а оферта и акцепт.
    Т.е., оферта и ее акцепт не являются заключенным договором?


    из этих-ни в каком.
    Т.е. права на вычет по авансовому счету-фактуре мы лишились?

  15. #15
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Т.е., оферта и ее акцепт не являются заключенным договором?
    являются....ИМХО, в устной форме.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Т.е. права на вычет по авансовому счету-фактуре мы лишились?
    ну попросите контрагента простенький договор заключить с прописанным авансом...
    Почему-то я Вам верю...

  16. #16
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Это не устная форма. И если на счете указано, что оплата авансом, то этого вполне достаточно

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    И если на счете указано, что оплата авансом, то этого вполне достаточно
    На счете ничего такого не указано. Это обычный счет, в котором помимо банковских реквизитов указано что продается и по какой цене.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста взносы начисленные в ФСС и ПФР и ФОМС должны быть отражены в строке 041 прил.2 к листу 02? У меня 1С их туда не ставит.... строчка пустая.

  19. #19
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от ole_777 Посмотреть сообщение
    взносы начисленные в ФСС и ПФР и ФОМС должны быть отражены в строке 041 прил.2 к листу 02?
    Не должны. По 041 - налог на имущество, транспортный

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Спасибо Вам, Январь!

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    А еще вот такой вопрос. организация создана в апреле 13г., получается вновьсозданная. Выручка от реализации (без НДС) составила более 6 млн. Налог на прибыль составил порядка 77 тыс. В этой ситуации нужно оплачивать по 1/3 до 28.07, 28.08 и 28.09 или сразу весь налог до 28.07?

  22. #22
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от ole_777 Посмотреть сообщение
    организация создана в апреле 13г., получается вновьсозданная. Выручка от реализации (без НДС) составила более 6 млн. Налог на прибыль составил порядка 77 тыс. В этой ситуации нужно оплачивать по 1/3 до 28.07, 28.08 и 28.09 или сразу весь налог до 28.07?
    В июле-сентябре не надо, а с октября надо будет. Вновь созданные начинаю ежемесячные платежи после истечения полного квартала, если вы в апреле зарегистрированы, то по окончании июня у вас нет полного квартала.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Видимо что-то я не понимаю... ст. 287 п.5 : "5. Вновь созданные организации уплачивают авансовые платежи за соответствующий отчетный период при условии, если выручка от реализации не превышала один миллион рублей в месяц либо три миллиона рублей в квартал. В случае превышения указанных ограничений налогоплательщик начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором такое превышение имело место, уплачивает авансовые платежи в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи с учетом требований пункта 6 статьи 286 настоящего Кодекса."
    А у меня 6 млн.... больше 3-х получается....

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Будет ли нарушением, если оплатим по 1/3?

  25. #25
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    с учетом требований пункта 6 статьи 286
    прочитали этот пункт?

  26. #26
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от ole_777 Посмотреть сообщение
    Будет ли нарушением, если оплатим по 1/3?
    На лишние авансовые оплаты никто не обидится. Только зачем?

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    прочитали этот пункт?
    Все поняла....Спасибо! Значит за этот квартал оплачивать сразу нужно.

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    На лишние авансовые оплаты никто не обидится. Только зачем?
    Так ведь получается таже сумма. Либо я сейчас 77 тыс. оплачу до 28.07, либо по 25,67 тыс. в течение 3-х месяцев. Или я чего-то не понимаю? Ох уж этот налог на прибыль. Просто первый раз считаю его, не судите, пожалуйста, строго...

  29. #29
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от ole_777 Посмотреть сообщение
    Значит за этот квартал оплачивать сразу нужно.
    Так по любому надо сразу оплачивать. Если б вы в марте зарегистрировались, то сейчас платили б
    28.07 77 тыс. + 25,67 тыс.
    28.08 - 25,67
    28.09 - 25,67

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Все поняла теперь! Спасибо еще раз Вам Январь!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)