Квартал подошел к концу, и тут пришло письмо с налоговой: что я не уплатил налог 2000 + пеня , который нужно было оплатить до 30 апреля. И 2 плятежки. Как обсуждалось ранее, в 1-м квартале я и правда умышленно не платил налог 2000. Взносы в ПФ за первый и 2-й квартал были уплачены во 2-м квартале! Как поступить, оплатить только пошлину? или пока ничего не платить, пока не закончился 2-й квартал?
Или же по итогам 2-го квартала посчитать общий налог с дохода за 2 квартала отнять взносы в ПФ за 2 квартала и уплатить сумму налога + оплатить размер пени за первый квартал?
Еще в письме написано что нужно все оплатить до 3 июня или что то там будет предпринято. Буду признателен в очередной раз за помощь!



Не пошлину, а пени. А насчет налога написать письмо, что недоимка на данный момент по налогу отсутствует и что ничего Вы платить не должны
Налог поквартально при УСН не считается
т.е. если я правильно понял, плачу только пени+иду в налоговою и пишу письмо. и дальше делаю по этому сценарию:
по итогам 2-го квартала посчитать общий налог с дохода за 2 квартала отнять взносы в ПФ за 2 квартала и уплатить сумму налога?
Не могли бы вы подсказать на чем основываться, документ или статья какая - "Налог поквартально при УСН не считается"



Я Вам только что написала, что налог не считается поквартально, Вы тут же пишете про расчет налога за 2 квартал. Ну вот как это?Нет такого отчетного квартала, как 2 квартал, есть 1 полугодие. Все отчетные периоды по УСН перечислены в главе по УСН
Извиняюсь, но вчера изучая налоговый кодекс, так и не понял фразы:
Статья 346.19. Налоговый период. Отчетный периодА насчет налога написать письмо, что недоимка на данный момент по налогу отсутствует и что ничего Вы платить не должны
Налог поквартально при УСН не считается
1. Налоговым периодом признается календарный год.
2. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
Получается я обязан уплатить налог после первого квартала, полугодия и 9-ти месяцев? Или я опять что-то не так понял, буду признателен за объяснение.
Собственно само тредование
![]()
bojikodab,
Если сумма в таблице по строке налог в графе недоимка 4270 (такая же как внизу в тексте),
то недоимка у Вас по налогу УСН за 2012 год, а не за 1-й квартал.
Вернее, недоимка по налогу в этом требовании за 2012 год.
Последний раз редактировалось ElenaZ65; 23.05.2013 в 11:56.
Проверьте декларцию по УСН и платежи за 2012 год.
Авансовые платежи по налогу рассчитываются и уплачиваются по окончании 1 квартала, полугодия, 9 мес.
рассчитываются они нарастающим итогом -
за полугодие:
выручка с 01.01.13 пол 30.06.13 * 6% минус Страх. взносы за этот же период (уплаченнные в пределах начисленных) = Сумма налога за полугодие,
из нее вычитаете, то , что уплачено за 1 квартал
и получаете сумму к уплате за полугодие.



bojikodab, данные из декларации за 2012 год приведите. По строкам 030-070 и 260,280



bojikodab, надо идти разбираться в налоговую. У них какая-то ошибка. Может вообще чужую декларацию Вам в лицевой вбили. У меня так однажды было.
В общем нашел я причину, сейчас открыл декларацию, смотрю там по 070 = 4270 руб, но это была первая декларация, после проверки в ней были обнаружены ошибки и сдана другая декларация с данными указанными выше и там уже по 070 = 0. Видимо наша налоговая опять напутала! Можно на них жалобу написать? т.к они и про 100% уменьшения налога меня дизинформировали, сейчас ошиблись, и это с тем, что я с ними почти не работаю, раз в год можно сказать.
Подавали за 1 квартал декларации ЕНВД и за ИП и за ООО (и то и другое на УСН) в ИФНС разных районов.
Программа "налогоплательщик-ЮЛ" в конце марта рассчитала и на ИП и на ООО к уменьшению всю сумму уплаченных страховых взносов.
Теперь из налоговой позвонила инспектор и сказала что по ООО нужно доплатить, т.к. не более 50% можно уменьшать ЕНВД, и нужно подать уточненку. обновила "НП-ЮЛ", сделала перерасчет - да, в старой версии расчет велся неверно, доплатили и подали уточненку. И теперь мой директор опасается как бы по ИП то же не пришлось доплачивать и заново отчетность везти. И хотя обновленная программа делает по ИП тот же расчет, что и ранее, но я все равно не могу его успокоить.
Что посоветуете сказать директору?



Ну если у ИП нет работников, то он может уменьшать налог на все 100%. В чем сомнения-то? А вообще-то декларации перед сдачей проверяют, нельзя никогда полагаться на программы.
Над.К, верно - это моя оплошность что не проверила расчет. Теперь буду учёная![]()
Добрый день. Читала,читала, совсем запуталась(((
собираюсь открыть ип, упрощенка 6%, без работников.
По идее завтра все документы в налоговую подам, на следующей неделе зарегистрируют.
Как я поняла, налоги на 100% от суммы уплаты взносов в пфр, а считается все это счастье поквартально и за год в целом делаются вычеты.
у меня же деятельность начнется с первых чисел июня и уже первые проплаты пойдут на счет. Как мне в таком случае рассчитать сумму взносов? За неполный месяц идет, за неполный квартал или как?



Аноним, я Вам в другой теме дала ссылку на страницу про взносы. Кроме того, в меню Инструменты, вверху страницы есть калькулятор взносов.
Дублирование вопросов на форуме запрещено. Прочтите правила форума.
Начитался много противоречивой информации и совсем запутался: Собираюсь платить авансовый платёж за 1-е полугодие (до 25 июля). Вопрос: Могу ли я уменьшить сумму налога на сумму страховых взносов СРАЗУ за год (т.е. 35.665 руб.)? Если да, то до какого срока можно заплатить взносы до 30 июня или до 25 июля? Цитата из письма Минфина от 5 апреля 2013 г. N 03-11-10/17: "...ИП без наемных работников при УСН "доходы" или ЕНВД уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы в ПФ и ФОМС в фиксированном размере..." Очень жду ответа![]()
Ещё есть вариант заплатить страх. взносы до 31 декабря этого года, не платить сейчас авансовый платёж за 1-е полугодие, а налог платить уже сразу за год уже в следующем году - это для того, чтобы уменьшить налог на ВСЮ сумму страховых взносов, т.к неизвестно будет ли у меня ещё доход в этом году. Потом подать декларацию 30 апреля и ждать требований об оплате пеней (авось и пронесёт)



Добрый день.
Есть ИП УСН-6%, был доход в июне - 1 000 000р, ранее страховые взносы не платил. Подскажите, плз., как оптимально поступить с оплатой налогов, чтобы уменьшить их сумму на сумму страховых выплат?
Я думаю следующим образом:
1. платить все в конце года, тогда все можно будет и зачесть (или по полученному доходу нужно платить сразу в отчетном периоде?)
2. заплатить за 9 месяцев и страховые взносы (100% за год) и налог по УСН, и, соответственно, всё зачесть.
Спасибо.
В продолжение вопроса, зашёл в калькулятор платежей, и он выдал, что сейчас если платить, то будет 60 000р, а если за 9 месяцев, то 25 000р. Прошу подтвердить, верно или нет?
Спасибо.



Да. Только если Вы сейчас не заплатите авансовые платежи по налогу, попадете на пени
Подскажите пожалуйста если у ИП открыто работодательство в ПФР и ФСС, но сотрудников нет,зар.пл. соотв. не начислялась и взносы с сотрудников не уплачивались, может ли он налог УСНО уменьшить на фиксированный взнос в ПФР?
Спасибо,
это получается, если доход был в данном периоде, то за данный период его и нужно заплатить, а не копить и оплачивать на конец года?
А может, быть Вы знаете, какой процент пеней начисляется в случае неуплаты? Может выгоднее пени оплатить, а списать при этом все страховые платежи?
Здравствуйте,подскажите пож-та ИП на ЕНВД с работниками (торговля запчастями и ремонт)+УСН 6%(без работников ,аренда здания).Страховые взносы по ИП 36000 рублей ,он может вычесть из оплаты налога по УСН в размере 100% или 50%.Прочитала журнал УПРОЩЕНКА ,там вроде как пишут в размере 100%.






Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)