Я правильно понимаю, что пока год не закончен я уплачиваю страховые взносы сколько считаю нужным. а уже в 2014 году подаю им документы - выписку с р.с. и КУДиР заверенные в налоговой?
никаких пеней и просрочек мне ПФ не должен будет насчитывать?
Я правильно понимаю, что пока год не закончен я уплачиваю страховые взносы сколько считаю нужным. а уже в 2014 году подаю им документы - выписку с р.с. и КУДиР заверенные в налоговой?
никаких пеней и просрочек мне ПФ не должен будет насчитывать?



Не сколько считаете нужным, а с 1 января до 15 апреля. Книгу ДиР в налоговой не заверяют.
Если ПФ попробует досчитать взносы, значит идите в суд. Ваше дело выигрышное
Помогите разобраться. У ИП, занимающегося оптовой торговлей, имеются наемные работники. При применении УСН с объектом налогообложения "доходы" ИП уменьшает сумму налога на страховые взносы, уплаченные за работников и за себя в фиксированном размере, не более чем на 50 процентов от суммы исчисленного налога, но теперь еще сдает помещения в аренду. Доходы от аренды можно уменьшать только на фиксированные платежи или все ( и доходы и уменьшение) в кучу считать? Запуталась...



Настя5, налог по УСН считается со всех доходов и никак не делится
Добрый день! Я ИП, нахожусь на УСН 6% с доходов. Без работников.
В этом году я единоразово оплачу в декабре фикс.взносы в ПФР,ФФОМС и ТОМС 35665 руб. (поквартально не платил). За год я оплачу налогов в итоге на общую сумму в 64656 руб. При этом 4й квартал оказался неприбыльным и налог выйдет всего в размере 4000 руб. Его, конечно, я уменьшу до 0 за счет фикс.взносов. Но у меня возникает к возмещению переплата по налогам за 2013 год - 31665 руб. (36665-4000=31665). Могу ли я 31665 р. зачесть в счет налогов за 2014 год и как это сделать? Есть ли формы/бланки, практикуется ли это? Или в налоговой руки потирая мне откажут...
Должны зачесть. На всякий случай заявление напишите и под рассписку им отдайте. Я налоги в 1 квартале по этой причине плачу обычно полностью.
отдать в налоговую-легко, а вот забрать....
Не возникает. Вы можете УМЕНЬШИТЬ налог до нуля, а не получить возмещение по налогу за счет платежей на страх. взносы. Сумма ВЫЧЕТА по налогу не может быть больше самого налога.
Вот если бы эта переплата возникла за счет того, что вы уплачивали по итогам отчетных периодов (кварталов) авансовые платежи по налогу при УСН, а по итогам года у вас налог получился меньше, чем сумма авнсовых платежей, вот тогда бы шла речь о возмещении переплаченных сумм по налогу.
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста.
УСН 6% без работников, в течение года налоги и взносы не платил. Уплатил взносы в ПФР за год сегодня.
Налог УСН за год составит около 100 000 руб.
Можно ли уменьшить его на всю величину уплаченных сегодня взносов?
Аноним, налог за год можно. А авансовые платежи за 1кв, полугодие, 9 месяцев - нельзя
Зета, поясните пожалуйста чайникам.
У автора просто будут пени за не уплаченные вовремя авансовые платежи?
У меня ситуация подобная.
Я платила взносы на полугодие. Вторую часть оплачу в декабре.
Налоги не платила. Но они меньше этих взносов.
Не платила что бы не оказаться в минусе. ПО идее у меня нулевой налог должен быть, если вычесть все эти взносы.
И по итогам года платить налоги не надо будет. Что меня ждет, за то что не платила авансовый платеж за 1 квартал? За второй (за полугодие) ничего, ведь я его как бы уменьшила на взнос и получился ноль.. и так далее.. что за третий квартал (В него я не платила взнос) - пени?
Откровенная, только пени
Но сдавайте декларацию ближе к 30 апреля. Чтобы налоговая не успела выставить требование на уплату авансовых платежей
Спасибо за ответ.
Подскажите, пожалуйста, а в случае, если этих платежей не было?
Т.е. налог за год у меня , условно, 100 000 руб. По 25 000 авансовые платежи в квартал. Мы их не делали.
Сейчас заплатила взносы в ПФР 35 664,66 руб.
Насколько я смогу уменьшить налог? На всю величину взносов 35 664,66 руб. или на 25000 руб., которые оставалось доплатить по итогам года?
Заранее спасибо!
Не совсем понятен этот момент. Ситуация похожая, выручка за 9 месяцев составила около 600 тыс., взносы за 9 месяцев уплачены и вычтены, получился налог за 9 месяцев в размере около 9 тыс. Выручки в последнем квартале практически не будет, не хочется кредитовать налоговую на эти 9 тыс., так как в последнем квартале придется заплатить пенсионные взносы за последний квартал как раз на 9 тысяч и налог к оплате станет нулевым. Пени, разумеется, заплатим. Каким образом зависит требование на уплату авансовых платежей от времени подачи декларации? Если в декларации указано, что налог за год - ноль, разве они могут требовать каких-либо платежей?
Декларация будет проведена в налоговой 30.04.14, даже если вы сдадите ее 01.01.14 Но, сдав декларацию, вы уведомите налоговую, что должны были платить авансовые платежи до 25.04.13, 25.07.13 и 25.10.13. И на вашем лицевом счету возникнут эти долги. И они начнут их требовать. Потом, 30.04.14 долг сторнируется. Но 4 месяца у них есть, чтобы требовать. А если сдадите 30.04.14, то долги возникнут и тут же сторнируются, и требовать уже будет нечего
Зета, большое спасибо за объяснение!!!
Т.е. я полностью уменьшаю налог за год на сумму взносов, а декларацию подаю ближе к 30.04.
Буду признательна, если сориентируете:
1. Я - ИП без работников. я платила за каждый отчетный период в 2013 налог по УСН.
ПФР еще не оплатила за год. Сейчас в декабре предполагаю сделать платеж по ПФР и в общей сумме платеж в ПФР будет больше, чем мой ожидаемый налог за 4 квартал.
Что мне тогда в этом случае делать: полностью все-таки ПФР оплатить (а он обычно потом в налоге вычитается за 4 квартал - год), но останется сумма, которую я не смогу вычесть из налога. Что в этом случае делать? Какая практика? Понятно, что налог за год я уменьшу, но останется примерно 25000 рублей, которые я переплатила в качестве налога за 2013. Я могу тогда с дохода за 1 квартал 2014 года налог уменьшить на сумму переплаты годового налога за 2013? Спасибо за последовательный ответ заранее.
2. Что сдает с точки зрения отчетности за год ИП сейчас за год? Налоговую декларацию по УСНО, а что-то еще сдает?
3. Какая сейчас актуальная редакция книги по УСНО 31.12.2008 № 154 н? Если не эта, где скачать последнюю редакцию в файле Еxcel?
Анисовка,
1 платите взносы. На переплату по налогу за 2013 год можете меньше заплатить за 2014. Например, переплата за 2013 составит 10000 руб., а авансовый платеж за 1 квартал 2014 составит 15000 руб. Вот должны будете заплатить 5000 руб. за 1 квартал 2014
2 больше ничего
3 http://www.klerk.ru/blank/124055/
Добрый день!
Читаю, путаюсь. Помогите, пожааалуйста!
Я - ИП на УСН (доходы 6%).
Работников нет.
Ни в одном квартале ничего не платила.
Доход ежемесячный хочу показать - 45000 р., т.е. за год - 540 т.р. Это не много???
Сейчас хочу подать отчеты в налоговую за этот год (декларацию, КУДиР, среднесписочную) до 25.12.13 г. за 2013 год.
Мои действия - иду завтра оплачиваю взносы в ПФР и прочие фонды (35 т.р. с чем-то).
Заполняю дома декларацию, где указываю доход 540 т.р., т.е. 6% будет 32400 руб.
Возможно ли мне данную сумму налога уменьшить на 100% (я же делаю взносы в фонды на чуть большую сумму (32400<35000))?
Тогда что-то нужно указывать в декларации?
Екатерина Т., среднесписочную не нужно
кто ищет, тот...






можно



А вот скрывать доходы нельзя![]()
Добрый день, а взносы в ПФР около 36 000? Я помню в середине года обсуждалось, что около 17 000, если доходов не было или были маленькие. Это отменили? Только с 2014 года так?
Спасибо



за 2013 год ни каких уменьшений не будет....
кто ищет, тот...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)