×
Страница 96 из 121 ПерваяПервая ... 46869293949596979899100106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,880 из 3612
  1. #2851
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2011
    Сообщений
    50
    [QUOTE=AK-85;54271293]Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно действовать.

    Сначала надо оплатить поставщику а потом продавать. В противном случае вы продаете товар которого у вас нет. В программе реализация не пройдет.

  2. #2852
    Клерк
    Регистрация
    30.08.2011
    Сообщений
    95
    Цитата Сообщение от ramann33 Посмотреть сообщение

    Сначала надо оплатить поставщику а потом продавать. В противном случае вы продаете товар которого у вас нет. В программе реализация не пройдет.
    Ну почему же? нет такого закона, запрещающего торговать товаром, который получен от поставщика, но не оплачен.
    Так вот, программа (1С) позволяет проводить реализацию товаров, ведь они оприходованы.
    Так же 1С сама автоматически формирует книгу дох-в и расходов, просто я всегда еще корректирую ее вручную, так как она не всегда правильно все разносит, а иногда просто нужно уточнить информацию в ней (дописать документы на основании которых берем эти суммы).
    Поэтому и встал такой вопрос как правильно и быстро рассчитать такие расходы, когда много поставщиков и много товаров, которые могут сначала быть проданы, потом оплачены или наоборот. Я так думаю что можно просто общими суммами это сделать, но не могу сообразить как, ведь вести учет по каждому товару сложно (когда купили, продали, оплатили), если их очень много. Да еще и ситуация, когда счет оплачен частично, как выяснить какие из этого счета товары оплачены, какие нет, нужно тогда вести отдельную табличку в excel.
    Кто-нибудь подскажите пожалуйста, как это правильно сделать, как с каких счетов и видов отчетов (в 1С например) собирать информацию???

  3. #2853
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2011
    Сообщений
    50
    [QUOTE=AK-85;54272432]Ну почему же? нет такого закона, запрещающего торговать товаром, который получен от поставщика, но не оплачен.

    Запрещающего закона нет. Вопрос стоит в переходе права собственности для формирования расхода по проданному товару. При частичной оплате поставщику в расход встанут частичные затраты по приобретению. Оплата от покупателя до расчета с поставщиком будет являться авансом (чистым доходом). Насколько мне известно в 1С зачет аванса в качестве дохода у ИП не реализовано. Т.е. все придется делать вручную. Неприятности обеспечены на конец года, все созданные таким образом авансы на конец года будут являться доходом и возмещение по расходам произойдет через год(имеется в виду оплата п/налога по 3-НДФЛ). У меня в 1С 8.1 такие "фокусы" с реализацией не прокатывали. Я веду номенклатурный учет, про общие суммы не знаю. Вам не завидую.

  4. #2854
    интересующаяся Аватар для so.nata
    Регистрация
    07.09.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    506
    Коллеги, добрый вечер! Не нашла поиском ответ на вопрос. Нужно ли подписывать книгу доходов и расходов для а) ИП на УСН 6% б) ООО на УСН 6%? п.с. Книги ведутся в электронном виде.
    Мы используем электронную отчетность и нам пришло письмо из налоговой о том, что подписывать не нужно. Но без каких-либо прикрепленных писем или комментариев.
    Уточните, нужно ли подписывать или с 2014 года отменили? И заодно, если нужно, уточните, пожалуйста, сроки.

  5. #2855
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Что надо делать с книгой, написано в порядке её ведения
    В налоговой книгу подписывать не нужно. Уж второй год как.

  6. #2856
    Клерк
    Регистрация
    30.08.2011
    Сообщений
    95
    Цитата Сообщение от ramann33 Посмотреть сообщение
    Запрещающего закона нет. Вопрос стоит в переходе права собственности для формирования расхода по проданному товару. При частичной оплате поставщику в расход встанут частичные затраты по приобретению. Оплата от покупателя до расчета с поставщиком будет являться авансом (чистым доходом). Насколько мне известно в 1С зачет аванса в качестве дохода у ИП не реализовано. Т.е. все придется делать вручную. Неприятности обеспечены на конец года, все созданные таким образом авансы на конец года будут являться доходом и возмещение по расходам произойдет через год(имеется в виду оплата п/налога по 3-НДФЛ). У меня в 1С 8.1 такие "фокусы" с реализацией не прокатывали. Я веду номенклатурный учет, про общие суммы не знаю. Вам не завидую.
    Извините, не совсем поняла что вы имели ввиду, как-то все очень сложно вы это описали, я представляю это гораздо проще:
    ИП на УСН доходы-расходы
    ИП - один, без наемных работников, платит фиксированный взнос в ПФР
    у него есть договор с поставщиком, по которому он получает от пост. товары, в условиях прописано, что срок оплаты 3 недели, товарная накладная подтверждает передачу товара покупателю (ИП). При реализации товара - он списывается с 41счета, деньги приходуются в кассу, соответственно сразу ставим их в доходы в КУДИР. Дальше на дату оплаты, стоимость оплаченных и реализованных товаров ставим в расход. Все очень просто
    Но усложняется это тогда, когда поставщиков и товаров много, большой товарооборот, часть товаров продается сразу, часть спустя какое-то время, оплата с поставщиком производится частями или разово по нескольким счетам одновременно.
    Последний раз редактировалось AK-85; 01.04.2014 в 22:35.

  7. #2857
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от AK-85 Посмотреть сообщение
    Но усложняется это тогда, когда поставщиков и товаров много, большой товарооборот, часть товаров продается сразу, часть спустя какое-то время, оплата с поставщиком производится частями или разово по нескольким счетам одновременно.
    для учета этого есть разные программы...
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  8. #2858
    Клерк
    Регистрация
    30.08.2011
    Сообщений
    95
    Цитата Сообщение от ramann33 Посмотреть сообщение

    Неприятности обеспечены на конец года, все созданные таким образом авансы на конец года будут являться доходом и возмещение по расходам произойдет через год(имеется в виду оплата п/налога по 3-НДФЛ).
    3-НДФЛ - зачем это?

  9. #2859
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2008
    Сообщений
    21
    ИП без работников на 6%. Если у меня за прошлый год налог за год после вычетов взносов за год - минусовый (т.к. в декабре скопом оплатила взносы, полностью их вычла из налога за 4 квартал и все равно получилась переплата). То мне раздел 3 про убыток в КУДИР заполнять? и вообще в моем случае что-то там в разделе 3 заполнять?

    В разделе 4 столбец 3 про период можно ли написать так "январь-декабрь 2013" (если взносы платились сразу за этот период)?

    Если я за год сделала (я без работников) только в ПФР две пп на страховую и накопителную часть и одну оплату на ФФОМС, то ФФОМС я указываю одним платежом в столбце 6, а для пенсионки (столбец 4) мне сложить две суммы (накоп и страх) и указать в одной строке или лучше двумя строками заполнить?
    Соответственно, столбцы 5,7,8,9 я не заполняю, т.к. в фсс не зарегистрирована и туда ничего не плачу. Так?

  10. #2860
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,759
    Цитата Сообщение от Анисовка Посмотреть сообщение
    ИП без работников на 6%. Если у меня за прошлый год налог за год после вычетов взносов за год - минусовый (т.к. в декабре скопом оплатила взносы, полностью их вычла из налога за 4 квартал и все равно получилась переплата). То мне раздел 3 про убыток в КУДИР заполнять? и вообще в моем случае что-то там в разделе 3 заполнять?

    В разделе 4 столбец 3 про период можно ли написать так "январь-декабрь 2013" (если взносы платились сразу за этот период)?

    Если я за год сделала (я без работников) только в ПФР две пп на страховую и накопителную часть и одну оплату на ФФОМС, то ФФОМС я указываю одним платежом в столбце 6, а для пенсионки (столбец 4) мне сложить две суммы (накоп и страх) и указать в одной строке или лучше двумя строками заполнить?
    Соответственно, столбцы 5,7,8,9 я не заполняю, т.к. в фсс не зарегистрирована и туда ничего не плачу. Так?
    Понятие "убыток" существует только для тех, у кого объект налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов". Поэтому вы 3 раздел не заполняете и можете вообще не печатать.
    И переплата по налогу у вас возникает только в том случае, если вы в течении года уплачивали авансовые платежи, а заплатили страх. взносы и уменьшили на них налог только по итогам года. Сумма вычета по налогу (т.е. уплаченных вами страх. взносов "за себя") не может превышать сам налог, поэтому получить "убыток" по этой причине можно только вследствие ошибки и такую декларацию у вас или не примут или посчитают несданной. Об этом неоднократно писали в этой же теме.
    Разъяснений ФНС, как именно записать период в 4 разделе по взносам, которые уплачиваются в течении года, нет. Пишите, как считаете правильным.
    А вот каждую платежку нужно вписать отдельной строкой в 4 разделе. Поэтому страховую и накопительную части вы указываете в одном столбце разными строками.
    Последний раз редактировалось Крысавица; 02.04.2014 в 11:34.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  11. #2861
    Клерк Аватар для ihvar
    Регистрация
    07.07.2010
    Сообщений
    77
    Скажите, а заполнять страницу страховых взносов с копейками или без?

  12. #2862
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    ИП с копейками, организации взносы платят без копеек

  13. #2863
    Клерк Аватар для ihvar
    Регистрация
    07.07.2010
    Сообщений
    77
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    ИП с копейками, организации взносы платят без копеек
    Спасибо! С взносами стало понятно, а что делать с погрешностью при округлении поступлений с копейками в разделах с доходами? Может получиться расхождение в несколько рублей.

  14. #2864
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Не поняла проблемы.

  15. #2865
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,759
    Цитата Сообщение от ihvar Посмотреть сообщение
    при округлении поступлений с копейками в разделах с доходами
    Поступления не округляются. Вы что-то не так поняли.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  16. #2866
    Клерк Аватар для ihvar
    Регистрация
    07.07.2010
    Сообщений
    77
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Не поняла проблемы.
    Ну, допустим, есть 100 платежей по 1000,51 руб. В сумме все эти платежи дают 100051 руб. Соответственно, налог уплачен как 100051*0,06=6003,06
    А при округлении в КУДиР будет уже 100 платежей по 1001 руб = 100100 руб. По идее с этого должен быть уплачен налог = 6006 руб.
    Разница в 2,94 рубля )
    Последний раз редактировалось ihvar; 02.04.2014 в 12:54.

  17. #2867
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Я не поняла, что и зачем Вы собрались округлять в книге ДиР? Что мешает писать до сотых после запятой?

  18. #2868
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,759
    В КУДиР все по-прежнему пишется в рублях и копейках. Все округления - общих сумм в декларации, как и было раньше, просто теперь это условие четко прописали в правилах заполнения декларации.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  19. #2869
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Теперь условие расчета налогов в рублях прописано в Налоговом кодексе.

  20. #2870
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,759
    Ну да, впопыхах пропустила перед "в декларации" слова "не только".
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  21. #2871
    Клерк Аватар для ihvar
    Регистрация
    07.07.2010
    Сообщений
    77
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Я не поняла, что и зачем Вы собрались округлять в книге ДиР? Что мешает писать до сотых после запятой?
    http://www.klerk.ru/doc/333351

    Вместе с тем, учитывая, что все показатели в Книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, заполняются в полных рублях, возможно в налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, все значения стоимостных показателей также указывать в полных рублях

  22. #2872
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну мало ли что Минфин пишет. Копейки в стране никто не отменял и не запрещал в книге их писать.

  23. #2873
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,759
    Занижение налогооблагаемой базы - нарушение. Даже на рубли. А единица измерения "копейки", насколько я знаю, в ОКЕИ не числится. А заполнять регистр налогового учета в "тыс.руб" и тем самым искажать базу по расчету налога никто и никогда не разрешит.
    Последний раз редактировалось Крысавица; 02.04.2014 в 13:18.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  24. #2874
    Клерк Аватар для ihvar
    Регистрация
    07.07.2010
    Сообщений
    77
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    Занижение налогооблагаемой базы - нарушение. Даже на рубли. А единица измерения "копейки", насколько я знаю, в ОКЕИ не числится. А заполнять регистр налогового учета в "тыс.руб" и тем самым искажать базу по расчету налога никто и никогда не разрешит.
    Спасибо, теперь понятно, что имел в виду Минфин

  25. #2875
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2011
    Сообщений
    50
    Цитата Сообщение от AK-85 Посмотреть сообщение
    3-НДФЛ - зачем это?
    Это я ИП ОСНО, но сути не меняет.

  26. #2876
    Клерк
    Регистрация
    24.04.2012
    Сообщений
    104
    Здравствуйте. Судя по названию темы, я могу задать свой вопрос здесь. Организация на УСН Д-Р, вид деятельности стоматологическая практика, на балансе имеется рентгенустановка. Правильно-ли я рассуждаю, что ставлю в затраты услуги:
    1. обслуживание индивидуальных дозиметров
    2. техническое обслуживание ВСЕГО медицинского оборудования?
    Добавлю, что у нас есть обязанность иметь исправные дозиметры и мы обязаны заключать договор на техническое обслуживание всего медицинского оборудования.
    Огромное спасибо всем откликнувшимся

  27. #2877
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Покупатель, правильно

  28. #2878
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2008
    Сообщений
    513
    Подскажите, пожалуйста, ИП УСН 15%. Можно ли принять расходы за аренду, если аренда оплачивалась через расчетный счет ИПшника, но арендодатель не предоставил Акт о выполненных работах?

    Спасибо!

  29. #2879
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    nifiga, на аренду не нужен акт выполненных работ. Аренда это не работа

  30. #2880
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2008
    Сообщений
    513
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    nifiga, на аренду не нужен акт выполненных работ. Аренда это не работа
    т.е., в данном случае для подтверждения возможности принять арендные выплаты в расходы ИПшнику достаточно просто эти деньги через р\с перекинуть? и основание будет - платежное поручение, правильно я понимаю?

Страница 96 из 121 ПерваяПервая ... 46869293949596979899100106 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)