


Вопрос дурацкий, но может поможете.
Пропали КУДиР за 2006,2007,2008 год. ИП без работников 6% , в 2009 году была проверка в налоговой (связана с возвратом неверно перечисленного налога).
ИП относил в налоговую книги, акты вып работ, платежки. Всю кучку после проверки забрал себе. Теперь куда-то присунул найти не может. Книги-то я распечатаю, у меня есть в компьютере. Но там же штамп из налоговой.
Что теперь делать? Распечатать, положить новые без штампа и забыть как страшный сон, нестись в "старую" налоговую(в ней мы уже и не стоим на учете) к бывшему инспектору просить штампик шмякнуть. Или еще какие-варианты?
Что будет, если таки обнаружат что книги без штампов?
ИП трясу уже, что он там откопает не знаю.



Зачем Вам книги за такие старые годы? Хранить документацию ИП обязан 4 года.
Надя , спасибо огромное. Значит не беспокоиться. (Привыкла что все есть и все в идеальном порядке, перфекционизм, чтоб его).



Договор аренды в первую очередь должен быть
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста. Разбираю первичку Ипшника на УСН Д-Р. Нашла несколько накладных, которые ИПшник говорит, что это он приобрел для собственных нужд (для строительства собственного дома) и чтоб я не включала эти расходы в Книгу. С этим все ясно - они не для предпринимательской деятельности приобретены. Но! В накладных стоит, что получатель - не физическое лицо Иванов И.И. , а ИП Иванов И.И. Это чем нибудь чревато в дальнейшем? Вдруг какая проверка встречная или что, спросят брал ли ИП эти материалы, мы что ответим? брал, но не как ИПуф, подскажите, кто знает. Или если у нас эти накладные не будут фигурировать в расходах, то при проверке нашего поставщзика налоговая вряд ли заинтересуется его доходной частью (ну какая им разница откуда деньги пришли, увеличив доходную часть базы или нет?
Последний раз редактировалось Liana_sh; 07.04.2014 в 00:05.
я не понял, вы за всех поставщиков так волнуетесь или выборочно?
Ничем. Включать расходы в НУ или нет - это право, а не обязанность налогоплательщика. Отгрузки вашего контрагента вряд ли проверят, да и потом, грозит это контрагенту ну разве что переквалифицированием его дохода с одной системы налогообложения на другую - в случае, если у контрагента по оптовой и розничной торговле применяются разные системы налогообложения (например, ОСНО и ЕНВД).
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
не,не, я за них не волнуюсь, я не знаю просто своему ИПшнику мне строго настрого запрещать при покупке материалов для собственных нужд оформлять накладные на ИП или это не имеет никакого значения. Он еще свой дом только начал строить, думаю, чтоб подобные накладные не будут последними, вот и спрашиваю бить тревогу или вообще не обращать внимания, просто убирать их и забывать о них![]()
Крысавица, спасибо![]()
Так ваш ИП, поди, оплачивал материалы со предпринимательского счета, вот ему контрагент, не вникая, и выписал накладную на ИП - им-то без разницы, а с вашей стороны каких-либо дополнительных просьб не было. Хотите, сохраните отдельно эти накладные - просто чтобы знать, что это были расходы на личные нужды ИП, которые налогооблагаемую базу не уменьшают. А то время пройдет, подзабудется что к чему было 3-4 года назад...
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
Здравствуйте! Чисто оформительский вопрос: Подскажите, пожалуйста по включению в КУДиР суммы полученной субсидии по гос.программе "Развитие и поддержка предпринимательства..." Я ИП на УСН доходы. В 2013г получила субсидию за тех.присоединение к электросетям 400 000р.(как возмещение понесенных в 2012-2013гг расходов на тех.присоединение). Расходы были больше, чем субсидия, в 2012г - 200 000р, в 2013г - 300 000р, итого расходы 500 000. В КУДиР за 12-13гг отразила эти суммы в расходах, субсидию отразила в 13г в доходах, но плюсовать её к общей сумме доходов за год не стала, чтобы не путаться. Налогом я эту субсидию не облагаю. В Налоговую делала запрос, как отражать субсидию в КУДиР, отписались цитированием статьи 346.17 п.1, где написано, что надо вести учет. Правильно ли я оформила эту субсидию в КУДиР, или надо было в доходах написать: субсидия +400 000р, а потом: вычет по субсидии -400 000р или может ещё как-то? Буду признательна за ответ.



Liana_sh, ИП имеет право тратить свои деньги так, как хочет. И все имущество у ИП личное. Поэтому ИП как хочет, так и использует купленные им вещи.
Снятие денег со счета стоит денег - банк берет комиссию.



dolores18, если Вы поставили в расходы присоединение к сетям, значит субсидию должны поставить в доходы
Спасибо. Я вроде бы так и сделала, то есть прошли деньги 20 и 25 декабря - я в КУДиРе это отметила, но в строки "Итого за 4 квартал" и "Итого за год" в графу 4 я эту сумму не включила (может надо включить?), то есть там только облагаемый доход. А в расходы (строки те же, графа 5) сумму присоединения включила. Как-то это коряво, поэтому смущает. Да и суммы субсидии и присоединения не равны ведь.



А расходы Вы тоже не учли в строке итого?



Тогда все правильно
Добрый день! Все таки хочу возвратиться к вопросу заполнения справки к разделу1 в Кудир и как эти цифры соотносятся в других строках.
Как я поняла, что минимальный налог в расходы не ставиться, у меня его и нету за 13 год. Тогда по строке 010 в справке к разделу1 ставиться доход 89600. Отлично все правильно эта цифра отображается в строке 210 в декларации.
Дальше. 020-расход в кудире -48889,66 отражается в строке 220(округленной-48890)в декларации. Отлично.
Но вот дальше не понятки. Строка 030 в кудире у меня стоит цифра минимального налога за 12год, который я заплатила в прошлом году, — 189 руб а вообще можно написать математическую формулу по строке 030? Что из чего вычитать нужно что бы проверить правильность вписанной цифры? Может здесь прочерк должен стоять или пусто. Что это за разница такая?
Потому что получается что в строке 040 стоит цифра за минусом и ее из дохода. Получается, что из общего дохода вычитается расход и еще и эта цыфра. И это отражается в строке120 в кудире- налоговая базаистекшего т.е. этого периода и она разнится с цыфрой в строке 230 декларации именно на эту сумму.
Получается что в убыток у меня 40710=89600-48890 он и должен стоять в 120 строке кудира,а в строке 130 можно на эту сумму уменьшить сумму убытка, а получается что сюда поступает цифра за минусом суммы в строке 030. у меня 40710-189= 40521. Где что я делаю не так? мне не понятно.
Последний раз редактировалось Ирина62; 09.04.2014 в 16:41.



У Вас был убыток в 2012 году? Тогда все правильно. Математически это разница между строкой 270 и 260 декларации за 2012 год.
Ну так исправьте цИфру в строке 230. Разница между минимальным и единым за прошлый год в декларации ставится именно в расходы. Если не хотите эту разницу учитывать вообще (дело добровольное), уберите её из справочного раздела книги
Над.К, скажите ООО на УСН 6%, при заполнении Книги ДиР нужно расходы заполнять? Просто 1С только доходы прописывает!



Не нужно. Очень рекоменду почитать порядок заполнения книги



Тут
Значит если я хочу учесть эту сумму в этом году я куда должна ее приплюсовать или вычесть. прибавить к строке 220 декларации или вычесть из230 строки? Если я вычту из 230 строки, тогда у меня получится 210строка(89600) -220строка(48890)=40521(40710-189), получается нужно заполнять строку 240 потому что разница >0. Тогда получается нужно прибавить к 48890? = 89600-(48890+189=49079)=40521. Так? Тогда будет одинаково с КуДиРом.
Получается строка 210 - 89600
строка 220 - 49070
строка 230 - 40521 и я плачу опять минимальный
Последний раз редактировалось Ирина62; 09.04.2014 в 17:12. Причина: исправление ошибок
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)