Zhendoso, так как-то с выделенным никто и не спорит, речь о том, что нет оснований уменьшать налог не в том периоде, когда взносы оплаченыИ тон разговора смените.



Zhendoso, так как-то с выделенным никто и не спорит, речь о том, что нет оснований уменьшать налог не в том периоде, когда взносы оплаченыИ тон разговора смените.



Fraxine, если уплачено в апреле, значит и уменьшается налог 2 квартала
пардон, стесняюсь спросить, а это правило включения платежей за март, которые производятся в апреле, стали действовать с 2013 года? просто я до 2013 года всегда учитывала платежи, которые именно за квартал отчетный были начислены и оплачены до подачи декларации
Maraser, да
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
только вот интересно что делать с январскими платежами за декабрь? они дважды что ли будут уменьшать базу за 4 квартал 2012 и за 1 квартал 2013, или уточненку теперь подавать за 4 квартал 2012 и убирать оттуда платежи за декабрь?
У нас налоговая вообще делает вид, что такого письма (№03-11-11/16628) не существует, хотя письма минфина принимают к действию. Даже часть ИП пытаются штрафовать за неуплаченный налог и пени. Как у вас прошла история с подачей уточненных деклараций и заявлений об возврате излишне уплаченных сумм?
Пока никак. Одного предпринимателя, что понес заявление о возврате, запугали на месте, сказав, что деньги вернут, но сам он попадет в "черный список" перманентно проверяемых, вот он и отказался, плюнул и смирился пока с потерей 8916 рублей (планирует перед закрытием ИП вернуть их). Остальные тоже боятся.
пока у знакомого разбор камералки со штрафом и пенями намечен на начало августа. уточненку и возражения он подал, не пугали при этом. а черный список, это конечно здорово, но есть разные службы для этого, не 90-е все-таки. будем держать в курсе
Добрый день! ИП уплатил фиксированный взнос 2013г за себя с опозданием в январе 2014г. Получается, что я его могу принять в 1 квартале?



да
спасибо
StranNickII, да. Налог за 2013 уменьшаете на взносы, уплаченные в 2013.



Касается
Подскажите, пожалуйста, ситуация такая
ИП без работников на УСН
Доход был в 1 (260т.р.), 2 (320т) и 4 кварталах (360т.)
Взносы в ПФР были уплачены примерно равными долями во 2-м и 3-м кварталах (~18000руб)
1. Из каждого из 3-х налоговых платежей вычтена полная сумма взносов за квартал (8916руб). Правильно ли я теперь понимаю, что можно было вычесть взносы ТОЛЬКО из налогового платежа за 2-й квартал (т.к. в 1-м и 4-м кварталах взносы не платились, а платились только во 2-м и 3-м) ?
Что тогда в декларации писать?
2. Сумма исчисленного налога строка 260 - 56400руб. А в строке 280 - что, все равно пишем полную сумму 35664 ??? ведь за весь налоговый период столько уплачено.
В строке 030 за первый квартал - ту сумму, которая оплачена 6684 (неправильно вычтя 8916руб), или ту, которую НАДО было оплатить?
Я склоняюсь написать сумму, как положено, без вычета 15600р. Потом, я так понимаю, начислят пени.
040, 050 понятно - нарастающим итогом 15600+(19200-8916) = 25884
3. 060 - не понятно! По идее стр. 260 минус 280 минус 050 = 56400-35664-25884 = -5148
При том, что за 4-й квартал было заплачено налогов 12684р (налог 21600р минус взносы 8916 - которые я так понимаю, тоже нельзя было вычитать)
4. Или надо вообще в строке 280 - писать только те взносы, которые можно было вычитать т.е.8916, а не фактически уплаченные? Или как еще сделать, чтобы цифры хотя бы в декларации сходились???



Да, но я тут почитал, что вроде как взносы можно вычитать из налоговых платежей только и исключительно за тот ПЕРИОД, В КОТОРОМ они были уплачены и запаниковал, и, похоже, неправильно понял это так: взносы можно вычитать только из тех квартальных налоговых платежей, в квартале которых этих взносы были оплачены, а в последующих кварталах их уже нельзя учитывать.
Если исходить из калькулятора, то получается что, хотя из последнего платежа было вычтено только 8916руб, можно то было вычесть в два раза больше (т.е. весь остаток взносов, уплаченых в периоде, но не вычтенных) - т.е. 8916руб налогов переплачено. А можно ли теперь эту сумму просто недоплатить при следующем авансовом платеже или как это лучше сделать - указать в деталях платежа, или в налоговую написать что-то?
Над. К спасибо Вам большое за Ваше терпение и ответы.



При УСН нет квартальных налогов, потому что нет таких отчетных и налоговых периодов. Нет налога за 2 или 3 квартал, есть налог за 1 полугодие и 9 месяцев
C периодами вроде понял, спасибо большое!
Получается, что из последнего налогового платежа за прошлый год были вычтены не все уплаченные взносы за период (в размере 8916). Скажите, пожалуйста, можно ли на эту сумму (8916) уменьшить платеж за 1-й квартал уже этого года? И если можно, то надо ли писать в налоговую какую-то объяснительную записку на эту тему?
И еще получается, что при уплате авансового налогового платежа за 1-й квартал из него были вычтены взносы 8916, хотя взносы были уплачены только во втором квартале. Правильно ли я понимаю, что на сумму 8916 должны быть начислены пени за период с 25-го апреля до даты погашения долга? Стоит ли их рассчитать и уплатить заранее?
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)