×
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 67
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250

    Раздельный учет НДС в 1 С 8.2

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) вести раздельный учет по НДС. Ситуация такая: В апреле был экспорт в Беларусь. Документы еще не все собрали для подтверждения нулевой ставки, но 180 дней еще не прошло. Товар покупался у российского поставщика и небольшая часть из этой покупки отправлена на экспорт, остальная реализована на территории РФ. Как мне выделить ту часть товара, что пошла на экспорт, что бы она не попала в книгу покупок за 2-й кв. За ранее большое спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    автоматически считается ,если в УП стояла галка,что осуществляете учет по 0 ставке

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Эту галку во вкладке учетная политика нужно поставить? Если это в середине года сделать ни чего не случится страшного в базе?

  4. #4
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от ole_777 Посмотреть сообщение
    Если это в середине года сделать
    Случится.
    Ибо программа не понимает изменения "задним" числом.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  5. #5
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    в базе ничего не случится. но есть вероятность,что тогда не будет правильно считать НДС автоматически по экспортной сделке..вы товар когда получили под нее?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    30.06.2014
    Адрес
    www.firmakit.ru
    Сообщений
    38
    Есть подробная статья на сайте ИТС (требуется полный доступ по подписке ИТС ПРОФ) в разделе "Методическая поддержка 1С:Предприятия 8"

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    вы товар когда получили под нее?
    в апреле и на экспорт часть отправили в апреле

  8. #8
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    ole_777, сделай копию базы на всяк случай.. потом измени УП.. далее перепроведи документ по отгрузке.. должен будет сформироваться регистр НДС по реализации 0%, НДС по приобретенным ценностям, НДС предъявленный.. и проводки 19.07-19.03
    вкладку НДС проверь в ручную.. потому как изменения вносили позже может посчитаться не верно тогда надо будет думать что перепровести чтобы все встало как надо.. После этого формируй записи книг покупок и продаж и проверяй проводки

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Анжелика Ник, спасибо! Сейчас попробую так сделать. В договоре с покупателем поставила галочку "реализация на экспорт" и в УП сейчас все проставлю.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Поставила все галочки. перепровожу базу, и в сообщениях страшное.... " Для целей учета НДС не списано 1.000 товара "..."" и видимо по всему твару.... (номенклатура более 10 тыс....)

  11. #11
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    ole_777, это не страшное это результат того,что до изменения КП не велся партионный учет по НДС.. по этому я тебя и спросила когда был приход товара на экспорт.. чтобы по этой отгрузке такого сообщения не выдавалось..

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Наконец-то все перепровела. Но у меня вся сумма входного НДС попадает в книгу покупок.... Получается не минусуется та часть, которая на экспорт ушла....

  13. #13
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от ole_777 Посмотреть сообщение
    Получается не минусуется та часть, которая на экспорт ушла..
    давай по порядку.. ты документ отгрузочный перепровела.. регистры о которых я тебе говорила проверила в проводках они сформировались?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Проводки сформировались. По 19.03 получилось "-6000", а по 19.07 "6000", в итоге на 19-м ноль.... Получается он на 68-й полностью закрылся. Сейчас отдельно (не групповым проведением проведу эти документы). Регистры в помощнике НДС фомируются?

  15. #15
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от ole_777 Посмотреть сообщение
    Получается он на 68-й полностью закрылся
    не закрылся.. подожди.. должна быть только проводка 19.07-19.03.. а 68.02-19.07 сформируется когда эти доки в книгу продаж по 0 ставке включишь.. проверяй оборотку 19.03 и 19.07 в разрезе сч-фактур

  16. #16
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    кстати не забудь переформировать записи книги покупок за этот период,чтобы первоначальная проводка 68.02-19.03 ушла из нее...

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Спасибо! Сейчас поробую.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Анжелика Ник, можно глупый вопрос? Где регистры формируются?

  19. #19
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    ole_777, я может тоже по глупому отвечу при проведении документа.. я через проводки смотрю куда попало.. там вкладочки по регистрам появляются

  20. #20
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    ole_777, так у тебя же проводка 19.03-19.07 сформировалась значит уже близко к правде.. посмотри по всем ли товарам и на полную ли сумму прихода

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Сформировала регистр по приобретенным ценностям, относящимся к косвенным расходам, запонился раздел №1 "База для распределения косв. расходов"- столбцы "Выручка всего", "Выручка по 0%" и "Выручка по обычным поставкам". Раздел №2 пустой....

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Проводка 19.07-19.03 сформировалась по всем товарам. Но все равно с 19.03 эта сумма еще раз списывается на 68.02... Получается 2 раза.

  23. #23
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    ole_777, до косвенных расходов еще палкой не докинуть.. ты с основной поставкой разобралась.. у тебя верно проводка 19.03-19.07 сформировалась?

  24. #24
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от ole_777 Посмотреть сообщение
    Но все равно с 19.03 эта сумма еще раз списывается на 68.02... Получается 2 раза
    потому что надо переформировать записи книги покупок за 2 квартал.. ты сделала это?

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Проводку вручную пересчитала, там все верно. Книгу переформировала, но та же беда...

  26. #26
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    значит должен быть документ восстановление НДС и туда должна попасть эта сч-фактура

  27. #27
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от ole_777 Посмотреть сообщение
    Но все равно с 19.03 эта сумма еще раз списывается на 68.02.
    у тебя на 19.03 сумма минусом по этой сч-фактуре на конец месяца вылезает?

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    у тебя на 19.03 сумма минусом по этой сч-фактуре на конец месяца вылезает?
    да. В счете-фактуре по этой поставке стоит галка отразить вычет. Я ее не убирала, т.к. там еще по-мимо, того что ушло на экспорт, реализовывалось и в РФ(основная часть). Может быть что-то в самом документе исправить нужно?

  29. #29
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    минусом лезет только экспортная сумма?

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    По 19.07 все в порядке, там остаток на конец месяца, а вот по 19.03 эта сумма, которая на 19.07 ушла, еще и на 68.02 списывается....
    Там ситуация такая 7 едениц товара купили- одну на экспорт, 6 продали в РФ, но по всем 7-ми попадает в книгу покупок. При этом по 1-ой еще и на 19.07 (это правильно).

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)