×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 38 из 38
  1. #31
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Задолженность у юристов и задолженность в регистрах бухучета - абсолютно разные вещи. И пусть не путают синее с теплым.

  2. #32
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2013
    Сообщений
    476
    Да, но ведь акт взаимозачета действительно нельзя провести при отсутствии задолженности у одной из сторон на дату подписания акта взаимозачета. Хотя.. наверное при заключении ДДУ бухгалтерия ж должна была наверное отразить задолженность Иванова?

  3. #33
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    На момент уплаты дольщиков взноса у застройщика возникает кредиторская задолженность.

  4. #34
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2013
    Сообщений
    476
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    На момент уплаты дольщиков взноса у застройщика возникает кредиторская задолженность.
    Т.е. получается что сейчас задолженности нет?

  5. #35
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Давайте еще раз.
    Заключили договор (любой - ДДУ, подряда, купли-продажи...) с условием полной предоплаты. Дольщик (заказчик, покупатель) еще ничего не заплатил.
    Какая задолженность за ним в регистрах БУ застройщика (подрядчика, продавца)?

  6. #36
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2013
    Сообщений
    476
    Дак вопрос в этом и заключался! КОГДА же она сформируется то? На какую дату? Я так понимаю это обязанность дольщика заплатить некую сумму за право на квартиру. Когда она возникает эта обязанность?

  7. #37
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Ну если Вам так хочется за спасибо выполнять работу манагеров из отдела, который занимается работой с дольщиками, то на дату заключения ДДУ делайте проводку Д76 К86 на сумму договора. Поступление средств тогда - Д51 (50) К76.
    Разница между 76 и 86 - задолженность дольщика.
    Но в балансе этот 86 отражайте не в разделе 3 - Капитал, а в разделе 5 - прочие краткосрочные обязательства.

  8. #38
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2013
    Сообщений
    476
    Да не хочется мне ничью работу делать))) Просто этот пресловутый Иванов- мой директор. И он мне есс-но (кому ж еще) доверил решить вопрос подписания акта взаимозачете между ним, застройщиком и геной. Просто он сам туда (к заказчику) пришел, а ему говорят что акт взаимозачета в принципе готов, но подписать его они смогут не раньше 01.11. А ему не терпится. Он задал мне вопрос: почему это раньше нельзя. Вот я и занимаюсь.
    Спасибо за все ответы.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)