Доброго времени, уваж-е мэтры бухгалтеры)
Перечитала кучу постов, не нашла под свою ситуацию ответа((( утопаю....
восстанавливаю учет, ООО на усн 6%, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389), (базовая), редакция 3.0 (3.0.30.16)
УК 10 тыс, взнос долями 50%,
в бумажных выписках от банка есть два пко с проводкой дт (промежуточный счет) -кт (сч данного ооо) с разбежкой в полгода,
а в 1с сформированы такие проводки:
Дт 75 Кт 80 Уставный капитал начислен 10000руб (операции бу ну)
Дт 50 Кт 75 уставный капитал внесен учредителем в кассу (пко)
Дт 51 Кт 50 деньги сданы в полном объеме на р/с (рко)
Вероятно нужно отразить движение УК: промежуточный счет-счет ооо, какими документами и проводками???
В ОСВ на конец года висят на сальдо 51 счета эти 10 тыс УК, и соответственно расхождение на 10тыс. сальдо в выписке от банка и сальдо по ОСВ в 1с, если верны проводки, сформированные в 1с сейчас, то как списать с 51 счета 10 тыс УК, каким документом, какой проводкой? Закрытие месяца проводила.
В инете нашла вот такую заключительную проводку: "Дт 91 Кт 51 оплачены услуги банка", если верно, то подскажите пжл, какими проводками и документом сформировать?
Благодарю за терпение)


