×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 55

Тема: Учет тары

  1. #1
    Аноним
    Гость

    Учет тары

    Доброго времени суток, нужна помощь, столкнулась с неразрешимым вопросом для себя, вопрос в следующем: закупили тару для своих нужд, стоимость тары отнесли в расходы в том же месяце, а теперь появилась необходимость ее продать, но 1 с 8,2 невозможно провести реализацию, т.к. тара уже отдана в эксплуатацию требованием-накладной и соответственно ее якобы нет на складе. Подобные операции будут проводиться постоянно, т.е. будем покупать тару, относить на расходы в том же месяце,
    а при необходимости продавать. И количественный учет невозможно вести, предполагаю, что ее нужно где-то на забалансовом счету учитывать, но какая последовательность действий? Тара в накладных не фигурирует, залоговой не является, т.к. она обменная.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    62/91
    91/68
    (через услуги)
    Накладную и сч.ф. можно нарисовать в EXCEL

    Этот раздел форума посвящён бухучёту, но никак "как сделать в 1С".
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    62/91
    91/68
    (через услуги)
    Накладную и сч.ф. можно нарисовать в EXCEL

    Этот раздел форума посвящён бухучёту, но никак "как сделать в 1С".
    вы видимо не поняли мой вопрос. Что через услуги? вести учет тары? а 1 с здесь не причем, если правильно расставить проводки, то и в 1 с будет все в порядке.
    И как можно накладные в EXCEL рисовать, и как вообще можно что-то от балды рисовать?
    А вопрос в том, что тара фактически на складе есть, а теоретически уже нет, и что в этом случае делать, как правильно расставить проводки чтобы она теоретически тоже была.

  4. #4
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А вопрос в том, что тара фактически на складе есть, а теоретически уже нет
    Это как?
    У вас учёт не совпадает с фактом? Тогда правьте учёт.
    Для "одарённых" не читающих ПБУ и методических рекомендаций - http://mvf.klerk.ru/zakon/mf119n_03.htm
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Это как?
    У вас учёт не совпадает с фактом? Тогда правьте учёт.
    Вот я и прошу помощи на этом форуме, как это сделать.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вот я и прошу помощи на этом форуме, как это сделать.
    грубить не нужно, лучше мимо пройдите

  7. #7
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Помощь в чём? Как сделать в программе? Или как учитывать ТАРУ? Или у вас это не ТАРА?

    1) Как сделать в программе , спрашивают в другом разделе форума (специальный раздел посвящённый 1С).
    2) Вы по ссылке ходили? Так это попадает под определение тары или нет?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  8. #8
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А вопрос в том, что тара фактически на складе есть, а теоретически уже нет, и что в этом случае делать, как правильно расставить проводки чтобы она теоретически тоже была.
    Так не списывайте. Оставляйте на счете 10 то, что есть в наличии

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Так не списывайте. Оставляйте на счете 10 то, что есть в наличии
    Это конечно вариант, но тогда затраты по покупке этой тары в расходы не попадут, а сумма приличная.

  10. #10
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Ну или сторнируйте списание на нужное количество перед продажей

  11. #11
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    но тогда затраты по покупке этой тары в расходы не попадут, а сумма приличная.
    А причём здесь расходы? В расходы по бухучёту тара пойдёт когда продадите:

    Дт 62 Кт 91
    Дт 91 Кт 10 <-
    Дт 91 Кт 68
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  12. #12
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Ну или сторнируйте списание на нужное количество перед продажей
    Ну и к чему сей гимор?
    Я уже написал в п.2 проводки
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Так не списывайте. Оставляйте на счете 10 то, что есть в наличии
    Вот в этом и главный вопрос как правильно отразить операцию чтобы затраты отнести на расходы, но при это тара на предприятии числилась.

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    А причём здесь расходы? В расходы по бухучёту тара пойдёт когда продадите:

    Дт 62 Кт 91
    Дт 91 Кт 10 <-
    Дт 91 Кт 68

    Нам нужно не когда продадим, а когда в использование отдали, это не товар, статью я эту уже читала прежде чем на форум обратиться, она мою проблему не решает, тара у нас обменная.

  15. #15
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    , но при это тара на предприятии числилась
    Никак. Либо на 10ке (читай ПБУ 5 и указанные выше метод. указания по учёту МПЗ), либо поступай согласно посту 2.

    Да, мы говорим о бухучёте, а не о системе налогообложения.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  16. #16
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Ну или сторнируйте списание на нужное количество перед продажей

    Такие операции у нас довольно часто, и постоянно сторнировать не вариант, к тому же количественный учет тары вести не получится. Я предполагаю, что нужно использовать забалансовые счета, но как правильно отразить в учете, не предполагаю.

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Никак. Либо на 10ке (читай ПБУ 5 и указанные выше метод. указания по учёту МПЗ), либо поступай согласно посту 2.

    Да, мы говорим о бухучёте, а не о системе налогообложения.
    Просьба, тех кто не может помочь, проходить мимо, ваши варианты мне не подходят.

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я предполагаю, что нужно использовать забалансовые счета
    Не нужно. Реализацию тары отражаете только проводками:
    Д62 К91
    Д91 К68 НДС (если есть).

    ВСЁ.

  19. #19
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    На 10 остаток минусовый зависнет. Можно, конечно, ручной проводкой откорректировать.
    Ну, в принципе, тоже вариант.

  20. #20
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Не нужно.
    И чё? пост 2 прочитать никак?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  21. #21
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Не нужно. Реализацию тары отражаете только проводками:
    Д62 К91
    Д91 К68 НДС (если есть).

    ВСЁ.
    речь не о реализации, а о учете тары.

  22. #22
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    На 10 остаток минусовый зависнет. Можно, конечно, ручной проводкой откорректировать.
    Ну, в принципе, тоже вариант.
    должны же быть варианты, без минусовых остатков, у нас конечно деятельность специфическая, но не единственная в своем роде.

  23. #23
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ваши варианты мне не подходят.
    1. На форуме обсуждения открытые
    2. Здесь не обсуждается "учёт в черную".
    3. Согласно действующим ПБУ и Методуказаниям, в расход в вы имеете право взять тару тогда когда вы её продадите или она выбывает по иным причинам (срок годности например).
    4. Для учёта налога на прибыль, в расходы МПЗ принимаются если они используются в производстве. Тара-же у вас многоразовая и возвратная. Она в расходы возьмётся только после "негодности" или действительно - продажи.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  24. #24
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    ну еще можно забалансовый МЦ использовать. Списывать тару не Требованием накладной, а Передачей в эксплуатацию. Тогда тара на МЦ будет оставаться в кол-ве. При продпже списывать и с МЦ - вроде есть спец.документ Списание из эксплуатации или что-то в этом роде

  25. #25
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    речь не о реализации, а о учете тары.
    Вы ее уже учли: приняли на учет и списали ее себестоимость на затраты.

  26. #26
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вы ее уже учли: приняли на учет и списали ее себестоимость на затраты.
    Причём нарушили как НК так и ПБУ 5
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  27. #27
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Причём нарушили как НК так и ПБУ 5
    Ничего он не нарушил. Не нагнетайте.

  28. #28
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    1. На форуме обсуждения открытые
    2. Здесь не обсуждается "учёт в черную".
    3. Согласно действующим ПБУ и Методуказаниям, в расход в вы имеете право взять тару тогда когда вы её продадите или она выбывает по иным причинам (срок годности например).
    4. Для учёта налога на прибыль, в расходы МПЗ принимаются если они используются в производстве. Тара-же у вас многоразовая и возвратная. Она в расходы возьмётся только после "негодности" или действительно - продажи.
    Если бы речь шла об учет в черную, я бы сюда не обращалась, т. е. вы хотите сказать, что если я тару использую для продажи товара в ней, т. е. я ее активно эксплуатирую , я не имею права отнести затраты на ее покупку в расходы по налогу на прибыль, где же это такое написано?

  29. #29
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    где же это такое написано?
    Ни где.

  30. #30
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вы ее уже учли: приняли на учет и списали ее себестоимость на затраты.
    имею ввиду количественный учет тоже

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)