×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 41
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Экспорт рекламных услуг

    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Российская организация оказывает рекламные услуги иностранной компании, не имеющей постоянного представительства на территории РФ. С-но статье 148 НК такие услуги НДС в РФ не облагаются. Возник вопрос нужно ли российской компании выставлять счет-фактуру и регистрировать ее в книге продаж. А также подтверждать применение ставки 0% для налоговой комплектом документов? Или ставка 0% и услуги не облагаются НДС это две разные темы? Раздельный учет как я понимаю возникает в любом случае?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ставка 0% и услуги не облагаются НДС это две разные темы?
    Совсем разных. Нельзя применить ставку к отсутствующей налоговой базе.


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    нужно ли российской компании выставлять счет-фактуру
    Нет.


    возникает
    Возникает.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62
    Добрый день!
    При оказании рекламных услуг иностранной организации без представительства ставка "Без НДС",
    Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ ?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Ставки "Без НДС" в 164-НК нет, но в общих чертах правильно. Налога в цене услуг нет.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62
    подскажите, пожалуйста, счета и закрывающие документы нерезиденту мне выставлять в рублях надо , так получается?
    оплачивать будут в долларах
    как это проводить-то ?

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Счета в валюте, иначе зачем они вообще иностранцу. Акты тоже можно в валюте/в обеих валютах.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62
    Спасибо, но вопросов еще больше возникает.....
    Валюта по контракту - доллары, тогда и расчеты все должны быть в долларах
    Как в 1С 8.3 отразить реализацию в валюте ?
    Как выставить счет в валюте, то есть как перевести стоимость услуг, которые рассчитываются в рублях, в доллары, по какому курсу ?

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Ниче не поняла
    Валюта по контракту - доллары, тогда и расчеты все должны быть в долларах
    а они у вас в ком с учетом фразы

    оплачивать будут в долларах
    ?
    В 1С есть специальные субсчета по счету 62 для ведения договоров в иностранной валюте.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62
    я имею ввиду документы( счет. акт) я им должен предоставлять в долларах ?

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Ну сами подумайте зачем им ваши документы в рублях, если обязательства в долларах? Они ж им ничего не скажут и оплачивать счет на "итого 100 рублей" они вряд ли будут.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62
    спасибо!
    акт об оказании услуг из 1С им тоже вряд ли нужен?
    Надо будет подписывать акт сдачи-приемки работ/услуг?
    Надо будет делать инвойс?
    После получения оплаты, валюту мы банку будем продавать по курсу ЦБ я так понимаю?
    Последний раз редактировалось dima art; 23.01.2015 в 13:09.

  12. #12
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Любую понятную сторонами форму акта оформляйте.
    В чем вы видите разницу между документом "счет" и "инвойс"? Ваша задача получить денег от заказчика, который понимает из предъявленного вами документа сколько платить и куда платить.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Любую понятную сторонами форму акта оформляйте.
    В чем вы видите разницу между документом "счет" и "инвойс"? Ваша задача получить денег от заказчика, который понимает из предъявленного вами документа сколько платить и куда платить.
    счет-то мой из 1С они не поймут. надо будет им на агл.яз. делать , в какой форме ?

  14. #14
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В любой. Установленной формы счета нет даже в РФ с нашим бюрократизмом.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62
    еще вопрос по работе в 1С.
    У меня Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.38) , мне нужно будет загружать актуальные курсы валют , и при поступлении валюты программа все сама будет учитывать в рублях. Ручных проводок не надо будет делать никаких?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    с нашим бюрократизмом.
    бюрократизма везде хватает, не мы первые и не мы последние

  17. #17
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Ручных проводок не надо будет делать никаких?
    По учету курсовых разниц? Не должно быть, по крайней мере, 1С хорошо дружит с валютными счетами. Но проверять за ней все равно надо.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    62
    Спасибо!!!

  19. #19
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,237
    Тоня, пожалуйста!!!
    Какими документами подтверждается в налоговой экспорт услуг (Италия -предоставление рекл стенда)?
    договор, счет и акт достаточно?
    нужно заполнять разд 7 в Декларации по НДС? код 1010812? (пока только оплатили аванс, надеюсь, не промахнулась что не начислила НДС, реализация будет позже)

  20. #20
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    договор, счет и акт достаточно?
    Для кого? Банку достаточно, налоговой никакие подтверждающие документы предоставлять не надо.


    нужно заполнять разд 7 в Декларации по НДС?
    Читаем название раздела:

    Раздел 7. Операции , не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения); операции , не
    признаваемые объектом налогообложения; операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации
    которых не признается территория Российской Федерации
    ; а также суммы оплаты, частичной оплаты в счет
    предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла
    изготовления которых составляет свыше шести месяцев

  21. #21
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,237
    Спасибо!!! и еще вопрос наверно глупый но((( авансы без НДС и 0% НДС не нужно отражать в декларации по НДС?

  22. #22
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Нет.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2009
    Сообщений
    94
    Добрый день! Наткнулась на вашу темку, у меня тоже такая же ситуация, реализация у меня только в декабре по 0 % ставке уже прошла, значит я могу не в первом квартале 2015, а во втором подать на подтверждение. и отразить в 4 разделе НДС??
    Запуталась по срокам 180 дней с какого момента с момента реализации??

  24. #24
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    С момента помещения под процедуру экспорта - если торговля не со странами-членами ТС
    С момента отгрузки - если торговля между странами-членами ТС.
    зы. Но тема вообще-то совсем не про экспорт...

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2009
    Сообщений
    94
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    С момента помещения под процедуру экспорта - если торговля не со странами-членами ТС
    С момента отгрузки - если торговля между странами-членами ТС.
    зы. Но тема вообще-то совсем не про экспорт...
    Добрый день, я не очень поняла ответа! Может не правильно задала вопрос.
    У меня ситуация: экспорт рекламных услуг (Италия), представительства нет. Реализация акты подписаны декабрем.Т.е. у меня тоже нет 0% НДС ставки, услуги без НДС,?? В налоговую не предоставляются эти документы, только в банк? Какие разделы декларация я должна была заполнить за 4 кв 2014г, и еще акты есть в январе 2015.??

  26. #26
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    180 дней к услугам ни коим боком не относится, вы не предъявляет НДС по ставке 0% и подтверждать вам нечего. Если вы оказываете рекламные услуги итальянцам - раздел 7.

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2009
    Сообщений
    94
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    раздел 7.
    СПС
    А как правильно отразить в 1С, чтобы автоматически заполнился НДС? счет фактуру не выписывать на эти услуги??
    У меня какая то аховая декларация получается, есть документы по 0 ставке, документы собраны заполняю 4 раздел декларации. и подаю на подтверждении
    Есть реализация по 0 ставке не собраны документы?? 180 дней прошло, начисляем НДС с этой реализации, как сделать в 1С, это будет 6 раздел ?
    Есть реализация по без НДС это 7 раздел??
    Помогите не свихнутся

  28. #28
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Lana30 Посмотреть сообщение
    это будет 6 раздел ?
    Да. Выставленный с/ф регистрируем в доплисте книги продаж за период отгрузки и сдаем уточненку.

    Цитата Сообщение от Lana30 Посмотреть сообщение
    Есть реализация по без НДС это 7 раздел??
    Да.

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2009
    Сообщений
    94
    Тоня, здравствуйте! У меня не получается восстановить НДС по не подтвержденной 0 ставке.
    Я это делаю документом: Подтверждение 0 ставки и в событие ставлю "не подтверждена 0 ставка."
    Книга продаж за 1 кв 2015 года, формирует корректировочный лист за 3 кв 2014г.Это правильно??
    Я захожу в книгу продаж за 3 кв 2014, это тот период куда надо внести изменения, в том периоде корректировочный лист не дает мне сформировать.
    два документа Восстановление НДС и отражение НДС не дает выбрать мне реализацию.
    Подскажите, пж-та что я делаю не так??

  30. #30
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Lana30 Посмотреть сообщение
    Это правильно??
    Если вы отгрузили в 3 кв. 2014 и за 180 дней документы не собрали, то правильно, будет доплист к книге покупок за период отгрузки.
    По ведению экспорта в 8ках не подскажу.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)