×
Страница 61 из 94 ПерваяПервая ... 115157585960616263646571 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,830 из 2818
  1. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Должен ли быть код на отпуск с 1,5 до 3 лет в отчете ПФР?
    да
    ДЛДЕТИ

  2. Клерк
    Регистрация
    22.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    237
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста. Ребенку работницы 20 декабря исполнилось 1,5 года. До 20 декабря программа ставит код ДЕТИ. И все . Должен ли быть код на отпуск с 1,5 до 3 лет в отчете ПФР?
    Можете сами руками разбить с 01.10.14 по 20.12.14 ДЕТИ, а с 21.12.14 по 31.12.14 - ДЛДЕТИ

  3. Focusник Аватар для Desperado
    Регистрация
    27.02.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,877
    Здравствуйте!
    Пришёл отрицательный протокол с такой ошибкой:
    СВЕРКА ДАННЫХ РАЗДЕЛА 1 С ПТК АСВ
    Код ошибки:30; Раздел 4: Ошибка. Некорректное значение (30). Не указаны суммы по коду основания '3' для периода 2014 май присутствующие в расчете за предыдущий период.

    Подскажите, пожалуйста, что это значит.

  4. Focusник Аватар для Desperado
    Регистрация
    27.02.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,877
    Цитата Сообщение от Desperado Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Пришёл отрицательный протокол с такой ошибкой:
    СВЕРКА ДАННЫХ РАЗДЕЛА 1 С ПТК АСВ
    Код ошибки:30; Раздел 4: Ошибка. Некорректное значение (30). Не указаны суммы по коду основания '3' для периода 2014 май присутствующие в расчете за предыдущий период.

    Подскажите, пожалуйста, что это значит.
    Разобрался. В отчёте за прошлый квартал почему-то оказался заполненным раздел 4. Правда без сумм.

  5. Клерк
    Регистрация
    06.07.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    35
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, что нужно делать в нашем случае.
    За 3 квартал отчет принят, в 4 квартале з/п и соответственно начислений не было.
    При сдаче РСВ-1 за 2014 год получили Отрицательный протокол:
    Раздел 2.1.1. Строка 215 Графа 3: ошибка.
    Значение показателя рассчитанное по формуле стр.214гр.3*5,1% = 6548,40 могут различаться не более чем на 0,5 копейки - это значение по Протоколу.
    У нас в отчете за 3 кв. и 2014 год - 6 548,41 (видимо из-за округления).

    Можно как-то скорректировать РСВ-1 за 3 квартал?
    В ПФР ничего объяснить не могут, к сожалению.

  6. Клерк
    Регистрация
    25.09.2007
    Адрес
    CПб
    Сообщений
    541
    Уважаемые коллеги))) Подскажите пожалуйста как быть. Сдали по электронной отчетности РСВ+6раздел с ошибочными данными в 6 разделе (касаемо стажа и начислений) - сейчас нужно уточненный расчет посылать или замену примут (так как срок сдачи ещё не наступил)? Если уточненный, то в каком виде - РСВ или только 6 раздел? РСВ верный был сдан.

  7. Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от shoka Посмотреть сообщение
    сейчас нужно уточненный расчет посылать или замену примут (так как срок сдачи ещё не наступил)?
    А в своем ПФР не можете узнать? Могут и замену принять, только на этот вопрос они могут ответить.
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  8. Клерк
    Регистрация
    08.04.2014
    Сообщений
    113
    Доброго времени суток всем!
    Подскажите, пожалуйста, по количеству застрахованных лиц:
    за 6 мес в титуле кол-во указано 7 (что правильно), протокол положительный
    за 9 мес в титуле кол-во указано 4 (только за 3 кв), протокол положительный.
    Если я теперь за год в титуле поставлю верное кол-во застрахованных лиц (т.е. нарастающим итогом за весь год), то это не повлечет за собой необходимость корректировки за 9 месяцев?

  9. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Desperado Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Пришёл отрицательный протокол с такой ошибкой:
    СВЕРКА ДАННЫХ РАЗДЕЛА 1 С ПТК АСВ
    Код ошибки:30; Раздел 4: Ошибка. Некорректное значение (30). Не указаны суммы по коду основания '3' для периода 2014 май присутствующие в расчете за предыдущий период.

    Подскажите, пожалуйста, что это значит.
    Тоже были такие ошибки, в годовом отчете в разделе 4 появлялись пустые строки за 1, 2 и 4 месяцы. При удалении строк вручную программа проверки все равно выдавала ошибки. Обратились в пенсионный фонд. Там посоветовали обновить программу, типа "вы не одни такие, после обновления у всех ошибки исчезают". Обновил релиз до 88.2 (был 88.1), перезаполнил годовой отчет, снова вылезли строки. Но когда я удалил (пометил на удаление) старый отчет и создал новый и заполнил его, то ошибочные строки не появлялись.
    Так что попробуйте обновить релиз программы и создать новый отчет.

  10. Клерк
    Регистрация
    30.01.2015
    Сообщений
    8
    Здравствуйте! при проверке в чек пфр выдает ошибку По всем ра*зде*лам 6 по ти*пу «*И*СХО*ДНА*Я» по всем ка*те*го*ри*ям ЗЛ зна*че*ние гра*фы 5 стро*ки 400 (410,420 и т.д.) по*дра*зде*ла 6.4, до*лжно бы*ть ме*нь*ше и*ли ра*вно зна*че*ни*ю, у*ка*за*нно*му в гра*фе 3 стро*ки 204 по*дра*зде*ла 2.1. по всем ко*дам та*ри*фо*в.(У*ка*за*но в РСВ :164296,38, Ра*счи*та*но: 168946,38) Разница в 4650 -это сумма корректирующих сведений (р-л 6 тип корр) Что сделать, чтобы Корректирующие свед. не приплюсовывались к исходным?

  11. Клерк Аватар для olinka250825
    Регистрация
    09.12.2008
    Сообщений
    22
    Добрый день.
    Второй день сижу с РСВ-1(, может кто подскажет. Заполняю в программе оренбург рсв-1 в сумму выплат не поподают уволенные что делать(((( обновление от 30.01.2015г сделано

  12. Клерк
    Регистрация
    28.11.2007
    Сообщений
    364
    Помогите, пожалуйста. При проверке контрольный соотношений выдает ошибку в стр. 206 "Начислено с сумм, превышающих предельную базу".
    Сумма - 13628,95. Начислено с нее: 1362,90.
    При проверке пишет что должно стоять в этой стоке 1362,895, соответственно ошибка, а диапазон проверки 0, хотя количество ФЛ по превышению в декабре и Всего стоит - 1.
    Где и что подправить?

  13. Аноним
    Гость
    в 2014 году писали письмо в ПФ о зачете излишне уплаченных сумм между ФОМС и ТФОМС. Надо ли этот зачет где-то отражать в РСВ-1?

  14. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Надо ли этот зачет где-то отражать в РСВ-1?
    да, если зачет действительно прошел
    Надо в ФФОМС поставить оплату (по зачету)

  15. Аноним
    Гость
    там странная ситуация.еще по состоянию на конец 3 кв никакой задолженности не было по ФОМС. В 4 кв, ПФ что-то там у себя "перепровел" в старых документах и вылезла переплата в ТФОМС и долг по ФОМС
    Вот и не знаю что делать, ведь получается что сумма долга должна была отражаться в стр. 100 в предыдущих отчетах.
    Можно ли теперь, в отчете за 2014 год заполнить данные так, что на начала года будет долг по ФОМС, не изменяя при этом предыдущие отчеты?

  16. Аноним
    Гость
    а этот зачет надо отражать в строках 140-143 на дату принятия Решения ПФ?

  17. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а этот зачет надо отражать в строках 140-143 на дату принятия Решения ПФ?
    да


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Можно ли теперь, в отчете за 2014 год заполнить данные так, что на начала года будет долг по ФОМС, не изменяя при этом предыдущие отчеты?
    ИМХО нельзя.
    Может тогда Вам вообще без учета этой суммы сдать отчет? И посмотреть на реакцию ПФР. Ибо вот это странно:


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ПФ что-то там у себя "перепровел" в старых документах и вылезла переплата в ТФОМС и долг по ФОМС

  18. Аноним
    Гость
    Здравствуйте! Пришел отказ, хотя за прошлый квартал за аналогичное заполнение приняли отчет. Раздел 1.1 строка 140 графа 4: предупреждение. Требуется разъяснение (20). Значение показателя не должно быть больше стр 100 гр 4 + стр 120 гр.4. У меня на полтора рубля разница между начисленной суммой и уплаченной страховым взносам за периоды 2010-2013 гг. Помогите, что делать?? Пролистала, вроде не нашла ответа. Заранее спасибо.

  19. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Пришел отказ, хотя за прошлый квартал за аналогичное заполнение приняли отчет. Раздел 1.1 строка 140 графа 4: предупреждение. Требуется разъяснение (20). Значение показателя не должно быть больше стр 100 гр 4 + стр 120 гр.4. У меня на полтора рубля разница между начисленной суммой и уплаченной страховым взносам за периоды 2010-2013 гг. Помогите, что делать?? Пролистала, вроде не нашла ответа. Заранее спасибо.
    Могу ошибаться, только из декретного...надеюсь коллеги поправят...
    Мне помнится, разница не м.б. больше рубля (и в ПФ и в ФСС).
    Если я Вас правильно поняла.... я переносила разницу на следующий период, но делала себе табличку(на какого либо одного сотрудника) тут же НЕ нарастающим итогом....потеряется(
    А в следующем платежами корректировала и в отчете добавите за следующий период, а уже декабрь все точно платила. Но тут конец года уже прошел...смотря когда Вы платили последний платеж...если в январе, то переносите аналогично, если в декабре....тут не знаю, есть ли еще варианты.

  20. Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    Вроде во всем разобралась... Только теперь, при попытке заполнить раздел 6.6 (отч. период 2014 год; корр период 3 кв. 14) - пишет ошибку : "В строке 1 корректируемый период сведений должен предшествовать корректируемому периоду раздела 6"
    Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой? Как ее исправить? Программа допускает поставить Корректируемый период только 2 кв 14

  21. Клерк
    Регистрация
    13.10.2010
    Сообщений
    172
    Добрый день, может кто-нибудь подсказать- что делать и как с этим бороться?Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	пф.JPG 
Просмотров:	407 
Размер:	58.3 Кб 
ID:	55298
    спасибо

  22. Клерк
    Регистрация
    08.02.2007
    Сообщений
    219
    Попал на эту тему по ссылке из темы "УСН: Что сдаем за 4 квартал (год) 2014)".
    Я ИП на УСН с двумя работниками.
    Не совсем понятно, и в той теме, и в налоговом календаре написано, что нужно сдавать РСВ-1 и "персонифицированную отчетность", причем и в той теме, и в "календаре" это написано раздельно.
    Я составил РСВ-1 в Спу_орб, вывел в папки, проверил, все хорошо, там и данные о моих работниках есть. Так что еще за "персонифицированная отчетность", если она везде написана отдельным пунктом? Какой у нее код, делается в той же Спу_орб или нет?

  23. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Vlad_ Посмотреть сообщение
    Так что еще за "персонифицированная отчетность"
    она есть в составе РСВ-1
    Если у Вас в итоге получилось 2 файла, то как раз один из них - это ИС

  24. Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    Цитата Сообщение от Татьяна07 Посмотреть сообщение
    Вроде во всем разобралась... Только теперь, при попытке заполнить раздел 6.6 (отч. период 2014 год; корр период 3 кв. 14) - пишет ошибку : "В строке 1 корректируемый период сведений должен предшествовать корректируемому периоду раздела 6"
    Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой? Как ее исправить? Программа допускает поставить Корректируемый период только 2 кв 14
    Уфф! Сама разобралась! )) Раздел 6.6 надо было заполнять в папке Исходная, а не Корректирующая

    Еще вопрос назрел. Надеюсь последний!
    Доначислили взносы, заполнили разделы 6.6, 2.5.2 и 4. Сумма доначисленных взносов попадает в стр 120 раздела 1 и тогда получается по стр. 150 задолженность на эту сумму, хотя у меня увё оплачено в ноль по итогам года, с учетом доначисления
    Скажем, База 10 000-00 (стр 200) с учетом доначислений
    Начислено взносов 2 200-00 (стр. 205)
    стр. 205 = стр 110
    Доначислено взносов 300-00 (стр. 120)
    Уплачено 2200-00 (стр 144) с учетом доначислений

    Программа проверки Пенсионного фонда не пропускает мне отчет, потому что в базу указанную в разделе 2 уже входят те доходы, которые забыли начислить сотруднику. Строка 205 расчитывается по формуле (и если ее уменьшить на сумму доначисленных взносов, то возникает ошибка)
    Следовательно в стр. 110 уже попадает сумма со взносами. которые доначислили!!! НО и в 120 строке надо их показать. А стр. 110 и 120 суммируются.
    Как быть в подобной ситуации? Кто-нибудь сталкивался с этим при сдаче корректировок с доначислением взносов?

  25. Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Vlad_ Посмотреть сообщение
    и в той теме, и в налоговом календаре написано, что нужно сдавать РСВ-1 и "персонифицированную отчетность", причем и в той теме, и в "календаре" это написано раздельно.
    потому, что эта отчетность составляется по разным законам.

    Цитата Сообщение от Vlad_ Посмотреть сообщение
    делается в той же Спу_орб или нет?
    а вот форма у них одна общая.вы все верно сделали.
    Почему-то я Вам верю...

  26. Аноним
    Гость
    Уважаемые клерки, подскажите!
    Составляю отчетность за 2014г., в 4ом квартале начислений не было, но в 6ой раздел попадают сотрудники с начислениями за 3ый квартал, я их сначала убрала, а теперь подумала форма то за год, наверное должны они там быть. Подскажите как правильно?
    Заранее спасибо

  27. Клерк
    Регистрация
    04.05.2009
    Адрес
    г.Красноярск
    Сообщений
    601
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    в 4ом квартале начислений не было, но в 6ой раздел попадают сотрудники с начислениями за 3ый квартал, я их сначала убрала, а теперь подумала форма то за год, наверное должны они там быть
    если у них административный отпуск, то должны попадать, только взносов и начислений за 4-й квартал быть не должно

  28. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от minavi Посмотреть сообщение
    если у них административный отпуск, то должны попадать, только взносов и начислений за 4-й квартал быть не должно
    они по договорам ГПХ работали

  29. Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Подскажите, пожалуйста, если сотрудница после декретного отпуска, находится в отпуске по уходу за ребенком и работает на условиях неполного рабочего времени, стаж для пф показываю обычный как у всех работников или дети/ длдети все равно надо было указывать?

  30. Клерк
    Регистрация
    02.12.2013
    Сообщений
    486
    Как заполнить работу во время детского отпуска в РСВ-1.

    Если сотрудница была в отпуске по уходу за ребенком и в то же время вышла на работу на неполный рабочий день, сведения не нее в расчете заполнятся следующим образом. Поскольку в течение периода работы отпуск по уходу не прерывается, в разделе 6 не надо заполнять код «ДЕТИ».

    Для примера, работница находится в отпуске по уходу за ребенком и выходит на работу на неполный день с 17.05 2014. В расчете за второй квартал заполняем период с 01.04.14 по 16.05.14 с кодом «ДЕТИ». А период с 17.05.14 по 30.06.14 пишем отдельной строкой без специального кода в графе 7 подраздела 6.8.

Страница 61 из 94 ПерваяПервая ... 115157585960616263646571 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)