×
Страница 48 из 160 ПерваяПервая ... 384445464748495051525898148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,440 из 4780
  1. #1411
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2004
    Адрес
    г.Королёв
    Сообщений
    418
    Знатоки, пожалуста, напомните. На счет ЖСК приходят перечисления в счет погашения долга за квартплату за 3 прошедших года, по решению суда. Деньги вычитают с пенсии должника, а на наш р\с приходят от УФК по Московской области (Отдел судебных приставов по Мытищинскому району и г. Королеву УФССП России по Московской области) . Как правильно сделать проводки? Ведь эти платежи гасит долг за прошлые годы, а это остаток на начало текущего года по дебету 76/ПРИХОД счета.

  2. #1412
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Я не делю.
    Из квартплаты беру начисления итоговую цифру и переношу в бухгалтерию.
    С Уважением, Александр.

  3. #1413
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от Александр_К Посмотреть сообщение
    На счет ЖСК приходят перечисления в счет погашения долга за квартплату за 3 прошедших года, по решению суда.
    А вы долги за прошлые 3 года уже списали на убытки? Я считаю, вы поторопились. Т.к. срок погашения задолженности ограничен 3-мя годами, списывать долги раньше этого срока считаю преждевременным.
    Таким образом, вы этими поступлениями должны погасить задолженность, которая висела на сч.76 эти годы.
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  4. #1414
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2004
    Адрес
    г.Королёв
    Сообщений
    418
    zas77 ! Долги мы не списали. Остатки по дебету 76/ПРИХ (субсчет - приход денег от собственников) конечно висят и переходят из года в год.
    Вопрос состоял в том, как правильно сделать проводки на погашение задолженности по суду за прошлые годы. Они должны как то отличаться от обычных проводок по текущему поступлению денежных средств на р/счет.

  5. #1415
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от Александр_К Посмотреть сообщение
    Они должны как то отличаться от обычных проводок
    Почему.
    У вас ведь начисление идет нарастающим итогом и погашение старого долга уменьшает входящий долг.
    Если у вы ведете учет по начислению, это такой же приход как и все остальные.
    Если учет ведется кассовым методом, значит вы их еще не отразили в приходе.
    Я не разделяю приход на текущий и прошлый.
    С Уважением, Александр.

  6. #1416
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2004
    Адрес
    г.Королёв
    Сообщений
    418
    Александр! Да начисление идет нарастающим итогом. Единственно, что хотелось бы понимать сколько с данного должника реально взыскали по суду. Поэтому заведу для учета этих поступлений соответствующий субсчет, например, 76/ПРИХ/СУД/№кв (работаю в программе "Инфо-Бухгалтер").

  7. #1417
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    А зачем? По суду или сам это лишь форма платежа, вы все равно будете видеть картину по данному должнику в квартплате. Я в бухгалтерии долг не разделяю, вернее в бухгалтерию переношу общую сумма начислений и общую сумму оплат, отделяю только гос.пошлину и юридические издержки.
    С Уважением, Александр.

  8. #1418
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2004
    Адрес
    г.Королёв
    Сообщений
    418
    В программе квартплаты я после решения суда о взыскании уменьшил долг по этой квартире на сумму иска, что бы не путать с текущей задолженностью.

  9. #1419
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    А оплату вы в квартплате проводить не будете?
    С Уважением, Александр.

  10. #1420
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Текущий долг можно посмотреть сформировав отчет за период после выставления иска.
    Вы в квитанции не указываете задолженность нарастающим итогом?
    С Уважением, Александр.

  11. #1421
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2004
    Адрес
    г.Королёв
    Сообщений
    418
    В квитанции конечно указываем текущий долг нарастающим итогом. В данном случае за вычетом суммы иска за прошлые 3 года, который возмещается с пенсии по решению суда. Текущие платежи жилец аккуратно платит и была бы путаница, если в квитанции печатать старую задолженность.

  12. #1422
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от Александр_К Посмотреть сообщение
    хотелось бы понимать сколько с данного должника реально взыскали по суду
    А зачем вам это? Вы ведёте учёт расчётов в своей организации, и сколько кто-то там, например, заплатил за обед в ресторане вас интересовать не должно.
    Вы же не папараци какой-то
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  13. #1423
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Цитата Сообщение от Александр_К Посмотреть сообщение
    Текущие платежи жилец аккуратно платит и была бы путаница, если в квитанции печатать старую задолженность.
    Согласен, всегда есть тонкости.
    С Уважением, Александр.

  14. #1424
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2015
    Сообщений
    1
    room111,
    Пришлите, пожалуйста , методики на емейл. Ну никак не открываются архивы. Пробовала обоими архиваторами, как тут советовали. Заранее спасибо. Очень буду ждать

  15. #1425
    Клерк
    Регистрация
    28.03.2014
    Сообщений
    20
    Александр7272,добрый день,подскажите пож-та, ИФНС прислала уведомление об оплате и предоставление декларации по НДС или сопутствующих док-тов (договора,счет-фактур,акты вып.работ, тов.накладных, писем) с суммы доставки, которая была оплачена вместе за принтер, но потом торговая сеть отказалась произвести доставку. был самовывоз, и по письму они вернули деньги на наш р/счет.Торговая сеть работает с НДС.
    Вопрос: кроме письма о возврате денег за доставку на наш р/счет, что еще нужно предоставить ИФНС, и правомерно ли их требования о предоставлении и уплате НДС.
    Заранее спасибо!!!
    P.S. ТСЖ ведет учет на УСН (доходы-расходы).
    Последний раз редактировалось pers14; 18.02.2015 в 02:11.

  16. #1426
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Предоставьте им уведомление, что вы на УСНО и что вы не являетесь плательщиком НДС, вы его должны платить только если выставили документы с НДС.
    С Уважением, Александр.

  17. #1427
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2013
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    27
    Знатоки, пожалуйста, помогите!
    У ЖСК ведение квартплаты отдано расчетному центру. С 2013 г. бух учет ведется в базовой 1С 8.2.
    С того же года ежемесячно начисления собственникам разносились общей суммой по данным РКЦ. Сейчас, перед закрытием 2014 года, выплыли ошибки, суть которых в том, бух проводки начислений собственникам были произведены не в тот расчетный период за который произведены факт. расходы (услуги РСО и прочих поставщиков), а в следующий расчетный период (сбила с толку ведомость начислений РКЦ и указанный там период, который видят жильцы в своих квитанциях). Кроме того, в конце 2013 г. была произведена корректировка транзитных счетов по КУ и они были обнулены.
    Очень нужна помощь как разрулить эту ситуацию в плане бухгалтерии. Что делать с январским начислением, которое относилось к декабрю 2013 г? Сейчас на транзитных счетах по КУ возникла экономия, которой на самом деле нет…


    С уважением, Татьяна.

  18. #1428
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    У вас же скозной учет, ну будет в 2014 году 13 актов, это все равно ваши расходы.
    С Уважением, Александр.

  19. #1429
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    А что стоит за формулировкой:
    Цитата Сообщение от t-kr Посмотреть сообщение
    Кроме того, в конце 2013 г. была произведена корректировка транзитных счетов по КУ и они были обнулены.
    обнулены это как?
    С Уважением, Александр.

  20. #1430
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2013
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    27
    Цитата Сообщение от Александр7272 Посмотреть сообщение
    А что стоит за формулировкой:

    обнулены это как?
    на конец года КУ были сторнированы на сумму экономии и по решению общего собрания эту переплату направили в погашение недобора по смете за содержание и обслуживание.
    А про сквозной учет ясно, но смущает, что так и будет болтаться один месяц не покрытый. Или я что-то не понимаю?


    Спасибо, Александр, что всегда помогаете разобраться... С уважением, Татьяна
    Последний раз редактировалось t-kr; 18.02.2015 в 18:59.

  21. #1431
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Приходуете 13 актов и у вас просто будет не экономия, а перерасход, либо меньшая экономия. В конце концов у вас не фиксированная цена и 12 актов могли быть на такую же сумму какая будет по итогам 13.
    С Уважением, Александр.

  22. #1432
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2013
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    27
    С Актами у меня как раз все хорошо, а вот начислений как раз получается 13 в 2014 году. Акт декабря 2013 г. был учтен в декабре до сторнирования.
    Вообще ситуация такая, что в 2013 г. было и 12 Актов, и 12 начислений, но опять таки все начисления шли со смещением, описанным выше. А на 31.12.12 г., время начала учета в программе, предыдущая бухгалтер мне не могла дать толком сальдо, т.к. учет фактически не вела. Было принято решение считать, что на транзитных счетах «0».
    То есть теперь из-за того, что я нагородила, сквозной учет не отражает реалий. Может мне оставить 13 начислений и опять провести обнуление транзитных счетов, а уж с 2015 г. будет как положено? Но тогда возможно, задолженность собственников будет не реальной. Что же делать?


    С уважением, Татьяна.

  23. #1433
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Почему не реальная задолженность? Это же их начисления, тем более в квартплате все нормально и смещение прошло в бухгалтерии. Выравнивайте.
    С Уважением, Александр.

  24. #1434
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2013
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    27
    Спасибо большое, буду выравнивать...
    Последний раз редактировалось t-kr; 18.02.2015 в 20:15.

  25. #1435
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2013
    Сообщений
    88
    Здравствуйте. Подскажите, как грамотно отразить в бух.учете.
    У нас по итогам года по смете образовалась экономия (ТСЖ на два дома). Председатель хочет ее направить на финансирование текущего ремонта (подъезды). Меня интересует следующее:
    - нужно ли сумму экономии поставить в смету и по приходу и по расходу, чтобы эта сумма шла в рамках расхода по смете
    - нужно сформировать фонд текущего ремонта (учет на счете 86)
    - или есть еще варианты?
    Председатель предлагает формулировку в бюллетени :Утвердить отчет о выполнении сметы за 2014 г. с экономией в сумме 100000 руб. Сумму экономии по смете распределить пропорционально занимаемой площади на дома №1 и №2 и направить на текущий ремонт внутридомовых территорий во второй половине 2015 г. Контроль за расходованием возложить на Правление ТСЖ.

  26. #1436
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Не очень понятно как экономию можно поставить в расход, да и доходом она не является.

    Под ремонт должна быть смета и звучать он должен более конкретно.

    1.Утвердить отчет.
    2.Ремонт подъездов хххх руб.
    С Уважением, Александр.

  27. #1437
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2013
    Сообщений
    88
    Тогда спрошу так: если по отчету об исполнении сметы получилась экономия, то куда ТСЖ вправе ее отнести/использовать и как в каком случае она учитывается в БУ?

  28. #1438
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Ее можно пустить на увеличение резервного фонда.
    На 86 или 96 счете в зависимости какой используете вы.
    Использовать по решению собрания.
    С Уважением, Александр.

  29. #1439
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2013
    Сообщений
    88
    То есть экономия по смете может быть только в какой-то фонд внесена? У меня счет 86. И если мы хотим за счет этой экономии в следующем году проводить ремонт подъездов, то мы должны создать на счете 86 фонд с соответствующим названием и написать положение об его использовании и утвердить это положение на общем собрании?
    А можем мы каким-то образом за счет этой экономии финансировать часть тарифа на содержание жилья текущего года?

  30. #1440
    Клерк Аватар для Александр7272
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Мос.обл.
    Сообщений
    5,679
    Это не обязательно должен быть фонд по ремонту подъездов.
    Это должен быть резервный фонд который является источником финансирования ремонта, на нем так же должны аккумулироваться дополнительные взносы на ремонт подъездов и др.цели. Для этого на счет 86 открываются субсчета по видам использования. Так же из этого резерва можно компенсировать расходы на содержание и ремонт текущего года. Мы так и поступаем.
    Туда же поступают доходы от коммерческой деятельности, если они не будут размещены в другом резервном фонде.
    С Уважением, Александр.

Страница 48 из 160 ПерваяПервая ... 384445464748495051525898148 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)