×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 54 из 54
  1. #31
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    скопируйте предыдущую и поставьте правильный вид операции
    Спасибо огромное! Очень помогли!!!

    С уважением, Helen 316
    (Не смогла почему-то зайти в свою уч. запись)

  2. #32
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    Добрый день!
    Проблема сторно меня тоже коснулась. Делаю сторно реализации все бы хорошо, но есть одно но: по сч62 не закрывается сумма, разворачивается между реализацией и РКО, т.к. при проведении сторно выбираешь реализацию и других там вариантов нет, (в последствии при формировании резервов по сомнительным долгам формируется резерв хотя по факту с данным клиентом сальдо "0") а как их между собой закрыть???

  3. #33
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    а РКО какой документ закрыли? и по какому поводу сторно реализации?

  4. #34
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    а РКО какой документ закрыли? и по какому поводу сторно реализации?
    Сторно по поводу возврата ДС покупателю, А РКО никакой не закрыли и не пойму где в нем основание реализацию указать

  5. #35
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    зачем сторнировать документ,чтобы вернуть деньги излишне перечисленные покупателю?

  6. #36
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    Мы оказываем услуги по разным причинам бывает возвращаем деньги например ремонт не принес результата сделана реализация есть ПКО и РКО я сторнирую реализацию

  7. #37
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    skolyko, какие проводки сформировались при сторно реализации по 62 счету? 62.01 или 62.02?

  8. #38
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    62,01

  9. #39
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    skolyko, и остаток красным повис? галку поставь в документе корректировки зачесть аванс. не должно быть остатка по 62.01 в данном случае..должна повиснуть переплата на 62.02

  10. #40
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    На самом счете 62 нет остатка- как скрин вложить?

  11. #41
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    skolyko, можно без скрина.. я представляю что у вас получилось.. сделайте как я говорю..сторно реализации не должно оставлять отрицательный остаток на 62.01 счете.. для этого поставьте галку зачесть аванс и эта сумма у вас упадет на 62.02. а затем по РКО с видом операции возврат покупателю 62.02 закроется в ноль. если все сделаете правильно

  12. #42
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    А где галку эту поставить?
    В реализации зачет авансов стоит -автоматически
    Последний раз редактировалось skolyko; 10.04.2015 в 12:11.

  13. #43
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от skolyko Посмотреть сообщение
    но есть одно но: по сч62 не закрывается сумма, разворачивается между реализацией и РКО,
    ваша проблема? сформируйте ОСВ по 62.01 с выборкой по этому контрагенту с группировкой по контрагенту, договору и документу движения и увидите свою красноту..

  14. #44
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    Да

  15. #45
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    По хорошему нужно зачесть РКО и реализацией - но как это сделать я так и не пойму

  16. #46
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от skolyko Посмотреть сообщение
    но как это сделать я так и не пойму
    вы сделали как я вам написала? что конкретно из перечисленного не понятно?

  17. #47
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от skolyko Посмотреть сообщение
    А где галку эту поставить?
    в документе корректировка реализации..

  18. #48
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    Дак нужно делать корректировку реализации?
    Я делала операцией - сторно

  19. #49
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от skolyko Посмотреть сообщение
    Я делала операцией - сторно
    тогда добавляй ручной операцией 62.02-62.01 или наоборот,чтобы минус ушел с 62.01..

  20. #50
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    Спасибо Большое! Все получилось!!!!

  21. #51
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от skolyko Посмотреть сообщение
    Спасибо Большое! Все получилось!!!!
    то есть если сформировать ОСВ по 62.02 в разрезе документов там теперь тоже нулевой остаток? ну и славненько..

  22. #52
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    Да теперь все Ок!!

    Вот еще вопросик возник а прошлогодние такие висяки я могу закрыть корректировкой долга (взаимозачет) т.е период тот закрыт - будет ли это корректно?

  23. #53
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    в бухучете по-любому текущим периодом правишь.. проверяешь не вылезло ли это в неуплату НДС.

  24. #54
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    Мы на УСН. Спасибо еще раз!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)