


Над.К, я поняла, что я имела ввиду про "фактически заплатить". За 2013 и 2012 годы в строке "Сумма налога, подлежащая к уплате за налоговый период (060)" у меня выходила сумма, которую надо было фактически перечислить в налоговую с учетом всех вычетов пенсионных и авансовых платежей. А сейчас стоит только сумма исчисленного налога, без учета взносов в ПФ. Вот это меня смутило.
С ОКТМО разобралась, спасибо.



Над.К, как это не правильно? тогда подскажите:
строке 060 из старой формы соответствует строка 100 или 110 из новой?
Попробую объяснить, может вы меня распутаете:
клерковский калькулятор говорит что мне надо доплатить за год 26 473 (это 51 991(за год, авансовые не платила, строка 133) минус 25 518(взносы в ПФ, строка 143) руб, эти цифры все совпадают, с ними согласна).
деларация мне рассчитывает строку 100 = 0 ( т.к. значение по формуле выходит отрицательное), строку 110 = 12256 руб ( по формуле все сходится, но смысла этих строк я не понимаю). Собственно вопрос у меня такой, где мне искать 26 473 рубля в декларации? Или не нужно искать? раньше, строка 060 точно показывала, что надо доплатить.
на всякий случай:
020 = 4554
040 = 17932
070 = 16252
050=0
080=0
Последний раз редактировалось Nadine Klime; 17.04.2015 в 13:45.
я поняла, система думает, что я заплатила авансовые платежи и налог за год, поэтому показывает мне, что сейчас я государству ничего не должна (строка 100 = 0), а государство мне "должно" строку 110. Я не платила авансовые платежи, как это отразить в декларации? или не нужно, пусть сами разбираются?
Последний раз редактировалось Nadine Klime; 17.04.2015 в 14:05.



Никак не отражать, в декларации показываются начисления. Я о том Вам и писала, что в декларации нет суммы, которую в реальности вы должны уплатить, если вы не платили авансовые платежи.
Над.К, т.е. что сама программа рассчитывает и заполняет, то и сдаю. А плачу налог тот, что рассчитала по калькулятору клерковскому? все, ок. Разобралась, вопрос закрылаСпасибо!
Добрый!
Вроде по инструкция заполняю сижу, а пробелы все равно есть...
Ип 6% без работников Москва
1 кв 67800
2 кв 64550
3 кв 59800
4 кв 62900
поквартально платились взносы - 20727,52 за год / 4 = 5188,88 в квартал (соответственно в ПФ и ФФОМС разделялись).
Декларация:
020 - 0
040 - 0
050 - 0
070 - 0
080 - 0
110 - 67800
111 - 132350
112 - 195150
113 - 255050
130 - 4068
131 - 7941
132 - 11529
133 - 15303
140 - 4068
141 - 7941
142 - 11529
143 - 15303
Раздел 3 правильно понимаю, что в случае не использования, вообще не заполняется и не предоставляется?
И по по воду правильности заполнения данных вообще?
Если строка остается пустой вообще не заполняется, её так и оставлять пустой не трогать или ставим везде ------?
И цифры в строки заполняются в виде ---------1234 или 1234------- совсем что-то не поняла...
Вроде обычно везде и в ФИО и в телефоне вид записи - запись, а потом в оставшихся окошках ------
По выдержке из инструкции:
"Если для указания какого-либо показателя не требуется заполнения всех знакомест соответствующего поля, в незаполненных знакоместах в правой части поля проставляется прочерк. Например, при указании десятизначного идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) организацией в поле "ИНН" из двенадцати знакомест показатель заполняется следующим образом "5024002119--"."
Просто у многих вижу, наоборот, стоят -----, а потом суммы.
Над.К, большое спасибо за быстрый ответ. Просто не всё понятно.
1. Строки 140-143 у меня соответствуют строкам 130-133. Разве не нужно указывать реальные суммы взносов? Извините за настойчивость.
2. Количество приложенных листов - их указывать?
3. В тех строках, где стоят цифры (020, 040, 130 и.т.д.) остальные клетки заполнять прочерками?
4. ФИО писать в одной строке можно или каждый пункт в отдельной?
Добрый!
пожалуйста, проверьте
Индивидуальный предприниматель УСН 6%, без работников.
Доходы нарастающим итогом:
1 кв 94939,00
полугодие 122890,00
9 мес. 154649,00
по итогам года 179495,00
Взносы в ПФР и мед. уплачены в два платежа: 5181.88 р. за 1 кв. и 15547 в конце года.
Получилось:
001 1
020 515
040 6858
050 ----
070 1906
080 ----
100 ----
110 ----
101 1
102 2
110 94939
111 122890
112 154649
113 179495
120 6
130 5696
131 7373
132 9279
133 10770
140 5181
141 ----
142 ----
143 10770
Не получается отредактировать - уточню, в строках, 020, 040, 070, 100, где получается 0 - писать 0 , а затем прочерки до конца строки или же просто прочерки? Как правильно?
Спасибо за поддержку.
Тоже это интересует в моем вопросе выше, не понятно, если ноль его писать -----0 или 0------- или одни прочерки?
А на счет ФИО в инструкции четко же:
полное наименование организации в соответствии с ее учредительными документами (при наличии в наименовании латинской транскрипции таковая указывается) либо построчно полностью фамилия, имя, отчество (здесь и далее по тексту отчество указывается при наличии) индивидуального предпринимателя;
ПОСТРОЧНО



В декларации ставятся прочерки в тех строках, где нет данных. Если декларация в электронном формате, то там по другому будет, там будут нули в нужных местах, это программа сама поставит. Писать 0 и прочерки в одной строке точно не надо. Либо ноль, либо прочерки, при разных вариантах декларации
В декларации указываются суммы взносов, уменьшающие налог. Остальные налоговой не интересны..
У Вас ничего не будет приложено, не надо ничего указывать. Про прочерки см.выше
Не поняла вопроса.



Над.К, Всё равно не понимаю - у меня суммы взносов за каждый период превышают суммы Авансовых платежей. Калькулятор с сайта выдаёт вот такое,
а пример заполнения декларации при тех же условиях, что и у меня, (когда строки 140-143 - 130-133 дают ноль), найденный на просторах сети - вот такой вариант, как же всё-таки правильно заполнить? Т.е. правильно в строке 020 или 040 просто поставить сплошные прочерки?
Что касается "приложений подтверждающих документов или их копий", то с моей приятельницы уже потребовали приложить ксерокопии квитанций оплаты страховых взносов). Поэтому и хочу отправлять декларацию почтой, сразу с копиями квитанций и описью вложений. Так вот в этой строке их нужно указывать или только в описи вложений?
С остальным, спасибо всем большое разобралась. Хотя нет - есть ещё один вопрос:
Код по ОКВЭД указывать основной, даже если я зарабатывала другим видом деятельности?
И ещё раз огромное спасибо за поддержку и терпение.
я заполняла через Налогоплательщик ЮЛ. Эти цифры выставляются вручную, программа их не формирует. Разве в этих строках мы не выставляем суммы уплаченных взносов, на которые уменьшаем налог? За полугодие и 9 месяцев я не платила взносов, поэтому и поставила прочерки, т.к. нет суммы к уменьшению. Или их надо исчислить, исходя из годовой уплаченной суммы? А какой Инструмент имеется в виду? в разделе "инструменты" я вижу только экселевский бланк![]()
Последний раз редактировалось Gold fish; 18.04.2015 в 09:19.
Спасибо!
А конкретно по моим данным у меня все верно?
Как мне указать в строке 110 данные в декларации?
Вид:--------67800 или 67800---------------
вот это мне не понятно((
Ип 6% без работников Москва
1 кв 67800
2 кв 64550
3 кв 59800
4 кв 62900
поквартально платились взносы - 20727,52 за год / 4 = 5188,88 в квартал (соответственно в ПФ и ФФОМС разделялись).
Декларация:
020 - 0
040 - 0
050 - 0
070 - 0
080 - 0
110 - 67800
111 - 132350
112 - 195150
113 - 255050
130 - 4068
131 - 7941
132 - 11529
133 - 15303
140 - 4068
141 - 7941
142 - 11529
143 - 15303



А у Вас первый квартал не входит в полугодие и 9 месяцев?1 полугодие длится с 1 января по 30 июня. А не с 1 апреля по 30 июня.
В разделе Инструменты вообще бланков нет. Там куча инструментов. Где там можно увидеть бланки, я даже не представляю. Вы слово Инструменты-то нажимали?



ну, если нажать слово "инструменты", то в этих цветных квадратиках заполнения декларации нет.А вот если в строке поиска, которая там сверху, ввести "декларация", тогда и выходят бланки
по существу: тогда получается чисто перебивать первую сумму по остальным строкам?
140 5181
141 5181
142 5181
143 10770



а по этим строчкам таки вот так правильно будет?
140 5181
141 5181
142 5181
143 10770



Да
Большое всем спасибо, разобралась. Просто по коду ОКВЭД у меня основным видом деятельности указано "Сдача внаём собственного недвижимого имущества", а большая часть дохода была получена вовсе даже от производства кукольной мебели. Не хотела засвечивать квартиру в экономической деятельности.
С калькулятором и выводом декларации я всё понял, но правильно ли я понял данные для ввода по "сумме ранее уплаченных взносов за отчетный (налоговый) период на обязательное страхование (ПФ, ФОМС, ФСС), в т.ч. и фиксированные взносы ИП", УСН (6%), без работников - 5182 рублей для каждого квартала?



Если платили каждый квартал по 5182, то так и пишите в таблице
Я должен был платить обязательные взносы ежеквартально или до конца декабря, но я не сделал этого. По првилам я, как понимаю, не имею право уменьшать налог на неоплаченные взносы, но будем считать что я их платил. Иначе я должен перечислить налог в бюджет, а у меня до сих пор ещё пени за 2014-й в ПФ из-за обязательных платежей.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)