×
Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 67891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 402
  1. #271
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Zuly9 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Прочитала инфо на сайте и совсем запуталась.Помогите пожалуйста заполнить декларацию.
    Я ИП по УСН 6% без работников.
    Не пойму, какую сумму ставить в декларации разделе 2.1 в графах140-143
    Доход за 1кв. 0руб. За полугодие доход - 300000руб. За 9месяцев - 426630руб За год - 1190320руб.,
    Фиксированные платежи заплачены во 2кв. 2014. сразу всей суммой за год 20728руб. В октябре заплатила 1% по итогам 9-ти месяцев 1266.30руб. и 6% налога - 3604руб. Правильно ли я сделала, уменьшив на всю сумму фиксированных платежей налог по УСН по итогам дохода за 2 квартал, т.к. дохода в 1квартале не было? т.е. в декларации я указала:
    гр. 110 0
    111-300000
    112-426000
    113-1190320
    120-6

    130-0
    131-18000
    132-25598
    133-71419

    140- 0
    141-18000
    142-21994 (20728+1266,30) или нужно 20728, т.к. 1266 оплачено в октябре.
    143-21994

    070- 3604
    100- 45821



    Сегодня на сайте в электронном калькуляторе при составлении декларации, выдали совсем другие цифры, что ввело в заблуждение.

    111 - 300000
    112 - 426630
    113 - 11190320
    120 - 6

    130 - 0
    131 - 18000
    132 - 25598
    133 - 71419

    140 - 0
    141 - 10364
    142 - 16812
    143 - 21994

    040 - 7636
    070 - 1150
    100 - 40639

    Вот с таким подсчетом выдал сайт декларацию. Как правильно заполнить декларацию?
    На сайте декларация заполнена верно,а вот ваш вариант неверный, т.к. к уменьшению можно брать начисленные и уплаченные взносы, т.е. за полугодие вы могли взять к уменьшению только 10364, соответственно И авансовый платеж за полугодие не доплачен.

  2. #272
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    т.е. за полугодие вы могли взять к уменьшению только 10364,
    Это не так. У ИП нет поквартального начисления взносов. Если уплатили 18 тыс в 1 полугодии, то все 18 тыс можно взять в уменьшение налога

  3. #273
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Это не так. У ИП нет поквартального начисления взносов. Если уплатили 18 тыс в 1 полугодии, то все 18 тыс можно взять в уменьшение налога
    Это вы сами придумали, что у ип нет поквартального начисления взносов? В порядке заполнения декларации по усн написано, что налог Можно уменьшить на сумму страховых взносов, уплаченных в данном налоговом периоде и ОТНОСЯЩИХСЯ К ДАННОМУ НАЛОГОВОМУ ПЕРИОДУ. то же самое касается и енвд.

  4. #274
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Это вы сами придумали, что у ип нет поквартального начисления взносов?
    Нет, это не я придумала Это закон 212-ФЗ говорит о том, что у ИП есть один срок уплаты - 31 декабря (ну и 1 апреля по 1% с доходов). Вы там про начисление ежемесячное или ежеквартально что-нибудь видели?

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В порядке заполнения декларации по усн написано, что налог Можно уменьшить на сумму страховых взносов, уплаченных в данном налоговом периоде и ОТНОСЯЩИХСЯ К ДАННОМУ НАЛОГОВОМУ ПЕРИОДУ.
    Если честно, меня вообще мало волнует, что написано в декларации Есть Налоговый кодекс, который регулирует расчет налога и там ни слова не написано про "ОТНОСЯЩИХСЯ К ДАННОМУ НАЛОГОВОМУ ПЕРИОДУ". Кстати, в декларации тоже. Ну и на всякий случай - налоговый период по УСН год.
    Даже Минфин с ФНС давно не спорят, что уплатив всю сумму взносов за год в 1 квартале, можно взять их в уменьшение налога в 1 квартале

  5. #275
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение

    Даже Минфин с ФНС давно не спорят, что уплатив всю сумму взносов за год в 1 квартале, можно взять их в уменьшение налога в 1 квартале
    Сможете найти какое-нибудь официальное письмо или разъяснение - с удовольствием с вами соглашусь:-)

  6. #276
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Да пожалуйста
    Вопрос: С 01.01.2013 в соответствии с абз. 3 пп. 3 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере.
    Вправе ли ИП, применяющий УСН с объектом налогообложения "доходы" и не производящий вознаграждения физическим лицам, уменьшить сумму авансовых платежей по налогу на сумму страховых взносов в ПФР и ФФОМС, уплаченных единовременно за текущий календарный год в полном объеме в I квартале?

    Ответ:
    МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    ПИСЬМО
    от 3 апреля 2013 г. N 03-11-11/135

    Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по вопросу о порядке уменьшения суммы налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на сумму страховых взносов и на основании информации, изложенной в обращении, сообщает следующее.
    В соответствии с п. 3.1 ст. 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения и выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму:
    1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    2) расходов по выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации пособия по временной нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности работника, которые оплачиваются за счет средств работодателя и число которых установлено Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (далее - Федеральный закон N 255-ФЗ), в части, не покрытой страховыми выплатами, произведенными работникам страховыми организациями, имеющими лицензии, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, на осуществление соответствующего вида деятельности, по договорам с работодателями в пользу работников на случай их временной нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности, которые оплачиваются за счет средств работодателя и число которых установлено Федеральным законом N 255-ФЗ;
    3) платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования, заключенным со страховыми организациями, имеющими лицензии, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, на осуществление соответствующего вида деятельности, в пользу работников на случай их временной нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности, которые оплачиваются за счет средств работодателя и число которых установлено Федеральным законом N 255-ФЗ.
    При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может быть уменьшена на сумму вышеуказанных расходов более чем на 50 процентов.
    Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения и выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере без применения ограничения в виде 50 процентов от суммы данного налога.
    При этом согласно ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (далее - Закон N 212-ФЗ) индивидуальные предприниматели, в том числе применяющие упрощенную систему налогообложения, уплачивают страховые взносы в фиксированном размере единовременно за текущий календарный год в полном объеме или частями в течение календарного года.
    Окончательная уплата страховых взносов в виде фиксированного платежа (далее - фиксированный платеж) должна быть произведена не позднее 31 декабря календарного года, кроме случаев прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (ч. 2 и 8 ст. 16 Закона N 212-ФЗ).
    Учитывая изложенное, в зависимости от выбранного порядка уплаты фиксированных платежей индивидуальные предприниматели могут уменьшить сумму налога (авансовых платежей по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за тот налоговый период, в котором были фактически уплачены фиксированные платежи.
    Так, сумма единовременно уплаченного фиксированного платежа уменьшает сумму налога (авансовых платежей по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за тот налоговый (отчетный) период, в котором данный фиксированный платеж был уплачен.
    В случае уплаты фиксированного платежа частями в течение налогового периода сумма налога (авансовых платежей), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, уменьшается за каждый отчетный период на уплаченную в этом отчетном периоде часть фиксированного платежа.
    При этом не предусмотрен перенос на следующий год части суммы фиксированного платежа, не учтенной при расчете (уменьшении) суммы налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, из-за недостаточности суммы исчисленного налога.

    Заместитель директора
    Департамента налоговой
    и таможенно-тарифной политики
    С.В.РАЗГУЛИН
    03.04.2013

  7. #277
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Да пожалуйста
    ОК. Убедили:-)

  8. #278
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Я послала заявление уже после получения требования. Надеюсь, все вовремя зачтется
    а не поделитесь образцом заявления или ткните где примерно искать или название точное - это ведь бланк установленной формы или просто письмо-заявление в свободной форме

  9. #279
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Liana_sh Посмотреть сообщение
    это ведь бланк установленной формы или просто письмо-заявление в свободной форме
    в свободной форме.

  10. #280
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Liana_sh Посмотреть сообщение
    письмо-заявление в свободной форме
    Да.
    Best regards, Михаил

  11. #281
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    спасибо

  12. #282
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2011
    Сообщений
    128
    Доброе время суток, хотя какое оно доброе(
    Подскажите что именно выгружается в налоговую при посреднической деятельности? Я заполнила раздел 10 и 11, но отдельно он не вынружается, какие еще листы нужно выгрузить. Спасибо.
    и еще пишет вот такую ошибку, корректирующих счф не было(
    Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 10:
    в дополнительной группе строк № 1 в строке 1
    не заполнен "Разница стоимости с учетом налога по корректировочному счету-фактуре - уменьшение" (код строки 180).
    или "Разница стоимости с учетом налога по корректировочному счету-фактуре - увеличение" (код строки 190)
    Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость".

  13. #283
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Зачем Вы выгружаете налоговую декларацию? Вы налогоплательщик НДС? Налоговый агент?

  14. #284
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2011
    Сообщений
    128
    Нет я не плательщик НДС у меня УСНО

  15. #285
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2011
    Сообщений
    128
    А как мне выгрузить только раздел 10 и 11?, если саму декларацию тоесть ее титульный лист не нужно

  16. #286
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Камю Посмотреть сообщение
    А как мне выгрузить только раздел 10 и 11?
    никак.
    Вам не надо декларацию сдавать. Вы должны сдавать журнал. Вот его и выгружайте.

  17. #287
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2011
    Сообщений
    128
    а не подскажите как мне его выгрузить, я просто не могу найти кнопку выгрузки

  18. #288
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Камю, это надо к создателям программы вопрос адресовать.

  19. #289
    Клерк
    Регистрация
    21.12.2006
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    488
    ИП на патенте арендует у собственника нежилое помещение. В договоре указано, что стоимость аренды составляет, допустим 60 т.р., в том числе ... ндфл13%, которые арендатор обязуется перечислить за арендодателя, как налоговый агент.
    Так бывает? Первый раз столкнулась. ИП без работников.
    Если это нормально, то подскажите, пожалуйста КБК по такому НДФЛ.
    И я так понимаю, что в конце года нужно будет сдать 2-НДФЛ, как налоговый агент?

    зы. Не туда написала. Как перейти в
    "Индивидуальные предприниматели. Спецрежимы (ЕНВД, УСН, ПСН, ЕСХН)"
    Могу и здесь остаться, если ответят)))
    Последний раз редактировалось msw; 18.04.2015 в 00:00.

  20. #290
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от msw Посмотреть сообщение
    Если это нормально,
    нормально. тем более, даже если бы в договоре не было этого пункта, вы все равно были обязаны его удерживать и перечислять.

    Цитата Сообщение от msw Посмотреть сообщение
    И я так понимаю, что в конце года нужно будет сдать 2-НДФЛ, как налоговый агент?
    в начале следующего.

    кбк смотрите тут http://www.klerk.ru/appendixes/408166/
    Почему-то я Вам верю...

  21. #291
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2011
    Сообщений
    50
    Подскажите, запуталась. Декларация 1152016. Налогоплательщик ЮЛ. Строка 020 - не нашла по п.2 Статьи 346.32 фиксированные взносы за ИП с работниками. Если указать их в строку 030, строка 040 неправильно рассчитывается. Так куда писать фиксированные взносы за ИП с работниками?
    Последний раз редактировалось Гуля_; 18.04.2015 в 21:15.

  22. #292
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Гуля_ Посмотреть сообщение
    Так куда писать фиксированные взносы за ИП с работниками?
    УСН6%? Взносы указываете в разделе 2.1 - строки 140 - 143

  23. #293
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2006
    Сообщений
    238
    § 3. ИП без работников на УСН:
    Не сдает ничего! Но на радостях не забудьте уплатить налог не позднее 27 апреля (т.к. 25 числов выходной)
    А как же декларация за предыдущий год до 30 апреля? Или ее вдруг отменили?
    Как кстати с отправкой по почте ценным письмом с датой отправки по штемпелю по 30 апреля включительно
    - не отменили?

    Перечитал 10 страниц треда с поиском ответа на этот простейший вопрос..
    Очень уважаю всех тружеников сайта. Но вдруг возникла простая мысль. А что если дополнительно разбить ветку на конкретные: "6% УСНО ИП без работников" и тп, чтобы читающие не выискивали крохи информации, путаясь в потоках ненужной инфы. И добавить в начале каждой блок ссылок по смежным вопросам типа "Декларации по НДС для агентов и комиссионеров", которые могут быть присущи разным направлениям деятельности.
    Почему-то некоторые не жалеют букв на свои сообщения, но жалеют вкладывать в них смысл.

  24. #294
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2006
    Сообщений
    238
    Но на радостях не забудьте уплатить налог не позднее 27 апреля
    Это я так понимаю налог за 1й квартал 2015?

    Я в прошлом году не платил эти налоги вообще ни за 1й, ни за 2й и 3й кварталы, а сразу за весь год.
    Также и страховые взносы за весь год сразу в декабре.
    Какие ко мне могут быть применены санкции? Если можно - то и в каком размере со ссылкой на руководящий документ.
    Почему-то некоторые не жалеют букв на свои сообщения, но жалеют вкладывать в них смысл.

  25. #295
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от kpokorp Посмотреть сообщение
    Какие ко мне могут быть применены санкции?
    Пени должны начислить.

  26. #296
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от kpokorp Посмотреть сообщение
    А как же декларация за предыдущий год до 30 апреля?
    .
    Она была в теме за год.
    А эта тема за 1 кв.
    Почему-то я Вам верю...

  27. #297
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2006
    Сообщений
    238
    Ну даже если и начислят, то наверное по ставке рефинансирования? Тогда не в обиде.
    Хотя непонятно - как они посчитают? Откуда возьмут информацию? По банковским отчетам, сами будут составлять? ))
    ИМХО должны плюнуть, если речь конечно не на сотни лямов идет.
    Почему-то некоторые не жалеют букв на свои сообщения, но жалеют вкладывать в них смысл.

  28. #298
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2011
    Сообщений
    50
    Цитата Сообщение от Гуля_ Посмотреть сообщение
    Подскажите, запуталась. Декларация 1152016. Налогоплательщик ЮЛ. Строка 020 - не нашла по п.2 Статьи 346.32 фиксированные взносы за ИП с работниками. Если указать их в строку 030, строка 040 неправильно рассчитывается. Так куда писать фиксированные взносы за ИП с работниками?
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    УСН6%? Взносы указываете в разделе 2.1 - строки 140 - 143
    Что-то вы меня окончательно запутали. НД 1152016.

  29. #299
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Гуля_ Посмотреть сообщение
    Что-то вы меня окончательно запутали. НД 1152016.
    ЕНВД? Я вот лично не помню и не собираюсь запоминать КНД всех деклараций.


    Цитата Сообщение от Гуля_ Посмотреть сообщение
    Так куда писать фиксированные взносы за ИП с работниками?
    Никуда. ИП с работниками не имеет права уменьшать налог на свои взносы. ЕНВД можно уменьшить (не более чем на 50%) только на взносы с з/пл сотрудников.

  30. #300
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от kpokorp Посмотреть сообщение
    Хотя непонятно - как они посчитают? Откуда возьмут информацию?
    Из декларации. Вы обязаны её правильно заполнить и указать там авансы по налогу.
    Цитата Сообщение от kpokorp Посмотреть сообщение
    что если дополнительно разбить ветку на конкретные: "6% УСНО ИП без работников" и тп,
    Ага, и в этом подразделе форума половину страницы будут занимать прикрепленные темы. Вы такой красоты хотите?

    Впрочем, можно хоть 100 отдельных тем завести, все равно никто не читает. Все писатели, читателей нет

Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 67891011121314 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы