×
Страница 48 из 61 ПерваяПервая ... 3844454647484950515258 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,440 из 1803
  1. Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    Добрый день, у нас 8 филиалов иностранной орагнизации, зарегистрированные в разных городах, сдаем НДС через один выбранный филиал, как корректно заполнять страницы 8 и 9 декларации, все подряд счета-фактуры? по всем филиалам?
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  2. Клерк
    Регистрация
    13.12.2006
    Сообщений
    24
    Подскажите ,пожалуйста, я начисляла и платила НДС с авансов в 4 квартале. в 1 квартале 2015 они у меня попадают в книгу покупок, но контрагент (наименование продавца,т.е. продавец,-графа 9 ) стою Я!. Моя компания, та которая подает декларацию по ндс!! это разве правильно? разве не должен стоять тот ,кто оплатил мне предоплату, те мой клиент????
    Спасибо

  3. Клерк
    Регистрация
    13.12.2006
    Сообщений
    24
    1
    Последний раз редактировалось андромеда; 22.04.2015 в 10:31.

  4. Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    это не в самой декларации, в книгах покупок/ продаж коды есть.
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  5. Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    все корректно, счет-фактуру сделали ВЫ?! значит и в декларации стоите вы, как тот, кто выдал документ.
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  6. Элена 5
    Гость
    Добрый день! По отчету НДС остался один момент, вызывающий сомнения. Заполняла в Налогоплатильщике, при проверке выдал предупреждение:
    Разделы 1-7
    1. [51] в закладке "Раздел 3" сумма налога по стр.170 превышает сумму налога по графе 5 разд.3 от реализации товаров, работ, услуг (сумма стр.010-040)
    ge170_3<=ge010_5+ge020_5+ge030_5+ge040_5
    23841<=21006

    Дело в том, что по стр. 170 у меня включена сумма ндс прошлогодней предоплаты, по которой отгрузка была в конце декабря. С учетом всех авансов полученных ндс получается к уплате.
    Насколько это серьезная ошибка?
    Можно ли попробовать сдать так, или налоговики придерутся?

  7. Аноним
    Гость
    Так как поступить с реализацией ИП? кто как делает?

  8. Клерк
    Регистрация
    26.04.2010
    Сообщений
    256
    Цитата Сообщение от Элена 5 Посмотреть сообщение
    Добрый день! По отчету НДС остался один момент, вызывающий сомнения. Заполняла в Налогоплатильщике, при проверке выдал предупреждение:
    Разделы 1-7
    1. [51] в закладке "Раздел 3" сумма налога по стр.170 превышает сумму налога по графе 5 разд.3 от реализации товаров, работ, услуг (сумма стр.010-040)
    ge170_3<=ge010_5+ge020_5+ge030_5+ge040_5
    23841<=21006

    Дело в том, что по стр. 170 у меня включена сумма ндс прошлогодней предоплаты, по которой отгрузка была в конце декабря.
    полагаю что вы ее должны были в 170 4 квартала поставить. ?

  9. Элена 5
    Гость
    Цитата Сообщение от Elenka2012 Посмотреть сообщение
    полагаю что вы ее должны были в 170 4 квартала поставить. ?
    Да, все правильно. Но по запарке не поставили, в итоге заплатили ндс и с аванса, и с отгрузки. Обнаружили уже в марте... По этому авансу была еще одна отгрузка в январе.

  10. Клерк
    Регистрация
    26.04.2010
    Сообщений
    256
    по правильному уточненку за 4 кв надо, там будет уменьшение= камералка 4 кв и верная 1 кв.

  11. Аноним
    Гость
    Добрый день, скажите пожалуйста, не заметила, что поставщик в с/ф не поставил на авто ГТД, а мы выставили своему Покупателю с/ф с ГТД на товар (просто поставщик нам написал по электронке, а теперь отказывается менять с/ф, так как уже сдал декларацию...).

    И что нам делать?... Отозвать у своего Покупателя с/ф?

  12. Элена 5
    Гость
    Цитата Сообщение от Elenka2012 Посмотреть сообщение
    по правильному уточненку за 4 кв надо, там будет уменьшение= камералка 4 кв и верная 1 кв.
    Отгрузка была 29.12.14... Может как-то можно без уточненки... Где-то читала, что вычеты по ндс в течении 3-х лет можно принимать, без уточненки...

  13. Клерк
    Регистрация
    21.04.2013
    Сообщений
    81
    Так и не понтятно? Нужно ли продажи ИПэшникам в счет-фактурах ставить код 26? или же можно как у всех оставить 01?

  14. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от cegth Посмотреть сообщение
    Нужно ли продажи ИПэшникам в счет-фактурах ставить код 26? или же можно как у всех оставить 01?
    01. Вы же счета-фактуры им на руки выдавали.

  15. Клерк
    Регистрация
    21.04.2013
    Сообщений
    81
    А если эти ИПэшники не являются плательщиками НДС, на ЕНВД? Код тот же как и у ООО? И еще вопрос: Как налоговая будет сверять мои книги-продаж, если у меня все ИПэшники. Они журнал-учета полученных счетов фактур не сдают в ИФНС?

  16. Клерк
    Регистрация
    21.04.2013
    Сообщений
    81
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    01. Вы же счета-фактуры им на руки выдавали.
    А если эти ИПэшники не являются плательщиками НДС, на ЕНВД? Код тот же как и у ООО? И еще вопрос: Как налоговая будет сверять мои книги-продаж, если у меня все покупатели - ИПэшники. Они журнал-учета полученных счетов фактур не сдают в ИФНС?

  17. Клерк
    Регистрация
    13.12.2013
    Сообщений
    45
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. При выгрузке декларации СБИСС ругается на графу 8 книги покупок - зачет НДС с авансов - дата принятия на учет товаров не стоит. Не пойму, что там должно быть?

  18. Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Цитата Сообщение от cegth Посмотреть сообщение
    И еще вопрос: Как налоговая будет сверять мои книги-продаж, если у меня все ИПэшники. Они журнал-учета полученных счетов фактур не сдают в ИФНС?
    да не интересно им это будет, им главное что бы вы все сч-ф на реализацию отразили и лишних на вычет не показали.Главное что бы не у кого не всплыла сч-ф на вычет, при том что у вас она не отраженна в книге продаж.
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  19. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от cegth Посмотреть сообщение
    Как налоговая будет сверять мои книги-продаж, если у меня все покупатели - ИПэшники.
    Налоговая будет сверять вашу книгу покупок. Книга продаж их не интересует. Туда они заглянут только для того, чтоб найти там сч-ф, заявленный на вычет вашим покупателем.

  20. Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Цитата Сообщение от Elena RnD Посмотреть сообщение
    ругается на графу 8 книги покупок - зачет НДС с авансов - дата принятия на учет товаров не стоит. Не пойму, что там должно быть?
    пример 02.03.15 получили аванс 10000 ,выставил сч-ф на аванс

    10.03.2015 продали товар на 10000
    в книге покупок отражаете зачет аванса, в графе 8 дата будет 10.03.2015
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  21. Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    502
    добрый день,подскажите,пож-та,
    1. у меня итого стоимость продаж по книге продаж 7224232 руб.. эта же сумма в строке 010 декларации. но есть еще строка 070 с суммой 237690,у меня правильно книга продаж заполнена или нет?
    2.итого по книгам может быть с копейками не 00. а 42 например (извините,если спрашивали уже,но не нашла я)
    3. мне 2 поставщика выставили сф с номерами через дефис. например: 2001-1,в сбисе такой номер не проходит,там вообще просто пустое поле,я не понимаю, почему.может у кого было такое

  22. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Enic Посмотреть сообщение
    пример 02.03.15 получили аванс 10000 ,выставил сч-ф на аванс

    10.03.2015 продали товар на 10000
    в книге покупок отражаете зачет аванса, в графе 8 дата будет 10.03.2015
    Подскажите, пож-та, у меня в гр 7 р 8 в подобной ситуации при зачете аванса автоматом пишет номер и дату сч-ф на аванс. Посмотрела ради интереса в книгу покупок за 2014 год - тоже так заполняет. Может, так и должно быть? Или это не правильно?

  23. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, в книге продаж когда делаю "формирование книги продаж" на восстановление НДС с выданных авансов, сумма в графе 13б у меня встаёт "общая" по с/ф которую получили в мае прошлого еще года, и течении всего года этот аванс закрывается.

    Раньше в книгу продаж вставала сумму, которая была равна сумме полученной услуги данного квартала, а теперь "общая", хотя в графе 17 сумма НДС правильная. Подскажите ...
    Неужели ни кого нет такой ситуации, когда частями закрывается выданный нами аванс... Помогите...

  24. Клерк
    Регистрация
    02.10.2011
    Сообщений
    56
    Добрый день. Если можно, тоже задам вопрос. У меня в 1С-ке не формируется журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, это критично? Книги покупок и продаж сформировались, декларация вроде тоже всё нормально, с дрожью проверяю нумерацию, а вот из-за того, что обновление в моей программе только вышло (1С-комплексная), журналы не формируются. Я не совсем понимаю, можно сдавать так или вызывать 1С-ника для обновления последнего релиза?

  25. Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    насчет хронологии вопрос.. выписали и счф мартом уже после того как апрельские отгрузки некоторые прошли. как быть дроби ставить или можно оставить номера 1,2,3,7 а в апреле 4,5,6,8?

  26. Клерк
    Регистрация
    13.12.2013
    Сообщений
    45
    Цитата Сообщение от Enic Посмотреть сообщение
    пример 02.03.15 получили аванс 10000 ,выставил сч-ф на аванс

    10.03.2015 продали товар на 10000
    в книге покупок отражаете зачет аванса, в графе 8 дата будет 10.03.2015
    Спасибо за комментарии! Не нашла никаких разъяснений по этому поводу (или плохо искала), и 1С не заполняет там ничего.

  27. Аноним
    Гость

    ИНН в электронном билете

    В электронном билете в упор не вижу ИНН перевозчика. Что с этим делать? Или, может, это я не туда смотрю

  28. Клерк
    Регистрация
    27.03.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    196
    Подскажите пожалуйста, организация плательщик НДС, но в периоде только не облагаемые операции по ст. 149 пп. 10. В Разделе 9 отражены счета-фактуры без НДС. При выгрузке ругается 1:С 7,7, что нет раздела 3а при импорте в Аргос, пишет что ожидает рекизиты в разделе 8.

  29. Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    помогите с нумерацией, пожалуйста

  30. Клерк
    Регистрация
    27.03.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    196
    электронный билет на что? поезд, самолет

Страница 48 из 61 ПерваяПервая ... 3844454647484950515258 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)