×
Страница 48 из 61 ПерваяПервая ... 3844454647484950515258 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,440 из 1803
  1. #1411
    Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    Добрый день, у нас 8 филиалов иностранной орагнизации, зарегистрированные в разных городах, сдаем НДС через один выбранный филиал, как корректно заполнять страницы 8 и 9 декларации, все подряд счета-фактуры? по всем филиалам?
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  2. #1412
    Клерк
    Регистрация
    13.12.2006
    Сообщений
    24
    Подскажите ,пожалуйста, я начисляла и платила НДС с авансов в 4 квартале. в 1 квартале 2015 они у меня попадают в книгу покупок, но контрагент (наименование продавца,т.е. продавец,-графа 9 ) стою Я!. Моя компания, та которая подает декларацию по ндс!! это разве правильно? разве не должен стоять тот ,кто оплатил мне предоплату, те мой клиент????
    Спасибо

  3. #1413
    Клерк
    Регистрация
    13.12.2006
    Сообщений
    24
    1
    Последний раз редактировалось андромеда; 22.04.2015 в 10:31.

  4. #1414
    Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    это не в самой декларации, в книгах покупок/ продаж коды есть.
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  5. #1415
    Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    1,792
    все корректно, счет-фактуру сделали ВЫ?! значит и в декларации стоите вы, как тот, кто выдал документ.
    Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...

  6. #1416
    Элена 5
    Гость
    Добрый день! По отчету НДС остался один момент, вызывающий сомнения. Заполняла в Налогоплатильщике, при проверке выдал предупреждение:
    Разделы 1-7
    1. [51] в закладке "Раздел 3" сумма налога по стр.170 превышает сумму налога по графе 5 разд.3 от реализации товаров, работ, услуг (сумма стр.010-040)
    ge170_3<=ge010_5+ge020_5+ge030_5+ge040_5
    23841<=21006

    Дело в том, что по стр. 170 у меня включена сумма ндс прошлогодней предоплаты, по которой отгрузка была в конце декабря. С учетом всех авансов полученных ндс получается к уплате.
    Насколько это серьезная ошибка?
    Можно ли попробовать сдать так, или налоговики придерутся?

  7. #1417
    Аноним
    Гость
    Так как поступить с реализацией ИП? кто как делает?

  8. #1418
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2010
    Сообщений
    256
    Цитата Сообщение от Элена 5 Посмотреть сообщение
    Добрый день! По отчету НДС остался один момент, вызывающий сомнения. Заполняла в Налогоплатильщике, при проверке выдал предупреждение:
    Разделы 1-7
    1. [51] в закладке "Раздел 3" сумма налога по стр.170 превышает сумму налога по графе 5 разд.3 от реализации товаров, работ, услуг (сумма стр.010-040)
    ge170_3<=ge010_5+ge020_5+ge030_5+ge040_5
    23841<=21006

    Дело в том, что по стр. 170 у меня включена сумма ндс прошлогодней предоплаты, по которой отгрузка была в конце декабря.
    полагаю что вы ее должны были в 170 4 квартала поставить. ?

  9. #1419
    Элена 5
    Гость
    Цитата Сообщение от Elenka2012 Посмотреть сообщение
    полагаю что вы ее должны были в 170 4 квартала поставить. ?
    Да, все правильно. Но по запарке не поставили, в итоге заплатили ндс и с аванса, и с отгрузки. Обнаружили уже в марте... По этому авансу была еще одна отгрузка в январе.

  10. #1420
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2010
    Сообщений
    256
    по правильному уточненку за 4 кв надо, там будет уменьшение= камералка 4 кв и верная 1 кв.

  11. #1421
    Аноним
    Гость
    Добрый день, скажите пожалуйста, не заметила, что поставщик в с/ф не поставил на авто ГТД, а мы выставили своему Покупателю с/ф с ГТД на товар (просто поставщик нам написал по электронке, а теперь отказывается менять с/ф, так как уже сдал декларацию...).

    И что нам делать?... Отозвать у своего Покупателя с/ф?

  12. #1422
    Элена 5
    Гость
    Цитата Сообщение от Elenka2012 Посмотреть сообщение
    по правильному уточненку за 4 кв надо, там будет уменьшение= камералка 4 кв и верная 1 кв.
    Отгрузка была 29.12.14... Может как-то можно без уточненки... Где-то читала, что вычеты по ндс в течении 3-х лет можно принимать, без уточненки...

  13. #1423
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2013
    Сообщений
    81
    Так и не понтятно? Нужно ли продажи ИПэшникам в счет-фактурах ставить код 26? или же можно как у всех оставить 01?

  14. #1424
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от cegth Посмотреть сообщение
    Нужно ли продажи ИПэшникам в счет-фактурах ставить код 26? или же можно как у всех оставить 01?
    01. Вы же счета-фактуры им на руки выдавали.

  15. #1425
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2013
    Сообщений
    81
    А если эти ИПэшники не являются плательщиками НДС, на ЕНВД? Код тот же как и у ООО? И еще вопрос: Как налоговая будет сверять мои книги-продаж, если у меня все ИПэшники. Они журнал-учета полученных счетов фактур не сдают в ИФНС?

  16. #1426
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2013
    Сообщений
    81
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    01. Вы же счета-фактуры им на руки выдавали.
    А если эти ИПэшники не являются плательщиками НДС, на ЕНВД? Код тот же как и у ООО? И еще вопрос: Как налоговая будет сверять мои книги-продаж, если у меня все покупатели - ИПэшники. Они журнал-учета полученных счетов фактур не сдают в ИФНС?

  17. #1427
    Клерк
    Регистрация
    13.12.2013
    Сообщений
    45
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. При выгрузке декларации СБИСС ругается на графу 8 книги покупок - зачет НДС с авансов - дата принятия на учет товаров не стоит. Не пойму, что там должно быть?

  18. #1428
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Цитата Сообщение от cegth Посмотреть сообщение
    И еще вопрос: Как налоговая будет сверять мои книги-продаж, если у меня все ИПэшники. Они журнал-учета полученных счетов фактур не сдают в ИФНС?
    да не интересно им это будет, им главное что бы вы все сч-ф на реализацию отразили и лишних на вычет не показали.Главное что бы не у кого не всплыла сч-ф на вычет, при том что у вас она не отраженна в книге продаж.
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  19. #1429
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от cegth Посмотреть сообщение
    Как налоговая будет сверять мои книги-продаж, если у меня все покупатели - ИПэшники.
    Налоговая будет сверять вашу книгу покупок. Книга продаж их не интересует. Туда они заглянут только для того, чтоб найти там сч-ф, заявленный на вычет вашим покупателем.

  20. #1430
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,898
    Цитата Сообщение от Elena RnD Посмотреть сообщение
    ругается на графу 8 книги покупок - зачет НДС с авансов - дата принятия на учет товаров не стоит. Не пойму, что там должно быть?
    пример 02.03.15 получили аванс 10000 ,выставил сч-ф на аванс

    10.03.2015 продали товар на 10000
    в книге покупок отражаете зачет аванса, в графе 8 дата будет 10.03.2015
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  21. #1431
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    502
    добрый день,подскажите,пож-та,
    1. у меня итого стоимость продаж по книге продаж 7224232 руб.. эта же сумма в строке 010 декларации. но есть еще строка 070 с суммой 237690,у меня правильно книга продаж заполнена или нет?
    2.итого по книгам может быть с копейками не 00. а 42 например (извините,если спрашивали уже,но не нашла я)
    3. мне 2 поставщика выставили сф с номерами через дефис. например: 2001-1,в сбисе такой номер не проходит,там вообще просто пустое поле,я не понимаю, почему.может у кого было такое

  22. #1432
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Enic Посмотреть сообщение
    пример 02.03.15 получили аванс 10000 ,выставил сч-ф на аванс

    10.03.2015 продали товар на 10000
    в книге покупок отражаете зачет аванса, в графе 8 дата будет 10.03.2015
    Подскажите, пож-та, у меня в гр 7 р 8 в подобной ситуации при зачете аванса автоматом пишет номер и дату сч-ф на аванс. Посмотрела ради интереса в книгу покупок за 2014 год - тоже так заполняет. Может, так и должно быть? Или это не правильно?

  23. #1433
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, в книге продаж когда делаю "формирование книги продаж" на восстановление НДС с выданных авансов, сумма в графе 13б у меня встаёт "общая" по с/ф которую получили в мае прошлого еще года, и течении всего года этот аванс закрывается.

    Раньше в книгу продаж вставала сумму, которая была равна сумме полученной услуги данного квартала, а теперь "общая", хотя в графе 17 сумма НДС правильная. Подскажите ...
    Неужели ни кого нет такой ситуации, когда частями закрывается выданный нами аванс... Помогите...

  24. #1434
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2011
    Сообщений
    56
    Добрый день. Если можно, тоже задам вопрос. У меня в 1С-ке не формируется журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, это критично? Книги покупок и продаж сформировались, декларация вроде тоже всё нормально, с дрожью проверяю нумерацию, а вот из-за того, что обновление в моей программе только вышло (1С-комплексная), журналы не формируются. Я не совсем понимаю, можно сдавать так или вызывать 1С-ника для обновления последнего релиза?

  25. #1435
    Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    насчет хронологии вопрос.. выписали и счф мартом уже после того как апрельские отгрузки некоторые прошли. как быть дроби ставить или можно оставить номера 1,2,3,7 а в апреле 4,5,6,8?

  26. #1436
    Клерк
    Регистрация
    13.12.2013
    Сообщений
    45
    Цитата Сообщение от Enic Посмотреть сообщение
    пример 02.03.15 получили аванс 10000 ,выставил сч-ф на аванс

    10.03.2015 продали товар на 10000
    в книге покупок отражаете зачет аванса, в графе 8 дата будет 10.03.2015
    Спасибо за комментарии! Не нашла никаких разъяснений по этому поводу (или плохо искала), и 1С не заполняет там ничего.

  27. #1437
    Аноним
    Гость

    ИНН в электронном билете

    В электронном билете в упор не вижу ИНН перевозчика. Что с этим делать? Или, может, это я не туда смотрю

  28. #1438
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    196
    Подскажите пожалуйста, организация плательщик НДС, но в периоде только не облагаемые операции по ст. 149 пп. 10. В Разделе 9 отражены счета-фактуры без НДС. При выгрузке ругается 1:С 7,7, что нет раздела 3а при импорте в Аргос, пишет что ожидает рекизиты в разделе 8.

  29. #1439
    Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    помогите с нумерацией, пожалуйста

  30. #1440
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    196
    электронный билет на что? поезд, самолет

Страница 48 из 61 ПерваяПервая ... 3844454647484950515258 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)