×
Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 172
  1. #121
    Аноним
    Гость
    Подскажите по восстановленным авансам пожалуйста.
    В 4 квартале были авансы от покупателей, мы с них заплатили, отразили в разделе 3 в строке 70, сейчас часть авансов закрылась отгрузками. в предыдущих периодах я восстанавливала суммы в разделе 3 в строке 170. Сейчас программа заполняет сумму с минусом в строку 070....
    И в книгу продаж заносит сначала счф с отгрузки и потом счф с минусом....
    как должно быть по правильному? в какую строку восстанавливаем авансы от покупателей? и как должно отражаться в книге продаж или книге покупок?

  2. #122
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    как должно быть по правильному?
    в 170 строке, запись в книге покупок. Никаких минусов быть не должно

  3. #123
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    в 170 строке, запись в книге покупок. Никаких минусов быть не должно
    Спасибо, значит 8-ка и я пока не подружились...
    а в книге продаж или покупок отражают восстановленные авансы от покупателей?

  4. #124
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а в книге продаж или покупок отражают восстановленные авансы от покупателей?
    Вообще нет такого понятия "восстановленные" для этих авансов. Это вычеты, вычеты всегда в книге покупок
    В книге продаж при получении

  5. #125
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Вообще нет такого понятия "восстановленные" для этих авансов. Это вычеты, вычеты всегда в книге покупок
    В книге продаж при получении
    т.е. выставленные счф на аванс в 4 кв я заношу в книгу покупок в 1 кв (в момент отгрузки) ?

  6. #126
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    т.е. выставленные счф на аванс в 4 кв я заношу в книгу покупок в 1 кв (в момент отгрузки) ?
    Да, при зачете аванса должна сформироваться запись в книге покупок на основании ранее выписанного счета-фактуры
    И если изначально всё правильно вводить, то записи эти прекрасно формируются автоматически

  7. #127
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Да, при зачете аванса должна сформироваться запись в книге покупок на основании ранее выписанного счета-фактуры
    И если изначально всё правильно вводить, то записи эти прекрасно формируются автоматически
    Да, спасибо, надеюсь освою программу к началу отчетности за 2 квартал

  8. #128
    Клерк Аватар для Free20
    Регистрация
    21.10.2008
    Адрес
    Калужская область
    Сообщений
    38
    Цитата Сообщение от Free20 Посмотреть сообщение
    я нашла причину, это в учетной политеке стоит Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса, при оплате на разницу между отгрузкой и оплатой или возвратом, автоматический формировались сч факт на аванс.
    1С 8.3 убрала в УП формирование сч факт на аванс. все перепровела, всеравно цепляет откуда то плат пор 2014. У кого-нибудь были такие ситуации?

  9. #129
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Free20 Посмотреть сообщение
    всеравно цепляет откуда то плат пор 2014
    вы оборотку по 62 в разрезе субсчетов,контрагентов, договоров и документам движения проверяли?

  10. #130
    Клерк Аватар для Free20
    Регистрация
    21.10.2008
    Адрес
    Калужская область
    Сообщений
    38
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    вы оборотку по 62 в разрезе субсчетов,контрагентов, договоров и документам движения проверяли?
    Реализация товаров и услуг АМ00-003854 от 17.12.2014 16:53:32 7*421,04 7*421,04 это оплата 12.01.15
    Реализация товаров и услуг АМ00-003864 от 18.12.2014 16:26:10 32*082,00 32*082,00 это оплата 12.01.15
    Реализация товаров и услуг АМ00-003870 от 19.12.2014 14:58:50 26*695,80 26*695,80 это оплата 12.01.15
    Реализация товаров и услуг АМ00-003878 от 21.12.2014 0:00:03 80*448,00 80*448,00 это оплата 12.01.15
    Реализация товаров и услуг АМ00-003889 от 22.12.2014 14:32:46 34*660,80 34*660,80 это оплата 12.01.15
    Реализация товаров и услуг АМ00-003907 от 23.12.2014 17:08:25 30*522,60 30*522,60 это оплата 12.01.15
    Реализация товаров и услуг АМ00-003911 от 24.12.2014 15:03:21 19*526,40 19*526,40 это оплата 12.01.15
    Реализация товаров и услуг АМ00-003928 от 25.12.2014 16:50:07 30*561,60 30*561,60 это оплата 12.01.15
    Реализация товаров и услуг АМ00-003934 от 26.12.2014 14:35:11 52*684,20 52*684,20 это оплата 12.01.15
    Реализация товаров и услуг АМ00-003941 от 28.12.2014 12:00:02 61*045,20 61*045,20 это оплата 12.01.15
    Реализация товаров и услуг АМ00-003953 от 29.12.2014 14:44:17 36*209,40 36*209,40 это оплата 12.01.15
    Реализация товаров и услуг АМ00-003962 от 30.12.2014 13:19:19 33*450,60 33*450,60 это оплата 12.01.15
    Реализация товаров и услуг АМ00-000004 от 02.01.2015 11:23:16 55*527,60 55*527,60
    Реализация товаров и услуг АМ00-000008 от 04.01.2015 12:00:01 55*436,40 55*436,40
    Реализация товаров и услуг АМ00-000028 от 06.01.2015 14:41:18 83*203,50 83*203,50
    Реализация товаров и услуг АМ00-000048 от 08.01.2015 15:35:33 48*490,50 48*490,50
    Реализация товаров и услуг АМ00-000052 от 09.01.2015 14:20:47 62*466,90 62*466,90
    Реализация товаров и услуг АМ00-000060 от 11.01.2015 12:00:06 52*807,80 52*807,80
    Реализация товаров и услуг АМ00-000073 от 12.01.2015 17:47:16 41*434,20 41*434,20
    Реализация товаров и услуг АМ00-000084 от 13.01.2015 16:18:20 47*244,60 47*244,60

  11. #131
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2008
    Сообщений
    277
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    И если изначально всё правильно вводить
    Вот с этим проблемы в одной из трёх баз были. Нахожу счф на аванс, ввожу на основании неё запись книги покупок - ставится сама галка корректировка и суммы с минусом. Снимаю галку - все равно с минусом. Минусы руками убирала. Автоматически книги покупок и продаж не формирую, мне удобнее самой.
    В чем причина этих минусов, в какой момент и из-за чего возникли не разобралась. Возможно в том что релизы обновляю поздно?

  12. #132
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Free20, и что можно увидеть из этого нагромождения цифр? оборотку сформируйте и посмотрите как у вас в программе отгрузки-авансы закрыты

  13. #133
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от ann67 Посмотреть сообщение
    Автоматически книги покупок и продаж не формирую, мне удобнее самой.
    Чем это удобнее? Ну только если у вас две операции в месяц... Да и то эту рутину проще отдать программе и только проверять результат
    Проверяйте, где и какие галки у вас в этом ручном вводе расставлены. Зачет аванса то был? Не позже записи книги покупок?

  14. #134
    НатВЛ
    Гость
    Подскажите, пожалуйста. Что-то вдруг сомнения взяли. Агент от своего имени по договору раскредитовал вагоны. Счет фактуру от ж.д перевыставил нам. Я какой код должна указать в книге покупок: 01 или 04?

  15. #135
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2008
    Сообщений
    277
    То то и оно, и сам аванс был, и зачёт аванса был и счёт фактуру эту в книгу покупок заношу после проведения отгрузки.
    Да, операций не так и много, в месяц суммарно около пятиста. Удобнее мне тем что проще изначально знать что в книгу та или иная счф изначально попала, чем потом сверять не попало ли туда то что не надо.
    В качестве примера. Есть авансы (обеспечительный платёж), которые будет закрыты только через год и то если договор не будет продлен . При отгрузке не зачитывается (субконто "договор" другой), а в книгу покупок почему-то каждый месяц попадает. Почему не поняла. Сверять же и так приходится много, от банальных опечаток в первичке и таблицах до задним числом исправленных и добавленных документов. Так или иначе, в базах с ручным вводом сходится с оборотками все и сразу, с автоматическим приходится повозиться. Возможно я "не умею его готовить".

  16. #136
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от ann67 Посмотреть сообщение
    Возможно я "не умею его готовить".
    Боюсь, что именно так. Работаю в 7.7. и в 8.3. Записи в книгах, что там, что там автоматически формируются правильно, а авансы со всякими зачетами есть.
    А вот если вводить записи вручную (в 7-ке была нужда по возвращенным авансам), то да, почему-то 1с это с минусами пытается писать. Я не знаю, что они хотели этим сказать

  17. #137
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от НатВЛ Посмотреть сообщение
    Агент от своего имени по договору раскредитовал вагоны. Счет фактуру от ж.д перевыставил нам. Я какой код должна указать в книге покупок: 01 или 04?
    01
    04 для агента

  18. #138
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2008
    Сообщений
    277
    [OFFTOPIC]
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Я не знаю, что они хотели этим сказать
    У меня только 7.7, тоже не знаю что они сказать этим хотели, причём в одной базе было все нормально, в другой с минусами. Отследить в чем отличия некогда - сдавать надо
    С авто в 7.7 отношения не сложились сразу, хотя кроме вот таких долгих авансов делала она все правильно. Если б еще счф сама делала - это удобно, а записи книг - напротив лишняя процедура. [/OFFTOPIC]

  19. #139
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    717
    Цитата Сообщение от ann67 Посмотреть сообщение
    Да, операций не так и много, в месяц суммарно около пятиста.
    LOL У нас всего двадцать за квартал... И то одни продажи, покупок не было, и, скорее всего, и 2 квартал таким же будет, если не меньшим...
    И прошлый год похожим был, разве только покупок больше было.

    Все зависит от вида деятельности. Купи-продай, там десятки тысяч могут быть, особенно с авансами. А у нас "деятельность в области радио и телевидения" (но не СМИ).
    Последний раз редактировалось Доктор Ватсон; 26.04.2015 в 18:29.

  20. #140
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2008
    Сообщений
    277
    Это я по всем своим фирмам приход, расход и авансы сложила

  21. #141
    Клерк
    Регистрация
    13.11.2011
    Сообщений
    139
    Уважаемые клерки, подскажите пожалуйста, как формировать журнал учёта выставленных счетов-фактур в 1С? Книга продаж формируется автоматически, а журнал пустой. И какой код в декларации по НДС указывать правильно? У меня получается - 26.

  22. #142
    Аноним 1111
    Гость
    Добрый вечер!
    Скажите по декларации НДС вопрос.
    Сделала в Налогоплательщике ЮЛ. Сформировалось 3 файла - основная форма и 8 и 9 раздел.
    Это для отправки в налоговую.
    На печать не могу вывести 8 и 9. Все ли правильно?

  23. #143
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2014
    Сообщений
    13
    Доброе время суток, уважаемые профессионалы!
    Возник вопрос по кодам вида операций. У нас самая обычная фирма, на ОСНО, цепочка - поставщики-покупатели, без нюансов.
    На данный момент у меня следующие коды:
    Полученные с/ф (все, и постоплата и предоплата) - 1 (верно ли, что в обоих случаях ставим так?);
    Выданные с/ф (реализация сразу - 1, авансовые - 2).

    Больше всего вопросов возникло, когда начала делать "Отражение НДС к вычету". Во вкладке "Счет-фактура" тоже появилась строчка "Код вида операции". По умолчанию стоит - 1. Теряюсь, что ставить туда.
    Есть ли разница в коде, если оплата была в прошлом квартале? А, если в этом и оплата и отгрузка, что ставим туда?
    Читаю везде про код 22, но так до конца и не уяснила в каком случае именно он ставится.
    Буду вам очень благодарна, если подскажете.
    Последний раз редактировалось Татьяна73; 27.04.2015 в 02:30.

  24. #144
    Клерк Аватар для Free20
    Регистрация
    21.10.2008
    Адрес
    Калужская область
    Сообщений
    38
    Доброе утро! Подскажите, нужно ли организации-покупателю отражать в разделе 7 декларации по НДС поступление денежной премии от поставщика за достижение определенного объема закупок? Премия не связана с изменением цены товара.

  25. #145
    Аноним
    Гость

    пришел красный протокол

    Здравствуйте! В протоколе ошибок значится: Ошибка в последовательности предоставлений сведений, Некорректное сочетание форм в комплекте предоставленных документов. Что это значит? Помню что 3 файла отправляла, но в какой последовательности не помню. Как правильно? Сначала надо отправить НДС, затем 8, раздел затем 9?

  26. #146
    Евгения, бухгалтер
    Гость

    раздел 4, Казахстан

    Какой код операции ставить при экспорте в Казахстан в 4 разделе? раньше ставили код 1010403, а сейчас машина сама выбирает 1011410?

  27. #147
    Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,366
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ак правильно?
    одновременно

  28. #148
    Аноним 1111
    Гость
    Сделала в Налогоплательщике ЮЛ. Сформировалось 3 файла - основная форма и 8 и 9 раздел.
    Это для отправки в налоговую.
    На печать не могу вывести 8 и 9. Все ли правильно?
    Дайте пожалуйста ответ.

  29. #149
    НатВЛ
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    01
    04 для агента
    Спасибо за ответ. Заклинило вчера что-то, но еще раз подумав, так и сделала, а Вы лишний раз подтвердили)

  30. #150
    Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,366
    Цитата Сообщение от Аноним 1111 Посмотреть сообщение
    На печать не могу вывести 8 и 9
    А зачем? Зачем вам две книги покупок и две книги продаж?

Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)