×
Страница 205 из 235 ПерваяПервая ... 105155195201202203204205206207208209215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,121 по 6,150 из 7029
  1. #6121
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    графы 020, 040, 050, 070, 080, 100, 110. Не заполнять?
    Почему же не заполнять-то, если там есть данные?

  2. #6122
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от gellena Посмотреть сообщение
    1. Ничего не понятно, что нужно указывать в строках 140-143? Я так понимаю, что ничего, у меня же нет работников?
    А Вы свои взносы взносами не считаете?

    Цитата Сообщение от gellena Посмотреть сообщение
    2. 020, 040, 070, 100 - в этих строках указывать сколько я по факту заплатила налогов (минус взносы в пфр)?
    У этих строк указаны формулы. Вот по ним и надо считать.
    В декларации показываются начисления, а не уплаты. О чем в этой теме раз 200 уже написано.

  3. #6123
    Клерк
    Регистрация
    07.09.2013
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А Вы свои взносы взносами не считаете?

    Извините, я туплю!
    Если я заплатила взносы в пфр и фсс первый раз часть в полугодие, а остаток - за год - мне их нужно указать в строках 414 и 143 соответственно?

  4. #6124
    Клерк
    Регистрация
    07.09.2013
    Сообщений
    11
    Над.К, подскажите, а строки 050, 080, 110 - нужно заполнять? в каких случаях они заполняются?

  5. #6125
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от gellena Посмотреть сообщение
    Если я заплатила взносы в пфр и фсс первый раз часть в полугодие, а остаток - за год - мне их нужно указать в строках 414 и 143 соответственно?
    141,142,143

  6. #6126
    Клерк
    Регистрация
    07.09.2013
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    141,142,143
    Объясните, пожалуйста!
    Я платила взносы 25 апреля и в конце декабря - их мне нужно указать в поле 141 и поле 143 соответственно?
    Почему 142? за полугодие я ничего не платила

  7. #6127
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от gellena Посмотреть сообщение
    Почему 142? за полугодие я ничего не платила
    в строке 142 указываются взносы, уплаченные в период с 01.01.14 по 30.09.14. Вы же сами пишите, что в апреле платили. Эта сумма будет и в 141, и в 142 (в пределах ограничений)
    Последний раз редактировалось бух2007; 28.04.2015 в 19:21.

  8. #6128
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от gellena Посмотреть сообщение
    а строки 050, 080, 110 - нужно заполнять? в каких случаях они заполняются?
    по формуле. Они заполняются, когда налог за полугодие меньше, чем налог за 1 кв; налог за 9 мес меньше, чем налог за полугодие и и т.д.

  9. #6129
    Клерк
    Регистрация
    07.09.2013
    Сообщений
    11
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    в строке 142 указываются взносы, уплаченные в период с 01.01.14 по 30.09.14. Вы же сами пишите, что в апреле платили. Эта сумма будет и в 141, и в 142 (в пределах ограничений)
    спасибо, кажется, начинаю понимать. а в строке 143 уплатить сумму за год, т.е. 20727 руб?

  10. #6130
    Аноним
    Гость
    Подскажите пожалуйста,первый раз делаю декларацию. В 2014 году сумма налога 15% меньше минимального 1%. Работали 1 квартал и половину апреля. Сумма налога получается 13372 (это 1%). Авансовый платеж был один на сумму 14500 примерно. ВВожу данные в деклараци. в Налогоплательщике ЮЛ,он мне вот какие суммы считает,я не могу понять что это за суммы такие:
    240 - 84379
    241 - 63524
    242 - ----
    243 - 63523


    270 -12657
    271 - 9529
    272 ------
    273 - 9528

    280 - 13372.
    Мне нужно было помимо 14500,еще и 9529 заплатить? И сейчас еще 13372? Но у нас всего за год налог 13372. Не понимаю,что эти графы означают? И вносить мне сумму плаченных страховых взносов на работников или нет смысла,так как платим минимальный налог?И в какую графу нужно внести,что мы платили авансов платеж 14500? Это нужно где-то указывать? Заранее огромное спасибо.

  11. #6131
    AR78
    Гость
    Цитата Сообщение от AR78 Посмотреть сообщение
    Помогите пож-та. Правильно ли посчитано, ИП (6%) без сотрудников. Фиксированные взносы в ПФР за 2013 г. сняли с р/с в 1 квартале 2014 35664,66.
    Авансовых платежей не было и в ПФР за 2014 г. не платил.
    001-1
    020-0
    040-38855
    050-0
    070-47071
    080-0
    100-39511
    110-0
    на стр.3
    101-1
    102-2
    110-518000
    111-1242000
    112-2026512
    113-2685026
    120-6
    130-31080
    131-74520
    132-121591
    133-161102
    140-31080
    141-35665
    142-35665
    143-35665
    Я что то туплю, а почему у меня налог не уменьшился на 35664,66? Или в декларации пишется начисленные, а платить надо на 35664,66 меньше?

  12. #6132
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И вносить мне сумму плаченных страховых взносов на работников или нет смысла,
    А куда Вы их собрались вносить? Это обычные расходы при УСН 15%.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    что мы платили авансов платеж 14500?
    Ни в какую. В декларации указываются начисленные, а не уплаченные суммы. К сожалению, декларация составлена криво и авансы с минимальным налогом сваливаются в кучу. Вам уплатить надо минимальный налог 13372. Если у Вас есть переплата по единому налогу, её можно зачесть в счет минимального, но сейчас налоговая с этим тупит из-за вот этой кривой декларации

  13. #6133
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от AR78 Посмотреть сообщение
    Я что то туплю, а почему у меня налог не уменьшился на 35664,66?
    Ну как это не уменьшился? УМеньшился. Сложите строки 040, 070 и 100 и сравните сумму с налогом, начисленным в строке 133

  14. #6134
    Клерк
    Регистрация
    16.06.2008
    Сообщений
    519
    Доброй ночи, подскажите можно ли перекинуть деньги по налогу УСН с кбк минимального налога усн (налог был перечислен ошибочно) на кбк доходы минус расходы. В налоговой сказали, что это не возможно, по какой причине?

  15. #6135
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Можно перекинуть. Налоговая не имеет права отказать. Пишите заявление.
    Отказать могут только при отсутствии переплаты по КБК минимального налога. Вы точно знаете, что по данным налоговой эта переплата есть

  16. #6136
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    графы 020, 040, 050, 070, 080, 100, 110. Не заполнять?

    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Почему же не заполнять-то, если там есть данные?
    В том и дело, что по 2014 был убыток и авансов не платили... зачем теперь это заполнять - не понимаю?!
    за 2013 год тоже самое было- уплачивали в начале 2014 1% минимальный и всё. никаких авансов...

  17. #6137
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Аноним, в стописятый раз - в декларации указываются начисления. А не то, что Вы платили. Вашиу уплаты-переплаты налоговая и без декларации знает, ей нужны начисления
    И вообще-то эти графы заполняются по формулам, указанным у них. А не от фонаря.

  18. #6138
    Клерк Аватар для Olanik
    Регистрация
    31.03.2013
    Сообщений
    45
    Здравствуйте, извините если задаю вопрос не в том разделе.
    Проблема с заполнением налоговой декларации в программе "Налогоплательщик ЮЛ".
    Я ИП УСН 6% (доходы), при заполнении декларации с помощью программы, в графе "Объект налогообложения" указала "Доходы", но при распечатывании документа, программа мне постоянно и неизменно выдает "Объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов". Насколько я понимаю, это УСН 15%. То есть визуально, при распечатке я вижу в графе "Объект налогообложения" - цифру 2, а там должна быть проставлена цифра - 1.
    Я неоднократно возвращалась в режим редактирования, и меняла варианты объектов налогообложения, но цифра "2" остается неизменной.
    Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?

  19. #6139
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Аноним, в стописятый раз - в декларации указываются начисления. А не то, что Вы платили. Вашиу уплаты-переплаты налоговая и без декларации знает, ей нужны начисления
    И вообще-то эти графы заполняются по формулам, указанным у них. А не от фонаря.
    извините
    т.е. когда в "убытке", авансы платить не надо?! правильно? спасибо...

  20. #6140
    AR78
    Гость
    помоги пож-та. я за 12 год заплатил в пфр но не уменьшил свой налог 6% на эту сумму. куда и что мне писать чтобы уменьшить свой налог?

  21. #6141
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    В каком году Вы уплатили взносы за 2012 год?

  22. #6142
    AR78
    Гость
    В начале 2013 г.

  23. #6143
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Сдайте уточненную декларацию за 2013 год и включите туда эти взносы. Если, конечно, есть что уменьшать в 2013 году на эти взносы

  24. #6144
    ИП Усн 6%

    1) В незаполненных ячейках или если в строке не все ячейки заполнены - надо ли ставить прочерки? Или просто оставлять пустыми?

    2) Почему на второй странице 4 раза упоминается КОТ ОКТМО? Строка 10, 30, 60 и 90? Подскажите пожалуйста какую из них заполнять? И если надо все 4, то в каком случае?

    3) На 3 странице "Сумма исчисленного налога (авансового платежа)" строки 130, 131, 132, 133... я так понимаю, что это суммы налога которые я должен был уплачивать ежеквартально исходя из дохода за квартал?
    А если я ничего не платил? Ставить нули?

  25. #6145
    Клерк
    Регистрация
    23.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    9
    Добрый день!
    Прошу помощи по заполнению декларации за 2014г., если были подобные вопросы, не кидайте помидорами)).
    ИП без работников в 2014г., до 31.08.2014 работал на УСН, с 01/09/2014 оформил патент (аренда помещения)., все доходы в течение года, только по одному виду деятельности. От УСН не отказывались, т.к. редко бывает и др. деятельность.
    Взносы в ПФ все уплачены в 2014г. ("фиксированные"+1%).
    Вопрос: Поступлений в 4 кв. нет, вся выручка до 01/09/2014, а взносы за 4кв. доплачивала, имею ли право делать вычет на сумму уплаченных в 4кв взносов ПФ, если выручки в 4кв нет. Смущает, что выходит сумма к возмещению налоговой на сумму уплаченных взносов 5182р.
    Входные данные:
    Поквартально (не нарастающим итогом)
    1к.в -345000 2кв. -230000 3кв.- 420000 4кв. -0
    Оплата ПФР, ФОМС, поквартально 1 кв.- 0 2кв. -0 3кв. -22496 4кв. 5182

    Оплачено авансов по ЕН 2кв. -20700 3кв.- 13800 4кв-2704

    Спасибо.

  26. #6146
    Ольга_Денисенкова
    Гость
    Добрый день! Очень прошу помощи! ИП , 6% доходы, без работников. Доход за 1 кв. 127 200, за 2 кв. 152 629, за 3 кв. 125 912, 4 кв. 129 205 итого за год 534946 р. Авансовые платежи в ПФ не платила по кварталам, оплатила единой суммой в декабре 2014 г. 20 727,53 + 1 % сверх дохода 300 000 р. это 2 350 р. Делала авансовые платежи в налоговую по 1 000 р в 1,2,3 квартале.
    Общий налог с дохода - 534 946*6% = 32 097 р. Оплатила в январе остаток по налогу 32 097 - 20727,53-2350-1000-1000-1000 = 6020 р.
    В каких строчках я должна отобразить уплаченный взнос в ПФ и авансовые платежи в налоговую?

  27. #6147
    Клерк
    Регистрация
    05.12.2010
    Сообщений
    24
    Добрый день!

    [QUOTE=Евгений Надичев;54495905]ИП Усн 6%
    2) Почему на второй странице 4 раза упоминается КОТ ОКТМО? Строка 10, 30, 60 и 90? Подскажите пожалуйста какую из них заполнять? И если надо все 4, то в каком случае?
    Действительно, в приложении № 3 Правил заполнения п. 4.2. сказано: "При этом, "Код по ОКТМО" по коду строки 010 заполняется налогоплательщиком в обязательном порядке, а показатели по кодам строк 030, 060, 090 указываются только при смене места нахождения организации (места жительства индивидуального предпринимателя).
    Если налогоплательщик не менял место постановки на учет в налоговом органе, по кодам строк 030, 060, 090 проставляется прочерк.
    http://www.consultant.ru/document/co...?frame=9#p1648
    © КонсультантПлюс, 1992-2015


    Но на сайте есть инфа, которая вводит в заблуждение. Разделы 1.1 и 1.2 в отличие от раздела 1 прежней формы вместо кода по ОКАТО содержат ячейки для кода по ОКТМО, причем он указывается не один раз, как раньше, а в отношении каждого из трех авансовых платежей и в отношении суммы налога за год. Или это касается только турфирм?
    http://www.klerk.ru/buh/articles/413904/

    Налоговая мне прислала требование о даче пояснений по поводу неправильного заполнения реквизитов.

  28. #6148
    Клерк
    Регистрация
    29.04.2015
    Сообщений
    1
    Здавствуйте, Над.К. Вижу что вы компетентный человек, позвольте задать вопрос. Я ИП 6% без работников, во втором полугодии 2014 года составил договор с ООО на предоставление услуг, на мой л\с была перечислена предоплата в размере 100 т.р. Деньги я снял на покупку необходимых материалов, однако, по моей вине, они были потеряны. В данный момент идёт суд по этому делу.
    Вопрос следующий - считается ли полученная мной предоплата доходом? Отображать мне её в декларации или нет?

  29. #6149
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Имхо. Считается
    Отображать.
    Почему-то я Вам верю...

  30. #6150
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Евгений Надичев, Вы бы почитали Порядок заполнения декларации. Там ведь написано и про ОКТМО и прочерки

    Цитата Сообщение от Евгений Надичев Посмотреть сообщение
    я так понимаю, что это суммы налога которые я должен был уплачивать ежеквартально исходя из дохода за квартал?
    Это начисленные авансовые платежи за отчетные периоды. А не уплаченные.

Страница 205 из 235 ПерваяПервая ... 105155195201202203204205206207208209215 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)

Метки этой темы