





Над.К, подскажите, а строки 050, 080, 110 - нужно заполнять? в каких случаях они заполняются?
Подскажите пожалуйста,первый раз делаю декларацию. В 2014 году сумма налога 15% меньше минимального 1%. Работали 1 квартал и половину апреля. Сумма налога получается 13372 (это 1%). Авансовый платеж был один на сумму 14500 примерно. ВВожу данные в деклараци. в Налогоплательщике ЮЛ,он мне вот какие суммы считает,я не могу понять что это за суммы такие:
240 - 84379
241 - 63524
242 - ----
243 - 63523
270 -12657
271 - 9529
272 ------
273 - 9528
280 - 13372.
Мне нужно было помимо 14500,еще и 9529 заплатить? И сейчас еще 13372? Но у нас всего за год налог 13372. Не понимаю,что эти графы означают? И вносить мне сумму плаченных страховых взносов на работников или нет смысла,так как платим минимальный налог?И в какую графу нужно внести,что мы платили авансов платеж 14500? Это нужно где-то указывать? Заранее огромное спасибо.



А куда Вы их собрались вносить? Это обычные расходы при УСН 15%.
Ни в какую. В декларации указываются начисленные, а не уплаченные суммы. К сожалению, декларация составлена криво и авансы с минимальным налогом сваливаются в кучу. Вам уплатить надо минимальный налог 13372. Если у Вас есть переплата по единому налогу, её можно зачесть в счет минимального, но сейчас налоговая с этим тупит из-за вот этой кривой декларации![]()



Доброй ночи, подскажите можно ли перекинуть деньги по налогу УСН с кбк минимального налога усн (налог был перечислен ошибочно) на кбк доходы минус расходы. В налоговой сказали, что это не возможно, по какой причине?



Можно перекинуть. Налоговая не имеет права отказать. Пишите заявление.
Отказать могут только при отсутствии переплаты по КБК минимального налога. Вы точно знаете, что по данным налоговой эта переплата есть



Аноним, в стописятый раз - в декларации указываются начисления. А не то, что Вы платили. Вашиу уплаты-переплаты налоговая и без декларации знает, ей нужны начисления
И вообще-то эти графы заполняются по формулам, указанным у них. А не от фонаря.
Здравствуйте, извините если задаю вопрос не в том разделе.
Проблема с заполнением налоговой декларации в программе "Налогоплательщик ЮЛ".
Я ИП УСН 6% (доходы), при заполнении декларации с помощью программы, в графе "Объект налогообложения" указала "Доходы", но при распечатывании документа, программа мне постоянно и неизменно выдает "Объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов". Насколько я понимаю, это УСН 15%. То есть визуально, при распечатке я вижу в графе "Объект налогообложения" - цифру 2, а там должна быть проставлена цифра - 1.
Я неоднократно возвращалась в режим редактирования, и меняла варианты объектов налогообложения, но цифра "2" остается неизменной.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
помоги пож-та. я за 12 год заплатил в пфр но не уменьшил свой налог 6% на эту сумму. куда и что мне писать чтобы уменьшить свой налог?



В каком году Вы уплатили взносы за 2012 год?
В начале 2013 г.



Сдайте уточненную декларацию за 2013 год и включите туда эти взносы. Если, конечно, есть что уменьшать в 2013 году на эти взносы
ИП Усн 6%
1) В незаполненных ячейках или если в строке не все ячейки заполнены - надо ли ставить прочерки? Или просто оставлять пустыми?
2) Почему на второй странице 4 раза упоминается КОТ ОКТМО? Строка 10, 30, 60 и 90? Подскажите пожалуйста какую из них заполнять? И если надо все 4, то в каком случае?
3) На 3 странице "Сумма исчисленного налога (авансового платежа)" строки 130, 131, 132, 133... я так понимаю, что это суммы налога которые я должен был уплачивать ежеквартально исходя из дохода за квартал?
А если я ничего не платил? Ставить нули?
Добрый день!
Прошу помощи по заполнению декларации за 2014г., если были подобные вопросы, не кидайте помидорами)).
ИП без работников в 2014г., до 31.08.2014 работал на УСН, с 01/09/2014 оформил патент (аренда помещения)., все доходы в течение года, только по одному виду деятельности. От УСН не отказывались, т.к. редко бывает и др. деятельность.
Взносы в ПФ все уплачены в 2014г. ("фиксированные"+1%).
Вопрос: Поступлений в 4 кв. нет, вся выручка до 01/09/2014, а взносы за 4кв. доплачивала, имею ли право делать вычет на сумму уплаченных в 4кв взносов ПФ, если выручки в 4кв нет. Смущает, что выходит сумма к возмещению налоговой на сумму уплаченных взносов 5182р.
Входные данные:
Поквартально (не нарастающим итогом)
1к.в -345000 2кв. -230000 3кв.- 420000 4кв. -0
Оплата ПФР, ФОМС, поквартально 1 кв.- 0 2кв. -0 3кв. -22496 4кв. 5182
Оплачено авансов по ЕН 2кв. -20700 3кв.- 13800 4кв-2704
Спасибо.
Добрый день! Очень прошу помощи! ИП , 6% доходы, без работников. Доход за 1 кв. 127 200, за 2 кв. 152 629, за 3 кв. 125 912, 4 кв. 129 205 итого за год 534946 р. Авансовые платежи в ПФ не платила по кварталам, оплатила единой суммой в декабре 2014 г. 20 727,53 + 1 % сверх дохода 300 000 р. это 2 350 р. Делала авансовые платежи в налоговую по 1 000 р в 1,2,3 квартале.
Общий налог с дохода - 534 946*6% = 32 097 р. Оплатила в январе остаток по налогу 32 097 - 20727,53-2350-1000-1000-1000 = 6020 р.
В каких строчках я должна отобразить уплаченный взнос в ПФ и авансовые платежи в налоговую?
Добрый день!
[QUOTE=Евгений Надичев;54495905]ИП Усн 6%
2) Почему на второй странице 4 раза упоминается КОТ ОКТМО? Строка 10, 30, 60 и 90? Подскажите пожалуйста какую из них заполнять? И если надо все 4, то в каком случае?
Действительно, в приложении № 3 Правил заполнения п. 4.2. сказано: "При этом, "Код по ОКТМО" по коду строки 010 заполняется налогоплательщиком в обязательном порядке, а показатели по кодам строк 030, 060, 090 указываются только при смене места нахождения организации (места жительства индивидуального предпринимателя).
Если налогоплательщик не менял место постановки на учет в налоговом органе, по кодам строк 030, 060, 090 проставляется прочерк.
http://www.consultant.ru/document/co...?frame=9#p1648
© КонсультантПлюс, 1992-2015
Но на сайте есть инфа, которая вводит в заблуждение. Разделы 1.1 и 1.2 в отличие от раздела 1 прежней формы вместо кода по ОКАТО содержат ячейки для кода по ОКТМО, причем он указывается не один раз, как раньше, а в отношении каждого из трех авансовых платежей и в отношении суммы налога за год. Или это касается только турфирм?
http://www.klerk.ru/buh/articles/413904/
Налоговая мне прислала требование о даче пояснений по поводу неправильного заполнения реквизитов.![]()
Здавствуйте, Над.К. Вижу что вы компетентный человек, позвольте задать вопрос. Я ИП 6% без работников, во втором полугодии 2014 года составил договор с ООО на предоставление услуг, на мой л\с была перечислена предоплата в размере 100 т.р. Деньги я снял на покупку необходимых материалов, однако, по моей вине, они были потеряны. В данный момент идёт суд по этому делу.
Вопрос следующий - считается ли полученная мной предоплата доходом? Отображать мне её в декларации или нет?
Имхо. Считается
Отображать.
Почему-то я Вам верю...



Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)