×
Страница 28 из 43 ПерваяПервая ... 1824252627282930313238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 840 из 1271
  1. #811
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    52
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Я не знаю что за зверь
    , но ответ вы найдете в 4-1-148-НК. Есть что-либо похожее на ваши услуги - являетесь налоговым агентом.
    Тоже самое при продажа в РК, только вместо 148-НК открываете п.п.4 ст.29 Протокола о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в ТС и определяете территория какого государства признается местом реализации ваших услуг. РФ - платите НДС, РК - не платите.
    Спасибо за комментарий. Есть очень похожее - услуги по обработке информации. Тогда мы агенты

  2. #812
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65
    Добрый день! Помогите разобраться: Завод(Поставщик) - Мы(Покупатели (дилеры)-Покупатель Наш. Товар отгружаем с Завода, но платили нам. Отгрузка в Казахстан самовывозом с территории Завода. Кто выписывает ТТН? Завод или Мы Покупатель (дилеры)? Нам же нужен какой-то транспортный документ для подтверждения НДС? Спасибо!

  3. #813
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от ЕленаАлена Посмотреть сообщение
    Кто выписывает ТТН?
    СMR, поскольку перевозка международная. Отправитель вы, кто выписывает (набивает) - по договоренности сторон.

  4. #814
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    СMR, поскольку перевозка международная. Отправитель вы, кто выписывает (набивает) - по договоренности сторон.
    Тоня, спасибо огромное.

  5. #815
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65
    Цитата Сообщение от ЕленаАлена Посмотреть сообщение
    Тоня, спасибо огромное.
    Тоня, можно уточнить еще: т.е. в Графе СМР Отправитель должны прописываться Мы (кому заплатили), но по факту товар отгружает Завод, который территориально далеко от нас. или мне просто потом почтой отправить своему покупателю смр?

  6. #816
    Аноним
    Гость
    Был экспорт в Казахстан в 4 квартале. Нужно ли было в 7 разделе декларации по НДС отражать эту сумму по коду 1010811?

  7. #817
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от ЕленаАлена Посмотреть сообщение
    но по факту товар отгружает Завод,
    В CMR для этого есть графа Место и дата погрузки

  8. #818
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Нужно ли было
    Не нужно.

  9. #819
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65
    [QUOTE=Тоня;54495091]В CMR для этого есть графа Место и дата погрузки[/QС

    Спасибо!

  10. #820
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Не нужно.
    Уф... Тоня спасибо! Прямо гора с плеч.

  11. #821
    Аноним
    Гость
    В декабре 2014 был отгружен товар в Казахстан. Во 2 квартале 2015 собираюсь подтверждать нулевую ставку. Для подтверждения 0 ставки собираюсь сдать в налоговую контракт, СМР, паспорт сделки, счет-фактуру, ТОРГ-12 (все в копиях). Заявление о ввозе казахи обещали выслать на днях. А нужно мне прикладывать к этим документам счета- фактуры и накладные по экспортному товару от моих поставщиков, расчет и доки по раздельному учету входного НДС, учетную политику. Или это уже после запроса на камералку?

  12. #822
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    47
    Я всегда ношу полный пакет документов, который вы перечислили, заявление от Казахов и Белорусов тоже в копиях, а также документы от поставщиков (учетную политику не носила), !!!! + надо заполнить специальную программу "Налогоплательщик.Возмещение НДС" - скачивается на сайте ФНС (лучше уточнить в вашей налоговой нужно ли ее заполнять, в московских налоговых это необходимо). Но вот в последний раз когда я носила документы, инспектор мне сказала, что документы от поставщиков больше носить нет необходимости. Так что может лучше позвонить в вашу инспекцию и уточнить.

  13. #823
    Аноним
    Гость
    Звонить конечно буду. Первый раз все-таки. Интересовала заранее просто общая практика и нюанс - доки без ндс (от поставщиков УСНщиков и Ипшников) тоже надо нести или только те прикладывать что касаются ндс? Программку ессно скачаю. Я уже поняла что без нее никак. После праздников буду тренироваться ее заполнять.

  14. #824
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    47
    Доки от поставщиков УСН то зачем нести?))) там ндс то нет) Програмка несложная, немного мудреная, но разобраться можно)

  15. #825
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2015
    Сообщений
    12
    Доброе утро! подскажите пож. в раздел 4 декларации при экспорте в Казахстан указала сумму вх. ндс по прямым расходам (от поставщика) и плюс то что получилось по раздельному учету по общехоз. расходам правильно ли это? или надо без ндс от раздельного учета.

  16. #826
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Анастасия 28 Посмотреть сообщение
    Доброе утро! подскажите пож. в раздел 4 декларации при экспорте в Казахстан указала сумму вх. ндс по прямым расходам (от поставщика) и плюс то что получилось по раздельному учету по общехоз. расходам правильно ли это? или надо без ндс от раздельного учета.
    Вы указываете весь НДС входной, который имеет отношение к экспорту.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  17. #827
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2011
    Сообщений
    30
    Здравствуйте уважаемые участники форума!
    Был ли у кого-нибудь из Вас опыт возврата НДС (экспорт в Казахстан) более 3 млн. руб.?
    Т.е. это уже проверяет "Областная" налоговая... Обязательно ли выездные проверки, какие отличия от "стандартной" процедуры, подводные камни и т.д.
    Буду благодарен за любую информацию по вопросу...

  18. #828
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    За такую сумму вывернут наизнанку все счф из книги покупок за квартал

  19. #829
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2011
    Сообщений
    30
    У меня только экспорт, купил - продал.
    Книгу покупок и так всю камералят...
    Интересуют отличия от обычной проверки.
    Начитался в интернете всяких ужасов

  20. #830
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Ну вот и проверят, у кого купили. Реально ли купили. Встречки по цепочке.

  21. #831
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2015
    Сообщений
    12
    Шерочка, у меня почему возникли такие сомнения, я туда к товару приплюсовала ндс по раздельному учету а теперь заполняю программу "возмещение ндс" и в разделе о поставщиках по логике надо этот ндс тоже забить в программу, чтоб сумма по декларации разд. 4 сошлась с программой "возмещение ндс" но там информация только к товарам а раздельный учет - это аренда охрана и проч. мелочь...вот и сомнения появились правильно ли...

  22. #832
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65
    Добрый день! Подскажите, а программу Возмещение НДС вместе с декларацией как-то сдают? или позже? Нет опыта пока в этом вопросе..

  23. #833
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2015
    Сообщений
    65
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Ну вот и проверят, у кого купили. Реально ли купили. Встречки по цепочке.
    Зета, добрый день! Подскажите, оплата поставщику важна? Если мы до сих пор не оплатили купленный товар, а уже его возмещаем?

  24. #834
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Анастасия 28 Посмотреть сообщение
    Шерочка, у меня почему возникли такие сомнения, я туда к товару приплюсовала ндс по раздельному учету а теперь заполняю программу "возмещение ндс" и в разделе о поставщиках по логике надо этот ндс тоже забить в программу, чтоб сумма по декларации разд. 4 сошлась с программой "возмещение ндс" но там информация только к товарам а раздельный учет - это аренда охрана и проч. мелочь...вот и сомнения появились правильно ли...
    С декларации в разделе 4, вы показываете весь НДС имеющий отношение к экспорту. В программе "Возмещение НДС" его нужно по разделам разнести. Там есть раздел где отражаются услуги и работы, и раздел имеющий отношение к товару. У вас данные из декларации не могут расходиться с программой. К тому же вы должны предоставить заверенные копии всех документов поставщиков имеющих отношение к экспорту, и ваши отгрузочные на экспорт. Да плюс договора и платежные поручения об оплате. Хотя официально они не предоставляются уже, но я подаю всегда. Меньше вопросов возникает у проверяющих.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  25. #835
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2015
    Сообщений
    12
    Шерочка, спасибо предполагаю, что весь этот ндс по раздельному учету я должна была занести в программу в раздел 7 "сведения о договорах с иными лицами".

  26. #836
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от АлександрС Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые участники форума!
    Был ли у кого-нибудь из Вас опыт возврата НДС (экспорт в Казахстан) более 3 млн. руб.?
    Т.е. это уже проверяет "Областная" налоговая... Обязательно ли выездные проверки, какие отличия от "стандартной" процедуры, подводные камни и т.д.
    Буду благодарен за любую информацию по вопросу...
    30 марта получили возмещение 3011тыс.р. (налоговая Екатеринбург), проверяли как обычно, ни больше ни меньше.

  27. #837
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от ЕленаАлена Посмотреть сообщение
    Зета, добрый день! Подскажите, оплата поставщику важна? Если мы до сих пор не оплатили купленный товар, а уже его возмещаем?
    Нет

  28. #838
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    30 марта получили возмещение 3011тыс.р. (налоговая Екатеринбург), проверяли как обычно, ни больше ни меньше.
    А обычно, это как?
    У нас если экспорт без возмещения, то вообще не запрашивают ничего. А если с возмещением, то по крупным суммам в книге покупок встречки

  29. #839
    Аноним
    Гость
    скажите а если не собирать документы для 0% ндс, то можно сделать как обычная продажа, заплатить ндс и ли все рано что то надо собирать?

  30. #840
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    заплатить ндс
    из своего кармана и ничего не собирать.

Страница 28 из 43 ПерваяПервая ... 1824252627282930313238 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)