Очевидно, что Check побежал впереди паровозов - рабочих программ. С соответствующими предупреждениями по тегам отчет принят в СПб (вариант "ногами" = файлы + бумага).
Очевидно, что Check побежал впереди паровозов - рабочих программ. С соответствующими предупреждениями по тегам отчет принят в СПб (вариант "ногами" = файлы + бумага).
я наплевала на эти истерики и у меня три конторы с такими предупреждениями принялись в разных районах СПб (все были посланы через Сбис-онлайн).
До нового года такую бяку выдавал только один чек, а после нового года уже оба чека такое выдавали. В техподдержке сказали не обращать внимания. Послала на удачу. Удачей все и обернулось.три положительных протокола.
Почему-то я Вам верю...
Всем привет!
проблема возникла - не получается в 8.3. в 6 таблице сделать отпуск НЕОПЛ ((((((
Не подскажете, чем поправить или в самой проге, или ручками в xml
скачала даже ПУ6, в нем нормально отпуск проставляется. а файл не выгружается (
нашла неопл!
Последний раз редактировалось Imelnila; 13.01.2016 в 03:37.
Я, конечно, за умеренный прогресс в рамках законности. И за то, чтобы проблем не было не только у покойников. А также за то, чтобы этот раздел вообще закрылся для любых вариантов из-за отсутствия проблем, раз программы выдают правильно (конечно при соблюдении условия "программы получают правильно").
СБИС, похоже, исправился. Сегодня отчет, загруженный из 1С прошел без предупреждений.
Пишет при сохранении отчета в 1с 77
Раздел 2.5 и Раздел 6 должны быть одновремено сохраненными или должны одновременно отсутствовать
чего делать то?
ребята, вы где?
Не слушайте советчика, который рекомендует не работать со 120 строкой. В ПФ СПб сейчас не возможна обработка данных при данной методике. Готовите 3 пакета: первый и второй нулевые исходные РСВ за 2 и 3 кв, у них заполнен раздел 2,5 и прикреплен раздел 6 - ТОЛЬКО на забытых товарищей. Стоит категория (НР или требуемая) денег нет, любой день стажа во 2 и 3 кв соответственно, можно поставить НЕОПЛ, лишь бы прошло - потом эти данные будут корректироваться. Эти данные предоставляются как ИСХОДНЫЕ. Нулевой РСВ в этом случае служит просто как транспортный модуль. Он (РСВ) не будет обработан, в ПФ возьмут только 6 раздел и дозагрузят к уже имеющимся сведениям и предыдущим РСВ.
Теперь делаем сведения за 4 кв 15: делаем исходные ис за 4 кв на всех сотрудников, в том числе на забытых. у забытых в разделе 6,6 отображаем "сумму доначисленных СВ" за 2 и 3 кв - т.е правильную сумму взносов во 2 и 3 кв.
Для забытых делаем корректирующие пачки - в них отражаем правильные деньги и стаж
заполняем 120 строку по 3 и 8 графе, заполняем 4 раздел., формируется раздел 2,5,2, где отражены доначисленные СВ за 2и3кв
В разделе 2,1 наростающим итогом (3графа) отражены "неверные" итоги, такие как будто ничего не менялось. - т.е взносы доначислены 120 строкой
таким образом в итоге за 4 кв получаем 4 файла: РСВ + ИС за 4 кв+ ис на забытых за 2 кв + ис на забытых за 3 кв.
Знакомая спросила, а я не в курсе, что ответить:
Кто что посоветует?Помогите,пожалуйста, разобраться в ситуации клиента. Прошлый бухгалтер,когда подавала Рсв за 3,6,9 мес.проставила по иностранцу код НР вместо ВЖНР. Иностранец из Армении. Все ставки по налогам с зарплаты такие же,как и у гражданина РФ. На что влияет этот код,если взносы уплачены в полном размере? Стоит ли пересдавать отчётность за эти периоды? Если подадим рсв за 4 кв.с кодом ВЖНР (верным), а те декларации корректировать не станем, чем это грозит,если налоги уплачены в срок? Очень прошу ответить поскорее,т.к.отчетный период.
всем привет! Возникла небольшая проблема. У фирмы пониженные ставки (УСН, вид деятельности - информационные технологии). Пока РСВ-1 нулевая. Но при коде 7 в 1С 8.3 не сохраняется - выдает что надо обязательно заполнить 3.1 - доходы. А их же нет. Тогда писать код 1 или 52? автоматом заполняет 1...
Работников пока 0 (открылись в начале декабря)
запуталась (
спасибо!
Добрый день, подскажите пож-та, среднесписочную можно отправить почтой, нет ли обязаловки как с НДС?
простите еще раз, туплю
а если при отсутствии доходов начислить и выплатить зарплату (деньги на счету есть - из уставного капитала, к примеру), то право на пониженные тарифы не может быть применено? (напомню: УСН и код деятельности - 72.60 (Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий)
И тогда платить все взносы какие есть, а не только 20%?
спасибо за ответ!
В феврале должны появиться
Подскажите какой программой можно проверить РСВ-1 и персонифицированный учет за 4 кв.2015год?
Старые все выдают ошибки...
Если следовать логике закона, то в январе нужно оплатить по полному тарифу. А в феврале, когда появится первая сумма доходов по пониженному тарифу, уже можно платить по пониженному тарифу, и пересчитать январь по пониженному тарифу. Но можно не заморачиваться и заплатить сразу в январе по пониженному, чтоб не пересчитывать, хотя это может не понравится пенсионному и ФСС.
А есть основание для утверждения невозможности (тем паче местного распространения)? Если есть , то можно ли поподробнее ...?
А для Fraxine цитирую ПФР:
« … С целью минимизации Ваших трудозатрат, связанных с формированием уточненных расчетов ПФ РФ рекомендует в случае обнаружения в представленном Вами расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам ошибок, факта и неотражения или неполноты отражения сведений, недостоверных сведений после истечения срока, регламентированного Постановлением (после 1-го числа четвертого календарного месяца, следующего за отчетным периодом ), отражать уточненные данные в строке 120 и разделе 4 расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам …».
Т.о., если ранее этот путь предназначался для сведений работников ПФ (по актам проверок), то теперь стал доступен и страхователям при самостоятельном выявлении ошибок. Из приведенного текста совершенно очевидно, что он совсем не обязательный, рекомендуемый.
Подскажите, пожалуйста, как исправить РСВ-1 вот в каком случае: в отчете за 9 мес. не указали одного работника. Заметили это только сейчас. Но ФОТ и взносы - все верно, т.к. его з/п 5000 была включена в зп другого работника( Иванову начислили 10тыс, а не 5000. А сидорова, чья зарплата 5000 - вообще не указали). Как это отразить сейчас в годовом отчете?
Spu_orb человек уволен в 3 кв. В РСВ-1 за год, если не показать его в разделе 6, то при сверке раздела 6,4 с разделом 2,1 не совпадает база начислений и кол-во застрахованных. Если включаю человека, что бы совпала база (с начала года до момента увольнения были начисления), то пишет, что должен быть заполнен стаж или начисления стоять. Нужно включать уволенного сотрудника? И как его показать...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)