Здравствуйте! И опять по поводу максимально возможного вычета страховых взносов из налога. Понимаю, что тема эта обсуждалась, ветку всю добросовестно прочитала, но все же... Нахожусь в ситуации выбора - чему верить - глазам (на форуме) или ушам (консультантам в налоговой)
Ситуация стандартная. В 2015г оплатила взносы в ПФР за 2014 (был долг). И в конце 2015 оплачиваю взносы в ПФР за текущий год, т. е. за 2015. Расписала все в декларации. А именно - налог 6% с годового дохода - 37560, сумма уплаченных взносов была 39338. То есть налог 6% полностью покрывается взносами. Решила показать консультанту (не работник налоговой, а те, кто сидят около нее и зарабатывают оформлением деклараций). Услышала категоричное "ВЫ что! КАК так можно! В вычет можно включать только установленные официально взносы за этот год (т е лишь сумму 22261,38). Похожая ситуация была и в прошлом году - тоже оставался хвост с 2013 и я его включила в вычет. Консультант (другой) совершенно категорично говорил, что так не положено. Я в итоге сделала на свой страх и риск (никаких требований исправить декларацию и доплатить налог не было. В этом году взяли сомнения, правильно ли делаю - вдруг после все пересчитают )за 2 года) и выльется мне в доплату в приличную сумму
Развейте мои сомнения...
И еще: если я права и могу включать в вычет все взносы в ПФР, сделанные в текущем году, то как мне аргументировать свою позицию с работниками налоговой, если возникнет спор? На что ссылаться, какие документы и постановления?
Olena20, так называемые консультанты - это девочки которые набивают данные в декларацию. Они никакого отношения к налоговой инспекции не имеют. Арендуют место в налоговой.
Olena20, вы можете включить все оплаченные взносы в ПФР произведённые в текущем году.
Спасибо! Боюсь только, что многие спец. налоговой от них недалеко ушли. А вообще - все эти дамочки так категорично советуют, ничего не понимая в налогах и законах? Подозреваю, что их сама же налоговая и учит так отвечать. А набить данные я и сама смогу (да и не только я) - основная проблема то в знаниях всех нюансов
Так что мне бы еще и ссылку на закон или письмо



Закон он один - это Налоговый кодекс. А вместо письма могу предложить статью http://www.klerk.ru/buh/articles/425053/
Здравствуйте!
ИП 6%, без работников. За 2015 год сумма взносов в ПФР превысила сумму исчисленного налога. В налоговую ничего не платила. Я правильно понимаю: разницу между суммой уплаченных взносов и суммой исчисленного налога я возместить себе уже никак не смогу?
Спасибо!
Здравствуйте! ИП, УСН 6%, без работников. 300 тыс превысил ещё в апреле 2015 и поэтому стал 1% доплачивать каждый квартал, чтобы суммы к возмещению не копились, а равномерно вычитались из налогов. Но что-то я не так рассчитал. В итоге оборот*6% минус уплаченные авансы по УСН минус уплаченные все взносы в течение 2015 года получилось = -2573 рубля. Эти деньги я уже никак нигде не смогу вычесть? Они мне не зачтутся как переплата налога?
Кстати сегодня подавал декларацию через MoeDelo.org и у меня эти самые 2573 получились в графе 110 на 2 странице декларации "Сумма налога к уменьшению за налоговый период (календарный год) по сроку*" А ниже сноска, что "* для ИП - не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом". То есть при уплате авансового платежа после 1 квартала я всё-таки могу их вычесть?
Прикреплю скриншот![]()
Последний раз редактировалось Saul Berenson; 02.02.2016 в 02:22.



Над.К, прошу прощения, не совсем понял. Я в ПФР платил обязательный тариф + 1% от оборота, превысившего 300 тыс. Но как-то так получилось, что у меня 4 квартал был почти мёртвый т.е. к сумме налога не сильно прибавилось, а я не глядя доплатил в конце 2015 года весь 1% который положено за 2015 год, ничего не оставив на этот год. А теперь столкнулся с тем, что
и собственно вопрос - из аванса УСН в апреле я смогу их вычесть или они совсем пропали?
Что касается того, как оно в декларации - посмотрел свои платёжки авансов УСН - они ровно как на второй странице декларации (я вёл учёт весь год в Моё Дело, согласно его расчётам платил, и в нём же и декларацию подавал).
(ну и не понял Ваш ответ - Да это "да, зачтутся" или "да, пропали"))))



Saul Berenson, взносы, которые Вы уплатили в 2015 году, уменьшают налог 2015 года. Даже если Вы будете платить этот налогав апреле 2016 года.
Я могу еще раз написать -
У меня нет данных о ваших доходах и уплатах авансовых платежей за 2015 год. Данные по строке 110 сами по себе никакой инфорамации не дают. В декларации может быть сумма к возмещению, а в реальности у Вас может быть недоплата налога. Дайте данные по строкам 130-133. 140-143 и сколько в реальности Вы уплатили авансов за год
Над.К,
Уплачены были ровно те суммы, которые в строках 020 (6 апреля 2015), 040 (1 июля 2015), 070 (1 октября 2015)
То есть уплачено было ровно столько, сколько начислено.
Вот данные по строкам
Получается начислено за год 135650
Оплачено в ПФ/ОМС 43972 (это положенный фикс + 1% от превышения 300 тыс. + 2099,73 доплаченные в январе 2015 как 1% за 2014 год)
А авансов уплачено 94251
Получается 2573 переплаты.
Мне тут подсказали что их вроде можно вернуть по заявлению в налоговую...



Можно вернуть, в можно просто в этом году меньше платить авансов. Это проще, чем возвращать
Над.К, понял, спасибо!
Добрый вечер!
Читаю новости в интернете и не могу понять, ИП на УСН 6% с работниками, могу я уменьшить авансовый платеж за 1 квартал 2016г на взносы 1% в пфр или не могу. За 2014г в пятнадцатом вроде как можно было вычесть, а сейчас ничего не понимаю.
Здесь все пишут про Ип без работников, поэтому я запуталась.
Если уплачены будут до 31.03, то сможете,
в пределах 50% налога, разумеется
Nastya_S, тем, кто на УСН можно. нельзя тем, кто на ЕНВД
Доброго времени,
Подскажите ИП УСН6% без работников в первом квартале дохода не было , но были уплачены взносы в ПФ ( поквартально) + ещё у меня переплата в налоговую за прошлый год 1131р . Во втором квартале тоже были уплачены взносы в ПФ , но был и доход. Я имею право уменьшить налог во втором квартале только на сумму уплаченных взносов во втором квартале + переплата или же могу вычесть и первое и второй квартал ( полугодие) взносы в ПФ + переплата? налог за второй квартал я должен 7956 взносы в пф за первый кв 4839.12 + 949.21 за второй так же. вот я запутался либо мне опять 0 платить за налог или же 7956 только - 4839,12 +949,21 +1131( переплата)=1137
Последний раз редактировалось Никита5; 27.06.2016 в 18:26.
Добрый день.
ИП применяет УСН и ЕНВД. Имеются работники.
Может ли он уменьшить налог УСН на уплаченные страховые взносы в фиксированном размере?
Необходимо распределять страховые взносы в фиксированном размере между УСН и ЕНВД по доходу?
Есть письма Минфиновские, что можно выбирать, что уменьшать. Но в налоговом кодексе такого нет. Там общее правило для расходов: распределение исходя из выручки. Мы распределяем.
Можно уменьшать УСН на все фиксированные без распределения.
Ведь ЕНВД в принципе нельзя уменьшать на фиксированные, если нет работников.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)