×
Страница 17 из 58 ПерваяПервая ... 713141516171819202127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 1721
  1. #481
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от pretty Посмотреть сообщение
    в ней сказали, что реестр платежей им дает ПФР, а не банк,
    Да по банку они выписки запрашивают и не для проверки взносов А в рамках камеральной проверки декларации проверяют доходы в первую очередь.

  2. #482
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2012
    Сообщений
    51
    Я ИП, УСН, 6%. У меня два вопроса по оплате 1% в ПФР.
    1. За 2015 год при оплате сейчас в марте 2016 году надо указывать старый КБК или уже новый?
    2. 1% в ПФР за 2015 год у меня составляет 2405,3056. Мне надо заплатить 2405, 31 (с копейками) или 2405 (без копеек, с округлением до рублей)?

  3. #483
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    1. Новый
    2. С копейками

  4. #484
    Аноним
    Гость
    Помогите разобраться в платежах.
    Я ИП на УСН 6% (доходы).
    Собираюсь оплатить УСН ЗА 2015 год и возникли вопросы по сумме налога к уплате.
    Взносы за себя я плачу поквартально, чтобы затем уменьшать суммы налога УСН.
    1% с суммы превышающей 300 тысяч я заплатила в конце 2015 года, соответственно я могу и уменьшить налог УСН на эти уплаченные взносы?

    Получается следующее:
    Налоговая база 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 2015 год
    510000 897000 1036000 1144000

    Сумма налога 30600 53820 62160
    Сумма взносов 5565 11130 16695 22260 (+8440 руб 1% прев)
    Сумма вычета 5565 11130 16695 22260 или 30700??
    Сумма налога
    за отч.период 25035 42690 45465 37940
    ранее упл суммы - 25035 42689 45465
    Сумма налога
    к уплате 25035 17655 2776 -7525

    Получается, что взносов уплачено больше, чем нужно уплатить УСН? Что в данном случае делать?

  5. #485
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    1% с суммы превышающей 300 тысяч я заплатила в конце 2015 года, соответственно я могу и уменьшить налог УСН на эти уплаченные взносы?
    да

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Получается, что взносов уплачено больше, чем нужно уплатить УСН? Что в данном случае делать?
    У вас переплата по налогу. Вы можете либо учесть её в этом году, либо попросить вернуть на счет

  6. #486
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    да


    У вас переплата по налогу. Вы можете либо учесть её в этом году, либо попросить вернуть на счет
    Не могу понять, откуда эта переплата? Подскажите, что как лучше поступить с налоговой, учесть или вернуть ? Нужно уточненку или письмо писать на возврат?

  7. #487
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Налог за год 68640, минус взносы 30700. Вы уплатили в течение года 45465. Вот Вам и переплата 7525.
    А что лучше, решать Вам. Возвращают не всегда охотно, могут нервы помотать

  8. #488
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Налог за год 68640, минус взносы 30700. Вы уплатили в течение года 45465. Вот Вам и переплата 7525.
    А что лучше, решать Вам. Возвращают не всегда охотно, могут нервы помотать
    Я правильно понимаю, что платить до 30 апреля годовой УСН мне не нужно, если у меня есть переплата? И как с учетом этой переплаты платить УСН за 1 квартал? Взносы за 1 квартал оплачивать? Ведь я должна опять сумму у оплате уменьшить на взносы.

  9. #489
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Платить не нужно, да. Вот в счет 1 квартала переплату я бы не зачитывала. Потому что срок уплаты налога за 1 квартал 25 апреля, а за 2015 год 30 апреля. И переплата станет переплатой именно 30 апреля.
    Взносы оплачивать, почему нет-то?

  10. #490
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Платить не нужно, да. Вот в счет 1 квартала переплату я бы не зачитывала. Потому что срок уплаты налога за 1 квартал 25 апреля, а за 2015 год 30 апреля. И переплата станет переплатой именно 30 апреля.
    Взносы оплачивать, почему нет-то?
    Надежда, извините пожалуйста. Не могли бы Вы алгоритм дальнейших действий с налоговой разъяснить?!
    С 2015 годом все ясно, за него я не плачу больше ничего.
    Декларацию еще не подавала за 2015 год. Нужно ехать в налоговую и просить акт сверки или что-то в этом роде? Для того чтобы понимать что у них там с расчетами.
    Хочу эти деньги зачесть в след. году. Какие мои действия?

  11. #491
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Надо сдать декларацию и после майских праздников, лучше даже в конце мая взять распечатку лицевого счета в налоговой, чтобы убедиться, что есть переплата.
    А еще лучше зарегистрировать личный кабинет ИП на сайте ФНС и смотреть там всё самостоятельно. Никуда не ездя

  12. #492
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Надо сдать декларацию и после майских праздников, лучше даже в конце мая взять распечатку лицевого счета в налоговой, чтобы убедиться, что есть переплата.
    А еще лучше зарегистрировать личный кабинет ИП на сайте ФНС и смотреть там всё самостоятельно. Никуда не ездя
    Спасибо Вам огромное, за помощь!

  13. #493
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2016
    Сообщений
    3
    Всем привет!

    А у меня до сих пор не укладывается.
    ИП на ОСНО, имея выручку в 20.000.000 и расходы на приобретение товаров, работ, услуг, оплаты труда работников и т.д. 19.500.000, все равно платит 150.000 в ПФ?!!!!?
    С 500.000 чистого дохода он платит в ФНС 65.000 плюс 150.000 в ПФ? Плюс транспортные налоги и т.д. Это как так работать-то? Половину чистого дохода просто взять и отобрать - законно? Справедливо?
    А если год с убытком завершился? Все равно плати по выручке 150.000 и не волнует? Что за дела-то такие?

    И никто не негодует по этому поводу, чтоли? Я в ужасе.

  14. #494
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от jilted Посмотреть сообщение
    все равно платит 150.000 в ПФ?!!!!?
    Да

    Цитата Сообщение от jilted Посмотреть сообщение
    И никто не негодует по этому поводу, чтоли?
    Да уж отнегодовали года три назад. Поэтому многие ИП на ОСНО закрылись и зарегистрировали ОООшки

  15. #495
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2016
    Сообщений
    3
    3 года? Вы уверены?

  16. #496
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Так изменения принимали в июле 2013 года. До этого еще и пообсуждали

  17. #497
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2016
    Сообщений
    3
    Это как надо так наобсуждать, чтобы человек при убытке платил 150000 в ПФР? Просто не укладывается в голове.

  18. #498
    Клерк
    Регистрация
    10.02.2016
    Сообщений
    30
    Цитата Сообщение от AlexTyumen Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Уважаемая Надежда, прошу вашего совета. Перечитал ваши статьи об упрощенке, а также все станицы этой тему - не нашел в них ответа, кажется, что ситуация моя еще нигде не повторялась. Запрос делал в налоговую, но там тоже не ясно: налоговая пишет, что да, можно, а управление, что нет. Хочется докопаться до истины, тем более время остается до конца апреля и не так уж и много. Вся суть в том, что 1% за 2014 года я оплатил позже срока.
    Итак, более подробно. УСН, 6%, работников нет.
    Мой вопрос касается возможности уменьшения суммы налога по УСН (доходы) на размер уплаченного позже установленного срока платежа в пенсионный фонд.
    До 01/04/15 я должен был сделать платеж в Пенсионный фонд в размере 1% от суммы дохода, превышающего 300.000 руб. за 2014 год. Но я оплатил его только 07/04/15. Сумма платежа составила 1650 руб. Сделал я это с опозданием в 7 дней, за что мною были уплачены соответствующие пени в Пенсионный фонд.
    Сейчас (до 30/04/16) мне нужно оплатить налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода (за 2015 год), по упрощенной системе налогообложения в размере N руб.
    Вопрос: могу ли я уменьшить сумму этого налога (N р.) на размер уплаченного ранее вне срока платежа в пенсионный фонд (1650 руб.)? Т.е. оплатить не N руб., а N минус 1650 руб.
    Буду благодарен за разъяснения по данному вопросу и ссылки на официальные документы, на которые стоит опираться при принятии данного решения.
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    можете. Проблем с этим нет и не было никогда.
    В чем сомнения? Если Вас смущает тот факт, что взносы уплачены позже установленного срока, так это значения не имеет для целей уменьшения налога.
    Я решил написать этот же вопрос в Управление своей налоговой (в налоговую писал, они ответили, что можно, но решил еще в Управление написать). И они мне ответили, что нет, не могу, т.к. есть письмо МинФина от 8 сентября 2015 г. N 03-11-11/51556, вот ссылка. Действительно, конкретно в этом письме не написано, что делать, если оплата после 1го апреля была сделана. На какой документ опереться? скажите, что можно им возразить? спасибо.

  19. #499
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    AlexTyumen, во-первых, письмо не нормативный акт. Во-вторых, там не написано, что на взносы, уплаченные после 1 апреля нельзя уменьшать налог. Вопрос был о том, можно ли уменьшить налог на взносы, уплаченные в январе-марте (до 1 апреля), вот Минфин четко на вопрос и отвечал. Они отвечают только на то, о чем спрашивают.

    Цитата Сообщение от AlexTyumen Посмотреть сообщение
    На какой документ опереться?
    На Налоговый кодекс. Там не написано, что можно уменьшать налог только на взносы, уплаченные вовремя. Взносы, уплаченные позже установленного срока, не перестают быть взносами.

  20. #500
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    AlexTyumen, во-первых, письмо не нормативный акт. Во-вторых, там не написано, что на взносы, уплаченные после 1 апреля нельзя уменьшать налог. Вопрос был о том, можно ли уменьшить налог на взносы, уплаченные в январе-марте (до 1 апреля), вот Минфин четко на вопрос и отвечал. Они отвечают только на то, о чем спрашивают.

    Цитата Сообщение от AlexTyumen Посмотреть сообщение
    На какой документ опереться?
    На Налоговый кодекс. Там не написано, что можно уменьшать налог только на взносы, уплаченные вовремя. Взносы, уплаченные позже установленного срока, не перестают быть взносами.

  21. #501
    Клерк
    Регистрация
    10.02.2016
    Сообщений
    30
    Я извиняюсь, а письма минфина подобного выше, но про взносы, уплаченные позже срока, случайно не существует?

  22. #502
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Не знаю, не интересовалась.

  23. #503
    Николай...
    Гость
    Здравствуйте. У нас ИП на УСНО 6%. Такая ситуация - когда оплачивали налоги за 2014 год то в 143 троке указали только обязательную сумму. Про уплаченый 1% (43000 р.) как то забыли. То есть не уменьшили годовой платёж на эту сумму. Что теперь делать? Можно ли вернуть эту сумму, или как то зачесть в сл. году?
    Спасибо.

  24. #504
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Николай... Посмотреть сообщение
    Про уплаченый 1% (43000 р.) как то забыли.
    А вы уплатили его в 2014 году? Сдайте уточненку

  25. #505
    Николай...
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А вы уплатили его в 2014 году? Сдайте уточненку
    Это 1% за 2014 год, оплачено соответственно в 1 квартале 2015-го. Извиняюсь за наивные вопросы, а что такое уточнёнка? Переделать налоговую декларацию?

  26. #506
    Николай...
    Гость
    И допустим мы подали уточнённую декларацию, что нам делать с переплатой? Вычитать из годового платежа за 2015 год, и за 1 кв. 2016-го? Как на это посмотрит налоговая?

  27. #507
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Николай... Посмотреть сообщение
    Это 1% за 2014 год, оплачено соответственно в 1 квартале 2015-го.
    Значит эти взносы уменьшают налог 2015 года. Никаких учтоненок не надо. Вы же наверняка еще не сдали декларацию за 2015 год

  28. #508
    Николай...
    Гость
    Мы как раз сейчас этим занимаемся.
    У меня получается так:
    За 2014 г. - 20000 обязаловка зачтена. 43000 (1%) не зачтены.
    За 2015 г. 22600 обязаловка зачитывается и 43000 за 2014 г. вставляю туда же. Итого 65600 пишу в 143 стр.
    А в 2016 буду вписывать обязаловку (сколько будет) + 35000 (1%) за 2015 г.

    Я правильно понимаю? Или 35000 (1% за 2015) мне в течении года в квартальных платежах учитывать?

  29. #509
    Николай...
    Гость
    Кажется разобрался. 22600 за 2015 г. я оплачивал в 2015 году и 43000 за 2014 г. тоже в 2015. Их я и зачитываю в декларации 2015.
    А 35000 за 2015 я должен оплатить и зачесть этим годом. Поквартально или в конце года без разницы.
    Спасибо за помощь.

  30. #510
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Николай... Посмотреть сообщение
    Итого 65600 пишу в 143 стр.
    Почему в 143? Вы что, взносы за 2014 год уплатили в 4 квартале 2015?

Страница 17 из 58 ПерваяПервая ... 713141516171819202127 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)