×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 46
  1. Аноним
    Гость

    Покупка электронных авиабилетов другому сотруднику

    Добрый день. Подскажите по проводкам. Генеральный директор 31 марта, купил (оплатил со своей личной карты) сотруднику Петрову авиабилеты (электронные). В командировку Петров поедет только в конце апреля. Не понимаю, как мне расход директора закрыть, ведь он то свои деньги уже потратил
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите по проводкам. Генеральный директор 31 марта, купил (оплатил со своей личной карты) сотруднику Петрову авиабилеты (электронные). В командировку Петров поедет только в конце апреля. Не понимаю, как мне расход директора закрыть, ведь он то свои деньги уже потратил
    Доброе утро! Неужели никто не знает?(((

  3. Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,364
    На 76 с кредита 73 вешайте задолженность авиакомпании в стоимости билетов. Директору компенсируйте расходы.

  4. Клерк Аватар для YUM
    Регистрация
    30.06.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,223
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    как мне расход директора закрыть, ведь он то свои деньги уже потратил
    а как "отчитался" ? Что приложил к авансовому отчету?
    А что сотрудник Петров приложит в оправдание расходов?
    На мое ИМХО, просьба не опираться!
    Когда я говорю,
    складывается впечатление, что я брежу(©)

  5. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от YUM Посмотреть сообщение
    а как "отчитался" ? Что приложил к авансовому отчету?
    А что сотрудник Петров приложит в оправдание расходов?
    распечатку электронных билетов и выписку со своего личного счета

  6. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Свечков Посмотреть сообщение
    На 76 с кредита 73 вешайте задолженность авиакомпании в стоимости билетов. Директору компенсируйте расходы.
    73??

  7. Клерк Аватар для Николь
    Регистрация
    20.06.2003
    Сообщений
    198
    Приходуете абилет ДТ 50.3 "денежные документы". Директору компенсируете. Когда сотрудник поедет в командировку выдаете ему (Дт 71 КТ 50.3). После приезда он отчитывается. В авансовом отчете указываете , что выдано денежными документами на сумму 100 руб и наличкой на текущие расходы, или на карточку кидаете. По приезду он составляет авансовый отчет, если вы не упразднили его, и стоимость ранее купленного билета уйдет в состав расходов.
    Да-а-а, не многие мужчины могут правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки.

  8. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,329
    Цитата Сообщение от Николь Посмотреть сообщение
    Когда сотрудник поедет в командировку выдаете ему (Дт 71 КТ 50.3).
    Электронный билет? И как же его "выдать" из кассы?

  9. Клерк Аватар для Николь
    Регистрация
    20.06.2003
    Сообщений
    198
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Электронный билет? И как же его "выдать" из кассы?
    Обыкновенно. Как любой денежный документ, имеющий свою цену. Можно завести журнал учета и выдавать под роспись сотруднику распечатку электронного билета. Все решаемо. И расходы попадают в нужный период, а не тогда, тогда билет приобретен, но еще не использован.
    Последний раз редактировалось Николь; 24.04.2016 в 18:40.
    Да-а-а, не многие мужчины могут правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки.

  10. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,329
    Цитата Сообщение от Николь Посмотреть сообщение
    Обыкновенно. Как любой денежный документ, имеющий свою цену.
    Вы, конечно, извините, но кусок бумажки, на котором будет напечатан билет, той самой цены не имеет. И билет в электронном виде. Его вообще выдавать не надо. Сотрудник приходит в аэропорт с паспортом и все.
    Выдавать кусок бумажки из кассы несколько странно, не находите? Вы может его еще и в сейфе храните?

  11. Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,364
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    73??
    ну да, а что смущает?

  12. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Свечков Посмотреть сообщение
    ну да, а что смущает?
    не могу понять 73 счет здесь причем

    Счет 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" предназначен для обобщения информации о всех видах расчетов с работниками организации, кроме расчетов по оплате труда и расчетов с подотчетными лицами.
    К счету 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" могут быть открыты субсчета:
    73-1 "Расчеты по предоставленным займам";
    73-2 "Расчеты по возмещению материального ущерба";
    73-3 "Прочие расчеты с персоналом" и др.

  13. Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,364
    Так при том. Задача какая поставлена?
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    как мне расход директора закрыть
    Директор персонал? Персонал. Вот и применяйте 73 для расчетов с этим самым персоналом.

  14. Клерк Аватар для Николь
    Регистрация
    20.06.2003
    Сообщений
    198
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Выдавать кусок бумажки из кассы несколько странно, не находите?
    Нет, не нахожу.
    На билет потрачены денежные средства и он имеет свою стоймостную оценку.
    Более того Вам в помощь Инструкция по применению плана счетов:
    "На субсчете 50-3 "Денежные документы" учитываются находящиеся в кассе организации почтовые марки, марки государственной пошлины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты и другие денежные документы. Денежные документы учитываются на счете 50 "Касса" в сумме фактических затрат на приобретение. Аналитический учет денежных документов ведется по их видам."
    Да-а-а, не многие мужчины могут правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки.

  15. Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,364
    А если трижды распечатать электронный билет и положить распечатки в сейф, сколько проводок нужно будет сделать по счету 50-3?

  16. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,329
    Цитата Сообщение от Николь Посмотреть сообщение
    Нет, не нахожу.
    На билет потрачены денежные средства и он имеет свою стоймостную оценку.
    Стоимостная оценка есть у электронного билета, а его выдать материально никак не получится. Вы вот не "выдадите" его из кассы, сотрудник не улетит что ли? Или выдадите, но окажется, что билета давно уже нет - чтобе его "сдать", достаточно на компьютера пару кнопок нажать. И что же именно Вы получается "выдали"?

    Цитата Сообщение от Свечков Посмотреть сообщение
    А если трижды распечатать электронный билет и положить распечатки в сейф, сколько проводок нужно будет сделать по счету 50-3?
    Вероятно, три раза. По логике некоторых бухгалтеров

  17. Клерк Аватар для Николь
    Регистрация
    20.06.2003
    Сообщений
    198
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Или выдадите, но окажется, что билета давно уже нет - чтобе его "сдать", достаточно на компьютера пару кнопок нажать. И что же именно Вы получается "выдали"?
    не передергивайте

    А в какой момент вы списываете стоимость билета в расходы и каким документом?
    Да-а-а, не многие мужчины могут правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки.

  18. Клерк Аватар для Николь
    Регистрация
    20.06.2003
    Сообщений
    198
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Вероятно, три раза. По логике некоторых бухгалтеров
    По логике некоторых бухгалтеров учитывать имущество организации не нужно?
    94Н Вам я процитировала.
    Да-а-а, не многие мужчины могут правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки.

  19. Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,364
    Цитата Сообщение от Николь Посмотреть сообщение
    А в какой момент вы списываете стоимость билета в расходы и каким документом?
    я списывал на дату утверждения авансового отчета. И использование счета 50-3 никак на эту дату не повлияет.

  20. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Свечков Посмотреть сообщение
    на дату утверждения авансового отчета.
    +1

  21. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,329
    Цитата Сообщение от Николь Посмотреть сообщение
    По логике некоторых бухгалтеров учитывать имущество организации не нужно?
    Клочок бумаги это не имущество организации. Да и вообще билет не имущество. Это право на получение услуги перевозки. Вы его и учитываете, как аванс авиакомпании на 76 счете. После представления документов о командировке, т.е. после оказания услуги перевозки, аванс и закрывается как обычно.
    Хранение билетов в кассе (не формально нарисованной путем проводок, а реальной, в сейфе), имело смысл тогда, когда билет был только в документарной форме и его потеря вела к потере права на перевозку. Именно в этом и был смысл использования кассы для хранения денежных документов. Сейчас, когда билеты в электронной форме, потеряв бумажку с распечаткой, Вы ничего не потеряете.

  22. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Клочок бумаги это не имущество организации. Да и вообще билет не имущество. Это право на получение услуги перевозки. Вы его и учитываете, как аванс авиакомпании на 76 счете. После представления документов о командировке, т.е. после оказания услуги перевозки, аванс и закрывается как обычно.
    Хранение билетов в кассе (не формально нарисованной путем проводок, а реальной, в сейфе), имело смысл тогда, когда билет был только в документарной форме и его потеря вела к потере права на перевозку. Именно в этом и был смысл использования кассы для хранения денежных документов. Сейчас, когда билеты в электронной форме, потеряв бумажку с распечаткой, Вы ничего не потеряете.
    Т.е. проводки следующие.
    1. Директор оплатил со своей карты билеты другому сотруднику (или мы ему возместили расходы. переводом на его карту) Д 71 К 51
    2. он предоставил авансовый отчет ( чек или выписка с карты) Д 76 К71
    3. Уже другой сотрудник (Петров) отчитался по командировке за авиабилеты (принес копию электронного билета и посадочные талоны) Д 26 К 76


    Так правильно?

  23. Клерк Аватар для Николь
    Регистрация
    20.06.2003
    Сообщений
    198
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Клочок бумаги это не имущество организации. Да и вообще билет не имущество. Это право на получение услуги перевозки. Вы его и учитываете, как аванс авиакомпании на 76 счете. После представления документов о командировке, т.е. после оказания услуги перевозки, аванс и закрывается как обычно.
    Хорошо, считайте билет клочком бумаги, Ваше право. Я придерживаюсь другого мнения. Тут изложено хорошо [censored]
    Последний раз редактировалось Николь; 25.04.2016 в 16:26.
    Да-а-а, не многие мужчины могут правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки.

  24. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Николь Посмотреть сообщение
    Тут изложено хорошо
    ИМХО, не очень.
    Предлагают, выдавать билет сотруднику по стоимости без НДС.

  25. Клерк Аватар для Николь
    Регистрация
    20.06.2003
    Сообщений
    198
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    ИМХО, не очень.
    Предлагают, выдавать билет сотруднику по стоимости без НДС.
    Почему-то ндс выделяют крайне редко...
    Да-а-а, не многие мужчины могут правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки.

  26. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,329
    Цитата Сообщение от Николь Посмотреть сообщение
    Хорошо, считайте билет клочком бумаги,
    Не путайте понятия электронного билета и бумажки, на которой что-то напечатано. Это стоит однажды понять и абсурдность учета бумажки в кассе становится понятной.
    И прочтите правила форума, ссылки на чужие ресурсы запрещены.

  27. Клерк Аватар для Николь
    Регистрация
    20.06.2003
    Сообщений
    198
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Не путайте понятия электронного билета и бумажки, на которой что-то напечатано. Это стоит однажды понять и абсурдность учета бумажки в кассе становится понятной.
    Не повторяйтесь. Я уже ранее поняла Вашу точку зрения.
    Да-а-а, не многие мужчины могут правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки.

  28. Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,364
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Т.е. проводки следующие.
    Дт 76 Кт 73 учтены расходы директора на покупку билета для другого сотрудника на основании заявления, выписки по картсчету, распечатки электронного билета
    Дт 73 Кт 51 компенсированы расходы директора

    На дату утверждения а/о Дт 20,26,44 Кт 76 на основании посадочных талонов

  29. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Свечков, почему все-таки 73? Директор - подотчетное лицо

  30. Клерк
    Регистрация
    05.09.2003
    Сообщений
    1,809
    Это из-за старого Порядка ведения кассовых операций. Там был запрет на передачу подотчетных сумм другому лицу. Сейчас этого запрета нет и можно 71 счет использовать.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)