×
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 73
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2010
    Сообщений
    499

    57 и 67 счет красные с минусом

    Здравствуйте уважаемые бухгалтера! Прошу вас помочь мне в одном вопросе:
    Я сформировала ОСВ за 2016 год. И обнаружила 2 проблемы:
    1. 57 счет на конец года дебетовое сальдо красного цвета с минусом. Открываю ОСВ этого счета и вижу несколько операций по (поступлению от продаж по платежным картам и банковским кредитам)
    несколько операций от физ лица и одна от ген дира . В назначении платежа указано: ИСТОЧНИК: 12 - СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ;.
    Что с этим делать? Пыталась найти в интернете, но ничего не поняла(.
    2. 67 счет Сальдо на начало периода кредитовое красное с минусом. Формирую ОСВ по этому счету за 2015 год: по Дт несколько операций по погашению просроченного кредита (списания с р/с). Здесь наверно, нужно запросить у ген дира все документы , связанные с этим кредитом, верно? А какие именно? Чтобы он понял, что мне нужно дать?
    также по Дт есть операция по возрату займа контрагенту (ген диру на возврат финансовой помощи).
    И еще один возврат займа контрагенту (В назначении платежа Основной договор), также ген дир.
    Что с этим делать?
    Очень буду ждать Ваших ответов, спасибо!
    Поделиться с друзьями
    P.S. Я только учусь)))

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2009
    Сообщений
    119
    Здравствуйте. 57 счет красный из-за неверного разнесения выписок по банку, посмотрите внимательно, что в эти дни там действительно было. Если, конечно, вы валюту не покупали.
    67 счет: есть ли операция "получение займа от учредителя"? Если есть только возврат, то это ошибка, не сделали проводку по внесению денежных средств директором

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2010
    Сообщений
    499
    спасибо за ответ!! по 67 счету поняла, что делать. А по 57 не очень. Извините, Что значит посмотреть, что там действительно было?? Как это - неверное разнесение выписок? простите за глупые вопросы
    P.S. Я только учусь)))

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2010
    Сообщений
    499
    валюту не покупали
    P.S. Я только учусь)))

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2013
    Сообщений
    80
    [QUOTE=Алевтинка;54805725]Здравствуйте уважаемые бухгалтера! Прошу вас помочь мне в одном вопросе:
    Я сформировала ОСВ за 2016 год. И обнаружила 2 проблемы:
    1. 57 счет на конец года дебетовое сальдо красного цвета с минусом. Открываю ОСВ этого счета и вижу несколько операций по (поступлению от продаж по платежным картам и банковским кредитам)
    несколько операций от физ лица и одна от ген дира . В назначении платежа указано: ИСТОЧНИК: 12 - СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ;.

    Проверьте правильно ли отражены продажи с применением платежных карт. Если нет пометки, что это оплата картой, то у Вас так и будут "висеть" оплаты по карте.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2009
    Сообщений
    119
    Цитата Сообщение от Алевтинка Посмотреть сообщение
    спасибо за ответ!! по 67 счету поняла, что делать. А по 57 не очень. Извините, Что значит посмотреть, что там действительно было?? Как это - неверное разнесение выписок? простите за глупые вопросы
    при экспорте выписок из Банк-Клиента в 1С, бывает, что операции неверно распознаются 1С-кой. Сделайте по 57 счету карточку счета, увидите в какие дни были операции, если ошибка из банковской выписки, то зайдите в выписки, откройте бумажную версию, если есть (если нет, то в клиент-банке откройте выписку) и смотрите что написано в основании платежа.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2010
    Сообщений
    499
    спасибо большое!!! буду смотреть!
    P.S. Я только учусь)))

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2010
    Сообщений
    499
    Здравствуйте снова! Хочу поблагодарить всех бухгалтеров, которые помогали мне с составлением отчетности и во многих других вопросах. Без вас я бы не справилась. И вот, почти все уже готово, но я обнаружила огромную проблему. До того, как я начала работать в этой ООО , Гендир сдал декларацию за 2015 год. (подготовленную бывшим бухг.) И оплатил согласно неё минимальный налог. Согласно этой декларации доходов на определенную сумму меньше, чем в действительности. У меня по 2016 год все ок. Но ведь есть еще бух баланс!! Как мне быть? Могу я поставить прочерки за 2015 и 2014 год. Чем это грозит? СПАСИБО
    P.S. Я только учусь)))

  9. #9
    Татьяна- Васильевна
    Гость
    Алевтинка, бух.баланс исправлять не надо, учтите все в 2016 году (я так понимаю, суммы там не огоромные).

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2010
    Сообщений
    499
    Татьяна Васильевна, спасибо за помощь!! Простите мою необразованность, : "Учесть все в 2016 году: это значит, всю разницу, которая есть в моем бух балансе и отчете о фин результатах по сравнению с предыдущим балансом "перекинуть" на 2о16 год? Разница в доходах 2 млн.
    P.S. Я только учусь)))

  11. #11
    Татьяна- Васильевна
    Гость
    Цитата Сообщение от Алевтинка Посмотреть сообщение
    2 млн
    ооооо! давайте размышлять и в зачисимости от этого вносить исправления, все по каждому периоду:
    - вид налообложения, форма собственности
    - существенность ошибки (10 % от валюты баланса), завышение доходов (расходов), период выявления и т.д.
    - отчетность (что было сдано)
    - и много другое

  12. #12
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Алевтинка Посмотреть сообщение
    До того, как я начала работать в этой ООО , Гендир сдал декларацию за 2015 год. (подготовленную бывшим бухг.) И оплатил согласно неё минимальный налог. Согласно этой декларации доходов на определенную сумму меньше, чем в действительности. У меня по 2016 год все ок. Но ведь есть еще бух баланс!! Как мне быть?
    каким образом определили ,что в прошлом периоде занижена выручка, если сами сводили только 2016 год?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2010
    Сообщений
    499
    При формировании Кудир за 2015 год. Формировала ее, т.к. были проблемы с КУДИР за 2016 год, хотела оследить все с самого начала.
    P.S. Я только учусь)))

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2010
    Сообщений
    499
    ООО УСН 15%, Доходы - расходы. Выявила сейчас, когда формировала бухбаланс, сдано за 2015 только декларация, 10% от валюты баланса - не знаю, что это.
    P.S. Я только учусь)))

  15. #15
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Алевтинка, ну так сравни свою книгу с предыдущей,, найди разницу и увидишь твоя ошибка или предыдущего буха

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2010
    Сообщений
    499
    Дело в том, что от предыдущего бухгалтера у меня ничего нет, кроме декларации за 2015 год. Она ушла, вышла кака-то ссора с гендиректором, мне не достались остатки, ничего. Причем , по его словам, у него было несколько бухгалтеров, и все начинали работать, не приняв ни остатков, ни еще каких то данных у предыдущего бухгалтера. И когда я сказала, что мне нужны остатки, он был искренне удивлен.
    P.S. Я только учусь)))

  17. #17
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Алевтинка, книга же все равно должна быть.. ну еще раз проверяй что у тебя все верно и если уверена предупреждай директора, а дальше как он пожелает либо уточненка, либо ничего не делаете под его ответственность

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2010
    Сообщений
    499
    Анжелика, а если выбрать второй вариант. То ведь при сдаче бух баланса и фин отчетности за 2016 год, станут видны нестыклвки с декларацией за 2015 год? И если подать уточненку: каковы последствия? спасибо вам огромное, для меня все это впервые, веду еще одну фирму с самого начала, у меня там все абсолютно ровно и без проблем. А здесь столкнулась с такой ситуацией((
    P.S. Я только учусь)))

  19. #19
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Алевтинка Посмотреть сообщение
    И если подать уточненку: каковы последствия?
    если к доплате то никаких.. Но сначала доплачиваете налог и пени, а только потом сдаете уточненку

  20. #20
    Татьяна- Васильевна
    Гость
    Алевтинка, выбиаем для себя наиболее безопасный способ:
    1. составляем баланс 2016 года, все исправления вносим в остатки (на 31.12.2016 г.), фин.рез (ф.2 не меняем!!), как я понимаю (в УСН не сильна), что затраты связаны с кассовым методом.
    2. Оставляем все как есть
    3. Смотрим все по периодам, если чего нет (но уж книга то точно есть, банк, касса)????, восстанавливаем, вносим соответствующие изменения

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2010
    Сообщений
    499
    СПАСИБО, Татьяна Васильевна, я правильно Вас поняла?:
    1. Вношу все недостающие данные за 2015 и 2014 год. За 2015 год бух отчетность не была сдана. Такой вывод я сделала, получив сверку из ФНС по предоставленной отчетности за 2016 год. Там среди сданной отчетности ее нет. Формирую бух отч за 2015 (тут выходит и за 2013 все восстанавливать нужно?) год сдаю ее. Затем плачу недостающий налог за 2015 год. А как я пойму какие пени платить? Их не начисляли.
    Затем сдаю декларацию и баланс за 2016 год.
    P.S. Я только учусь)))

  22. #22
    Татьяна- Васильевна
    Гость
    Алевтинка, можно сделать все так, как Вы написали. Я бы сделала так:
    - все недостающие данные за 2015 и 2014 год внести (+) в сальдо 2016 года, появляется только сальдо и ничего больше
    - отчетность за прошлые периоды не сдаете
    - налог не платить, пени не начислять
    - ждать (придут-не придут, найдут-не найдут и т.д. и т.п.)
    Если все-таки решите сделать правильно, то это отдельная работа, требующая времени и соответствующей оплаты. Успехов!

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2010
    Сообщений
    499
    Татьяна Васильевна!! Спасибо Вам!! Скажите, сальдо 2016 года - это значит внести остаток на 31.12.2016. Верно? Спасибо большое
    P.S. Я только учусь)))

  24. #24
    Татьяна- Васильевна
    Гость
    Алевтинка, закрываете (выравниваете) остатки по счетам, которые красные (может у Вас и еще гд-то, что-то не стыкуется) в коррекспонденции со сч. 76 (Д76 К57, Д67 К76) и т.д. Проводите все операцией справкой по состоянию на 31.12..2016 г. Всю разницу по сч. 76 признаете как невыясненый долг. Пкусть висит три года, а там видно будет. При таком бардаке в учете- это самый легкий способ выровнять остатки по счетам (хотя и неправильный)

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2010
    Сообщений
    499
    Татьяна Васильевна. спасибо Вам за помощь. Разрешите задать еще вопрос:
    ООО существует с 2008 г. В 2015 году фирму стал вести другой бух, который не принял остатки у предыдущего. До середины 2014 с 2013 или 2012 в ООО кроме ген дира работало еще несколько человек (официально). У меня нет выписок за периоды до 2013 года включительно. Мне остатки также не были переданы. Сейчас при формировании КУДИР за 2016 г., все оплаты по страховым взносам и НДФЛ она засчитывает как переплата.
    Скажите, пожалуйста. как мне поступить?:
    Каким-то образом восстанавливать данные тех сотрудников? Скорее всего, что у директора нет этих данных
    Оформить как переплату и перенести на специальный счет? Это, наверно, неправильно...
    Подскажите. как лучше поступить? Спасибо большое
    P.S. Я только учусь)))

  26. #26
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Алевтинка, зачем вам восстанавливать данные "тех сотрудников"? Посмотрите, какой сальдо было от отчетам в ПФР и ФСС на начало года и исправьте ошибку, введя корректировку 31.12.15. (84 - 69). 2016-й будет правильным. Также я бы поубивала и прочие ошибки. Да, это методологически не верно, и исправлять надо 2016-м годом, но удобно

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2010
    Сообщений
    499
    Спасибо за совет и помощь , буду работать!
    P.S. Я только учусь)))

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2010
    Сообщений
    499
    А НДФЛ: 84-68, да?
    P.S. Я только учусь)))

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2010
    Сообщений
    499
    Январь, можно еще вопрос?
    Я сдала РСВ-1 за 4 кв. 2015 года. Пришел отрицательный протокол, в пояснениях указано:
    НЕВЕРНАЯ СТРОКА 110. В ГРАФЕ 3 ОЖИДАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ 39600,00 (зп у ген дира 20 тыс. ведь здесь должно быть 4400х12=52800. А здесь, я так понимаю, посчитано за 9 месяцев?)

    А В ГРАФЕ 8 ОЖИДАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ 9180,00 (здесь должно быть 1020х12=12240?
    Я не могу понять сама. Возможно. Вы подскажете? Спасибо
    P.S. Я только учусь)))

  30. #30
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Алевтинка Посмотреть сообщение
    А НДФЛ: 84-68, да?
    Вероятно, да, если сальдо по 68 быть не должно

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)