×
Страница 54 из 160 ПерваяПервая ... 44450515253545556575864104154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,620 из 4784
  1. Клерк
    Регистрация
    19.05.2016
    Сообщений
    31
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Vadimello, потому что мы уже выяснили, что в выписке идут 111-113 в начисление и 121-123 в уменьшение. Поэтому необходимо учитывать и возмещение на р/с.
    То есть, как я и писал, суммы в строках 111-113 не соответствуют своему названию и не являются суммами которые мы должны оплатить по сроку за соответствующий месяц?

  2. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Vadimello, это если сальдо в выписке нулевое на день начисления

  3. Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от бухгалтер в ужасе Посмотреть сообщение
    Сейчас попробую отправить как корректировочный
    Послали 24-го второй исходящий, вернулся с ошибками СНИЛС. 25-го отправили ещё раз, пришёл ответ, что такой отчёт уже есть в базе и сообщение об отсутствии сведений по сотрудникам без приведения данных по каким сотрудникам. Позвонили - оказывается предыдущий отчёт уже принят!!!

  4. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Похоже, что проще уволить снилсовских плохишей, а их суммы начислить оставшимся кибальчишам.

  5. Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    такой расчет считается непредставленным
    Ну вот, у меня первые два раза так и было, он был красным и уведомление об отказе, и когда распечатываешь, там стояло - не принят, считается не представленным. А теперь то он зелёный, квитанция о приёме есть. Только ещё всегда бывает уведомление о вводе декларации (типа, внесён в базу данных налоговой, ошибок и противоречий нет). А тут вместо этого уведомление об уточнении, которое заключается в сканировании инн, снилс и паспорта, так мне сказали в налоговой. Посмотрим до 2 мая ещё есть время.
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    конца месяца и передать в НИ единственно верный СНИЛС ?
    Сказали, что это уже для следующего полугодового отчёта они просят.

    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    пытать будете?
    Заставим мороженое просроченное есть!

  6. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    красный, зелёный... а вот у меня по одной фирме жёлтый )))

    Внимание! Отчет зафиксирован налоговым органом.
    Последний раз редактировалось Генук; 25.04.2017 в 17:47.

  7. Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    светофор какой-то
    Цитата Сообщение от Галина1977 Посмотреть сообщение
    Сказали, что это уже для следующего полугодового отчёта они просят
    странно, а сведения по 1 кв. как в базу по этому сотру попадут?

  8. Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    а сведения по 1 кв. как в базу по этому сотру попадут?
    Узнаем в июле, видимо.

    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Отчет зафиксирован налоговым органом.
    И такое есть? Это что значит?

  9. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Цитата Сообщение от Галина1977 Посмотреть сообщение
    Это что значит?
    Я не вникал, чтобы мозги не ломать )

  10. Клерк
    Регистрация
    10.10.2008
    Сообщений
    40
    Подскажите знающие люди! Ни разу не сдавали уточненок по декларациям с персонифицированнными сведениями! Если я подаю корректирующий расчет № 1, то в разделе персонифицированный учет мне тоже нужно по всем сотрудникам ставить номер корректировки №1?

  11. Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от njufik Посмотреть сообщение
    Ни разу не сдавали уточненок по декларациям с персонифицированнными сведениями!
    мы тоже
    Цитата Сообщение от njufik Посмотреть сообщение
    подаю корректирующий расчет № 1, то в разделе персонифицированный учет мне тоже нужно по всем сотрудникам ставить номер корректировки №1?
    да
    "22.3. При заполнении строки 010 при первичном представлении сведений за расчетный (отчетный) период проставляется "0--", в уточненном расчете за соответствующий расчетный (отчетный) период - указывается номер корректировки (например, "1--", "2--" и так далее)."
    а что, вы по всем сотрам корректируйте?, т.к.
    "В уточненный расчет подлежат включению те разделы расчета и приложения к ним, которые ранее были представлены плательщиком в налоговый орган (за исключением раздела 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах"), с учетом внесенных в них изменений, а также иные разделы расчета и приложения к ним, в случае внесения в них изменений (дополнений).
    В уточненный расчет подлежит включению раздел 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах" в отношении тех физических лиц, в отношении которых производятся изменения (дополнения)."

  12. Клерк
    Регистрация
    10.10.2008
    Сообщений
    40
    У меня просто не правильный октмо, соответсвенно корректировать нужно именно его. все сведения остальные по всем сотрудникам правильные были. Думаю сдать корректировочный отчет, чтобы исправить октмо, просто не знаю как это сделать с расчетам, содержащим сведения персучета. получается, что мне в корректировку расчета вообще не включать сведения персучета (раздел 3)? и сведения все будут внесены в налоговой мз первого учета и корректирующий без пресучета никак на эти сведения не повлияет?

  13. Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от njufik Посмотреть сообщение
    мне в корректировку расчета вообще не включать сведения персучета (раздел 3)?
    Я тоже не понимаю- если 3-й раздел в уточненном РСВ подается только на сотров с изменениями-тогда как же выполнится условие , что сумма СВ по ОПС по организации= сумме таких взносов по каждому работнику?
    Или это условие только для первичных расчетов?
    А если все же подать 3-й раздел на всех-они задвоятся?

  14. Клерк Аватар для Сокс
    Регистрация
    08.11.2006
    Адрес
    Юг
    Сообщений
    979
    Не знаю, что помогло: то ли письма по ТКС в ИФНС об актуализации СНИЛсов (19.04.17), то ли проверку убрали, но пришли положительные ПРОТОКОЛы с проблемными сотрудниками. УРА!!!!! Ждем следующих сюрпризов

  15. Клерк Аватар для katrom
    Регистрация
    26.05.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,819
    нулевка. нужно ли в разделе ставить число застрахованных лиц (например 1). и считается ли это ошибкой, если по незнанию во всех нулевках в разделах 1 подразделе 1.1 и 1.2 поставили не 0?

  16. Аноним
    Гость

    Отрицательная база по 230 строке

    Здравствуйте,помогите что поставить в 230 строку в Разделе 3 по человеку,т.к. отрицательная база не проходит контроль?
    январь 210 220 230 240
    строка
    909858,97 876000,00 86141,03 192720,00
    февраль 169644,85 -49644,85
    март 175212,50 -55212,50

    Всего за 3
    месяца 1254716,32 876000 -18716,32 192720,00

  17. Клерк
    Регистрация
    10.10.2008
    Сообщений
    40
    я вот думаю, если везде корректировку поставить - то все данные просто перезапишутся у них?

  18. Клерк
    Регистрация
    10.10.2008
    Сообщений
    40
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    Я тоже не понимаю- если 3-й раздел в уточненном РСВ подается только на сотров с изменениями-тогда как же выполнится условие , что сумма СВ по ОПС по организации= сумме таких взносов по каждому работнику?
    Или это условие только для первичных расчетов?
    А если все же подать 3-й раздел на всех-они задвоятся?
    Думаю зав тра в техподдержку Контура позвонить - может они знают как там информация в базах у налоговой заполняется.

  19. Клерк
    Регистрация
    20.01.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    717
    Отправил сегодня в 24 налоговую, и ни гу-гу... только квитанция о получении... аналогично и нулевка второй день в 4 налоговой висит...

  20. Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Подскажите, если сдаю "0", раздел 3 вообще не заполнять?
    Из инструкции следует, что раздел 3.1 надо заполнять, а 3.2 нет. Смотрю на отчет, вроде вообще заполнять не надо.

  21. Клерк
    Регистрация
    07.04.2013
    Сообщений
    149
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, какой нужно ставить код тарифа плательщика в расчёте страховых взносов, если плательщиком является ИП на патенте общественное питание? Я правильно понимаю, что - 01?

  22. Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от Фактура Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что - 01?
    посмотрите Приложение 5 к порядку заполнения Расчета. Возможно, Ваш код тарифа 12.
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  23. Клерк
    Регистрация
    07.04.2013
    Сообщений
    149
    Цитата Сообщение от Nikost Посмотреть сообщение
    посмотрите Приложение 5 к порядку заполнения Расчета. Возможно, Ваш код тарифа 12.
    спасибо... нет, 12-й это для пониженных тарифов... я тоже вначале подумала, что для всех патентщиков...а потом вот и прочитала, что кроме розницы, общепита и аренды ( они платят общие тарифы)...я засомневалась между 01 и 02...ИП так-то кроме патента применяет УСН...короче, выбрала я - 02...ФНС поправит, если чО...

  24. Аноним
    Гость

    раздел3.2.2. не выгружается

    подскажите. пожалуйста, нет начислений по дополнительному тарифу.
    Отчет не выгружается. 0 не ставятся в программе.

  25. Клерк
    Регистрация
    08.04.2014
    Сообщений
    113
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, для нулевки с директором-НЕ учредителем подраздел 3.2 ведь не нужно заполнять?
    СБИС при занесении данных о застрахованном сотруднике упорно заполняет 3.2.
    Удалить его можно только вместе с 3.1, но ведь 3.1 как раз обязателен для заполнения.

  26. Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    Цитата Сообщение от Сокс Посмотреть сообщение
    пришли положительные ПРОТОКОЛы
    И уведомление о вводе?

  27. Клерк
    Регистрация
    12.02.2007
    Сообщений
    365
    ПФР, конечно, ужасная организация.
    Но хоть таблицы в РСВ-1 читабельные были.

  28. Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от njufik Посмотреть сообщение
    если везде корректировку поставить - то все данные просто перезапишутся у них?
    думаю просто заместятся теме же данными

  29. Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Каляка Посмотреть сообщение
    для нулевки с директором-НЕ учредителем подраздел 3.2 ведь не нужно заполнять?
    почему? он в отпуске за с/с? все равно заполнять-он же по ТД работает-значит ЗЛ
    1 НР
    2- НР
    3-НР

  30. Клерк
    Регистрация
    08.04.2014
    Сообщений
    113
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    почему? он в отпуске за с/с? все равно заполнять-он же по ТД работает-значит ЗЛ
    1 НР
    2- НР
    3-НР
    а в инструкции:
    "В персонифицированных сведениях о застрахованных лицах (далее в настоящем разделе - сведения), в которых отсутствуют данные о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица за последние три месяца отчетного (расчетного) периода, подраздел 3.2 раздела 3 не заполняется."

    Я это поняла так, что 3.1 заполняется (т.к. является ЗЛ), а 3.2 не надо заполнять.
    Не права?

Страница 54 из 160 ПерваяПервая ... 44450515253545556575864104154 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)