×
Страница 64 из 160 ПерваяПервая ... 145460616263646566676874114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,920 из 4784
  1. #1891
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Jul74 Посмотреть сообщение
    Как бороться?
    В разделе 3.2
    1 НР
    2 НР
    3 НР (или что там у вас), больше ничего.

  2. #1892
    Клерк
    Регистрация
    12.02.2007
    Сообщений
    28
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Прислали уведомление, отчет не принят, т.к. 0400400011: Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов
    по застрахованным лицам
    - 0400500003: Сведения по указанным лицам не соответствуют (отсутствуют) сведениям, имеющимся в налоговом органе
    не принимается*. При этом перечень сведений на фио лиц с ошибками пустой! Т.е. на кого ошибки непонятно, до налоговой естественно не дозвониться. Что делать? Как можно проверить на кого ошибки?
    Посмотрите ответы выше, два варианта: либо убрать черточки перед последними двумя цифрами в СНИЛС, либо пересчитать в Налогоплательщике ЮЛ 4.53.1 взносы

  3. #1893
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от NataliaGor Посмотреть сообщение
    В принципе по старому РСВ надо было заполнять базу по ОМС, такой же фонд оплаты труда, как и ОПС,
    хотя "не подлежащие налогообложению" все равно были нулевыми
    если действовать по аналогии, то возможно да, надо делать, как Varvara22, затрудняюсь тут сказать,
    но я написала вам личный опыт, как я сдала, и при приеме с флешки сказали, что проблем нет.
    Тоже подумала про старый РСВ и собралась сделать как в ответе Varvara22. Но смутило еще вот что - в программе во встроенной подсказке по поводу строки 040 приложения 1.2 раздела 1:

    "По строке 040 отражаются суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами. К таким суммам относятся:

    выплаты, которые не облагаются страховыми взносами (государственные пособия, компенсационные выплаты и др.);
    суммы расходов, связанных с извлечением доходов, полученных по договору авторского заказа, договору об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства и др. "
    У нас ведь просто зарплата. И еще, строку 010 заполняем, а как быть со строкой 020 (Количество физических лиц, с выплат которым начислены страховые взносы), ведь мы не начисляем взносы?

  4. #1894
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от saulite Посмотреть сообщение
    Посмотрите ответы выше, два варианта: либо убрать черточки перед последними двумя цифрами в СНИЛС, либо пересчитать в Налогоплательщике ЮЛ 4.53.1 взносы
    Спасибо за ответ, черточек нет, проверяла, в налогоплательщике пересчитывала, повторный отчет пишел с такой же ошибкой

  5. #1895
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Тоже подумала про старый РСВ и собралась сделать как в ответе Varvara22. Но смутило еще вот что - в программе во встроенной подсказке по поводу строки 040 приложения 1.2 раздела 1:

    "По строке 040 отражаются суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами. К таким суммам относятся:

    выплаты, которые не облагаются страховыми взносами (государственные пособия, компенсационные выплаты и др.);
    суммы расходов, связанных с извлечением доходов, полученных по договору авторского заказа, договору об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства и др. "
    У нас ведь просто зарплата. И еще, строку 010 заполняем, а как быть со строкой 020 (Количество физических лиц, с выплат которым начислены страховые взносы), ведь мы не начисляем взносы?
    У нас по этой строке стоят работники за вычетом декретниц, хотя мы тоже не начисляем взносы, так по всем разделам приложениям пенс страх, мед страх, фсс

  6. #1896
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У нас по этой строке стоят работники за вычетом декретниц, хотя мы тоже не начисляем взносы, так по всем разделам приложениям пенс страх, мед страх, фсс
    Речь идет о строке 020, верно? Значит, Вы тоже сделали, как в ответе Varvara22 с переносом суммы в строку 040:

    Цитата Сообщение от Varvara22 Посмотреть сообщение
    1. В этом приложении я заполняла и количество людей и суммы выплат. Потом этот фонд оплаты перенесла в строку 040 "сумма, не подлежащая обложению"
    2.в приложении 2 к разделу один то же заполняла, потом перенесла в строку 030, как суммы, не подлежащие обложению
    3.во всех 1, даже если вы не платите-это льгота, работники то застрахованы
    4.ПНЭД
    ?

  7. #1897
    Клерк
    Регистрация
    25.10.2012
    Сообщений
    291
    Здравствуйте! Я сдала отчет РСВ, но один СНИЛС не найден. В налоговой сказали, что отчет принят и скан СНИЛС отправлять не надо. Я сомневаюсь, может написать письмо и отправить скан СНИЛС в подтверждении того, что он указан верно. Спасибо.

    Если бы это было так, это бы ещё ничего. Если бы, конечно, оно так и было.
    Но так как это не так, так оно и не этак. Такова логика вещей.(Чеширский Кот)

  8. #1898
    Клерк Аватар для Varvara22
    Регистрация
    04.09.2008
    Сообщений
    464
    Утром сдавала расчёт, сказали, что ошибка исчезла, через час позвонили ошибка есть, что ещё сделать понятия не имею

  9. #1899
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Речь идет о строке 020, верно? Значит, Вы тоже сделали, как в ответе Varvara22 с переносом суммы в строку 040:

    ?
    Да о 20 строке. Суммы не переносила, мы на ПНЭД, т.е ставила код плательщика 08, по сотрудникам ПНЭД, по ФСС код выплат 1 прямые выплаты (пилотный проект ФСС).

    40 строка заполняется, если у вас были суммы не подлежащие обложению, т.е больничные, компенс. при увольнении и прочее. Сама зарплата туда не пишется. Если ставить коды 08, ПНЭД, налогоплательщик автоматом считать мед и фсс не будет

  10. #1900
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2016
    Сообщений
    15
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    В разделе 3.2
    1 НР
    2 НР
    3 НР (или что там у вас), больше ничего.
    Спасибо за помощь!!!!)

  11. #1901
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2017
    Сообщений
    3
    Добрый день, помогите плиз:
    пришло Уведомление об уточнении налоговой декларации, перечень сведений такой:
    1. Несоответствие ФИО, ИНН (при этом ИНН у людей нет все время их работы (СЗВ-М сдаем с пустыми строками ИНН)
    2. Несоответствие СНИЛС, ФИО, ИНН (при этом СНИЛС и ИНН у них есть)
    3. Не найден СНИЛС (так же нет ИНН)
    В каком виде уточнение по этому всему нужно предоставить, а?

  12. #1902
    Клерк Аватар для Varvara22
    Регистрация
    04.09.2008
    Сообщений
    464
    Нет! Речь идёт об ошибке, которую я писала выше, по графам 061 и 3 раздел.
    А по пониженному я сделала как и написала Вам, сдала по контуру, отчёт приняли

  13. #1903
    Клерк Аватар для Varvara22
    Регистрация
    04.09.2008
    Сообщений
    464
    Если Вы найдёте ответ, в чем была причина, напишите пожалуйста

  14. #1904
    Аноним
    Гость
    Сомневаюсь что для нулёвок нужно заполнять раздел 3. Если "сведения о ФЛ" мы не заполняем, то зачем 3 раздел заполнять, мне кажеться разработчики вообще не предусмотрели варинт с нулёвкой.

  15. #1905
    Аноним
    Гость

    Помогите Последний день сдачи расчета по страховым взносам

    Если нужно дозвониться до налоговой, звоните через горячую линию, в этом случае налоговый инспектор телефон берет

  16. #1906
    Аноним
    Гость
    Вообще судя из статьи "Порядок заполнения расчета по страховым взносам в 2017 году", получается так:

    Обязательно сдаём:

    --Титульный лист
    Для всех

    --Лист «Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем»
    Для физических лиц, которые не являются ИП и не указали в расчете свой ИНН

    ....Здесь вопрос, если у нас директор-учредитель без зп, нужен он там или нет?

    --Раздел 1, подразделы 1.1 и 1.2 приложения 1 и 2 к разделу 1, раздел 3

    Для всех компаний и ИП, которые выплачивали доходы физлицам

    ... а мы не выплачивали, значит заполнять и не нужно!

    --Раздел 2 и приложение 1 к разделу 2

    Для глав крестьянских фермерских хозяйств

    ... Мы не фермеры!

    --Подразделы 1.3.1, 1.3.2, 1.4 приложения 1 к разделу 1

    Для организаций и ИП, которые платят взносы по дополнительным тарифам

    ... не платим

    ---Приложения 5–8 к разделу 1

    Для организаций и ИП, которые применяют пониженные тарифы

    ... не на пониженном!

    ---Приложение 9 к разделу 1

    Для организаций и ИП, которые выплачивают доходы иностранным сотрудникам или сотрудникам без гражданства, временно пребывающим в России

    ... нет таких

    ---Приложение 10 к разделу 1

    Для организаций и ИП, выплачивающие доходы студентам, которые работали в студотрядах

    ...нет таких.

    ---Приложения 3 и 4 к разделу 1

    Для организаций и ИП, которые производили расходы на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию. То есть выплачивали больничные пособия, детские пособия и т. д.

    ... не выплачивали!

    В итоге получается, что мы должны сдать "Титульный лист" и "Сведения о физическом лице" и то бод большим вопросом.

    Прав я или нет?

  17. #1907
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    717
    Такой вопрос. У налоговых общая база работников?

    Если по одной фирме по нулевке директор-не-учредитель прошел благополучно, означает ли это, что в другой фирме, где она простой работник, также пройдет?

    Дело в том, что этот "дерехтор" потеряла саму карточку СНИЛС... и если налоговая затребует, и предоставлять-то скан не с чего. Сам СНИЛС известен.

    У нас все работники со СНИЛСами и с ИНН. Вопрос, так ли это у налоговой...
    Последний раз редактировалось Доктор Ватсон; 02.05.2017 в 16:20.

  18. #1908
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Если нужно дозвониться до налоговой, звоните через горячую линию, в этом случае налоговый инспектор телефон берет
    Попробовала-действительно соединили с налоговой, хотя до этого многочисленные попытки не дали результата ни по одному из телефонов.
    Спасибо!

  19. #1909
    Клерк Аватар для looking
    Регистрация
    04.01.2005
    Сообщений
    1,111
    Доброго времени суток! ООО на УСН с пониженным тарифом ПНЭД, начисляются только пенсионные взносы. Нужно-ли в Подраздел 1.2 стр 010 заполнять Кол-во застрахованных лиц всего? То есть в целом "Подраздел 1.2 Расчет сумм взносов на обязательное медицинское страхование" не заполнен, так как взносы ОМС не начисляются, а общее кол-во человек все-равно указывать? Или оставлять пустым? Или не принципиально?

  20. #1910
    Клерк Аватар для looking
    Регистрация
    04.01.2005
    Сообщений
    1,111
    нашел
    Бизнесмены на упрощенной системе и патенте, которые применяют пониженный тариф, не платят с выплат работникам медицинские и социальные взносы. Однако подраздел 1.2 и приложение 2 к разделу 1 расчета, предусмотренные для медицинских и социальных взносов, все равно придется заполнить. Дело в том, что ваши работники остаются застрахованными лицами. Поэтому их численность укажите в строке 010 подраздела 1.2 и приложения 2 к разделу 1. А в строке с количеством граждан, которым предприниматель начислил страховые взносы, поставьте 0. В строках, где надо заполнить медицинские и социальные взносы, тоже поставьте нули.

  21. #1911
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Varvara22 Посмотреть сообщение
    Аноним! Спасибо большое, сегодня все приняли, что конкретно помогло не знаю. Обновила надогоплательщик до 4.53.1, снилс и ИНН не меняла, все было правильно, ещё раз ввела сотрудников, без копирования разделов.
    На здоровье. Помогло то, что сегодня в ИФНС обновили программу контроля. Косяк был ихний.

  22. #1912
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    717
    Много народа еще ничего не получило?

    Мы только квитанцию о приеме... и то только сегодня. Звонил сегодня в налоговую - сказали, ваше число (25-е) еще в обработке, ждите.

    И что теперь делать, если придет отрицательный (не уточнения, а именно отрицательный по какой-либо причине) протокол, коли завтра уже 3-е число? Они же, заразы, пишут в квитанции, что типа 28-го приняли... а в извещении о приеме/отказе наверняка 2-е число будет.
    Последний раз редактировалось Доктор Ватсон; 02.05.2017 в 21:24.

  23. #1913
    Аноним
    Гость
    В итоге, у меня в налоговой уточнили по нулёвкам с директорам-учредителем:

    - раздел 1
    - подр 1.1 к разделу 1
    - подр 1.2 к разделу 1
    - приложение 2

    С прочерками в ФИО
    Нули выставлять не нужно, так как НЮЛ при распечатки сама поставит.

  24. #1914
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от Доктор Ватсон Посмотреть сообщение
    если придет отрицательный
    у Вас будут 5 раб.дней на устранение ошибок, и если Вы их в указанный срок исправите, то Расчет примут первоначальной датой
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  25. #1915
    Аноним
    Гость
    Добрый день, всем.
    Я сдала отчет, пришел протокол что отчет принят, но рекомендовано в 5 дневный срок сдать корректировочный, стала смотреть в чем проблема. Оказалось, что по нескольким сотрудникам не нравится снилс, сверила все верно. Позвонила в НИ сказали что отключили контроль снилс и все нормально, пересдавать ничего не нужно, а протокол такой чтобы мы просто перепроверили эти СНИЛС.
    Как считаете точно не пересдавать? А то просто телефонный разговор...

  26. #1916
    Клерк
    Регистрация
    19.05.2009
    Сообщений
    275
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    по нескольким сотрудникам не нравится снилс, в НИ сказали что отключили контроль снилс и все нормально, пересдавать ничего не нужно, а протокол такой чтобы мы просто перепроверили эти СНИЛС
    Аналогичный вопрос: "отчет принят но требует уточнения". Дозвониться не удалось, СНИЛСы и ИНН перепроверили - все нормально. Мне кажется, нужно бы написать в ИФНС об этом?

  27. #1917
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    222
    Всем доброго утра!
    У нас тоже-Несоответствие СНИЛС, ФИО, ИНН- по 2 сотрудникам.
    Первый раз когда прислали ошибку, выяснилось, что у них есть еще один ИНН (присвоенный им по имуществу). Хотя раньше всегда отправляли все отчеты с ИНН, присвоенным им еще в далекие 90е года. Исправили ИНН, отправили. Отправили еще числа 25 апреля. Ответ пришел сегодня. Один сотрудник прошел, второй нет, опять ошибка-несоответствие
    Какие наши действия теперь? Сканы ИНН, СНИЛС и паспорта отправить? Мы через Такском-референт отправляем отчеты. Сканы эти как обращение в ИФНС отправить? Или их можно как-то к отчеты прикрепить? А отчет отправить как корректирующий? Помогите!!!! Главбух наш в панике и ждет штрафов...

  28. #1918
    Аноним
    Гость
    Коллеги! Улетаю в отпуск 10 мая на две недели..., а вот допустим приходит требование по этому отчету 11 мая с требованием (простите за тавтологию) исправить в 5-дневный срок. Помощник то примет почту, да вот сам не сделает ничего.... как быть? Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией... В порядке бреда может им письмо подготовить, что бух в отпуске, как приедет, так ответит....

  29. #1919
    Аноним
    Гость
    Кто-нибудь дозванивался в НИ №19 Кировского р-на СПб? Телефоны подскажите, пожалуйста. Звоню 740-43-87, но либо звонок срывается, либо никто трубку не берёт.

    Тоже не принят отчёт - Нарушено условие равенства... и Сведения по указанным лицам не соответствуют...
    Расшифровок по ошибкам нет. Организация 1000 человек. Вообще не знаем, что и как проверять. СНИЛСы у всех набраны нормально.

  30. #1920
    Клерк Аватар для Бумашкина
    Регистрация
    29.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    836
    Цитата Сообщение от Nitka2003 Посмотреть сообщение
    Всем доброго утра!
    У нас тоже-Несоответствие СНИЛС, ФИО, ИНН- по 2 сотрудникам.
    Первый раз когда прислали ошибку, выяснилось, что у них есть еще один ИНН (присвоенный им по имуществу). Хотя раньше всегда отправляли все отчеты с ИНН, присвоенным им еще в далекие 90е года. Исправили ИНН, отправили. Отправили еще числа 25 апреля. Ответ пришел сегодня. Один сотрудник прошел, второй нет, опять ошибка-несоответствие
    Какие наши действия теперь? Сканы ИНН, СНИЛС и паспорта отправить? Мы через Такском-референт отправляем отчеты. Сканы эти как обращение в ИФНС отправить? Или их можно как-то к отчеты прикрепить? А отчет отправить как корректирующий? Помогите!!!! Главбух наш в панике и ждет штрафов...
    Я всегда на любой запрос налоговой отвечаю письменно. бывает и в стиле "какой вопрос - такой ответ". Также отправляли и в этот раз пояснения по несоответствию с приложением копий. Вчера сдала корректирующий отчет. Все разделы, в том числе и раздел 3 полностью, так как через Такском с неполным 3-им разделом отчет не проходил контроль. Корректировка прошла. Но, посмотрим, что дальше, наверняка, будет продолжение.
    Последний раз редактировалось Бумашкина; 03.05.2017 в 10:43.
    Все сбудется, стоит только расхотеть

Страница 64 из 160 ПерваяПервая ... 145460616263646566676874114 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)