×
Страница 104 из 160 ПерваяПервая ... 45494100101102103104105106107108114154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,091 по 3,120 из 4784
  1. СветиксемицветикЯ
    Гость
    Цитата Сообщение от Галина1977 Посмотреть сообщение
    В СЗВ-СТАЖ.
    понятно. а в Расчете по взносам ставить НР?

  2. Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    если у вас обычная фирма с обычными работниками, скорее всго - да.

  3. Клерк
    Регистрация
    05.12.2013
    Сообщений
    225
    Цитата Сообщение от Nyctea Посмотреть сообщение
    Как и где найти ошибку из-за округлений - ума не приложу!
    Пример 1. Верный и неверный расчет взносов
    Текст примера
    Организация на УСН считает пенсионные взносы по общему тарифу (22%). Доход работника за январь — ноябрь — 138 848,39 руб., за декабрь — 19 800,85 руб.
    Итого за год — 158 649,24 руб. (138 848,39 + 19 800,85). С января по ноябрь бухгалтер начислил взносы — 30 546,65 руб. (138 848,39 руб. × 22%). Посчитаем взносы за декабрь.
    Верный расчет. Взносы за декабрь = 4356,18 руб. (158 649,24 руб. × 22% – 30 546,65 руб.).
    Неверный расчет. Взносы = 4356,19 руб. (19 800,85 руб. × 22%).
    Если бухгалтер будет считать взносы за декабрь только от базы того же месяца, то получится разница в 1 коп.

    Чтобы избежать подобных расхождений, считайте взносы по правилам НК. То есть умножаете базу с начала года на тариф и вычитаете взносы, которые рассчитали с начала года по предшествующий месяц. Тогда не возникнет копеечных разниц.

  4. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Галина1977 Посмотреть сообщение
    если у вас обычная фирма с обычными работниками, скорее всго - да.
    обычная с обычным, пока одним, работником, который весь 4 квартал в отпуске без сохранения, по-этому и вопрос =)

  5. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    обычная с обычным, пока одним, работником, который весь 4 квартал в отпуске без сохранения, по-этому и вопрос =)
    Нет начислений - нет категории. Заполнить в 3 разделе только подраздел 3.1.

  6. Клерк
    Регистрация
    21.02.2012
    Сообщений
    127
    Добрый вечер. Запуталась с заполнением кол-ва застрахованных лиц. До октября включительно работал 1 сотрудник, а с ноября новый.
    Правильно я заполняю?:
    Всего с начала расчетного периода - 2
    всего (за 4 квартал) - 2
    1 месяц - 1
    2 месяц - 1
    3 месяц - 1

  7. Аноним
    Гость
    Здравствуйте! Организация зарегистрирована 26 декабря 2017 года. Генеральный и единственный учредитель в одном лице. Никаких работников в декабре не было, ни начислений, ни выплат, вообще никаких движений. Нужно ли до 30 января сдавать нулевой отчет за 6 дней 2017 года? И вообще что нужно сдать за 2017 г.? ФСС пропустили, наверно нужно было? Сдать с опозданием по почте?

  8. Клерк Аватар для zven
    Регистрация
    17.06.2011
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    46
    Цитата Сообщение от бух1017 Посмотреть сообщение
    Я вот тестирую одну программку, которая ищет и находит! расхождение по суммам в РСВ (на 1 копейку и больше)

    Если кому надо - мне нужны будут ваши файлы в XML формате за 1-4 кв.
    - мой адрес в профиле
    Здравствуйте! Оправила Вам свои файлы. Пожалуйста, помогите, я уже просто в отчаянии...
    У меня не принимают отчет вот с такой ошибкой
    Код: 0400400011
    Описание: Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам
    Доп. сведения: Свед: Пр.1.1 стр.001(привед.тариф)=1 Сумма по гр.1 стр.061 пр.1.1 = 97503.29 Сумма по гр.2 стр.061 пр.1.1 + стр.240 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 = 97503.30 разница = -0.01"

  9. Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,163
    Добрый день!Подскажите , во втором квартале была ошибка на 0.05 копеек, отчет приняли расчет по страховым взносам, третий тоже приняли, а вот 4 увидели эти 0.05 копеек и пишут что расхождение. Мне нужно сделать за 2.3 корректировку? ну и сдать 4

  10. Клерк Аватар для zven
    Регистрация
    17.06.2011
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    46
    У меня отличная новость. Я нашла треклятую копейку!!!! В отчете за 3 квартал, который был сдан и принят якобы без ошибок. Отправляю корректировку затаив дыхание!

  11. Клерк
    Регистрация
    20.10.2012
    Сообщений
    43
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Организация зарегистрирована 26 декабря 2017 года. Генеральный и единственный учредитель в одном лице. Никаких работников в декабре не было, ни начислений, ни выплат, вообще никаких движений. Нужно ли до 30 января сдавать нулевой отчет за 6 дней 2017 года? И вообще что нужно сдать за 2017 г.? ФСС пропустили, наверно нужно было? Сдать с опозданием по почте?
    Лайфхак - ФСС если не сдавать то и штрафов не будет. За первый квартал потом вовремя сдадите и далее не опаздывайте. Потом разбогатеете и можно будет сдать отчёт за 2017 год и оплатить штраф, а можно и вовсе похерить. Отчеты в ПФР вам не надо тк не было зарплаты. По остальным отчётам - (если у вас УСН) в налоговую в принципе можно не сдавать, тк у вас открытие концом декабря и по НК отчетный период у вас 2018 год. Правда я не уверена если у вас НДС..... его вроде надо было сдать до 25го.

  12. Клерк
    Регистрация
    08.11.2017
    Сообщений
    932
    zven,
    ошибку - программа нашла
    файл отправила на вашу почту

  13. Умничка Аватар для pretty
    Регистрация
    09.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,830
    Коллеги, кто менял ИФНС в отчетном году, у вас получилось отправить отчет?

    У меня не проходит, отчет не принимается к обработке, а завтра последний день....

    У нас в декабре поменялась налоговая, плюс с 3 квартала нет начислений (были в 1-2 году).

    В годовом отчете заполняю общие суммы начисленных СВ за год в 1 разделе, а также в Прил. 1-2 (общие суммы начисленной зп и СВ), за последние 3 мес ничего нет.

    В 3 разделе заполняю 2 сотрудников с признаком 2 в строках 160, 170, 180.

    Ругается на несоответствие сумм в Прил. 1.1 и строк 210, 240 и 220 Раздела 3.2.1.

    Я так понимаю, у них нет еще данных из старой налоговой, т.к. мы перешли недавно, знаю, что старая налоговая может по нескольку мес передавать данные новой...

    Я хотела заполнить строки 210 и 240 в Разделе 3 (показать общие суммы за год), но тогда он мне автоматом заполняет строку 250 "Всего за последние 3 месяца...", но ведь за последние 3 месяца ничего не было.

    Посоветуйте, у кого получилось сдать, как это сделать? Ладно бы приняли к обработке и отправили уведомление об уточнении, но ведь не принимают вообще....
    Всё что мне нужно - это теплая постель, доброе слово и неограниченная власть...

    Господи! Я ведь не прошу многого... Просто пошли мне богатого неженатого мужика!!!

  14. Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    рганизация зарегистрирована 26 декабря 2017 года. Генеральный и единственный учредитель в одном лице. Никаких работников в декабре не было, ни начислений, ни выплат, вообще никаких движений. Нужно ли до 30 января сдавать нулевой отчет за 6 дней 2017 года?
    нужно

    Цитата Сообщение от OIriskaO Посмотреть сообщение
    Всего с начала расчетного периода - 2
    всего (за 4 квартал) - 2
    1 месяц - 1
    2 месяц - 1
    3 месяц - 1
    всего (за 4 квартал) - 1. будет ругаться на "пустого" сотрудника в 3.1. там надо снять признак "застрахован" на уволенного.
    Почему-то я Вам верю...

  15. Клерк
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    165
    Добрый день! Помогите, разобраться с перерасчетом начислений, как их правильно отразить в расчете по страховым....

    Сотрудник в августе ушел в отпуск, все выплачено, страховые уплачены, отчет за 9 мес сдан с учетом этих отпускных. Во время отпуска сел на больничный, длительный. Аж до 30 октября... Вышел 1 ноября, соответственно в ноябре был сделан перерасчет отпускных и начисление бл. В итоге теперь получается, что к уплате страховых (с учетом всех расчетов, перерасчетов) в ноябре -81,60. Мне нужно сдать уточненку за 9 мес? ведь минус я же не могу показать...

    И еще вторая ситуация с этим же сотрудником. В ноябре был сделан перерасчет больничного за май, т.к. был рассчитан неверно... По строке 120 и соответственно 122 за полугодие, он уже отразился. 1 с зуп заполнила за ноябрь в 122 строке сумму бл за ноябрь, плюс сумму перерасчета бл по этому сотруднику. В итоге сумма за весь год по бл верная. Не знаю правильно ли так или здесь тоже нужна корректировка за полугодие?

    теперь головная боль, как все в расчете по страховым отразить...

  16. Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    570
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Нужно ли до 30 января сдавать нулевой отчет за 6 дней 2017 года
    Конечно. Система о вас уже знает и ждет отчеты

  17. Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    570
    Цитата Сообщение от pretty Посмотреть сообщение
    Коллеги, кто менял ИФНС в отчетном году, у вас получилось отправить отчет
    Получилось. Два первичных отчета. По каждому ОКТМО - свой отчет. В ИФНС, где стоите на учете в настоящий момент.

  18. Клерк
    Регистрация
    26.04.2016
    Сообщений
    63
    Добрый день.
    Уважаемые коллеги у которых есть еще сотрудники без инн, удалось ли вам сдать этот гребаный отчет ? Точнее отчет то у меня принят,но вот ждут в течении пяти дней исправление по сотруднику без ИНН.
    Сотрудник,не то что бы кака***,но живет далековато и вообще ему это не нужно.И вроде как прав он,ну нет такого рычага что бы отправить в налоговую.
    Написала им в ответ письмо,что мол требуют незаконно,согласно их же порядка инн указывается при его наличии.В телефоном режиме инспектор сказала что все одно не примут.Вот и чего делать? Срок сегодня заканчивается-ответа на письма нет.

  19. Клерк
    Регистрация
    11.01.2017
    Сообщений
    673
    Цитата Сообщение от Инна Сергеевна Посмотреть сообщение
    В телефоном режиме инспектор сказала что все одно не примут.Вот и чего делать?
    Судя по всему - только жаловаться в вышестоящую.

  20. Умничка Аватар для pretty
    Регистрация
    09.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,830
    Цитата Сообщение от alex-msk Посмотреть сообщение
    Получилось. Два первичных отчета. По каждому ОКТМО - свой отчет. В ИФНС, где стоите на учете в настоящий момент.
    Соответственно, отчет со старым ОКТМО с начислениями, а новым ОКТМО нулевой, правильно?

    Еще подскажите, у меня 2 сотрудника работали по май включительно. ССЧ за год - 0 чел.

    В отчете РСВ строка 010 (кол-во застрахованных лиц) - 0 или 2?

    Строка 020 (кол-во физлиц, которым были выплаты) - 2? И это в обоих отчетах так? Или с новым ОКТМО полностью везде 0???
    Всё что мне нужно - это теплая постель, доброе слово и неограниченная власть...

    Господи! Я ведь не прошу многого... Просто пошли мне богатого неженатого мужика!!!

  21. Аноним
    Гость
    Доррый день. Материальная помощь в расчете по страховым взносам где отражается?
    отразили везде, кроме Раздел 1, прил.2 стр.070. Ведь мы не возмещаем ее с ФСС. Следовательно мат.помощь не попадает и в Раздел 3.
    Контрольное соотношение не получается. т.к. начислено сотруднику больше, чем к возмещению.
    В какой строке еще отразить материальную помощь?

  22. Клерк
    Регистрация
    21.02.2012
    Сообщений
    127
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    нужно

    всего (за 4 квартал) - 1. будет ругаться на "пустого" сотрудника в 3.1. там надо снять признак "застрахован" на уволенного.
    Но уволенный сотрудник же работал какое-то время в октябре..И взносы по нему были начислены...

  23. Клерк Аватар для Varvara22
    Регистрация
    04.09.2008
    Сообщений
    464
    Сегодня в пятый раз поехала сдавать отчёт. Вроде бы думала нашла ошибку, у одного работника дата рождения была не правильная. Но ничего подобного, опять дали протокол с той же ошибкой. Я уже просто не знаю что делать.
    И еде вопрос, если сотрудник принят на работу в 4-м квартале, инспектор мне посоветовала включить его с нулями вотуме квартала и слать уточненки. Кто-нибудь так делал? Имеет ли это смысл?

  24. Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    570
    Цитата Сообщение от Инна Сергеевна Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Уважаемые коллеги у которых есть еще сотрудники без инн, удалось ли вам сдать этот гребаный отчет ? Точнее отчет то у меня принят,но вот ждут в течении пяти дней исправление по сотруднику без ИНН.
    Сотрудник,не то что бы кака***,но живет далековато и вообще ему это не нужно.И вроде как прав он,ну нет такого рычага что бы отправить в налоговую.
    Написала им в ответ письмо,что мол требуют незаконно,согласно их же порядка инн указывается при его наличии.В телефоном режиме инспектор сказала что все одно не примут.Вот и чего делать? Срок сегодня заканчивается-ответа на письма нет.
    Так принят отчет или нет? Если принят, то расслабиться. Если не принят - отправить почтой

  25. Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,809
    Цитата Сообщение от Varvara22 Посмотреть сообщение
    Сегодня в пятый раз поехала сдавать отчёт. Вроде бы думала нашла ошибку, у одного работника дата рождения была не правильная. Но ничего подобного, опять дали протокол с той же ошибкой. Я уже просто не знаю что делать.
    И еде вопрос, если сотрудник принят на работу в 4-м квартале, инспектор мне посоветовала включить его с нулями вотуме квартала и слать уточненки. Кто-нибудь так делал? Имеет ли это смысл?
    Что имелось в виду? У меня есть сотрудники, принятые в ноябре. Заполняла только две строки третьего раздела - за ноябрь и декабрь. Отчет отправила, жду. Тензор ошибок не показал.

  26. Клерк Аватар для Varvara22
    Регистрация
    04.09.2008
    Сообщений
    464
    Т9. Имела ввиду, что инспектор посоветовала работника, принятого в октябре включить в РСВ с 1-го квартала, но с нулями. Напишите пожалуйста пройдёт Ваш отчёт или нет.

  27. Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Varvara22 Посмотреть сообщение
    принятого в октябре включить в РСВ с 1-го квартала
    того же года? или я чего то не понимаю?

    Цитата Сообщение от OIriskaO Посмотреть сообщение
    уволенный сотрудник же работал какое-то время в октябре..И взносы по нему были начислены...
    тогда почему

    Цитата Сообщение от OIriskaO Посмотреть сообщение
    1 месяц - 1
    ? 2 будет. и по кварталу тоже 2.и по году...
    Почему-то я Вам верю...

  28. Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,809
    Цитата Сообщение от Varvara22 Посмотреть сообщение
    Т9. Имела ввиду, что инспектор посоветовала работника, принятого в октябре включить в РСВ с 1-го квартала, но с нулями. Напишите пожалуйста пройдёт Ваш отчёт или нет.
    Это бред какой-то... В отчете за 9 месяцев были принятые в сентябре. За июль-август строки не заполняла. Все прошло нормально.

  29. Клерк Аватар для Varvara22
    Регистрация
    04.09.2008
    Сообщений
    464
    И я про то же. Уже не знаю что делать. Многие помогли, посмотрели отчеты, ничего не можем найти.

  30. Клерк
    Регистрация
    05.11.2010
    Сообщений
    41
    Штраф за не сданную РСВ-1 в налоговую (нулевую) 1000 руб??
    Деятельность в 2017 г организация (ООО) не осуществляло.

Страница 104 из 160 ПерваяПервая ... 45494100101102103104105106107108114154 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)