×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Клерк
    Регистрация
    17.03.2012
    Сообщений
    127

    Нужно ли НДС включить в прочие доходы ?

    Здравствуйте!
    У нас ООО в 2018 году были на ОСНО. В 2018 году оплатили нашему поставщику воды залоговою стоимость за бутылки в сумме 1450 руб без НДС.
    с 2020 года наше ООО на УСНО доходы, но деятельность не ведется.
    В марте 2022 наш поставщик воды выставил нам УПД на реализацию залоговой тары, так как мы ее не вернули на сумму 1450 руб в том числе НДС.
    Сумму НДС мы должны отнести на прочие доходы и заплатить налог по УСН или нет ?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    20.04.2004
    Сообщений
    3,194
    весь доход вместе с ндс входящим обложить налогом

  3. Клерк
    Регистрация
    17.03.2012
    Сообщений
    127
    Цитата Сообщение от Юстас Посмотреть сообщение
    весь доход вместе с ндс входящим обложить налогом
    Почему весь доход обложить налогом?
    Мы залоговую сумму оплатили поставщику, только без ндс.
    Поставщик нам эту сумму не возвращает, а выставляет УПД на реализацию тары.

  4. Клерк
    Регистрация
    31.10.2018
    Сообщений
    2,251
    Цитата Сообщение от Динок Посмотреть сообщение
    Сумму НДС мы должны отнести на прочие доходы и заплатить налог по УСН или нет ?
    При УСН НДС включается в стоимомть товаров, услуг.

  5. МаринаКБР
    Гость
    Здравствуйте.
    Вы выкупаете не возвращенную тару. Так?
    Вы оплатили поставщику за товар!
    До даты оплаты счета тара находилась у вас на хранении, по учетной стоимости владельца (поставщика).
    Если бы у вас был УСН Д-Р вы могли бы оплаченный НДС включить в затраты, а так оплатили счет ну и .... всё на этом

  6. Клерк
    Регистрация
    17.03.2012
    Сообщений
    127
    Цитата Сообщение от МаринаКБР Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Вы выкупаете не возвращенную тару. Так?
    Вы оплатили поставщику за товар!
    До даты оплаты счета тара находилась у вас на хранении, по учетной стоимости владельца (поставщика).
    Если бы у вас был УСН Д-Р вы могли бы оплаченный НДС включить в затраты, а так оплатили счет ну и .... всё на этом
    Т.е в нашем случае никакого дохода не возникает?
    Делаем просто проводку Д-26 К-60.1 на всю сумму 1450 руб (не выделяя НДС)

  7. МаринаКБР
    Гость
    Цитата Сообщение от Динок Посмотреть сообщение
    Т.е в нашем случае никакого дохода не возникает?
    Делаем просто проводку Д-26 К-60.1 на всю сумму 1450 руб (не выделяя НДС)
    Да. Мы в таких случаях заключали соглашение о зачете залоговой суммы в уплату по сделке. Но вы наверняка так и сделали

  8. Клерк
    Регистрация
    17.03.2012
    Сообщений
    127
    Цитата Сообщение от МаринаКБР Посмотреть сообщение
    Да. Мы в таких случаях заключали соглашение о зачете залоговой суммы в уплату по сделке. Но вы наверняка так и сделали
    Спасибо за помощь!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)