×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2012
    Сообщений
    127

    Нужно ли НДС включить в прочие доходы ?

    Здравствуйте!
    У нас ООО в 2018 году были на ОСНО. В 2018 году оплатили нашему поставщику воды залоговою стоимость за бутылки в сумме 1450 руб без НДС.
    с 2020 года наше ООО на УСНО доходы, но деятельность не ведется.
    В марте 2022 наш поставщик воды выставил нам УПД на реализацию залоговой тары, так как мы ее не вернули на сумму 1450 руб в том числе НДС.
    Сумму НДС мы должны отнести на прочие доходы и заплатить налог по УСН или нет ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2004
    Сообщений
    3,194
    весь доход вместе с ндс входящим обложить налогом

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2012
    Сообщений
    127
    Цитата Сообщение от Юстас Посмотреть сообщение
    весь доход вместе с ндс входящим обложить налогом
    Почему весь доход обложить налогом?
    Мы залоговую сумму оплатили поставщику, только без ндс.
    Поставщик нам эту сумму не возвращает, а выставляет УПД на реализацию тары.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2018
    Сообщений
    2,257
    Цитата Сообщение от Динок Посмотреть сообщение
    Сумму НДС мы должны отнести на прочие доходы и заплатить налог по УСН или нет ?
    При УСН НДС включается в стоимомть товаров, услуг.

  5. #5
    МаринаКБР
    Гость
    Здравствуйте.
    Вы выкупаете не возвращенную тару. Так?
    Вы оплатили поставщику за товар!
    До даты оплаты счета тара находилась у вас на хранении, по учетной стоимости владельца (поставщика).
    Если бы у вас был УСН Д-Р вы могли бы оплаченный НДС включить в затраты, а так оплатили счет ну и .... всё на этом

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2012
    Сообщений
    127
    Цитата Сообщение от МаринаКБР Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Вы выкупаете не возвращенную тару. Так?
    Вы оплатили поставщику за товар!
    До даты оплаты счета тара находилась у вас на хранении, по учетной стоимости владельца (поставщика).
    Если бы у вас был УСН Д-Р вы могли бы оплаченный НДС включить в затраты, а так оплатили счет ну и .... всё на этом
    Т.е в нашем случае никакого дохода не возникает?
    Делаем просто проводку Д-26 К-60.1 на всю сумму 1450 руб (не выделяя НДС)

  7. #7
    МаринаКБР
    Гость
    Цитата Сообщение от Динок Посмотреть сообщение
    Т.е в нашем случае никакого дохода не возникает?
    Делаем просто проводку Д-26 К-60.1 на всю сумму 1450 руб (не выделяя НДС)
    Да. Мы в таких случаях заключали соглашение о зачете залоговой суммы в уплату по сделке. Но вы наверняка так и сделали

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2012
    Сообщений
    127
    Цитата Сообщение от МаринаКБР Посмотреть сообщение
    Да. Мы в таких случаях заключали соглашение о зачете залоговой суммы в уплату по сделке. Но вы наверняка так и сделали
    Спасибо за помощь!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)