нет не все - остаток в 82 т.р., оборотку за каждый месяц отдельно, сначала только январь, потом.....,
да, да внизу. предпоследняя колонка Остаток по Д 82 т.р. (последняя строка)
ну так закрыть бы надо апрель-сентябрь. при закрытии месяца НУ галочку поставить
может у 1С-ников узнать почему не закрывается 26НУ, у вас 1С8, помоему. я только начала с ней работать точно не подскажу что делать.
закройте, просто на будущее надо знать в чем проблема
ну закройте 3 кв
может проблема в том, что 26 субсчет 1 - прямые расходы (подлежат распределению типа от выручка), а 26.02 - косвенные расходы, но у них не все по статьям разбито. т.е. нужно изначально провести док-ты по расходам и аналитика в статьях расходах прописана должна быть.
а руками вы закрыли 26.02, а надо было 26.01
с 26.01 проводка на 81110,94
с 26.02 .............на 1610,17
мы же НУ правили, а баланс БУтеперь баланс не сходится
проводку на закрытие 26 счета бух справкой - с страничке БУ не должно быть информации
5 тысяч в нераспределенной прибыли 470 стр. должно быть 92 т.р. а там 97
декларация верно, форма 2 не вижу
форма 2 стр 020+040+100= декл 030
я не могу точно утверждать, если у вас доходы и расходы в НУ=БУ то ТАК.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)