×

Результаты опроса: Делать или не делать с/ф на аванс.

Голосовавшие
1359. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Я делаю в любом случае при предоплате.

    986 72.55%
  • Я делаю только если предоплата была в конце месяца.

    253 18.62%
  • Нет, я не делаю.

    97 7.14%
  • У меня другое мнение, которое написано ниже.

    26 1.91%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 16 из 40 ПерваяПервая ... 612131415161718192026 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 1187
  1. #451
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2009
    Сообщений
    26
    Я медленно схожу с ума.... прошу прощения у тех кто мне отвечает за недопонимание, ЕСЛИ ОНА МНЕ НЕ НУЖНА (в случае когда я покупатель) то зачем она нужна всем моим милым покупателям которые терроризируют меня вторую неделю (говорят а то вычет не будет)и я вместе с обычной сф в течение 5 дней делаю еще и на аванс.

  2. #452
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Нравится людям создавать проблемы своим коллегам. И лесов нифига не жаль...
    Best regards, Михаил

  3. #453
    Просто клерк Аватар для Птица
    Регистрация
    01.04.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    476
    Нравится людям создавать проблемы своим коллегам. И лесов нифига не жаль...
    ППКС!

  4. #454
    Клерк
    Регистрация
    19.11.2008
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    353
    зачем она нужна всем моим милым покупателям
    Потому что есть мнение, что при отсутствии счет-фактуры на аванс счет-фактура, выписанная по факту отгрузки считается составленной с ошибкой и след. НДС с нее не может быть принят
    Вот если вы оплатите 31 марта, а товар получите 01.04, тогда и просите фактуру на аванс, ИМХО. Тем более что главбух поставщика не возражает, верно?

  5. #455
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Потому что есть мнение
    Видать в оооочень узком кругу.
    Best regards, Михаил

  6. #456
    Клерк
    Регистрация
    19.11.2008
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    353
    Видать в оооочень узком кругу.
    Главное, чтобы этот круг на составляла налоговая на пару с Минфином

  7. #457
    Просто клерк Аватар для Птица
    Регистрация
    01.04.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    476
    есть мнение, что при отсутствии счет-фактуры на аванс счет-фактура, выписанная по факту отгрузки считается составленной с ошибкой и след. НДС с нее не может быть принят
    а откуда оно взялось это мнение? на чем основано?

  8. #458
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А если в договоре написано:
    Поставщик осуществляет поставку товара партиями, на основании заявки от покупателя.
    Партией товара считается товар, отгруженный по конкретной накладной в указанном ассортименте, цене и количестве.
    Такой договор является предварительным, поскольку в нем не согласованы номенклатура, цены и количество товаров. Остальные условия- по сути общие условия исполнения разовых заявок.
    Каждая согласованная заявка является отдельным договором поставки.
    Под партиями в ГК РФ имеется в виду другое- когда предусмотренное в договоре количестуво товаров передается покупателю частями в течение срока действия договора.
    В отношении товаров, не предусмотренных договором, использование данного термина некорректно. Заказ покупателя необоснованно именуется партией, что является подменой понятий.

  9. #459
    Клерк
    Регистрация
    19.11.2008
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    353
    а откуда оно взялось это мнение? на чем основано?
    В последнем номере "УНП" Думинская (заместитель начальника отдела администрирования косвенных налогов ФНС России) сказала:
    У многих компаний возникает закономерный вопрос: может ли покупатель отказаться от своего права на вычет НДС с аванса, если счет-фактура от продавца не получен? По словам Ольги Думинской, у покупателя в этом случае возможны проблемы с налоговым вычетом по принятым к учету товарам, работам, услугам. При отсутствии счета-фактуры на аванс можно говорить о том, что нарушен порядок выставления счетов-фактур, а значит, счет-фактура на отгрузку формально считается составленным с нарушением требований статьи 169 кодекса. Тем более что найти ошибку легко – при получении предоплаты в счете-фактуре должен быть указан номер платежно-расчетного документа на аванс. Однако, как подчеркнула лектор, этот вопрос требует согласованного решения совместно с Минфином.
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=71753&page=11

  10. #460
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Однако, как подчеркнула лектор, этот вопрос требует согласованного решения совместно с Минфином.
    Конечно... как же... бред надо обязательно с чем-то согласовать...
    Best regards, Михаил

  11. #461
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2008
    Сообщений
    187
    Цитата Сообщение от Птица Посмотреть сообщение
    КАТ-ЕР-ИНА, вот и я хочу спросить, ЗАЧЕМ?
    если на конец квартала у вас зависли авансы выданные, например на миллион, откажетесь зачесть ндс?

  12. #462
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    добавляется к номеру счет-фактуры АВ (например: №12-АВ)
    Так это ручками опять же .

  13. #463
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    если на конец квартала у вас зависли авансы выданные, например на миллион, откажетесь зачесть ндс?
    Да уж, если договор на предоплату и счет-фактуры на аванс есть, то конечно зачесть.

  14. #464
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2009
    Сообщений
    375
    Лихой, они бы Вам еще номер документа сказали.... или это они (1С) внесли ?

  15. #465
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Такой договор является предварительным, поскольку в нем не согласованы номенклатура, цены и количество товаров. Остальные условия- по сути общие условия исполнения разовых заявок.
    Каждая согласованная заявка является отдельным договором поставки.
    Под партиями в ГК РФ имеется в виду другое- когда предусмотренное в договоре количестуво товаров передается покупателю частями в течение срока действия договора.
    В отношении товаров, не предусмотренных договором, использование данного термина некорректно. Заказ покупателя необоснованно именуется партией, что является подменой понятий.
    И получается аванса нет (раз договора на эту оплату нет), покупателю не выдаем счет-фактуру на аванс, а сами для себя делаем 1 экземпляр счет-фактуры с указанием товаров (работ, услуг) и платим НДС с авансов?

  16. #466
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    И получается аванса нет (раз договора на эту оплату нет), покупателю не выдаем счет-фактуру на аванс, а сами для себя делаем 1 экземпляр счет-фактуры с указанием товаров (работ, услуг) и платим НДС с авансов?
    Почему нет, просто без счет-фактуры и без договора, в котором предусмотрена предоплата вычет нельзя зачесть.
    Счет-фактуру выписываем в двух экземплярах. НДС с авансов платим.

  17. #467
    Главный
    Регистрация
    21.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,904
    Цитата Сообщение от Prickly Посмотреть сообщение
    Лихой, они бы Вам еще номер документа сказали.... или это они (1С) внесли ?
    1С номера документов не говорят. Они в прогу изменения вносят.

  18. #468
    Просто клерк Аватар для Птица
    Регистрация
    01.04.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    476
    Цитата Сообщение от CatWoman Посмотреть сообщение
    если на конец квартала у вас зависли авансы выданные, например на миллион, откажетесь зачесть ндс?
    Вы внимательно читали ветку? Речь шла о тех авансах, которые в течении квартала оплачены и на следующий день товар получен.

  19. #469
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2008
    Сообщений
    17

    Счет-фактура на аванс!!!

    Прочитала весь форум, но все равно каша в голове(((( Руки пообрывать нашим законодателям за такие решения(
    С выпиской покупателям все более мененее понятно. А что мне делать, если сегодня принесли счет-фактуру на аванс? Я работаю в 1с, и совершенно не представляю как завести этот документ. Что делать потом когда придут документы окончательные на полную сумму? Спасибо заранее за ответы

  20. #470
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2009
    Сообщений
    26
    Цитата Сообщение от Esperantza Посмотреть сообщение
    Прочитала весь форум, но все равно каша в голове(((( Руки пообрывать нашим законодателям за такие решения(
    С выпиской покупателям все более мененее понятно. А что мне делать, если сегодня принесли счет-фактуру на аванс? Я работаю в 1с, и совершенно не представляю как завести этот документ. Что делать потом когда придут документы окончательные на полную сумму? Спасибо заранее за ответы
    И У МЕНЯ ТОЖЕ!!!!!!!КАША....

  21. #471
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2008
    Сообщений
    17
    Выписали мне с/ф на аванс 15 января, а закрывающие документы дали 30 января. По идее покупатель имеет право принять с/ф на аванс, но не обязан, наша главбух принципиальная, говорит, что проводить будем все документы. А я ума не приложу, как завести с/ф на аванс и что делать с основной?

  22. #472
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2009
    Сообщений
    26
    Цитата Сообщение от Esperantza Посмотреть сообщение
    Выписали мне с/ф на аванс 15 января, а закрывающие документы дали 30 января. По идее покупатель имеет право принять с/ф на аванс, но не обязан, наша главбух принципиальная, говорит, что проводить будем все документы. А я ума не приложу, как завести с/ф на аванс и что делать с основной?
    По новым правилам продавец обязан предъявить покупателю сумму исчисленного с аванса налога, выставив ему не*позднее пяти календарных дней с момента получения аванса соответствующий счет-фактуру (п.*1, 3 ст.*168*НК*РФ).
    Продавец, который не*оформит «авансовый» счет-фактуру в соответствии с требованиями, установленными вышеназванными пунктами статьи*169 Налогового кодекса, «подставит» своего покупателя*— тот не сможет заявить вычет по этому документу (п. 2 ст. 169 НК РФ)., то есть вы не сможете если не примите эту с-ф

  23. #473
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Выписали мне с/ф на аванс 15 января, а закрывающие документы дали 30 января. По идее покупатель имеет право принять с/ф на аванс, но не обязан, наша главбух принципиальная, говорит, что проводить будем все документы.
    Так пускай тогда Вам подскажет каким образом это сделать как главбух.
    А я ума не приложу, как завести с/ф на аванс и что делать с основной?
    И не тольтко Вы не приложите. Изменения ни какие не внесли, кроме НК. Вот и ломай голову. Лично я, решила не напрягаться тем более, если все в одном квартале.

  24. #474
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2008
    Сообщений
    17
    Принять придется, а как это на практике сделать???? В программе 1с конкретно?

  25. #475
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2009
    Сообщений
    26
    Цитата Сообщение от Светлана Качурина Посмотреть сообщение
    Так пускай тогда Вам подскажет каким образом это сделать как главбух.

    И не тольтко Вы не приложите. Изменения ни какие не внесли, кроме НК. Вот и ломай голову. Лично я, решила не напрягаться тем более, если все в одном квартале.
    Я тоже все делаю как раньше, но сама как на иголках при этом, для начала наши дорогие законадатели пусть научат как у поставщиков выпросить эти с-ф и при большом документообороте самим их выписывать для покупателей (которыми в период кризиса дорожишь очень). Вот и сижу до восьми....вечера)))

  26. #476
    Клерк
    Регистрация
    08.10.2008
    Сообщений
    17
    Главбух не заморачивается решением таких вопросов))) Она дает задание и говорит - ищите ответы сами(((

  27. #477
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Странно.

  28. #478
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2009
    Сообщений
    26
    Цитата Сообщение от Esperantza Посмотреть сообщение
    Принять придется, а как это на практике сделать???? В программе 1с конкретно?
    В 1с 8.0 Бухгалтерия (мне в пятницу обновления сделали) можно на основании платежного поручения исходящего, а так как работаю в управлении торговлей ее пока не обновили, так что потом когда выгружу все в Бухгалтерию, и в конце квартала все их внесу(попробую так по крайней мере)

  29. #479
    Ученый Аватар для Кошачий глаз
    Регистрация
    30.06.2005
    Сообщений
    722
    В 1С счета-фактуры на авансы выданные учитываются документом "Счет-фактура полученный", в качестве документа-основания используется выписка или аналогичный документ (в зависимости от используемой конфигурации).
    При проведении формируется проводка Д-т 68.2 К-т 76.ВА

  30. #480
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2008
    Сообщений
    18
    Может кто подскажет... За аренду заплачено авансом 26 января, поставщик счет-фактуру на услуги 31 числа дал. Просить счет-фактуру на аванс?

Страница 16 из 40 ПерваяПервая ... 612131415161718192026 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)