×
Страница 23 из 35 ПерваяПервая ... 1319202122232425262733 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 690 из 1042
  1. #661
    Клерк Аватар для Яна71
    Регистрация
    10.03.2009
    Адрес
    Тульская область
    Сообщений
    130
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Помогите, пожалуйста. Обнаружила что бухгалтер неправильно сделала вычеты в 2-х месяцах:
    Зарплата:
    январь 10000 р. вычет - 400 р.(на работника) - (600 р.* 2 детей) = 8400*13%=1092
    февраль 10000 р. вычет - 400 р.(на работника) - (600 р.* 2 детей) = 8400*13%=1092
    В марте она делает тоже самое, хотя вычет на работника 400 р. уже нельзя было применять, т.к. доход уже 30000 р., недоплата 52 р.
    В апреле зарплата 14800 р. вычеты уже не применяются, недоплата 104 р., итого недоплатили 156 рублей.
    Что теперь делать, можно ли доплатить сейчас и будет ли за это штраф? И что писать в отчете?
    Вы правы. Просто уплатите недоплату, а потом подайте еще раз 2-НДФЛ, но номер справки должен быть уже следующий. Например сначала подали №1, соответственно потом должна быть №2.
    Если будет тот же номер справки , то 2-НДФЛ в базу налоговой не ляжет и ее не примут.

  2. #662
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    2,115
    Цитата Сообщение от Белкина Посмотреть сообщение
    Кто нибудь дозванивался в ИФНC №15 по г.Москве? Как узнать Ф.И.О. инспектора? Как они проводят начисления, с дискеты сразу, когда сдаем отчетность, или потом набивают? Получила акт сверки, в нем недоимки, в платежах я уверена.
    при чем здесь дискеты? Платежки несите,раз недоимки,по телефону никто ничего решать не будет

  3. #663
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    2,115
    Цитата Сообщение от Татьяна07 Посмотреть сообщение
    Если сдаешь в электронном виде 2-ндфл, что надо? Только два реестра или еще и справки нести?
    только 2 реестра и дискету

  4. #664
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    2,115
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    январь 10000 р. вычет - 400 р.(на работника) - (600 р.* 2 детей) = 8400*13%=1092
    февраль 10000 р. вычет - 400 р.(на работника) - (600 р.* 2 детей) = 8400*13%=1092
    В марте она делает тоже самое, хотя вычет на работника 400 р. уже нельзя было применять, т.к. доход уже 30000 р., недоплата 52 р.
    В апреле зарплата 14800 р. вычеты уже не применяются, недоплата 104 р., итого недоплатили 156 рублей.
    Что теперь делать, можно ли доплатить сейчас и будет ли за это штраф? И что писать в отчете?
    1-доплатить НДФЛ и пени
    2-в отчете начислить правильно
    3-штрафа не будет,если все это сделаете сами

  5. #665
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Яна71 Посмотреть сообщение
    Вы правы. Просто уплатите недоплату, а потом подайте еще раз 2-НДФЛ, но номер справки должен быть уже следующий. Например сначала подали №1, соответственно потом должна быть №2.
    Если будет тот же номер справки , то 2-НДФЛ в базу налоговой не ляжет и ее не примут.
    Цитата Сообщение от Юлия Н Посмотреть сообщение
    1-доплатить НДФЛ и пени
    2-в отчете начислить правильно
    3-штрафа не будет,если все это сделаете сами
    Спасибо, а пени как расчитать? Самой заплатить пени или в налоговую идти за расчетом? Для пени, наверное, другой КБК указывать надо в платежке?

  6. #666
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    2,115
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Спасибо, а пени как расчитать? Самой заплатить пени или в налоговую идти за расчетом? Для пени, наверное, другой КБК указывать надо в платежке?
    1-пени 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки начисляется
    2-КБК другой:на одну единицу отличается от самого налога,так что будьте внимательны

  7. #667
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Юлия Н Посмотреть сообщение
    1-пени 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки начисляется
    2-КБК другой:на одну единицу отличается от самого налога,так что будьте внимательны
    Спасибо, выручили!

  8. #668
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    Спасибо!

  9. #669
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2009
    Сообщений
    1
    Просьба помочь срочно! Унас есть инностанец, при сдаче 2-ндфл налоговая не принимает справку, т.к в 1С не проставлен адрес: он у нас резедент, гражданин Украины, прописан в России имеет разрешение на временное проживание до 2010г., живет с 2007 г. в России, что делать? Заранее спасибо

  10. #670
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2008
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    177
    Цитата Сообщение от aluncik Посмотреть сообщение
    Просьба помочь срочно! Унас есть инностанец, при сдаче 2-ндфл налоговая не принимает справку, т.к в 1С не проставлен адрес: он у нас резедент, гражданин Украины, прописан в России имеет разрешение на временное проживание до 2010г., живет с 2007 г. в России, что делать? Заранее спасибо
    Что значит в 1С не проставлен адрес? При чем тут 1С? Просто в декларации пишите адрес по которому он зарегистрирован в России. Я не пойму в чем проблема и почему у вас не принимают?
    И временное проживание в России где? Москва? или регион?
    Последний раз редактировалось chernusha; 17.03.2009 в 11:38.
    Все, что нас не убивает - делает сильнее!!!

  11. #671
    Аноним
    Гость
    Господа гении бухгалтерского учета подскажите в следующей сиуации. Организации арендует автомашины как у сотрудников так и у посторонних физ лиц, арендная плата начисляется ежемесячно, на конец 2008г. образовалась задолженность перед арендодателями за два месяца. По НК с таких доходов НДФЛ удерживается при оплате, следовательно в справке 2-НДФЛ за налоговым агентом возникает долг по налогу. В программе 1С аренду делали через начисление зарплаты, естественно с кодом 2400 и т.д. карточка 1-НДФЛ заполняется так же как и зарплатные начисления (т.е. исчисленный налог=удерженному налогу) может я что то недопанимаю и так должно быть?

  12. #672
    Аноним
    Гость
    Организация зарегистрирована в конце декабря.После 20. Директор принят на работу в январе.
    Надо ли 2-НДФЛ сдавать в налоговую. Или письмо какое-то писать? Не пойму....

  13. #673
    Аноним
    Гость
    Не саму, справку, конечно. А реестр или письмо.

  14. #674
    Клерк Аватар для lisaveta
    Регистрация
    24.10.2006
    Сообщений
    597
    делаю в Налогоплательшик-2008, которую скачала на сайте налоговой.
    При формировании справок 2-НДФЛ в печатной форме в разделе 4:
    4.1. ставит код вычета и сумму, это правильно
    4.5. пишет общая сумма предоставленных стандартных налоговых вычетов 0, вот это уже не правильно, ведь в пункте 4.1. они есть!!!
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

  15. #675
    Аноним
    Гость
    Скажите, пожалуйста, для сдачи отчета нужно только дискету с файлом и 2 экз. реестра и все?

  16. #676
    Клерк Аватар для lisaveta
    Регистрация
    24.10.2006
    Сообщений
    597
    Скажите, пожалуйста, для сдачи отчета нужно только дискету с файлом и 2 экз. реестра и все?
    да

  17. #677
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от lisaveta Посмотреть сообщение
    делаю в Налогоплательшик-2008, которую скачала на сайте налоговой.
    При формировании справок 2-НДФЛ в печатной форме в разделе 4:
    4.1. ставит код вычета и сумму, это правильно
    4.5. пишет общая сумма предоставленных стандартных налоговых вычетов 0, вот это уже не правильно, ведь в пункте 4.1. они есть!!!
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    ну так и напишите вручную, там внизу есть поле при заполнении "предоставлено"
    в самрм низу страницы

  18. #678
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от lisaveta Посмотреть сообщение
    да
    Спасибо. Как мы синхронно, я - Вам, Вы - мне ответили

  19. #679
    Клерк Аватар для lisaveta
    Регистрация
    24.10.2006
    Сообщений
    597
    Спасибо. Как мы синхронно, я - Вам, Вы - мне ответили
    спасибо, чет не увидела!!!

  20. #680
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Господа гении бухгалтерского учета подскажите в следующей сиуации. Организации арендует автомашины как у сотрудников так и у посторонних физ лиц, арендная плата начисляется ежемесячно, на конец 2008г. образовалась задолженность перед арендодателями за два месяца. По НК с таких доходов НДФЛ удерживается при оплате, следовательно в справке 2-НДФЛ за налоговым агентом возникает долг по налогу. В программе 1С аренду делали через начисление зарплаты, естественно с кодом 2400 и т.д. карточка 1-НДФЛ заполняется так же как и зарплатные начисления (т.е. исчисленный налог=удерженному налогу) может я что то недопанимаю и так должно быть?
    Если я правильно поняла, то сумму аренды за два не выплаченных месяца вы вообще не должны указывать в 2-НДФЛ т.к. по НК налоговая база это полученный доход, а ваши арендодатели его не получили. Думаю так должно быть, а в 1С увы не разбираюсь.

  21. #681
    Клерк
    Регистрация
    10.02.2006
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    75
    Странно ответила как аноним(

  22. #682
    Аноним
    Гость
    А на сотрудника, находящего в отпуске по уходу за ребенком и не имеющего дохода за прошедший год, я так понимаю, что справки никакой не будет и нулевой в том числе?

  23. #683
    Ирина_В
    Гость
    Подскажите пожалуйста, как сохранить реестр 2 НДФЛ в формате xml? У меня 1С 7.7. УСН и файл можно сохранить только с расширением mхl. Голову уже сломала... всё сформировала, всё сделала, а вот сохранить на дискету для налоговой не могу. У меня 11 человек и без дискеты не примут.

  24. #684
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Организация зарегистрирована в конце декабря.После 20. Директор принят на работу в январе.
    Надо ли 2-НДФЛ сдавать в налоговую. Или письмо какое-то писать? Не пойму....
    Ну подскажите, плиз про письмо!

  25. #685
    Аноним
    Гость
    Подскажите, пожалуйста. Зарплата начислена в декабре 2008, выплачена в январе 2009. В справке облагаемая сумма дохода ставится включая декабрь, а налог - только по ноябрь, т. е. декабрьский НДФЛ не учитывает. Это правильно?

  26. #686
    Аноним
    Гость
    а можно заполнить от руки? а где взять форму?

  27. #687
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2009
    Адрес
    Новгородская область
    Сообщений
    22
    Подскажите,пожалуйста,можно ли сделать отчёты 2-НДФЛ по нескольким работодателям в одной программе.Если нельзя,то как быть Спасибо.

  28. #688
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    2,115
    Цитата Сообщение от aluncik Посмотреть сообщение
    Просьба помочь срочно! Унас есть инностанец, при сдаче 2-ндфл налоговая не принимает справку, т.к в 1С не проставлен адрес: он у нас резедент, гражданин Украины, прописан в России имеет разрешение на временное проживание до 2010г., живет с 2007 г. в России, что делать? Заранее спасибо
    на иностранцев заполняют адрес проживания в 1С в соответствующем окне

  29. #689
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    2,115
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В программе 1С аренду делали через начисление зарплаты, естественно с кодом 2400 и т.д. карточка 1-НДФЛ заполняется так же как и зарплатные начисления (т.е. исчисленный налог=удерженному налогу) может я что то недопанимаю и так должно быть?
    попробуйте код 4800 поставить-прочие доходы

  30. #690
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    2,115
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Организация зарегистрирована в конце декабря.После 20. Директор принят на работу в январе.
    Надо ли 2-НДФЛ сдавать в налоговую. Или письмо какое-то писать? Не пойму....
    за 2008 г.не надо

Страница 23 из 35 ПерваяПервая ... 1319202122232425262733 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)