да налоговая много чего говрит, вы им тоже много чего сказать моежет
Программа вам автоматически не закроет на 90 ничего, но можно закрыть вручную или как я делаю - реализацию на 0,01 коп., потом сторно.
да налоговая много чего говрит, вы им тоже много чего сказать моежет
Программа вам автоматически не закроет на 90 ничего, но можно закрыть вручную или как я делаю - реализацию на 0,01 коп., потом сторно.
Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...
н-дя? надо попробоватьперенесите на сч.91 (в настройках)и все закроется.
Вот мне и интересно, чем они руководствуются! они не ссылались ни на какое письмо Минфина?Но ведь налоговая сама говорит , отправляйте на 97 счет.
Я тоже так решила обманутьреализацию на 0,01 коп., потом сторноЛень ручками.. Только в полне возможно, что это не правильно.. А сторно вы в какой момент делаете? в следующем периоде или после закрытия месяца?
Даже нужно, ноТак же можноА кому охота с ними связываться, нервы себе гробить.налоговая сама говорит , отправляйте на 97 счет.![]()
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Я делаю так: реализацию, потом закрытие месяца все кроме фин. результатов и ПБУ 18, потом ставлю реал. на удаление и второе закрытие месяца с фин. результатами и ПБУ 18.
Мне вот в удовольствие с налоговой пообщаться. вот у меня есть директор, мы с ним сходили в налоговую, так он потом вышел, и говорит "все убираем и пересдаем без убытков, нечего нам с нимим связаваться", но ведь так нельзя!!!! это тоже неправильно!!!!![]()
Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...
О чем мы говорим? Ваши расходы (или учредителей и т.д.) никого не интересуют. Мы говорим о налогообложении. Как учесть понесенные расходы с выгодой для нас. То есть принять их к вычету. Именно для этого 97 счет (в данной ситуации) и используется. Нет доходов - нечего и уменьшать. Но расходы-то есть. Поэтому мы уменьшим на них наши доходы, но когда они появятся. А пока "подержим" расходы на 97 счете. Такие правила. А раздел в декларации "Расходы" не чтобы вам государство их компенсировало, а чтобы уменьшить ДОХОДЫ! Которых пока нет.Я НЕ ПОНИМАЮ, почему текущие расходы должны становиться расходами будущих периодов!!! если они не будущие, а текущие!?
Иначе говоря - есть прибыль - уплати налог. А нам хочется: есть убыток - возверни налог. Но так не бывает.
Я на свой баланс смотрю, настроение портится. Две суммы выделяются: авансы полученные и РБП. А выручки хватает, что бы только зарплату и какие-то копейки на расходы текущие бросить. И НДС между прочим весь прошел по отчетам, списан. Не баланс, а не пойми что...Только логикой буду при проверках отбиваться.
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Тогда для чего Лист 02 Приложение №4 (расчет суммы убытка) в Декларации по прибыли? я думала что именно для этого...Иначе говоря - есть прибыль - уплати налог. А нам хочется: есть убыток - возверни налог. Но так не бывает.
Но то, что налоговая не любит убытки и тем более ничего возмещать - это ФАКТ!!!![]()
Еще раз. Извините, повторюсь. Вы показываете в декларации - у меня прибыль 100р, плачу 20% - 20р. Или - у меня нет прибыли, не плачу 20%. Налог платится не с убытков или не убытков, а с ПРИБЫЛИ! Налога нет не когда убытки, а когда нет прибыли!!! А убытки - это ваши проблемы. И учитываются они (в НУ), только когда есть прибыль. А если вы их покажете в текущем периоде, то в следующем - нет (читаем НК - дважды нельзя). И прибыль вашу будущую не уменьшите уже. Это не моя логика, а государства нашего. Вот.почему возверни налог?! я показываю свое состояние - у меня убыток, платить налог не с чего... не бывает так, чтобы открылось производство и без убытков.
Каждый квартал одно и то же обсуждаем.
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Спасибо!Я делаю так: реализацию, потом закрытие месяца все кроме фин. результатов и ПБУ 18, потом ставлю реал. на удаление и второе закрытие месяца с фин. результатами и ПБУ 18.
естессно! я например, с Вами только с марта! И оч.благодарна за то, что Вы поддерживаете беседуКаждый квартал одно и то же обсуждаем.
__________________! Ведь нет ничего лучше, чем обсуждение в он-лайне! Ещё раз спасибо!
Даже если б и пришли, у ИФНС найдётся своё мнение!!!А К ОДНОМУ ТАК И НЕ ПРИШЛИ![]()
ПО-МОЕМУ, ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ ЭТОГО ГОДА ОКАЗАЛСЯ УБЫТОЧНЫМ У СЛИШКОМ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ, И НАЛОГОВИКИ ВНЕСЛИ СВОЮ ЛЕПТУ, ПРОРАБОТАВ ВОПРОС С КОМИССИЯМИ ПО ЗАРПЛАТАМ. ЗАБИБИКАЮТСЯ ОНИ В ЭТОТ РАЗ ЗАСТАВЛЯЯ ПРЯТАТЬ УБЫТКИ, А СКОРЕЕ ВСЕГО И НЕ БУДУТ ЭТОГО ДЕЛАТЬ.![]()
Так какой вывод можно сделать из всего вышесказанного? Куда лучше отнести косвенные расходы на сч97 или на сч91? Я все-таки решаюсь на сч91. У меня доход определяется "по отгрузке". Расходы-то не прямые.Фирма только зарегистрировалась.Получила предоплату. Расходы напрямую с производством не связаны пока, а косвенные расходы насколько я поняла надо списывать в том периоде когда они произведены. Правильно?
Последний раз редактировалось Маринушка; 10.04.2009 в 13:21.
по проводкам не понятно каким образом комиссию банка списывать, чтоб убыток не показывать ((( подскажите.
Кто-то выше написал, что на 97.комиссию банка списывать
Скажите пожалуйста. принято,что материалы (стулья, канц.товары и пр. )списываются сразу на затраты. Но можно ли их не списывать сразу в 1 квартале (т.к. появляется убыток), а оставить их висеть на складе и списать во 2 квартале?
В Питере в некоторых налоговых "заворачивают" убыточные балансы. Пишут письма, в которых предлагают "сдать уточненные декларации". На вопрос - что надо уточнить, отвечают - убыточных балансов быть не должно и предлагают все убрать на 97 счет. В БУ все как надо, а в НУ - все расходы как "не принимаемые к учету".
Я за 4 кв сдала НДС к возмещению, мне устроили камеральную по НДС. А баланс убыточный приняли...
Я все затраты "отправила" на 97 счет. Значит Отчет о прибылях и убытках и Налоговая декларация по прибыли будет пустой?
Доходов нет.
97 только в балансе отражается? Все правильно?
Если я раньше отражала на 44 затраты, сейчас на 97.
У меня торговля.
Если у вас 26, то вместо него 97.
Это не совсем праильно, иМХО, но мне пока так удобней. Потом позже спишу, когда доход появится.
Правильно весь 26 счет в БУ не РБП. Кстати, читала Хабарову "Учетная политика 2009", она про эту ситуацию выражает однозначное мнение , что это не РБП.
Я ходила в налоговую , у меня за 2008 така же ситуация!!!
Сказали : "Поставьте на 97счет".
Сделала :26-60,70,69
91-26 и привет,,,
Если вызовут пойду, отобьюсь думаю.
Да мало ли что говорит налоговая. Я с ними спорила по поводу камералки по НДС, у меня получилась смешная сумма к возмещению - что-то около 2-х тысяч, а документов - 2 коробки. Они говорят типа "зачем"? оставили бы на 19 счете, а я им про недостоверную отчетность...вроде замолчали. Также по прибыли...ну если убыток у меня получился, почему я должна их прятать в угоду налоговой, да проверяйте, какие проблемы...
Мне просто не хочется лишний раз встречаться с ними. Нервы себе мотать:-)
тогда в НУ пока не принимайте, будут доходы в течении года-примете.
Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)