30.06 от покупателей пришел аванс (в т.ч. ндс), отгрузка будет в следующем квартале, соответсвенно за 2-й кв я заплачу большой ндс в бюджет, а в3-м будет возмещение.хочу избежать возмещения. Вопрос: могу ли я выписать с/ф 01.07, и внести в книгу продаж 01.07 ? или каким бы я числом с/ф не выставляла, налоговое обязательство возникает 30.06 и в книгу продаж должно попасть именно 30.06?







