×
Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 398
  1. #241
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2009
    Адрес
    Коми Республика
    Сообщений
    167
    Ответьте пожалуйста, что-то сомнения появились. Правильно ли я делаю.
    1. б\у ведется пообъектно (объект-шифр). Затраты прямые определяются: материалы-материальный отчет, зарплата табеля, только амортизация на 25 сч. счет 26 на 90 переносится.собирается и распределяется пропорционально прямым. Табеля и материалы, считает ППО и указывает шифры на которые разносится. НЗП я считаю по прямым, т.е что на 20 счете то и НЗП.
    2.н\у тоже ведется пообъектно, НЗП считаю по прямым затратам, которые собираются, т.е анологично б\у. Коэффициентов не расчитываю. В программе предусмотрен регистр незавершенного производства, в котором видно какие затраты относятся и какие весят как незавершенка на каких объектах.
    3. У нас весят затраты НЗП в б\у и в н\у с 2009г., по которым не закрыты КС. (Метод по мере готовности.) По году убыток как в б\у так и н\у, прямые НЗП не списаны, только косвенные. Неужели надо было рассчитывать "вертуальную прибыль".
    Неужели нельзя их держать на незавешенке пока не будет действительно подписаны акты и не образуется доход? Все в УП прописано

  2. #242
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А Вы ПБУ 2/2008 читали?

  3. #243
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2009
    Адрес
    Коми Республика
    Сообщений
    167
    Да читала. Уточните, пожалуйста, насчет чего спрашиваете ?
    Я спрашивала, так будет правильно считать, если договора в течение года или если больше года, но предусмотрен график работ (этап)? Просто я коэффициенты не считаю, а все учитываю по прямым и для н\у и для б\у.
    И еще есть договора которые с 2009 по 2010г., но предусмотрен график сдачи работ СМР. И я не считала по нему выручку "вертуальную", а учла как НЗП на конец года.
    И еще один вопрос. С этого года Проектные работы. Я решила учет прямых вести тоже по договорам (шифры) на 20 сч. Но на 20 сч. распределяется 25 где все расходы по технике и транспорту. В итоге как-то получается не красиво. Можно не распределять 25 на проетные работы?

  4. #244
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Да читала. Уточните, пожалуйста, насчет чего спрашиваете ?
    Насчет того, что по этому ПБУ у Вас не может быть НЗП по таким договорам в БУ и спорно в НУ

  5. #245
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2009
    Адрес
    Коми Республика
    Сообщений
    167
    Вы имеете ввиду договора которые перешли с 2009г. Но там предусмотрено этапность, т.е 2 этап Май 2009 по Январь 2010г. Можно ведь было не считать по нему вертуальную выручку и признавать расходы? А второй договор с Октября по Февраль 2010 - этап.(договор до сих пор не подписан, а затраты были)
    А в ну почему спорно?

  6. #246
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2009
    Адрес
    Коми Республика
    Сообщений
    167
    Ответьте пожалуйста. Просто если исправлять прошлые периоды, то ведь сейчас надо, пока бух.отчет за 1 кв. не сдала.
    И как исправлять надо подскажите. Договора есть но не подписаны.

  7. #247
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Прошлые годы не надо исправлять, ПБУ действует с 2009 года. На тему признания прямых расходов с НУ тут пного говорили, но единого мнения не сложилось, так что каждый сам принимает решение.

  8. #248
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2009
    Адрес
    Коми Республика
    Сообщений
    167
    1. Т.е можно договора которые перешли с 2008г. на 2009 не трогать. ДА ?
    2. А как тогда исправить которые с 2009 на 2010г. я ведь не считала . У меня весит незавершенка по двум объектам по которым догвора не подписаны и никто незнает будут или нет объемы. Заказчики обещают но так и ничего неизвесно? Ни затраты не извесны ни объемы. Что делать? Списывать затраты в б\у, а в н\у весит.
    3. Если сейчас исправлять в 1 кв.2010г. надо в балнсе остатки на 01.01.10 корректировать и в Ф №2 как прибыли убытки прошлых лет Так?
    4. В н\у разве нельзя несчитать вертуальный доход, т.к у нас оценка завершенности идет по КС-ам. Т.е конкретные затраты (прямые) на конкретный объем.
    5. Если нет затрат то считать по объекту, но договор уже есть ПБУ 2\2008 преминять не надо.

  9. #249
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    1. Т.е можно договора которые перешли с 2008г. на 2009 не трогать. ДА ?
    Я в 2009 эти договора посчитала с учетом ПБУ
    2. А как тогда исправить которые с 2009 на 2010г. я ведь не считала У меня весит незавершенка по двум объектам по которым догвора не подписаны и никто незнает будут или нет объемы. Заказчики обещают но так и ничего неизвесно?
    Что это значит? Есть затраты под договор, которого нет?

    А дальше я даже не понимаю, о чем Вы спрашиваете
    5. Если нет затрат то считать по объекту, но договор уже есть ПБУ 2\2008 преминять не надо.
    К чему применять?

  10. #250
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2009
    Адрес
    Коми Республика
    Сообщений
    167
    1-й договор Заказчик обещал подписать еще в 2009г., мы сделали часть работ и соответственно появились затраты, потом в марте 2010г. они решили, что устроят конкурс на работы и в итоге получилось затраты есть (НЗП), договор и сметы не подписаны и до сих пор.
    2-й договор был с 2008г по 2009г., заказчик сказал что будет дополнительное соглашение и надо сделать. Уже апрель месяц до сих пор ничего нет, все обещают что договор переделают или заключат доп. соглашение. А может и вообще другой объект будет. Затраты по этим 2-м договорам аж на 950 тыс.руб. Что делать.
    Я имела в виду, если договор заключен и попадает на разные периоды (н-р Декабрь 2009г. -Март 2010г.) т.е срок начало работ и оканчания известен, но затрат по нему не было в Декабре 2009г.(нет НЗП) то надо ли считать выручку или нет на конец 2009?

  11. #251
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Я имела в виду, если договор заключен и попадает на разные периоды (н-р Декабрь 2009г. -Март 2010г.) т.е срок начало работ и оканчания известен, но затрат по нему не было в Декабре 2009г.(нет НЗП) то надо ли считать выручку или нет на конец 2009?
    Что Вы собираетесь считать? Откуда выручка, если ничего не делалось? Положите на полочку , пусть ждет своего часа.
    Там где договора нет отнести затраты в РБП и вернуть, когда договор появится.

  12. #252
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2009
    Адрес
    Коми Республика
    Сообщений
    167
    А как можно это сделать в отчетности за 1 кв.2010г.:
    Баланс в части активов не поменяется, но заполнение строк не соответствует. Что сделать. На 1.01.10г. строки сделать как должно быть, т.е убрать НЗП и уселичить РБП затем пояснительну. Так?
    А н\у так и будут весеть как НЗП или их тоже надо убрать?
    Я вас неверное замучала, просто хочу б\у отчет правильный здать.
    Вообще с этими заказчиками ужас. Договора задним числом. Работы делаем объемы не утверждены. Если будет их учить вообще без работы останимся.В этом году опять такая ситуация. Заказчик сказал, вот проложите км. тогда и договор подпишем. Хорошо хоть все на 2010г. попадает (я узнала).

  13. #253
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Делаете бухгалтерскую справку, что вот эти затраты произведены для вот такого договора, но его пока нет и считаем их расходами будующих периодов и проводку Д 97 К 20.
    Что там в НУ я не могу сказать, от программы зависит, в 1С я не сильна.

  14. #254
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2009
    Адрес
    Коми Республика
    Сообщений
    167
    А какой датой 01.01.10 и в балансе на начало надо со строки НЗП перенести в строку РБП. Или сделать как теущие (т.е 1кв.) проводки и остатки на начало в балансе не трогать?

  15. #255
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Да не трогайте уже ничего, пишите сегодня и сегодня исправляйте.

  16. #256
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2009
    Адрес
    Коми Республика
    Сообщений
    167
    Большое спасибо за ответ вы мне очень помогли. Но в дальнейшем практическое преминение ПБУ незнаю как будет с такими заказачиками.
    Извените. у меня еще вопросик: У нас с этого года проектирование, веду тоже отдельно (шифр открываю) затраты на 20 сч. Но я сомневаюсь о распределение счета 25, там же все по строймашинам и автотранспорту, вроде как к проетированию не относится. Можно его не распределять на проектирование (в УП прописать). а оставить только затраты которые на 20 сч. (зарплата (АУП),материалы, налоги, амортизации правда нет, т.к она на 25 счт.). Надо придумать как амортизацию высчитать отдельно.

  17. #257
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Ну так и понятно, что если машины и механизмы не используются впринципе, то и распределять на такие работы эти затраты не надо. Но лучше таки написать в УП, что затраты с 25 распределяются на то-то и так-то.

  18. #258
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2009
    Адрес
    Коми Республика
    Сообщений
    167
    А как вы думаете. я бы амортизацию с 26 сч. (там же учитываются принтеры и компьютеры-теоритически они ведь испльзуются при проектирование, а фактически тяжело сколько они отработали на тот и тот договор). А если так же как и распределение сч.25 ( у нас по прямым) высчитать только амортизацию по сч.26 приходящуюся на конкретный договор по проектированию. Ведь по сч. 26 тоже затраты которые участвуют в производстве косвенно.
    Пример:
    Затраты сч.20
    1-й дог. проект. - 20000
    2-й дог. проет. - 20000
    1-й дог. СМР - 30000
    2-й дог. СМР - 30000
    Всего 100000
    Амортизаци по 26 сч. - 150000
    Расчет амортиз. приходящиеся 1 дог.проект. - 20000\100000*150000 = 30000. Вручную отнести на сч. 20 на 1-й дог. проектир. и т.д.
    Только не разносить на дог. по СМР. У нас 26 сч. распред. на 90. Т.е получится что на СМР 25 сч. полностью распределяется, а 26 вообще нет. А на проектирование 25 сч. не распределяется, но амортизация(только) с 26 сч. распределяется. Конечно все вручную надо делать.
    Надеюсь понятно написала. Или вообще может ничего не высчитывать. Есть на 20 сч. затраты и все , а в УП прописать что амортизация не прямые затраты и 25 сч. не распределяется

  19. #259
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2009
    Адрес
    Коми Республика
    Сообщений
    167
    Я вот фактически посмотрела, но я выделила амортиз. по компьютерам и МФУ - 47975.82. Затраты на сч. 20 по проект. 77791.53, тогда НЗП 125767.35 (у нас пока один договор). Если бы 2 была высчитвалась бы по двум т.е 47975.82*долю прямых затрат по договору.

  20. #260
    Клерк Аватар для ekatkol
    Регистрация
    28.12.2009
    Сообщений
    223
    Светлана! пожалуйста,и мне тоже пришлите табличку по НЗП на мой адрес: ekatkol@bk.ru
    Большое спасибо

  21. #261
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2003
    Сообщений
    293
    А мы прямые расходы распределяем по доле реализации (КС-2, КС-3) в общей доле заключенных договоров.

  22. #262
    НЗПшка
    Гость
    Подскажите, у меня с середины прошлого года висит незавершенка. Т.к. до сих пор не заключен договор с заказчиком, и вряд ли будет заключен в этом году. Мне так и держать эту сумму на 20??

    и второй вопрос: правильно ли я делаю..
    первый договор заключен 01.01.10, работы закончены 28.02.10. но не сданы пока
    01.03.10 заключен второй договор. так вот, с 01.03.10г я все расходы вешаю только на второй договор, т.к. по первому договору работы уже закончены. или нужно все равно на оба договора?????

    спасибо за помощь

  23. #263
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    и вряд ли будет заключен в этом году. Мне так и держать эту сумму на 20??
    А вообще будет заключен?
    я все расходы вешаю только на второй договор, т.к. по первому договору работы уже закончены
    "Вешать" надо на тот договор, к которому эти расходы относятся.

  24. #264
    НЗПшка
    Гость
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    А вообще будет заключен?"
    вообще будет, как только получим СРО. или в конце этого года или в следующем

  25. #265
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Перенесите на 97 и ждите СРО

  26. #266
    НЗПшка
    Гость
    Svetishe, и в бу и в ну на 97?
    а потом обратно 20/97 и 90.2/20 ?

  27. #267
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Потом обратно, дособирали все затраты до выполнения обязательств по договору и Д90К20

  28. #268
    НЗПшка
    Гость
    понятно.
    Svetishe, у нас один сотрудник (сч.25) в сентябре разъезжал по вопросам торгового подразделения,даже бензин на половину пришлось списать на 44, зарплату тоже нужно разделить на 25 и 44?? или можно все на 25 оставить?

  29. #269
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Теоретически надо разделить, как делить - вопрос отдельный. Если он результативно ездил, прикомандируйте его к торговому отделу на месяц.
    Шепотом ( я бы сделала все, чтобы не делить, это так муторно)

  30. #270
    Галочка2010
    Гость
    Уважаемые клерки sos! Скажите, пожалуйста, можно ли не распределять зарплату и амортизацию по объектно, а поставить счет 25 - распределять в конце месяца на 20 и не учитывать з.п. и амортизацию в незавершенном производстве, а ежемесячно закрывать на 90?

Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)