×
Страница 10 из 88 ПерваяПервая ... 678910111213142060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 2624
  1. Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Нет, не сложно и конечно же, оно было прочтено первым.
    Если Вы это имеете ввиду:
    "В силу вышеописанного и июльских разъяснений ПФР можно сделать вывод, какие суммы, уплаченные во втором полугодии, нужно включать в годовую отчётность:
    погашение задолженности по взносам за первое полугодие 2010 года;
    уплату взносов за второе полугодие 2010 года;
    зачёт переплаты по взносам в счёт платежей за 2010 год."
    Да согласен, но в таком случае, если учитывать брать начисленные суммы за второе полугодие и оплату за полугодие, в т.ч. оплату в июле за июнь, то получается 100% оплата, но это же не верно, ибо есть декабрьские начисления, оплата по которым будет в январе.
    Вопрос остался...
    Какая такая 100% оплата? Откройте 192п и посмотрите порядок заполнения СЗВ-6-1. Поищите и не найдите там процент оплаты, если не верите. Оплата берётся не за полугодие, а в полугодии.
    С уважением,
    Виктор

  2. Клерк
    Регистрация
    11.01.2011
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    4
    Период работы надо писать 01.07.2010-31.12.2010(у меня увольнений не было), начисления только за 2 полугодие.

    Особое внимание обращайте на графы, которые согласно КЛАДР заполняются, у многих в них ошибки, придется исправлять!
    Последний раз редактировалось knedlik; 13.01.2011 в 15:35.

  3. Клерк Аватар для булатова
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Дальний Восток
    Сообщений
    1,892
    Период работы для самого ИП - весь год.
    А для работников - полугодие (квартал).

  4. Клерк
    Регистрация
    23.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    406
    Цитата Сообщение от leno4ka0309 Посмотреть сообщение
    Вчера пыталась отчитаться в ПФР на Б. Почтовой г. Москва. Завернули с ошибкой : в РСВ-1 численность 21 чел., а в АДВ-6-2 13 чел. - мол исправляйте в РСВ-1 на 13 чел. На мой вопрос как ЭТА цифра может быть одинаковой, если РСВ за год, а АДВ за полугодие и у нас люди увольнялись, я получила ответ - ни чего не знаем, исправляйте иначе не примем.

    Да и еще в их протоколе в графе Проверка данных по застрахованным лицам по 3-м людям, которые работаю у нас уже 6 лет, ни каких изменений по ним не было и по которым я уже неоднократно отчитывалась- указано: отсутствует страховой номер в базе данных....????
    А пояснительная записка нужна? народу много на Б.Почтовой?

  5. Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Omenofluck Посмотреть сообщение
    Я ИП на УСН без работников.
    Заплатил ...
    1. Правильно, но иногда кое-где почему-то хотят видеть «1».
    2. Есть: Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N 192п
    2.1. ИП
    2.2. Да
    2.3. Полный год. Прочее – имеют свои коды при наличии особенностей, влияющих на льготное пенсионное обеспечение, и т.п.
    3. При сомнениях лучше не экономить лист-другой бумаги

  6. Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    139
    с 01.07.2010 по 31.07.2010
    с 01.08.2010 по 01.09.2010 АДМИНИСТ
    с 02.09.2010 по 31.12.2010
    Правильно.
    У меня то же она формирует на каждого сотрудника.
    - форма СЗВ-6-1 заполняется отдельным бланком на каждое застрахованное лицо, которое работало в расчетном периоде в особых условиях труда, по выслуге лет или находилось в административном отпуске без сохранения содержания, в декретном отпуске или по уходу за ребенком до 3-х лет, а также в случае временной нетрудоспособности (больничный лист);

  7. Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    139
    или
    с 01.07.2010 по 31.07.2010
    с 01.08.2010 по 01.09.2010 АДМИНИСТ
    с 02.09.2010 по 31.12.2010
    Как правильно???
    Отпуск без содержания был включительно по 1.09.2010?
    есть еще такой вариант
    с 01.07.2010 по 31.07.2010
    с 01.08.2010 по 31.08.2010 АДМИНИСТ
    с 01.09.2010 по 31.12.2010

  8. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от novia Посмотреть сообщение
    Добрый день, уважаемые клерки!!!!
    Спасите меня, умоляю!!!!!!
    В начале года при уплате страховых взносов в ПФР были допущены ошибки в КБК, в результате чего, денежные средства, начисленные на страховую часть были перечислены на счет накопительной части. В размере 514 627,00р. За первое полугодие сдали перс.учет: начисл=уплач. Отчет приняли. После чего пошли на сверку, где нам рекомендовали самостоятельно "выравнивать" суммы переплат и недоплат. За второе полугодие мы погасили задолженность перед страховым ПФ, и все это время (естественно) не платили в накопительную часть (так как там образовалась огромная переплата, которой нам и на 2011 год еще хватит).
    КАК БЫТЬ?????? Как учесть ВСЕ ЭТО в отношении каждого сотрудника, еще и в копейках, и еще и беря в расчет то что переплата была в первом полугодии а сдаем второе? Голова уже кругом, нервы на пределе.
    Подскажите, если кто нибудь может помочь, какую пропорцию необходимо сделать, для расчета коэффициента уплаты?
    Кто нибудь, прошу, помогите рассчитать коэффициент уплаты!!!
    за 2е полугодие (Страховая часть):
    Начислено - 1 023 033,62р.
    Оплатили - 1 537 661 (всего, из них 1 023 034 - взносы и 514 627 - доплата)
    за 2е полугодие (Накопительная часть):
    Начислено - 207 279,85р.
    Оплатили - 32 221р. (из-за переплаты в первом полугодии)
    Трудится 57 человек (из них у 23х начисления только по страховой части (20%)

  9. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Кто нибудь, прошу, помогите рассчитать коэффициент уплаты!!!
    за 2е полугодие (Страховая часть):
    Начислено - 1 023 033,62р.
    Оплатили - 1 537 661 (всего, из них 1 023 034 - взносы и 514 627 - доплата)
    за 2е полугодие (Накопительная часть):
    Начислено - 207 279,85р.
    Оплатили - 32 221р. (из-за переплаты в первом полугодии)
    Трудится 57 человек (из них у 23х начисления только по страховой части (20%)
    Если за первое полугодие нач=упл
    то коэфф за второе упл 2/нач 2, но не больше 1

  10. Аноним
    Гость
    Кто нибудь сдавал индивидуальные сведения в ПФ м. Автозаводская??? Какие там требования???

  11. Клерк
    Регистрация
    18.10.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    462
    Заполняю в программе ПЕРС. Санкт-Петербург. версия 3.4

    Индивидуальные сведения заполнились и выгрузились нормально, проблема с АДВ-11, не дает заполнить графы "Начислено страховых взносов за расчетный период" - ничего не вбить в эти графы. В чем может быть загвоздоча??

    Можно ли сдать сведения без АДВ-11? Все равно копеечную переплату возмещать не будем.
    Последний раз редактировалось Миша Л.; 13.01.2011 в 18:04.

  12. Клерк
    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    301
    Страхователям, у которых по состоянию на 1 января 2010 года были задолженности-переплаты по взносам за 2009 и более ранние годы, придётся подать форму АДВ-11 за 2010 год. Об этом гласят июльские разъяснения ПФР. Из более или менее непривычного там можно отметить, что зачтённые (возвращённые) суммы отражаются в разделе "Уплачено" с отрицательным значением. Приёмные программы ПФР под это дело доработаны.


    Подскажите повышеизложеннму из поста № 1. Если на 01.01.10 имелась задолженность по взносам за декабрь 2009 года (оплаченная 15.01.10 г), АДВ-11 заполнять?
    И какие формы сдаються вместе с файлом на дисскетке в ПФР?

  13. Клерк Аватар для Светлана СВ
    Регистрация
    27.06.2009
    Адрес
    РФ. ПФО
    Сообщений
    230
    Простите за глупый вопрос, но никогда не запоминается следующий момент:
    Какой бланк нужно нести в трех экземплярах? АДВ 6-3 или АДВ 6-2?
    Вроде все бланки в 2-х экземплярах - один нам остается, второй в ПФР, а какой-то они себе два оставляют, значится его три штуки надо.
    И ещё один неумный вопрос:
    Завтра хочу пойти сдаться, РСВ-1 по прежнему нет нового бланка, или за сегодняшний день что-то изменилось?

  14. Клерк
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    124
    Цитата Сообщение от Alise07 Посмотреть сообщение
    А пояснительная записка нужна? народу много на Б.Почтовой?
    Нет пояснительная не нужна. Народу пока мало. Ошибки можно исправить тут же в Клиентском отделе, но платно (сидят специалисты ) И лучше сдавать на дискете, а не на флешке, т.к. у них не у всех работают USB-порты.

  15. Клерк
    Регистрация
    07.02.2010
    Сообщений
    15
    Подскажите пожалуйста. ИП на ЕНВД, без работников, 1 полугодие деятельности не вел и в ИФНС как плательщик ЕНВД не стоял на учете просто числился ИП без ведения деятельности.Деятельность снова началась с 01.09.2010. Теперь при сдаче в ПФР стаж работы какой писать с 01.09.2010 или с 01.07.2010-31-12.2010 или весь год?

  16. Клерк
    Регистрация
    13.10.2004
    Сообщений
    357
    Доброго времени всем ) так все-таки надо адв-11 или нет при наличии переплаты на начало года?

  17. сорри, растерялась, так полгода или год

    заполняю перс в программе ПД СПУ. Там есть почему то только 1 полугодие и ГОД. А везде пишут что надо только второе полугодие. Так как же все таки вводить взносы? Ставить год и полугодовые взносы?...

    И что там с РСВ? хотела завтра сдать все.. но наверно не получится? старые бланки принимают? что то листала тему, и запуталась окончательно..

  18. Клерк Аватар для булатова
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Дальний Восток
    Сообщений
    1,892
    Там есть почему то только 1 полугодие и ГОД. А везде пишут что надо только второе полугодие. Так как же все таки вводить взносы? Ставить год и полугодовые взносы?...
    Такие вот мудрецы в ПФР. В заголовке год, а все показатели (по взносам и по стажу) за II полугодие. Это для наемных работников.
    Для самого ИП показатели за год.

  19. Клерк
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    5
    Подскажите, пожалуйста, делаю отчет в Документы ПУ 5. У меня 2 работника, зарплата им не начислялась - были в отпуске за свой счет. В программе указала им в стаже АДМИНИСТР, начислений нет, перечисления (долг предприятия) показала за отчетный период. Начинаю формировать пачки документов в индивидуальных сведениях, все выбираю по предложенным признакам, а мне пишет - "По выбранным вами параметрам , пачки документов не сформированы". А как тогда сформировать? 2 дня бьюсь, ничего понять не могу.

  20. Клерк
    Регистрация
    19.02.2008
    Сообщений
    288
    товарищи, что то не могу понять почему в календаре бухгалтера стоит последний день сдачи перс учета 15/02/2010 г.
    Разве были изменения в 213-ФЗ?

  21. Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Были. И не только в 212-м, но и в 27-ФЗ "О персонифицированном учете". И РСВ-1, и ИС - не позднее 15-го февраля

  22. Клерк
    Регистрация
    19.02.2008
    Сообщений
    288
    просто на сайте консультанта 213-ФЗ по прежнему:
    -в переходный период до 01.02.2010 (часть 12 ст. 37)

    Изменения в 27-ФЗ касаются квартальных перс. сведений.

  23. Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Ну тогда сдавайте до 1-го февраля. В чем проблема-то?

  24. Клерк
    Регистрация
    19.02.2008
    Сообщений
    288
    я же говорю, что на сайте в календаре стоит 15 февраля, в консультанте 1 февраля. =) я и подумал, что какой-нибудь ФЗ существует от 31/12/2010, о котором не знают в к+ =)
    просто интересно почему все намерены ИС сдать 15 февраля

  25. Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Потому что последняя редакция 27-ФЗ (от 08.12.2010), которая вступила в силу 01.01.2011 гласит:
    2. Страхователь ежеквартально не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, представляет о каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о страховых взносах начисляются страховые взносы) следующие сведения:
    И никаких оговорок на тему переходных периодов в нем нет.

    Да и в ныне действующей редакции 212-ФЗ сказано:
    не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации - расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в фонды обязательного медицинского страхования. (...). Вместе с расчетом по начисленным и уплаченным страховым взносам, предусмотренным настоящим пунктом, плательщик представляет сведения о каждом работающем у него застрахованном лице, установленные в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования";
    Если мы обязаны сдать ИС вместе с РСВ-1 и срок сдачи РСВ-1 при этом не позднее 15.02.2011, то и срок сдачи ИС такой же.

  26. Клерк
    Регистрация
    19.02.2008
    Сообщений
    288
    понял
    просто обновленный пункт 212-ФЗ не до конца прочитал =)

  27. Клерк
    Регистрация
    23.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    406
    Цитата Сообщение от leno4ka0309 Посмотреть сообщение
    Нет пояснительная не нужна. Народу пока мало. Ошибки можно исправить тут же в Клиентском отделе, но платно (сидят специалисты ) И лучше сдавать на дискете, а не на флешке, т.к. у них не у всех работают USB-порты.
    Большое спасибо за ответ! Первый раз в это отделение сдаю.

  28. Клерк
    Регистрация
    18.01.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    222
    Т.е. я правильно поняла, что теперь все начисления указываются за 2-ое полугодие? А не нарастающим итогом

  29. Клерк
    Регистрация
    25.01.2008
    Сообщений
    22
    Цитата Сообщение от leno4ka0309 Посмотреть сообщение
    Вчера пыталась отчитаться в ПФР на Б. Почтовой г. Москва. Завернули с ошибкой :

    Да и еще в их протоколе в графе Проверка данных по застрахованным лицам по 3-м людям, которые работаю у нас уже 6 лет, ни каких изменений по ним не было и по которым я уже неоднократно отчитывалась- указано: отсутствует страховой номер в базе данных....????
    а как они так вас завернули на Б.Почтовой? прямо в клиентском отделе проверили? они ж вроде забирают отчеты и говорят приходить за ними через неделю. Что-то изменилось? я говорю про Басманное отделение.

  30. Весн@
    Гость

    переплаты, недоплаты

    Здравствуйте!

    мдяя.... прочитала всю ветку... так и не поняла... ЧТО ДЕЛАТЬ С ПЕРЕПЛАТАМИ и НЕДОПЛАТАМИ в персонифиц. учете?
    я оплачивала налоги за декабрь в декабре.. но все равно оплатила криво! получается по страх.части - недоплата (доплатила уже только в январе), по накопительной - переплата...
    вешать эти недоплаты/перплаты на какого-нибудь одного сотрудника? или пропорционально раскидывать по всем?


    И еще, кто из Питера! Может подскажете, летом РСВ-1 я сдавала на бумаге, помнится тетенька ругалась, вроде бы РСВ-1 они хотят в электронном виде тоже... Им просто в экселе приносить?

    И кстати, кто-нибудь пробовал отправлять персонифиц.учет на дискете/флешке почтой? Можно ли это сделать?

Страница 10 из 88 ПерваяПервая ... 678910111213142060 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)