Рафига! "К начислению вносит сумму, а к уплате не заносит."
Если это об РСВ-1, то для того, чтобы заполнилсь раздел 1 нужно сначала раздел 2 заполнить все активные строки (в Документы ПУ 5 - это белые строчки), заполните раздел 2, а раздел 1 сам встанет.
Пожалуйста, вернитесь к моими баранам!
Я была в отпуске по уходу до 3-х лет, мне себя куда писать? Так поняла, что в страховой стаж этот период не вносится и нужно в "третьем параметре" ставить не ДЕТИ, а АДМИНИСТР. Так? Если так, то пачку на себя отдельно или со всеми, у меня все ходили за свой счет пару раз. (где-то мне попалось, что вроде бы отдельно нужно????)
А что делать с начислениями в 50 руб.? Не упоминать? Тогда как считать себя застрахованной и вносить ли в "кол-во застрахованных лиц"?
Помогите, плиз! Вновь созданное ООО. Регистрация в декабре. Зар.плату за декабрь начислили. Что нужно сдать за 2010год в ПФ.
РСВ-1 и индивидуальные сведения СЗВ-6-1, АДВ-6-2, АДВ-6-3. У нас так, по крайней мере
Это зависит от даты оплаты. Если платили взносы в декабре ничто вас не спасет))) Ну а если в январе, то просто больше нигде не указывайте в отчетностях, что вы что-то там начислили в декабре и сделайте вид, что все было ошибкой))) и жизнь новую вы с нового года и начали.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если работникам, которые не были в штате была выдана премия, как отразить стаж в перс?
хочу учиться!
lubezniy, коллеги
Так и не могу понять заполнение перса при большой переплате по страховой(
Нашла на форуме статью полугодой давности, "К сожалению, все эти вопросы пока остаются без ответа со стороны ПФ. В проекте постановления ПФ 192 п от 31.07.2006 говорится лишь, что сумма уплаты в СЭВ-6 и АДВ-6-2 не должна превышать начисленной. То есть если в целом по итогам 6 месяцев у организации вдруг получилась переплата , то образовавшийся излишек уплаты в песр.отчетности за первое полугодие никак не должен отражаться, в этом случае по всем застрахованным уплачено будет равно начислено. Каким образом образовавшийся излишек распределиться по персональным счетам в ПФ в дальнейшем пока не известно. Мы написали запрос в Пенсионный фонд, но никаких разъяснений пока не получили."
С одной стороны я отлично понимаю, что распределять переплату на сотров нельзя, не факт, что по ним в дальнейшем будут начисления.
С другой стороны-если не поставить ее в Персе, то сведения об уплате по РСВ и АДВ будут расходиться.
Что делать-то?((
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
я делаю в программе скаченной из сайта пфр, период как я поняла за ставить 2-полугодие, а сумму какую вносить, за год или за 2-полугодие?
Lazy Sea, переплата будет висеть в РСВ, как минимум, до момента зачёта в счёт платежей будущих периодов или возврата. Если с возвратом вопросов нет (его не нужно никуда распределять), то по зачёту, насколько я знаю, ПФР сейчас не будет сам распределять зачтённые переплаты по сотрудникам. А страхователь может это сделать только путём отражения сумм в персучёте тогда, когда они уже перестанут быть излишне уплаченными - т. е., в момент зачёта. На этом и основано моё мнение в первом сообщении темы. Тогда уже и стоит сводить РСВ с персучётом.
С уважением,
Виктор
Так как на счет АДВ-11, сдаем или нет? Как сшиваем полученное после трудов?
подскажите, пожалуйста, что делать. В РСВ-1 начисления идут нарастающим итогом и сумма отличается от Индивидуальных сведений (АДВ 6) на один рубль. Что в таком случае делать? Работаю в программе Spu_orb.
Здравствуйте, перечисленные взносы больше, чем начисленные за счет уплаты за 1 полугодие (июнь) . Программа пишет: сумма уплаты не должна превышать сумму начисленных взносов. Понимаю, что где-то косячу, но где? Программа ПУ 5
Люди! Кто-нибудь сдавал корректир. ИС за 1 полугодие?? В графе отчетный период что ставить?? год 2010? а корр.период - полугодие 2010? Поставить и там, и там полугодие не дает, ошибка сразу...
Да забавно получилось. Сдался сегодня в г. Новосибирске, чуть не завернули обратно из-за того что неправильно было сшито, в итоге сказали что сами прошьют ))
В общем мб кому пригодится порядок раскладки был такой
1. Форма PCB-2 отдельными листами не подшивается.
2. СЗВ-6-1 отдельно.
3. формы АДВ-6-2, список застрахованных лиц, АДВ-6-3 подшиваются вместе, последним идёт чистый лист на котором на шов приклеивается бумажка с печать и указанием количества страниц и листов в пачке.
Вывод в каждом отделении ПФ свои требования к порядку подачи доков, так что лучше узнавать![]()
Добрый день!
у нас с 01.07 деятельности не было, соответственно начисленных взносов за этот период нет. В июле есть уплата взносов за июнь.
В ПФР сказали что все равно нужно подать сведения, но в них не будет начислений и стажа. Но программа выдает ошибки в таком варианте. Ругается что сумма взносов не должна быть нулевой.
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Получила отрицательный протокол по перс.учету
а там вот
339-ФЗ от 08.12.2010г.
б) в части 9:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации - расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в фонды обязательного медицинского страхования. Форма расчета и порядок ее заполнения утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования.
Вместе с расчетом по начисленным и уплаченным страховым взносам, предусмотренным настоящим пунктом, плательщик представляет сведения о каждом работающем у него застрахованном лице, установленные в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования";";
а кто на русский язык переведет, чего они хотят от меня?
При регистрации нового ИП в 2010 году страховые взносы нужно рассчитывать с учетом дня регистрации или со следующего дня?


РСВ-1 отправили?Вместе с расчетом по начисленным и уплаченным страховым взносам, предусмотренным настоящим пунктом, плательщик представляет сведения о каждом работающем у него застрахованном лице,
Добрый день!
После окончания декрета, я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком и одновременно работаю на дому-получаю з/п, есть начисления в страх. взносов. Мне в записях о стаже я так понимаю, не делать запись "ДЕТИ", так как этот же период 01.07.10-31.12.10 указан уже один раз как отработанный? Спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)