×
Страница 21 из 88 ПерваяПервая ... 111718192021222324253171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 630 из 2624
  1. #601
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,837
    Вот наткнулась на информацию:
    "...Новая форма РСВ-1 ПФР утверждена приказом Минздравсоцразвития от 20.12.2010 г. № 1135н. Но пока приказ находится на регистрации в Минюсте. В форме отчетности появился новый раздел 4.3, который должны будут заполнить компании-льготники, работающие в области информационных технологий..."
    Ждем-с? 14.02.11 утвердят?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  2. #602
    Анонимс
    Гость
    Спасибо. А по срокам сдачи отчетности через Интернет не подскажете. 22.01 или как все 15.02.

  3. #603
    Клерк Аватар для Tigrasha
    Регистрация
    12.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    403
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    если предел еще в июне, то во втором полугодии не показываете ни начисления, ни взносы
    Это как? показать, что стаж есть, а начислений нет?? помнится, неоднократно слышала-читала, что стажа без начислений не считается.

    И еще беда: начисления округляла до рубля (своими глазами видела документ, где написано, что в рублях!), а теперь при проверке выходит, что все это ошибки - расхождения по каждому человеку в пределах 50 коп. Что посоветуете?

  4. #604
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Tigrasha Посмотреть сообщение
    Это как? показать, что стаж есть, а начислений нет?? помнится, неоднократно слышала-читала, что стажа без начислений не считается.
    Не считается. Может считаться только без уплаты, и то с оговорками.
    Цитата Сообщение от Tigrasha Посмотреть сообщение
    И еще беда: начисления округляла до рубля (своими глазами видела документ, где написано, что в рублях!), а теперь при проверке выходит, что все это ошибки - расхождения по каждому человеку в пределах 50 коп. Что посоветуете?
    Это что ж за документ такой был? Единственный правильный в этой ситуации - 212-ФЗ.
    С уважением,
    Виктор

  5. #605
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Вот наткнулась на информацию:
    "...Новая форма РСВ-1 ПФР утверждена приказом Минздравсоцразвития от 20.12.2010 г. № 1135н. Но пока приказ находится на регистрации в Минюсте. В форме отчетности появился новый раздел 4.3, который должны будут заполнить компании-льготники, работающие в области информационных технологий..."
    Ждем-с? 14.02.11 утвердят?
    А зачем ждать? Сдавать так, как есть.
    С уважением,
    Виктор

  6. #606
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2009
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    31
    Цитата Сообщение от OlyaSunny Посмотреть сообщение
    Помогите разобраться!

    Есть ООО на УСН 6%, зарегистрировали в 2009г, деятельности до сего момента нет, расчетного счета тоже нет.
    В этом году учредитель решил поменять устав (поменять юр.адрес) и начать деятельность, соответственно открывать рас.счет.

    Отчеты в ФСС нулевки тоже не сдавали. Поняла, что теперь за 2 года не подачи нулевок нужно платить штраф. Хотелось бы понять есть ли исковая давность по этим штрафам и как без рас.счета оплатить штраф. И платится этот штраф из кармана учредителя? Или ответственность за это уставный капитал?
    Если это не по теме, то направьте, где я могу узнать об этом?

  7. #607
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2008
    Сообщений
    22
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    прочитала всю ветку, но так и не поняла какие формы необходимо сдать.
    у меня только работники, нет пенсионеров.

    1. Пояснительная -уточню в ПФ поняла
    2. СЗВ 6-2
    3. АДВ 6-2
    4. Список застрахованных.

    вот это дает 1С 7,7. еще что-то нужно или нет, может у меня что-то недостает?
    спасибо.
    вам еще надо РСВ-1 за 4й квартал.

    сегодня была в пенс. на Б.Почтовой Москва.
    РСВ новую не требуют.
    Список застрахованных нужен.
    Пояснительную не взяли.
    рекомендовали нумеровать файлы на дискетках в следующем квартале последовательно.
    Например сейчас я сдала файлы с номерами -1, 2, 3...в следующем квартале нумеровать - 4, 5, 6.
    Всем удачи!

  8. #608
    Клерк Аватар для Евгений_не
    Регистрация
    23.06.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    208

    РСВ

    Друзья, не стал создавать отдельную тему: вопрос наивный может быть:

    У нас была выплата сотруднику за аренду имущества (НЕ авто), удержан НДФЛ.

    В РСВ-1 в Разделе 2 в строке "Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами" должна отражается эта выплата?

  9. #609
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Нет. Ей вообще нечего делать в РСВ-1: ни в общей сумме выплат, ни в необлагаемых

  10. #610
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2010
    Сообщений
    69
    Помогите пожалуйста найти где можно скачать persw 3.4, на сайте pfrf.ru не нашла...
    Может у кого-то ссылочка есть...
    Заранее спасибо.

  11. #611
    Клерк
    Регистрация
    13.07.2010
    Сообщений
    78
    НИ в СЗВ-6-2 ни в АДВ-6-2 не проставляются уплаченные взносы.
    Подскажите кто знает, пожалуйста!!

  12. #612
    Клерк Аватар для Евгений_не
    Регистрация
    23.06.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    208
    Цитата Сообщение от Просто Таша Посмотреть сообщение
    Нет. Ей вообще нечего делать в РСВ-1: ни в общей сумме выплат, ни в необлагаемых
    Благодарю!

  13. #613
    Клерк Аватар для Tigrasha
    Регистрация
    12.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    403
    Пожалуйста, объясните бестолковой, совсем запуталась... готовлю ИС в Док-тах ПУ 5.
    Какие начисления надо показывать - все или только точно те суммы, на которые начислялись взносы на ОПС (т.е. до 415 т.р.)?
    И так, и эдак пробовала - если совсем ничего (т.е. 415 т.р.было еще в 1 полугодии) - спрашивает, где начисления (предупреждение).
    Если показать начисления - оно насчитывает лишние взносы...

  14. #614
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Tigrasha, только те, на которые начислялись взносы!!!
    Пусть себе предупреждает - ничего страшного в этом нет. В ПФ же есть сведения о том, что зарплата перевалила за 415 тысяч еще в первом полугодии.

  15. #615
    Клерк Аватар для Tigrasha
    Регистрация
    12.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    403
    Просто Таша, спасибо. А для тех, у кого "не перевалило", будут взносы с копейками? это при том, что РСВ-1 - без копеек?

  16. #616
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Tigrasha, да, непосредственно в ИС и начислено, и уплачено в рублях-копейках. АДВшки и РСВ-1 - в полных рублях

  17. #617
    Аноним
    Гость

    Вопрос

    Цитата Сообщение от novia Посмотреть сообщение
    Добрый день, уважаемые клерки!!!!
    Спасите меня, умоляю!!!!!!
    В начале года при уплате страховых взносов в ПФР были допущены ошибки в КБК, в результате чего, денежные средства, начисленные на страховую часть были перечислены на счет накопительной части. В размере 514 627,00р. За первое полугодие сдали перс.учет: начисл=уплач. Отчет приняли. После чего пошли на сверку, где нам рекомендовали самостоятельно "выравнивать" суммы переплат и недоплат. За второе полугодие мы погасили задолженность перед страховым ПФ, и все это время (естественно) не платили в накопительную часть (так как там образовалась огромная переплата, которой нам и на 2011 год еще хватит).
    КАК БЫТЬ?????? Как учесть ВСЕ ЭТО в отношении каждого сотрудника, еще и в копейках, и еще и беря в расчет то что переплата была в первом полугодии а сдаем второе? Голова уже кругом, нервы на пределе.
    Подскажите, если кто нибудь может помочь, какую пропорцию необходимо сделать, для расчета коэффициента уплаты?
    Всем привет! У меня почти такая же беда. С начала 2010 года платежи уходили вместо страх. на накопит часть, выяснила только в конце июля, после сдачи персониф. и РСВ-1 отчетов. Делали сверку, писала письма о переброске платежей - все перебросили (правда переброска была уже в 3ем квартале), была недоимка, пени, все заплатила. Но! За полугодие перосон.отчет получается неправильный. И еще в октябре у компании поменялся юридич.адрес, мы стали в другом управлении. Получается часть платежей по старому адресу, часть платежей по новому адресу. И как сдавать??? Сегодня пыталась выяснить. Сотрудники ПФР сами толком не знают как быть, т.к. из управления в управления платежи не переходят. Единственное, что посоветовали - это РСВ-1 делать как за 4 квартал (сколько было начисленно и сколько перечсиленно только за 4 кв, без нарастающего итога) в новое управление, а Персучет делать так - включить все оплаты с июля по декабрь - платежи у них не все будут видны. Сказали пога нет программы единой так сделать. Все равно не знаю, как они будут отчет принимать, как все это закончится??? Просто в ауте полном!!!! Еще один сотрудник уволен 1 июля а за него платежи прошли в июле. Мне нужно указывать перечесление по этому сотруднику, а начисления нет? У кого есть подобная ситуация со сменой адреса? И еще не знаю как быть с 1ым полугодием Персониф.учета??? Когда переходили в новое управления, подписывала обходной во всех отделах управления по старому адресу, также проверяли и Персониф.отчет. И только что могли мне сказать "как же я буду отчитываться по 2му полугодие?". На что я сказала, что хотела узнать у вас, что мне делать и ка быть? Но мне ничего не ответили, т.к. не знаю сами. Вот и ситуэйшен....

  18. #618
    Guest1979
    Гость
    Цитата Сообщение от Ви Посмотреть сообщение
    Подскажите кто-нибудь, пожалуйста!!!
    я думаю, что это правильно... Завтра пойдем сдавать...

  19. #619
    Клерк
    Регистрация
    30.01.2009
    Сообщений
    34
    День добрый.
    ООО на УСН 6%, деятельности нет.
    Скажите что и куда нужно сдавать для персонифицированного учета?

  20. #620
    Клерк Аватар для Tigrasha
    Регистрация
    12.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    403
    Просто Таша, спасибо Вам большое! все стало получаться

  21. #621
    анн.а
    Гость
    не бейте сильно, если повторяюсь, не нашла ответа.

    если сотрудник во втором полугодии не работал, но по первому полугодию у него была задолженность, поскльку взносы за июнь платили в июле, то как его включать во втором полугодии? Просто записать оплату без стажа, а программа примет (не пробую, чтобы не запутаться). или еще как или вообще его не включать. тогда оплата не пойдет.
    помогите пожалуйста, запуталась совсем.

  22. #622
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Только оплату.
    Без стажа, потому что стажа во втором полугодии у него нет.
    Программа проверки будет выдавать предупреждения, но это нормально.

  23. #623
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    36
    Добрый вечер!
    Сегодня сдавала отчет на Автозаводской (Москва).
    Народу много. Приехала туда в 12.00, талончик дали с номером 199 (это безпредварительной записи). На тот момент проходил чловек с номером 85. У кого предварительная запись очередь идет гораздо быстрее. К 16.30 у их зависли компьютеры и они начали принимать гораздо быстрее, т.к. забирали свои экземпляры с дискетой,а на моем экземпляре поставили штамп о приеме. В результате я от туда вышла в 5 часов.
    Сшивать ничего не надо, пояснительной записк не требуют.
    Может кому поможет данный пост. Всем удачи.

  24. #624
    анн.а
    Гость
    Цитата Сообщение от Просто Таша Посмотреть сообщение
    Только оплату.
    Без стажа, потому что стажа во втором полугодии у него нет.
    Программа проверки будет выдавать предупреждения, но это нормально.
    большое спасибо!!!

    еще подскажите пожалуйста, правильно ли я поняла:

    По первому полугодию была недоплата.

    Допустим, 1 полугодие, Иванов: начислено 100, перечислено 80, и так по всем сотрудникам, поскольку за июнь платили в июле.

    По второму полугодию, заплатили все долги в декабре и даже больше.

    2 полугодие, Иванов: начислено 100, а перечислено ставим не равную сумму 100, а 100+20(остаток по 1 полугодию), поскольку в общем по фирме мы в декабре платежи закрыли.
    И уволенных тоже закрываем по оплате в ИС в размере долга на 01.07. т.е. я им просто ставлю в оплату сумму которая у них осталась.

    Я просто прочитала, что нужно ставить сумму оплаты равную начислению. А вроде как не получается по году тогда общая оплата.

    Платежи по сотрудникам закроются в ИС, а переплата, которая останется в целом по фирме, будет в разнице между РСВ и ИС.

    Правильно?

    Спасибо!

  25. #625
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    все верно

  26. #626
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Просто Таша Посмотреть сообщение
    все верно

    Большое спасибо!

  27. #627
    torsi
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Большое спасибо!
    Трижды большое спасибо!!!

    P. S. Думаю Вы сейчас не одному десятку людей помогли

  28. #628
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от allis Посмотреть сообщение
    По поводу АДВ-11. переплатили за декабрь2009.Как эту переплату обозначить, как уплата за 2010? и соотв. задолженность за 2010 с минусом? Проверка ругается.
    Кто знает, подскажите. и спасибо за помощь в предыдущих вопросах.
    мучалась с таким же вопросом - меняла года, знаки и т.д. - проверку ведомость не проходит. Распечатала, как у Вас - оплата за 2010, - задолженность 2011 (только) с минусом, НО в ПФ АДВ не взяли, сказали, не нужна она им, хотя объявление на стенде висит, что сдать необходимо))
    Так что, думаю, можно взять чистый бланк с подписями и в случае необходимости заполнить на месте вручную

  29. #629
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2009
    Сообщений
    233
    Я балбес, не могу понять с уплатой. Поможите чем можете, пожалуйста

    У меня за дек-рь начислено, например, - 10000 р.
    Зад-ть перед фондом на конец года - 9986 р.

    Т.е. у меня на конец года переплаты то нет, и по работникам все стоит как допл 1 кв.+опл.2 кв, но эти 14 рублей в оплату не попадают по работникам - выходит это переплата? Что делать не пойму...раскидать по сотрудникам эти 14 р. или оплата в описи будет меньше чем на самом деле? Я сломала голову. Надеюсь, сформулировала хоть чуточку понятно...т.к. объяснить все заочно сложно.

  30. #630
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2009
    Сообщений
    233
    Прочитала внимательней пост # 624 и поняла что мне не смотреть на итоговую оплату и она с РСВ не пойдет? Правильно?

Страница 21 из 88 ПерваяПервая ... 111718192021222324253171 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)