ааа, тварищи ну что у вас воленных не было? как же быть с уоленными , с коэф-ми????
ааа, тварищи ну что у вас воленных не было? как же быть с уоленными , с коэф-ми????
Мне в ПФР посоветовали-уж если совсем никак-то писать адреса по регистрации в Москве или где там еще...Такском с тире не пропускает, Бухсофт тоже, в Пфр говорят-убирать сокращение РЕСП вообще... ненавижу персучет!!!Обещают Такскомовцы завтра обновление, где Будет пропускать так: ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ...
Думаешь, ты в сказку попал? Нет, ты в жизнь вляпался
Проконсультируйте, плиз!
У меня какая-то каша в голове...
ИП без работников. Заплатила с небольшой переплатой.
Заполнила все формы:РСВ,СЗВ,АДВ6-2,АДВ6-3 с учетом переплаты.
Сегодня прочитала в консультанте, что переплата в формах АДВ не отражается...
то есть так и заполнять только с переплатой в РСВ2 и СЗВ????
Добрый вечер коллеги!
Вот незадача: делаю персучет в программе persw? формирую пачки,вышружаю, а он постоянно выдает ошибку..расходждение в копейках...так как нужно заполнять в руб и копейках или в рублях. Если в рублях, то вроде получается надо окрулять, но тогда программа выдает ошибки при проверке! Как быть?
Насчет ошибки при проверке в ПУ-5: Это глюк программы ПУ-5, у меня было тоже самое! Проверяйте через Chek-XML и все будет ОК.
Последний раз редактировалось Ви; 24.01.2011 в 20:47.
Я не поняла где конкретно Вы сделали ошибку?
Если в начислении, то наверное, надо. Я пока не подавала уточненки.
Если я бы ошиблась в уплате за первое полугодие, то наверное не стала бы подавать уточненки, а просто увеличила бы на эту сумму уплату во втором полугодии, итог от этого не изменится.
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
С 01.01.2010 по 30.09.2010 сотрудник в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. За 1 полугодие вопросов не было, заполняла форму сзв-6-1. С 01.10.2010 сотрудник увольняется, при этом ей выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск. Как отчитываться по этому сотруднику? Получается фактически она декретница, но получила выплату, на которую начисляются пенсионные взносы?
Lazy Sea, да в начислении. Там было две СЗВ и из-за округлений в сумме итоговая сумма получилась на рубль меньше, чем в РСВ
т.е., если сложить эти суммы с копейками получается больше на рубль при последующем округлении этого числа, чем если сложить два округленных числа (о, как завернула!). А результат - расхождение с РСВ! Хотя вроде всё правильно сделано, ведь 990+6956=7946 (для АДВ-6-2)! А в двух СЗВ-6-1 были суммы 6956-19 и 990,48, что равно 7946,67. Ессно, в РСВ это отражено как 7947!
Вот и не знаю, считать это ошибкой или нет... Подавать уточненку или нет! На рубль из-за этого по году дельта
Скажите, а при сдаче непосредственно в Пенсионный фонд, мы как и в прошлом году должны сшивать пачки и делать надпись с обратной стороны типа "Прошнуровано, пронуменовано..."?
Последний раз редактировалось Татьяна07; 24.01.2011 в 22:35.
Ви Спасибо огромное, а тоя уже третий день бьюсь ..через Chek-XML все правильно и ошибок не выявлено))))
Последний раз редактировалось Syndel; 24.01.2011 в 22:38.
и еще один масюсенький вопросик: если начисленные взносы и уплаченныевзносы в отчетности округляешь (указываю без копеек) это будет ошибкой? или нет? а то смотрю многие копейки указывают
Пожалуйста подскажите, все работники приняты с сентября и ноября.
Значит, по ним будут ИС СЗВ-6-1?
А кто-нибудь сдавал РСВ-1? На каком бланке берут? Новый, вроде как, еще не вступил в действие, только через 10 дней послу опубликования.
Пожаааалуйста подскажите, если все работники не с начала года - чего по ним подавать отдельные СЗВ-6-1 или общую СЗВ-6-2?
Татьяна07
Я меня по полугодию тоже был рубль дельта. При личном приеме мне сказали, что ничего страшного, приняли. Правда, не помню, инспектор правила что-нибудь или нет.
За второе полугодие тоже дельта рубль, но проверку все формы прошли и по электронке были приняты на обработку.
Насчет сшивать-понятия не имею. У нас в Питере сроду ничего не сшивали. А сейчас по электронке так тем паче...
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Lazy Sea, спасибо за ответ! Поеду без уточненки... авось прокатит.
Ведь как ни крути, правильно получается и там и тут! Придерутся, поправим! Лишь бы не оказалось, что всё-таки до 1-го числа принимают!![]()
В программе есть руководство. Кроме того при вводе данных очевидно, где программой воспринимаются данные с копейками. Выход форм - автоматически с нужными копейками или округлениями. Наконец, погрешности до рубля принимают без "выноса тела", а мелкие погрешности неизбежны (аналогично задаче поделить 100 р. на три равные части).
ИС должны содержать сведения за II полугодие.Пожаааалуйста подскажите, если все работники не с начала года - чего по ним подавать отдельные СЗВ-6-1 или общую СЗВ-6-2?
Стаж до 01.07.2010 значения не имеет.
СЗВ-6-1 для работников со сложным стажем (АДМИНИСТР, ВРНЕТРУД, ОУТ, увольнение-прием,...).
СЗВ-6-2 для работников с простым стажем.
Подскажите, пожалуйста, во 2 полугодии внешний совместитель был уволен и на следующий день принят на постоянное место, на него СЗВ-6-1 надо?
И еще: опять же во втором полугодии постоянный сотрудник выполнял работы по договору ГПХ, которые были сразу и оплачены, надо ли выделять отдельно по коду ДП?
В ПФ звонила говорят не надо отдельно выделять ни в первом, ни во втором случае, но что-то сомнения закрались (ведь сделаю, как по телефону сказали, приеду - заставят переделывать).
СОС! что-то не понимаю в отчете инд. сведния за 1 полугодие выгружаемый из 1 С ЗиК, была функция оплаты, верно? и там разбивалось за кого сколько уплачено.
Сейчас заполняя 2 полугодие, программа не дает проставить оплату в целом по п/п и следовательно не считает по человеку уплачено, что это, причем если я возвращаюсь в 1 полугодие, там видно что по людям стоит как начислено так и уплачено, но не пойму куда что забивалось чтобы это рассчитывалось.
Кто работает с 1С ЗИК может объяснить?
в ЗиКе реквизит Уплачено за такой-то месяц не для красоты сделан...
например, долг за 1-е полугодие 900, а уплачено в июле 1100...
заводятся не один а два дока уплаты в июле:
900 за июнь
200 за июль
Bucom, то есть из общей суумы уплаченных взносовза 2е полугодие отнимаю сумму которая закрывает уволенных за 1е полугодие, разношу их вручную, а оставвшуюся сумму пишу в "уплачено по страхователю" и коэф. ставится автоматом? правильно я поняла?
Помогите! В январе 2010 года не внимательно прочитав 212-фз, я оплатила взносы в ПФР с копейками, а в отчетности за предыдущие кварталы за 2010 год (рсв и персонифицированный) эти копейки не указывала, отбрасывала их. ПФР все принял. Теперь у меня "плывет" персонифицированный, ничего не сходится. Я попробовала исправить платежи, "уплачено взносов" поставила с копейками- теперь персонифицированный за год сходится до копеечки, но в РСВ появляется переплата- 2 рубля по страховой и 1 руб. по накопительной.
Что делать, подскажите пожалуйста???
Кто подскажет в программе ПУ 5 отпуск указывать не надо? ведь он же входит в страховой непрерывный стаж!
Тогда мне не понятно что означает ДЛОТПУСК? Это запись к чему относится?
Подскажите срок сдачи персонифицированного учета, в Консультанте, если открыть календарь отчетности, то указана дата 31 января, а в других рассылках до 15-го февраля.
[QUOTE=Генук;53126016]в ЗиКе реквизит Уплачено за такой-то месяц не для красоты сделан...
а подскажите пожалуйста, где этот заветный реквизит УПЛАЧЕНО в ЗиКе находится


ironiya98, в общем случае не надо.
Пример для использования ДЛОТПУСК: сотрудник 21.06.2010 года ушел в отпуск на 28 дней с последущим увольнением. Взносы с зарплаты и отпускных Вы начислили в июне и отразили их в учете за первое полугодие.
Во втором полугодии ему все равно нужно показать 18 дней стажа, хотя взносы не начисляем. Вот тут и ставим ДЛОТПУСК.
Документы - Налоги - Расчёты по страховым взносам
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)