×
Страница 203 из 258 ПерваяПервая ... 103153193199200201202203204205206207213253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,061 по 6,090 из 7735
  1. #6061
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    а как быть с недоплатами страховых взносов за сотрудников за 2010 год? Я тут где-то видела сообщение, что пачку нужно сформировать отдельную на них, и туда чисто уплаты проставить, без стажа..
    В общую пачку их надо. Если Вы не в Питере и Ленобласти.
    Если в Питере и у Вас был в 2010 УСН или ЕНВД, то тогда этих людей в отдельную пачку. УСЕН

  2. #6062
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    надо номер файла поменять.
    А зачем его менять?

  3. #6063
    Клерк
    Регистрация
    27.10.2009
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    73
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    В общую пачку их надо. Если Вы не в Питере и Ленобласти.
    Если в Питере и у Вас был в 2010 УСН или ЕНВД, то тогда этих людей в отдельную пачку. УСЕН
    а у меня 1С не проставляет эти платежи за 2010 в уплату только 2011ый - начислено/уплачено исходя из коэффициента уплаты.

  4. #6064
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Цитата Сообщение от Raspberry Посмотреть сообщение
    Ещё немного помогите, надо номер файла поменять. Меняю в названии, а также в блокноте, где строка с номером файла, а ещё где надо, а то не хочет нормально проверяться.
    Всем спасибо. С этим вроде сама разобралась.

  5. #6065
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    А зачем его менять?
    бух2007, боюсь наложения файлов в ПФ, а т.к. не еду, а по почте направляю, то делаю сквозную нумерацию. А 1С РСВ с первого номера ставит, а ИС номера можно задать, но она мне лишнюю пачку выгружает, я её удаляю и получается, например, 11 и 13, а мне надо 11, 12, а РСВ 13.

  6. #6066
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Raspberry, я специально РСВ нумерую отдельно. У него № 1 делаю.
    А ИС отдельно формирую и номер делаю например 1001.
    Тогда наложения точно не будет.
    Выгружаю все на 1 дискету и они друг друга не трут.

  7. #6067
    Клерк
    Регистрация
    27.10.2009
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    73
    Цитата Сообщение от Ekaterina.yar Посмотреть сообщение
    а у меня 1С не проставляет эти платежи за 2010 в уплату только 2011ый - начислено/уплачено исходя из коэффициента уплаты.
    всё, добила программу - поставила она людей без стажа с уплатами за 2010 год

  8. #6068
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2010
    Сообщений
    380
    Скажите, пожалуйста, если сотрудник перевелся на неполный рабочий день, то его в какую форму вносить, СЗВ 6-1? А уволенных в этом квартале в СЗВ 6-2?

  9. #6069
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    Цитата Сообщение от manivala Посмотреть сообщение
    Проблема с персотчетом.........фирма зарегена в октябре 2010 г., но зарплата начисляться стала только с марта 2011 г., в програме ПУ5 при формировании пачек печатаются только формы СЗВ-6-2, адв-6-3, список, сзв-6-1 и адв-6-2 не могу вывести на печать их вообще нет..или у меня уже ступор
    Если есть форма СЗВ-6-2 (или СЗВ-6-1), то и сводная адв-6-2 обязательно присутствует!

    Ekaterina.yar А в какой программе_ЗИК 7.7 или ЗУП 8.2?

  10. #6070
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    если сотрудник перевелся на неполный рабочий день, то его в какую форму вносить, СЗВ 6-1?
    Непоный день тут ни причем. Если он не ходил б/с и не болел, то войдет в СЗВ6-2 (если конечно у вас никаких особых условмй труда нет)
    А уволенных в этом квартале в СЗВ 6-2?
    да

  11. #6071
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Иришулька Посмотреть сообщение
    Скажите, пожалуйста, если сотрудник перевелся на неполный рабочий день, то его в какую форму вносить, СЗВ 6-1? А уволенных в этом квартале в СЗВ 6-2?
    Только эти изменения не вызывают изменения форм и кодов (в обоих случаях видимо изменения денег-взносов, а во втором - ещё и стажа).

  12. #6072
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2010
    Сообщений
    380
    Bucom Понятно, т.е. все они идут в СЗВ 6-2. Как (где?) там отразить неполный раб. день (заполняю на бумаге в ворде)?
    И еще вопрос инвалиды идут в СЗВ 6-1 вместе с врнетр. и админ.?

  13. #6073
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Как (где?) там отразить неполный раб. день
    Никак.
    заполняю на бумаге в ворде
    Как и зачем? Программ бесплатных куча мала...

  14. #6074
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Скажите, а если за 2010 год была переплата, а за 1 квартал получается недоплата (взносы за декабрь заплатили в декабре с излишком), то можно ли произвести зачет (программа ПУ 5 вопрос задает) без заявления в ПФ. В 2010 когда переплата была за первое полугодие, она шла в оплату второго - в ПФ сказали заявление не нужно, а тут получается два разных года как быть?
    Улыбка украшает любого человека

  15. #6075
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2005
    Сообщений
    1,927
    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    Скажите, а если за 2010 год была переплата, а за 1 квартал получается недоплата (взносы за декабрь заплатили в декабре с излишком), то можно ли произвести зачет (программа ПУ 5 вопрос задает) без заявления в ПФ. В 2010 когда переплата была за первое полугодие, она шла в оплату второго - в ПФ сказали заявление не нужно, а тут получается два разных года как быть?
    Уточните в своем ПФ. Когда у меня была переплата в 2010 году, то в пределах года зачет был автоматом, а вот чтобы 2011, пришлось писать письмо, да еще и по их дебильной форме. И уже на основании этого письма они в программе ставят возможность зачета. В общем, мне там как-то так туманно объясняли в январе.
    Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...

  16. #6076
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Иришулька Посмотреть сообщение
    Как (где?) там отразить неполный раб. день..инвалиды идут в СЗВ 6-1
    1. Неполный раб. день не влияет на указание стажа (что уже сообщено).
    2. СЗВ-6-1.

  17. #6077
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    инвалиды идут в СЗВ 6-1 вместе с врнетр. и админ.?
    и отдельной пачкой
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  18. #6078
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2011
    Сообщений
    10
    Подскажите как лучше поступить. Фирма зарегистрирована в конце декабря 2010г. За 2010 подали пустую РСВ и письмо, что деятельность не велась. Январь месяц -деятельностьне велась и з/п не начислялась. Февраль -март начислялась директору. Как лучше сделать -подать ИС начиная с января и директору проставить месяц б/с или начиная с февраля ?

  19. #6079
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    Цитата Сообщение от little accounter Посмотреть сообщение
    Подскажите как лучше поступить. Фирма зарегистрирована в конце декабря 2010г. За 2010 подали пустую РСВ и письмо, что деятельность не велась. Январь месяц -деятельностьне велась и з/п не начислялась. Февраль -март начислялась директору. Как лучше сделать -подать ИС начиная с января и директору проставить месяц б/с или начиная с февраля ?
    ИС подаются в целом за квартал и в нем указываются периоды стажа работников, числившихся на предприятии по трудовой книжке либо по трудовому договору. Согласно требованиям нашего ОПФР, я бы подал периоды стажа:
    01.01.2011-31.01.2011 - АДМИНИСТР
    01.02.2011-31.03.2011

  20. #6080
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2011
    Сообщений
    10
    Strannic
    Спасибо!

  21. #6081
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    219
    Доброго времени суток всем!

    Дочитала до 170 страницы, но не пойму, как отражать в ИС работников, уволенных в декабре 2010г? Страховые взносы за них платились в 2011г.
    Ставлю код НР, начислений и стажа нет, есть перечисление.
    Пограмма проверки ругается на стаж : "... стаж не может начинаться с пробела..."

    Что делать? Подскажите, пожалуйста!

  22. #6082
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Светик Б. Посмотреть сообщение
    Что делать?
    Главное - самой не ругаться (ведь дурной пример может оказаться заразительным). Сдавать так (многие тестеры к данной ситуации неприспособлены), если ругань только по этому поводу. В отдельных регионах код "НР" для доплат взносов пониженного тарифа (за 2010 г.) с продолжением полным тарифом за 2011 г. не применялся (формировалась отдельная пачка с "УСЕН"). От "ругани" это не освобождало.

  23. #6083
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    219
    Цитата Сообщение от Bucom Посмотреть сообщение
    Главное - самой не ругаться (ведь дурной пример может оказаться заразительным). Сдавать так (многие тестеры к данной ситуации неприспособлены), если ругань только по этому поводу. В отдельных регионах код "НР" для доплат взносов пониженного тарифа (за 2010 г.) с продолжением полным тарифом за 2011 г. не применялся (формировалась отдельная пачка с "УСЕН"). От "ругани" это не освобождало.
    Bucom, спасибо.
    Тарифы обычные, не пониженные.
    Тестер свежий. Ругается только на этого работника : начало и конец тпеиода.
    Уже жалею, что не "закрыла" этого работника при сдаче отчетности за 2010г. Нужно было показать полную уплату его страховых взносов в 2010г.
    А теперь придется его "тащить" весь 2011 ?

  24. #6084
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Зачем? Что Вам мешает "закрыть" его в первом квартале и забыть навсегда?)

  25. #6085
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    А теперь придется его "тащить" весь 2011 ?
    Зачем весь? Закройте его в 1 квартале, не тащите его во 2-ой.

  26. #6086
    Клерк
    Регистрация
    26.08.2008
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    421
    Здравствуйте!
    Каждый раз, заполняя персучет, путаюсь с начисленным-уплаченным. За год начисленное равно уплаченному. А как за квартал?
    То есть начислено - это понятно, сколько начислили за 3 месяца. А уплачено (если все просто, платим до 15 числа за предыдущий месяц) - как считать? Сколько уплачено
    1. в эти 3 месяца (за дек + за янв + за фев)
    2. за эти 3 месяца (за янв + за фев)
    3. за три месяца, включая уплату в апреле за март (за янв +за фев + за март)
    Как верно?
    Также вопрос - если работник отработал все 3 месяца, то стаж просто не заполнять ничем, или указывать период и остальное пустое?
    Заранее спасибо!

  27. #6087
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    как считать? Сколько уплачено
    Ставим все, что уплачено в период с 01.01. по 31.03 и не важно за какой месяц прошла оплата.
    Также вопрос - если работник отработал все 3 месяца, то стаж просто не заполнять ничем, или указывать период и остальное пустое?
    Стаж 01.01.11-31.03.11 и все.

  28. #6088
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    219
    Просто Таша, бух2007, спасибо.

    Я его "закрываю" в 1 квартале.
    А когда буду сдавать за полугодие, его уже не показывать ?
    Я считала, что мы ИС сдаем нарастающим. И раз он у меня "засветился" в 1 квартале 2011г., значит будет и в отчетах за весь 2011г?

    Разве нет?

    Спасибо.

  29. #6089
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Я считала, что мы ИС сдаем нарастающим
    Нет.
    Вы же когда 2 полугодие 2010 сдавали, начисления показывали только этого полугодия.
    РСВ нарастающим.

  30. #6090
    Клерк
    Регистрация
    26.08.2008
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    421
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Ставим все, что уплачено в период с 01.01. по 31.03 и не важно за какой месяц прошла оплата.
    Стаж 01.01.11-31.03.11 и все.
    Спасибо!
    Тогда уплаченное будет равно 140 строке в РСВ.
    Но в целом получается, что раз за год сдаем начисленное равно уплаченному, то долгов как бы по персучету нет. А считая уплаченное в январе за декабрь, получается, что какой-то долг закрываем.
    В ПУ 5 (впервые ею пользуюсь, 1С не продлили с января) я не нашла места, где можно было бы ввести задолженность, чтобы она закрылась январской уплатой, и получается, что по РСВ задолженность равна начисленному за март, что верно, а по персучету получится непонятная сумма задолженности (т.к. с января повысили зарплаты). Это нормально?

Страница 203 из 258 ПерваяПервая ... 103153193199200201202203204205206207213253 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)