×
Страница 6 из 26 ПерваяПервая ... 234567891016 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 769
  1. #151
    Клерк Аватар для ИлЬкА
    Регистрация
    12.07.2004
    Сообщений
    361
    Цитата Сообщение от Вико Посмотреть сообщение
    Если по одной сотруднице, у меня было уплачено больше, чем начислено? ПФ примет? или за ошибку примет? Просто за нее не платили в 1 квартале.
    По полугодию если по "0" то думается мне все нормально будет

  2. #152
    Клерк Аватар для ИлЬкА
    Регистрация
    12.07.2004
    Сообщений
    361
    Цитата Сообщение от ИлЬкА Посмотреть сообщение
    Уважаемые, просто не хочется сейчас брать и руками исправлять файл... может ну ее все это? Или потом у ПФР все равно отобразится недоплата по уволенным? Главное,как я понимаю Начисленно не должно быть меньше чем уплачено? А наоборот можно? Хотя я логично себе представляю все в "0" должно быть)) но неохота ковыряться)) или все же помучится и убрать у действующих сотрудников, и отдать обделенным, уволенным?
    Цитата Сообщение от ИлЬкА Посмотреть сообщение
    Тем более, в случае ручного редактирования, мне нужно будет убрать у работающих руками, а потом не забыть в следующем квартале "ЭТО УБИРАНИЕ" учесть или как? 1с(цуко) неправильно распределило же))
    .

  3. #153
    Клерк Аватар для eka8853
    Регистрация
    20.04.2010
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    1,326
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    кому это нужно? где такая обязанность прописана?
    Т.е. вы человека просто выкидываете из ИС, "прощая" ему стаж?

  4. #154
    Вика35
    Гость
    Подскажите, через какой время после отправки отчета приходит протокол из ПФР. Мы отправили неделю назад и пока ни ответа ни привета.

  5. #155
    Клерк Аватар для Aisha1
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    313
    Помогите советом кто может!
    Мы наоборот НЕПЛАТИМ, т.е. в июне мы гасили недоимку за 2010 (отчет по нему уже сдан в феврале 2011)
    Сейчас мне в уплате ничего не показывать?ведь мы платили ЗА ПРОШЛЫЙ ПЕРИОД или всё же разбивать эту сумму по людям.

  6. #156
    Клерк
    Регистрация
    08.09.2009
    Сообщений
    249
    я че то не догоняю. у нас с 2011 г. персучет как составляется нарастающим итогом или по квартально? Просто на сайте ПФР пишут что ежеквартально, в отчетности периолы 1 квартал , 1 полугодие, 9 мес и год.

  7. #157
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    ИС - как НДС
    РСВ - как ЕСН

    [почти стих]

  8. #158
    Клерк
    Регистрация
    08.09.2009
    Сообщений
    249
    значит рсв нарастающим итогом, а персучет по квартально.Верно?

  9. #159
    Аноним
    Гость
    совершенно верно

  10. #160
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,163
    Добрый день подскажите как в 1С7.7. в индивидуальных в форме АДВ 6-2 указать доплату за прошлый период, мне они вывели таблицу, и сказали переделать а вот как эту строку добавить в адв не могу найти

  11. #161
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,163
    Наррод подскажите........куда вставить погашение задолжности прошлого года в адв , ну очень нужно

  12. #162
    Аноним
    Гость

    РСВ

    Не понимаю!!!! У нас в организации работает один инвалид, поэтому мы заполняем отделы 3 и 4.1 НО!!! мы не являемся льготными плательЩиками, не проходим по ОКВЭД,а ПФР не приняла отчет и в протоколе требует у нас заполнения разделов 4.3 и 4.4. Пишут, что значения не могут быть нулевыми. А программа не выгружает отчет без заполнения строки "дата записи реестра аккредитованных организаций" и "номер записи реестра аккредитованных организаций" Это вообще не наши разделы!!! Что туда писать???

  13. #163
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    конфигурация
    релиз

  14. #164
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2009
    Сообщений
    121
    Подскажите, как проверить правильность результатов:
    чему равно СЗВ-6-2 начислено и уплачено из РСВ-1?
    На сколько поняла:
    стр.114 РСВ-1 = начислено (с.ч. и н.ч. соответственно)
    стр.144 РСВ-1= уплачено??

    Также вопрос:
    Проверяю начисления расчетным путем. Получается, что если беру базу для начисления нарастающим итогом, умножаю на тариф, получается разница в рубль/два с начисленными взносами (нарастающим итогом).. Это ничего страшного? Если страшно, то что делать? (чекхмл проверил без ошибок)
    Последний раз редактировалось Coward; 09.08.2011 в 14:11.

  15. #165
    Бухгалтер Аватар для Lara'S
    Регистрация
    09.12.2004
    Сообщений
    611
    Здравствуйте. Есть вопросы по формированию отчетности в программе ПУ 5. Прочитала постер, но так до конца и не поняла, что в итоге делать с переплатой. У меня у сотрудника переплата по накоп. части, программа ругалась, что РСВ не совпадает с АДВ, я в ИС уменьшила переплату на разницу по РСВ, программа сказала, что хорошо, но есть переплата. В итоге не пойму правильно я сделала и что от меня могут потребовать в связи с переплатой? 2. У нас УСНО, но без льгот, платим все взносы, попыталась сдать отчет, но в ПФ выяснилось, что код ставить надо было 51, а не 01. В 1 квартале сдавала, взяли с 01 и даже ничего не сказали. Сейчас сказали, что нужно сделать корректировку. Попыталась сделать в ПУ 5, но не могу понять логику, за 1 кв. не дает делать, а дает делать за второй, но при этом пишет корректировка в т.ч. (что ли) за первый, а на формирование выводит отчет за 2 квартал, а корректировку не видно за первый. Может кто знает как это сделать?

  16. #166
    Клерк Аватар для vottak
    Регистрация
    17.03.2010
    Адрес
    Spb
    Сообщений
    90
    Не получается скачать по ссылке программу "СверкаПФ" что не так делаю?
    Кто уже скачивал подскажите плиз!
    Задавай умные вопросы, получай умные ответы.

  17. #167
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от vottak Посмотреть сообщение
    Не получается скачать по ссылке программу "СверкаПФ" что не так делаю?
    прежде чем делать выводы о том, что сделано не так, надо знать, что вообще сделано и каковы конкретные результаты.
    С уважением,
    Виктор

  18. #168
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Lara'S Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть вопросы по формированию отчетности в программе ПУ 5. Прочитала постер, но так до конца и не поняла, что в итоге делать с переплатой. У меня у сотрудника переплата по накоп. части, программа ругалась, что РСВ не совпадает с АДВ, я в ИС уменьшила переплату на разницу по РСВ, программа сказала, что хорошо, но есть переплата. В итоге не пойму правильно я сделала и что от меня могут потребовать в связи с переплатой?
    У Вас переплата по одному сотруднику, если считать нарастающим итогом? Если да, то, скорее всего, придётся переподать исходные сведения начиная с периода, в котором возникла такая переплата. Конкретику по том, какие формы и как подавать, лучше выяснить в своём отделении.
    Цитата Сообщение от Lara'S Посмотреть сообщение
    2. У нас УСНО, но без льгот, платим все взносы, попыталась сдать отчет, но в ПФ выяснилось, что код ставить надо было 51, а не 01. В 1 квартале сдавала, взяли с 01 и даже ничего не сказали. Сейчас сказали, что нужно сделать корректировку. Попыталась сделать в ПУ 5, но не могу понять логику, за 1 кв. не дает делать, а дает делать за второй, но при этом пишет корректировка в т.ч. (что ли) за первый, а на формирование выводит отчет за 2 квартал, а корректировку не видно за первый. Может кто знает как это сделать?
    Прежде всего разобраться, что конкретно корректировать. Если только РСВ (насколько я понимаю, вопрос именно в ней), то, возможно, персучёт подавать и не надо - у Вас же в нём тариф НР.
    Что же касается персучёта, в нём есть два поля: отчётный период и корректируемый отчётный период. В первом поле проставляется текущий отчётный период (т. е., полугодие 2011). Во втором - корректируемый период (1 квартал). Сведения, насколько я понимаю, в Вашем случае надо будет представить один в один с исходными, т. к. в персучёте не меняется даже код тарифа. А в РСВ заполняется поле номера корректировки.
    С уважением,
    Виктор

  19. #169
    Клерк Аватар для vottak
    Регистрация
    17.03.2010
    Адрес
    Spb
    Сообщений
    90
    спасибо скачала
    Задавай умные вопросы, получай умные ответы.

  20. #170
    Клерк Аватар для Начинающий buhgalter
    Регистрация
    08.04.2007
    Адрес
    г. Тюмень
    Сообщений
    663
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста!
    В начале июля я начислила зарплату за июнь, уплатила страховые взносы, сделала отчет по пер. учету за первое полугодие. Затем в конце июля приносят мне больничный лист за июнь (с 21 по 30 число), я провожу его, в июльских расчетах сторнируется зарплата (которая была выдана за то время, когда сотрудник болел), сторнируются взносы во внеб. фонды.
    Но я-то сдаю отчет за полугодие, где эти сторно еще не прошли, но фактически человек болел. Перс. отчетность снова формирую - ставит сотрудника в СЗВ-6-1 (врем нетруд.), как и положено и показывает, что взносы на него начислены в полном объеме (как буд-то он работал весь месяц).
    Как правильно должно быть?

  21. #171
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    578
    Подскажите кто сдавал-пересдавал отчетность. Мне курьер привезла протокол ошибок на РСВ, а на самой ведомости стоит штамп что принято
    А теперь я хочу по почте отправить - и не понимаю - то ли первичную отправлять то ли корректировку...
    То, что мы знаем, - ограничено, а что не знаем - бесконечно.

  22. #172
    Аноним
    Гость

    сведения в ПФР

    Перенесла данные по ИС с одного компьютера на другой и скачала новую программу ПУ-5. Программа НЕ ПЕЧАТАЕТ данные. Я что-то не так сделала? В принципе, пользуюсь программой не первый раз, программу знаю, но с таким сталкиваюсь впервые

  23. #173
    Аноним
    Гость
    Подскажите, как правильно сшивать пачки? Что с чем? Есть СЗВ6-1 НР, СЗВ6-1 ООИ, и СЗВ6-2

  24. #174
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    как правильно сшивать пачки?
    Везде свои местные требования "сшивать - не сшивать". У нас (СПб) не сшивают (РСВ скрепляю степлером). Наберите "Поиск" - получите кучу ответов,
    напр., здесь.

  25. #175
    Аноним_Ю
    Гость
    Уважаемый lubezniy! Думаю, многим было бы очень удобно, если бы в начале темы после всех разъяснений, был бы реестрик, что конкретно нужно сдавать - перечень документов со ссылками на бланки (как и раньше было). Например, те, кто сдают нулевочки и не совсем в теме, хоть ничего не упустят.

  26. #176
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2011
    Сообщений
    185
    Цитата Сообщение от Katerina3783 Посмотреть сообщение
    Подскажите кто сдавал-пересдавал отчетность. Мне курьер привезла протокол ошибок на РСВ, а на самой ведомости стоит штамп что принято
    А теперь я хочу по почте отправить - и не понимаю - то ли первичную отправлять то ли корректировку...
    корректировку РСВ и исходные ИС


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Перенесла данные по ИС с одного компьютера на другой и скачала новую программу ПУ-5. Программа НЕ ПЕЧАТАЕТ данные. Я что-то не так сделала? В принципе, пользуюсь программой не первый раз, программу знаю, но с таким сталкиваюсь впервые
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=352539
    для этого есть отдельная тема, подробнее поясните где конкретно что хотите распечатать и что не печатает?

  27. #177
    Анонимочк
    Гость
    Добрый вечер.
    Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации.
    Уволили 4 работников задним числом - 31 марта (так руководство захотело). В апреле им доначислили и выплатили пособие за неиспользованный отпуск , т.к. уже не было возможности лезть в 1кв... как мне отразить эти начисления и уплату по ним в перс.учете и какой страховой стаж проставить при этом?

  28. #178
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2011
    Сообщений
    185
    следует указать начисления и уплату без стажа работы

  29. #179
    Клерк Аватар для tat67xb
    Регистрация
    06.06.2011
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    66

    Помогите

    Здравствуйте! Впервые сдаю отчетность в ПФ. Миллион вопросов...
    СЗВ-6-2 за 1 полугодие: показывать ли работников, которые были уволены еще в марте?
    В апреле организация оплатила пени по взносам и часть самих взносов. По каким строкам это показать (и показывать ли вообще?) в РСВ-1 и в формах перс. учета?
    Заполняю в программе Камин. Организация в процессе банкротства.
    Надеюсь на помощь.

  30. #180
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2011
    Сообщений
    185
    Цитата Сообщение от tat67xb Посмотреть сообщение
    СЗВ-6-2 за 1 полугодие: показывать ли работников, которые были уволены еще в марте?
    если доплачиваете по ним взносы, то да.

    Цитата Сообщение от tat67xb Посмотреть сообщение
    В апреле организация оплатила пени по взносам и часть самих взносов. По каким строкам это показать (и показывать ли вообще?) в РСВ-1 и в формах перс. учета?
    пени ни в каких, взносы в ИС разбрасываете по сотрудникам и в РСВ-1 в 140-144 строчках

Страница 6 из 26 ПерваяПервая ... 234567891016 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)