×
Страница 239 из 258 ПерваяПервая ... 139189229235236237238239240241242243249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,141 по 7,170 из 7735
  1. #7141
    Клерк
    Регистрация
    14.09.2010
    Сообщений
    27
    Цитата Сообщение от булатова Посмотреть сообщение
    Что весь интернет перерыть жизни не хватит.
    Спасибо, очень тонко подметили. А по существу?

  2. #7142
    Клерк Аватар для булатова
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Дальний Восток
    Сообщений
    1,892
    На эту тему:
    ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПФР)
    Государственное учреждение
    Исполнительная дирекция
    ул. Шаболовка, 4, ГСП - 1, Москва, 119991
    телетайп: 207050 PFR RU, факс 9820663
    ОГРН 1027700220624
    ИНН/КПП 7706016118/770601001


    18.05.2011 № 08-26/5304
    На 12-04-83/10143 от 12.05.2011
    Об алгоритме проверки сумм страховых взносов по индивидуальному лицевому счету застрахованного лица

    Департамент организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц рассмотрел письмо Отделения ПФР и сообщает, что при обработке сведений индивидуального (персонифицированного) учета для их учета на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц в ПТК СПУ реализован следующий алгоритм проверки сумм начисленных и уплаченных страховых взносов по застрахованному лицу: суммы уплаченных страховых взносов (отдельно на страховую, отдельно на накопительную части трудовой пенсии) должны быть меньше или равны сумме начисленных страховых взносов (соответственно), нарастающим итогом, без учета категории застрахованного лица.
    Что касается вопроса отражения страхователями в сведениях индивидуального (персонифицированного) учета сумм страховых взносов, уплаченных в 2011 году в счет погашения задолженности за 2010 год, в том числе страхователями, применяющими пониженные тарифы страховых взносов (например, представлявших сведения персучета за 2010 года с категорией «УСЕН»), то уплаченные страховые взносы отражаются в сведениях персучета без разделения на суммы платежей текущего отчетного периода и суммы доплат за предыдущие отчетные периоды (формирование отдельных пачек документов, в которых указаны суммы платежей текущего отчетного периода и суммы доплат за предыдущие отчетные периоды не требуется) .

    Начальник Департамента И.В. Кучмий

  3. #7143
    Клерк
    Регистрация
    14.09.2010
    Сообщений
    27
    Отделение ПФР, в который я сдаю отчет, требует у меня уплату по категориям, это не моя инициатива.

  4. #7144
    Клерк
    Регистрация
    14.09.2010
    Сообщений
    27
    неужели никто не сталкивался с такой-же проблемой?

  5. #7145
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    tata5555, разбейте уплату в первом квартале, например, по суммовому коэффициенту: Начисл_НР / Начисл_Всего... а во втором квартале окончательно дозакроете доуплату по НР...

  6. #7146
    Клерк
    Регистрация
    14.09.2010
    Сообщений
    27
    Генук, спасибо, что откликнулись на мою просьбу!!! поясните, пожалуйста, а где я должна разбить эту уплату? нигде нет уплаты по категориям плательщика, вроде бы, или я не вижу...

  7. #7147
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    ну вот... как же это "нет"... когда отдельные пачки по НР и ОДИТ...

    или Вы там сами накрутили незнамо что...

    проясните:
    аккредитация в области ИТ точно была получена в феврале?
    точно считали январь по общей системе, а дальше по льготе?
    точно два листа Раздела 2 сдавали РСВ три раза в этом году?
    точно на титулках ставили код 00 ?

  8. #7148
    Клерк
    Регистрация
    14.09.2010
    Сообщений
    27
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    аккредитация в области ИТ точно была получена в феврале?
    точно считали январь по общей системе, а дальше по льготе?
    точно два листа Раздела 2 сдавали РСВ три раза в этом году?
    точно на титулках ставили код 00 ?
    Да все именно так.

  9. #7149
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    а если так - то ведь отдельные же пачки ИС делали по кодам?

  10. #7150
    Клерк
    Регистрация
    14.09.2010
    Сообщений
    27
    Генук, Да пачки формировались отдельно, а вот уплата распределилась как-то криво. За первый квартал напр.было начислено по НР -5000 за январь, а уплата распределилась в сумме 2000, во втором распределяет - 2000, и еще в третий ставит 500 руб., получается пока год не закончится так и будет распределять? не получается закрыть уплату 5000 в первом квартале по НР, или я не знаю где это и как правильно сделать? ПОМОГИТЕ!!!

  11. #7151
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    дык... попросите, чтобы отомкнули наручники и вручную пробейте в СЗВ-6 за второй квартал начислено ноль и уплачено 5000-2000 = 3000 по итогу по несчастному коду НР...

  12. #7152
    Клерк
    Регистрация
    14.09.2010
    Сообщений
    27
    Да я только - ЗА все вручную закрыть, пенс.фонд "не велит". позвонили, сказали переформировать в программе ПУ 5, а руками ни-ни.

  13. #7153
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    детский сад...
    угадайте - в какой программе я набрал этот текст?

    если не угадали, то так и заявляйте на голубом глазу инспектору, что формировали ИС в ПУ-5 и только в ПУ-5, клянусь 192п, чесслово!

  14. #7154
    Клерк
    Регистрация
    14.09.2010
    Сообщений
    27
    Эт точно - детский сад, даже ясли . Говорят - ну вы как-нибудь там попробуйте, я сама (инспектор наша) не могу, не получается. Смешно, ей богу! Я просто думала, я чего-то не знаю, может есть секретная кнопка, видать еще в проектах. Спасибо, буду бить ручками, опять вечер занят

  15. #7155
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    может и есть кнопка - я не в курсе... либо ищите её, либо ручками...

  16. #7156
    Клерк
    Регистрация
    28.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    162
    подскажите пож-та, в ПЕРСе ФОТ теперь с Января по сентябрь ставить??? и взносы будут за год, хотя выбран период с 01.07. по 30.0.9?

  17. #7157
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    Нет. В персе только за 3 месяца. А вот в РСВ за 9 месяцев.

  18. #7158
    Клерк
    Регистрация
    28.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    162
    спасибо
    странно, что подсказка там выскакивает про 9 мес(((

  19. #7159
    Клерк
    Регистрация
    28.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    162
    уплачено больше, чем начислено. Ставит ошибку. Это нормально?

  20. #7160
    Клерк Аватар для булатова
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Дальний Восток
    Сообщений
    1,892
    Цитата Сообщение от Marge Посмотреть сообщение
    уплачено больше, чем начислено. Ставит ошибку. Это нормально?
    Ошибки быть не должно. Видимо это предупреждение. Игнорируйте.

  21. #7161
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    Добрый день, подскажите:сотрудник работал в апреле по договору ГПХ. Сейчас формирую сведения в ПФР :РСВ-1(9 мес) и Индив.сведения за 3 кв2011г.
    Получается данный сотрудник (по гПХ) работал и участвует в обшем количестве застрахов-лиц в расчете РСВ-1 за 9мес2011, но уже не будет участвовать в СЗВ-6-2 за 3квартал, так он не работал в 3кв2011 верно?

  22. #7162
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Верно. У меня было 30 человек, половина поувольнялись, но на титульном листе РСВ-1 пишу 30, т.к. она же нарастающим итогом.

  23. #7163
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    Цитата Сообщение от Закамский Посмотреть сообщение
    Получается данный сотрудник (по гПХ) работал и участвует в обшем количестве застрахов-лиц в расчете РСВ-1 за 9мес2011, но уже не будет участвовать в СЗВ-6-2 за 3квартал, так он не работал в 3кв2011 верно?
    Если вы ему закрыли полностью уплату во 2 квартале, то в 3 квартале в СЗВ-6-2 он не показывается.

  24. #7164
    Клерк
    Регистрация
    29.07.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    30
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста! Из ПФР пришла квитанция о доставке отчетности 03.11, а 07.11 пришел отрицательный протокол - уплачено больше чем начислено, требуют исправить и предоставить все как положено до 15.11, грозят штрафами! Так у меня есть 2 недели начиная с 7 ноября на исправление или мне кровь из носу до 15 нужно все переделать, как они хотят?
    Заранее спасибо!

  25. #7165
    Клерк
    Регистрация
    28.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    162
    все-таки ошибка, когда уплачено больше ((

  26. #7166
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    Цитата Сообщение от dainty Посмотреть сообщение
    Из ПФР пришла квитанция о доставке отчетности 03.11, а 07.11 пришел отрицательный протокол - уплачено больше чем начислено, требуют исправить и предоставить все как положено до 15.11, грозят штрафами!
    А в чем проблема? Я распределяю уплату в программе ДОКУМЕНТЫ ПУ, которую рекомендует наш ПФР. Програмно определяю, какая задолженность по каждому работнику на начало квартала, затем в программе забиваю, применительно к данному случаю, сумму оплаты = задолженности на начало квартала плюс сумму начисленного в текущем квартале (по организации) и программа все по нулям замечательно закроет по работникам. А переплата указывается только в РСВ1. Не забываем, что сумма начислений и уплаты по каждому работнику суммируется, начиная с 01.01.2010 г. и уплата не должна превышать начислений именно с этой даты.

  27. #7167
    Клерк
    Регистрация
    29.07.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    30
    Strannic, я делаю в программе ПЕРС. В РСВ-1 я указываю столько сколько фактически заплатила? То есть если я должна была заплатить 94 рубля, к примеру, а заплатила 95 - то в РСВ-1 я в уплате ставлю 95? (как и заплатила) А в индивидуальных оплату ставить как положено, чтобы соответствовало начислениям - 94? Ничего что эти цифры будут различаться?

    И все-таки вопрос про срокам исправления?

  28. #7168
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    Все правильно.
    Цитата Сообщение от dainty Посмотреть сообщение
    А в индивидуальных оплату ставить как положено, чтобы соответствовало начислениям - 94?
    А отсюда я понял, что на начало квартала у вас все по нулям было? И никакой задолженности и переплаты? Если так, то начислено должно быть равно уплачено. А то что отличаются, то так и должно быть в случае переплаты, которая показывается только в РСВ1.
    Насчет программы - я думаю, что ПЕРС не тупее ДОКУМЕНТЫ ПУ сделан. Программно это (распределение уплаты) делается за 5-10 минут.

  29. #7169
    Клерк
    Регистрация
    29.07.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    30
    Strannic, да у меня переплата. Я просто переживаю, что если у меня будет в АДВ-6-2 стоять 94 рубля где уплачено, а в РСВ-1 в 144 строке - 95, то они не примут отчеты из-за несоответсвия ИС и РСВ.

  30. #7170
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    Цитата Сообщение от dainty Посмотреть сообщение
    Strannic, да у меня переплата. Я просто переживаю, что если у меня будет в АДВ-6-2 стоять 94 рубля где уплачено, а в РСВ-1 в 144 строке - 95, то они не примут отчеты из-за несоответсвия ИС и РСВ.
    Я делаю отчеты больше десятка работодателей и каждый квартал бывает 1-2 таких фирм/ИП. ПФР ни разу не возвратило, а наоборот на семинарах подчеркивало, что переплата указывается только в РСВ1. И торопиться надо сдавать на этой неделе - в понедельник-вторник очереди будут убийственные.

Страница 239 из 258 ПерваяПервая ... 139189229235236237238239240241242243249 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)